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      重慶市江津區(qū)城市管理局

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      [ 索引號(hào) ] 115003817562153008/2024-00028 [ 發(fā)文字號(hào) ]
      [ 主題分類(lèi) ] 城鄉(xiāng)建設(shè)(城鄉(xiāng)管理) [ 體裁分類(lèi) ] 財(cái)政預(yù)算、決算
      [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 江津區(qū)城市管理局 [ 有效性 ] 有效
      [ 成文日期 ] 2024-08-22 [ 發(fā)布日期 ] 2024-08-22

      重慶市江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2023年度決算公開(kāi)

      發(fā)布日期: 2024-08-22 14:36:04


      一、單位基本情況

      職能職責(zé)

      重慶市江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)以區(qū)城市管理局名義執(zhí)法,統(tǒng)一行使區(qū)級(jí)城市管理行政處罰權(quán)及與之有關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制權(quán)等執(zhí)法職能。1.宣傳貫徹城市管理行政執(zhí)法方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。2.承擔(dān)全區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法組織協(xié)調(diào)。組織開(kāi)展有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)執(zhí)法。擬訂城市管理綜合行政執(zhí)法管理制度。3.負(fù)責(zé)市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、城鎮(zhèn)供水節(jié)水、園林綠化等各項(xiàng)違法行為的行政處罰及相應(yīng)的行政強(qiáng)制等行政執(zhí)法工作。4.負(fù)責(zé)城市違法建筑的行政處罰及相應(yīng)的行政強(qiáng)制等行政執(zhí)法工作。5.負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)露天燒烤、城鎮(zhèn)焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、城鎮(zhèn)露天焚燒秸稈、落葉等煙塵污染,違規(guī)設(shè)置戶(hù)外廣告,向城市河道傾倒廢棄物和垃圾等違法行為的行政處罰及相應(yīng)的行政強(qiáng)制等行政執(zhí)法工作。6.負(fù)責(zé)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)管理工作。7.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)督指導(dǎo)鎮(zhèn)、街道、工業(yè)園城市管理執(zhí)法工作。8.承擔(dān)與城市管理綜合行政執(zhí)法有關(guān)的應(yīng)急工作。9.完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)城市管理局交辦的其他任務(wù)。

      (二)單位構(gòu)成

      重慶市江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)為重慶市江津區(qū)城市管理局管理的副處級(jí)行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)。核定參公編制41名,實(shí)有在職職工35人,退休職工4人。根據(jù)上述職責(zé)任務(wù),重慶市江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別是綜合科、督查監(jiān)察科、市政公用設(shè)施執(zhí)法大隊(duì)、市容園林綠化執(zhí)法大隊(duì)、綜合執(zhí)法大隊(duì)、城市違法建筑執(zhí)法大隊(duì)。

      二、部門(mén)決算情況

      (一)部門(mén)收支總體情況

      1.?????收入支出總體情況。2023年度收入總計(jì)1462.32萬(wàn)元,支出總計(jì)1462.32萬(wàn)元。收支較上年增加69.28萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.97%,主要原因?yàn)橹ш?duì)勞務(wù)派遣人員費(fèi)用等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加、工資、保險(xiǎn)等調(diào)標(biāo)。

      2.?????收入情況。2023年度本年收入合計(jì)1448.02萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1448.02萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元,事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,其他收入0.00萬(wàn)元。本年收入較上年增加54.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.95%,主要原因支隊(duì)勞務(wù)派遣人員費(fèi)用等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加、工資、保險(xiǎn)等調(diào)標(biāo)。

      3.?????支出情況。2023年度本年支出合計(jì)1454.80萬(wàn)元,其中:887.63萬(wàn)元,占61.01%;項(xiàng)目支出567.17萬(wàn)元,占38.99%。本年支出較上年決算數(shù)增加61.77萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.43%,主要原因是支隊(duì)勞務(wù)派遣人員費(fèi)用等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加、工資、保險(xiǎn)等調(diào)標(biāo)。

      ?

      4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.52萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加7.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是2022年區(qū)城市管理執(zhí)法支隊(duì)未單獨(dú)設(shè)置會(huì)計(jì)賬套,結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金合并在區(qū)城市管理局(本級(jí))賬套中,本單位2022年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金為0.00萬(wàn)元,從2023年起本單位嚴(yán)格按照預(yù)算管理相關(guān)規(guī)定設(shè)置賬套進(jìn)行獨(dú)立核算,結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金從區(qū)城市管理局(本級(jí))賬套中分列出來(lái),導(dǎo)致年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)較上年增加。

      (二)財(cái)政撥款收支總體情況

      2023年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1448.02萬(wàn)元,支出總計(jì)1448.02萬(wàn)元。收支較上年各增加54.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.95%主要原因為支隊(duì)勞務(wù)派遣人員費(fèi)用等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加、工資、保險(xiǎn)等調(diào)標(biāo)。

      (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

      1.?????收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1448.02萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加54.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.95%主要原因為支隊(duì)勞務(wù)派遣人員費(fèi)用等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加、工資、保險(xiǎn)等調(diào)標(biāo)。較年初預(yù)算數(shù)減少4.94萬(wàn)元,下降0.34%。主要原因是根據(jù)區(qū)委區(qū)政府過(guò)緊日子苦日子要求,厲行勤儉節(jié)約。

      2.??支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1448.02萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加54.99萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.95%主要原因是支隊(duì)勞務(wù)派遣人員費(fèi)用等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加、工資、保險(xiǎn)等調(diào)標(biāo)。較年初預(yù)算數(shù)減少4.94萬(wàn)元,下降0.34%,主要原因是根據(jù)區(qū)委區(qū)政府過(guò)緊日子苦日子要求,厲行勤儉節(jié)約。

      3.?????比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

      (1)教育支出4.29萬(wàn)元,占0.30%,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。。

      (2)社會(huì)保障與就業(yè)支出119.12萬(wàn)元,占8.23%,較年初預(yù)算數(shù)增加2.58萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.21%,主要原因是因養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金基數(shù)調(diào)標(biāo)。

      3)衛(wèi)生健康支出54.05萬(wàn)元,占3.73%,較年初預(yù)算數(shù)增加13.32萬(wàn)元,增長(zhǎng)32.70%,主要原因是公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、醫(yī)療保險(xiǎn)調(diào)標(biāo)。

      4)城鄉(xiāng)社區(qū)支出1240.57萬(wàn)元,占85.67%,較年初預(yù)算數(shù)增加8.95萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.73%,主要原因是支隊(duì)勞務(wù)派遣人員費(fèi)用等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加、工資、保險(xiǎn)等調(diào)標(biāo)。

      5)住房保障支出29.99萬(wàn)元,占2.07%,較年初預(yù)算數(shù)減少29.81萬(wàn)元,下降49.85%,主要原因是通過(guò)調(diào)低公積金基數(shù)清退2021-2023年公積金。

      (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

      2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出887.63萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)728.84萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加33.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.77%,主要原因是人員晉職晉級(jí),工資、保險(xiǎn)等調(diào)標(biāo)導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)158.79萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加33.51萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.75%,主要原因是2022年公用經(jīng)費(fèi)彌補(bǔ)人員經(jīng)費(fèi)不足。公用經(jīng)費(fèi)用途包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、維修費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。

      (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況

      本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

      (六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

      本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

      三、三公經(jīng)費(fèi)情況

      (一)三公經(jīng)費(fèi)支出總體情況

      2023年度三公經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.46萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少4.54萬(wàn)元,下降90.80%。較上年支出數(shù)減少1.05萬(wàn)元,下降69.54%,主要原因是根據(jù)區(qū)委區(qū)政府過(guò)緊日子苦日子要求,厲行勤儉節(jié)約。

      (二)三公經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

      因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,較上年支出數(shù)無(wú)增減

      公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)用0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,較上年支出數(shù)無(wú)增減。

      公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.46萬(wàn)元,主要用于公務(wù)用車(chē)油料、維修、保養(yǎng)、路橋、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.54萬(wàn)元,下降90.80%,主要原因是根據(jù)區(qū)委區(qū)政府過(guò)緊日子苦日子要求,厲行勤儉節(jié)約。較上年支出數(shù)減少1.05萬(wàn)元,下降69.54%,主要原因是根據(jù)區(qū)委區(qū)政府過(guò)緊日子苦日子要求,厲行勤儉節(jié)約。

      公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,較上年支出數(shù)無(wú)增減。

      (三)三公經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

      2023年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本部門(mén)人均接待費(fèi)0元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)0.46萬(wàn)元。

      四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

      (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

      2023年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出158.79萬(wàn)元,較上年支出數(shù)增加33.51萬(wàn)元,增長(zhǎng)26.75%,主要原因主要原因是2022年因人員晉升、調(diào)動(dòng)等原因,公用經(jīng)費(fèi)調(diào)劑用于彌補(bǔ)人員經(jīng)費(fèi)不足。比年初預(yù)算數(shù)減少8.56萬(wàn)元,下降5.1%,主要原因是是根據(jù)區(qū)委區(qū)政府過(guò)緊日子苦日子要求,厲行勤儉節(jié)約。機(jī)關(guān)運(yùn)動(dòng)經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、維修費(fèi)、其他交通費(fèi)及其他商品和服務(wù)等。

      本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減

      本年度培訓(xùn)費(fèi)支出8.10萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加7.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)1372.73%主要原因是本年度局系統(tǒng)組織了“弘揚(yáng)延安精神勇?lián)鷷r(shí)代使命”主題培訓(xùn)和法治培訓(xùn),導(dǎo)致培訓(xùn)費(fèi)用增加

      (二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

      截至20231231日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛。其中:副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛,主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。其他用車(chē)主要是用于0。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備不含車(chē)輛0臺(tái)(套)。

      (三)政府采購(gòu)支出說(shuō)明

      2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.00萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%

      五、預(yù)算績(jī)效管理情況

      (一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

      根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,對(duì)4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)4項(xiàng),涉及資金560.40萬(wàn)元;未委托第三方出具報(bào)告的方式開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)

      (二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

      1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

      1)公開(kāi)范圍。部門(mén)應(yīng)公開(kāi)部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表,單位只需公開(kāi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表。有重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目的部門(mén)應(yīng)公開(kāi)所有重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表;無(wú)重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目的部門(mén)應(yīng)選擇至少個(gè)一般性項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表進(jìn)行公開(kāi)。

      2)公開(kāi)內(nèi)容。詳見(jiàn)表格。

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      ?

      2023年度部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表

      項(xiàng)目

      名稱(chēng)

      城管執(zhí)法

      自評(píng)總分

      (分)

      100

      項(xiàng)目主管

      部門(mén)

      403-重慶市江津區(qū)城市管理局

      財(cái)政歸口科室

      004-經(jīng)濟(jì)建設(shè)科

      部門(mén)

      聯(lián)系人

      顧洋行

      聯(lián)系電話(huà)

      13637722530

      項(xiàng)目資金(萬(wàn)元)

      年度總金額

      年初

      預(yù)算數(shù)

      全年

      (調(diào)整)預(yù)算數(shù)

      全年執(zhí)行數(shù)

      執(zhí)行率

      %

      執(zhí)行率

      權(quán)重

      執(zhí)行率

      得分

      (分)

      50.00

      42.50

      42.50

      100

      10

      10

      其中:

      財(cái)政撥款

      50.00

      42.50

      42.50

      100

      10

      10

      當(dāng)年績(jī)效目標(biāo)

      年初績(jī)效目標(biāo)

      全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo)

      全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

      據(jù)津委編發(fā)〔20202號(hào)文件精神,以城管局名義執(zhí)法,同意區(qū)級(jí)城市管理行政處罰權(quán)及與之有個(gè)的行政檢查、行政強(qiáng)制權(quán)等執(zhí)法智能


      租用10臺(tái)執(zhí)法車(chē)輛用于城市管理執(zhí)法工作,進(jìn)一步規(guī)范了市容環(huán)境秩序;每季度開(kāi)展一次執(zhí)法培訓(xùn),提高了執(zhí)法人員的辦案水平,規(guī)范了執(zhí)法案件。

      績(jī)效指標(biāo)

      指標(biāo)

      名稱(chēng)

      計(jì)量

      單位

      指標(biāo)

      性質(zhì)

      指標(biāo)

      全年

      完成值

      偏離度(%

      得分

      系數(shù)

      %

      指標(biāo)

      權(quán)重

      (分)

      指標(biāo)得分

      (分)

      說(shuō)明

      車(chē)輛租賃

      10

      10

      0

      100

      30

      30


      開(kāi)展執(zhí)法培訓(xùn)

      /

      1

      1

      0

      100

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      規(guī)范執(zhí)法案件

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      服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)

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      2.?????績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

      本單位無(wú)此事項(xiàng)。

      3.?????關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明

      本單位無(wú)此事項(xiàng)。

      (三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

      本單位無(wú)此事項(xiàng)。

      六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

      部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋?zhuān)坏眠z漏。示例:

      (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

      (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

      )其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

      )使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

      )年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

      )結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

      )年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

      )基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

      )項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      (十)三公經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      (十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

      (十)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

      (十)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

      (十)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

      (十)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

      七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

      本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:

      聯(lián)系人:鄒開(kāi)靜、黃典、吳文倩?? 聯(lián)系電話(huà):023-47529909

      附件下載:

      403002-重慶市江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)決算公開(kāi)報(bào)表.xlsx
      403002-重慶市江津區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)決算公開(kāi)情況說(shuō)明.doc.doc

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