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      重慶市江津區城市管理局

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      [ 索引號 ] 115003817562153008/2025-00031 [ 發文字號 ]
      [ 主題分類 ] 城鄉建設(城鄉管理) [ 體裁分類 ] 其他
      [ 發布機構 ] 江津區城市管理局 [ 有效性 ] 有效
      [ 成文日期 ] 2025-08-21 [ 發布日期 ] 2025-08-21

      重慶市江津區供水管理站2024年度決算公開說明

      發布日期: 2025-08-21 15:05:45



      ?

      一、單位基本情況

      (一)職能職責

      宣傳城市供水、節水管理法規、規章并提供咨詢服務;為城鎮供水企業提供業務指導;承擔城市二次供水相關服務工作;開展城鎮供水企業日常檢查;做好城鎮供水信訪穩定工作,接受和處理市民對供水水質和服務的投訴;承擔節水技術、節水型器具、設備的推廣和運用工作;做好城市節水宣傳,積極開展節水型企業、節水型社區、節水型單位的創建工作;承辦行政主管部門交辦的其他任務。

      (二)機構設置

      重慶市江津區供水管理站為重慶市江津區城市管理局所屬正科級全額撥款事業單位。重慶市江津區供水管理站為公益一類事業單位。核定參公編制5名,實有在職職工4人。

      二、部門決算情況

      (一)部門收支總體情況

      1.?????收入支出總體情況。2024年度收入總計237.24萬元,支出總計237.24萬元。收支較上年增加2.88萬元,增長1.2%,主要是因人員晉職晉級及政策性工資調標導致基本支出人員經費增加。

      2.?????收入情況。2024年度本年收入合計190.07萬元,較上年增加2.89萬元,增長1.5%,主要是因人員晉職晉級及政策性工資調標導致基本支出人員經費增加。其中:財政撥款收入190.07萬元,占比100%;事業收入0萬元;其他收入0萬元。此外,使用非財政撥款結余和專用結余42.08萬元,年初結轉和結余47.18萬元。

      3.?????支出情況。2024年度本年支出合計232.14萬元,較上年增加44.96萬元,增長24.0%主要原因為人員晉職晉級及政策性工資調標導致基本支出人員經費增加其中:基本支出113.24萬元,占比48.78%;項目支出118.91萬元,占比51.22%

      4.?????結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余5.10萬元,與2023年度相比減少42.08萬元,下降89.2%,主要原因是彌補經費不足支付相關費用

      (二)財政撥款收支總體情況

      2024年度財政撥款收入總計190.07萬元,支出總計232.14萬元。收支較上年增加2.89萬元,增長1.5%,主要是因人員晉職晉級及政策性工資調標導致基本支出人員經費增加。

      (三)一般公共預算財政撥款收支總體情況

      1.?????收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入190.07萬元,較上年決算數增加2.89萬元,增長1.5%,主要原因為人員晉職晉級及政策性工資調標導致基本支出人員經費增加。較年初預算數減少2.16萬元,下降1.1%,主要原因是調出1人。此外,年初財政撥款結轉和結余0萬元。

      2.?????支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出190.07萬元,較上年決算數增加2.89萬元,增長1.5%,主要原因是人員晉職晉級及政策性工資調標導致人員經費增加。較年初預算數減少2.16萬元,下降1.1%,主要原因是調出1人。

      3.結轉結余情況。2024度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元,與2023年度相比,無增減

      4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

      (1)教育支出0萬元,較年初預算數減少0.56萬元,下降100%

      (2)社會保障和就業支出12.58萬元,占比6.62%。較年初預算數減少1.21萬元,下降8.8 %,主要原因是調出1人。

      3)衛生健康支出6.82萬元,占比3.59%。較年初預算數減少0.5萬元,下降7.0%,主要原因是調出1人。

      4)城鄉社區支出163.36萬元,占比85.95%。較年初預算數增加0.8萬元,增長0.5%,因人員晉職晉級及政策性工資調標導致人員經費增加。

      5)住房保障支出7.32萬元,占比3.85%。較年初預算數減少0.68萬元,下降8.5%,主要原因是調出1人。

      (四)一般公共預算財政撥款基本支出情況

      2024年度一般公共預算財政撥款基本支出113.24萬元。其中:人員經費92.67萬元,主要用于基本工資、津貼補貼、社會保障、公積金等,較上年決算數增加5.83萬元,增長6.7%,主要是人員晉職晉級及政策性工資調標導致人員經費增加。公用經費20.57萬元,主要用于辦公及印刷費、郵電費、日常維護費等,較上年決算數減少0.32萬元,減少1.56%,主要原因是貫徹落實區委區政府黨政機關過緊日子苦日子要求節約開支。

      (五)政府性基金預算收支決算情況

      本單位2024度無政府性基金預算財政撥款收支

      (六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

      本單位2024度無國有資本經營預算財政撥款支出。

      三、“三公”經費情況

      (一)“三公”經費支出總體情況

      2024年度“三公”經費支出共計0萬元,較年初預算數減少0.2萬元,下降100%,主要原因是貫徹落實區委區政府黨政機關過緊日子苦日子要求節約開支。

      (二)“三公”經費分項支出情況

      因公出國(境)費用0萬元。主要原因是貫徹落實區委區政府黨政機關過緊日子苦日子要求節約開支。

      公務車購置費用0萬元。主要原因是貫徹落實區委區政府黨政機關過緊日子苦日子要求節約開支。

      本單位無公務車輛,

      公務接待費0萬元。費用支出較年初預算數減少0.2萬元,主要原因是貫徹落實區委區政府黨政機關過緊日子苦日子要求節約開支。

      (三)“三公”經費實物量情況

      2024年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待0批次0人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。人均接待費0元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。

      四、其他需要說明的事項

      (一)財政撥款會議費和培訓費情況

      2024年度會議費支出0萬元,主要原因是貫徹落實區委區政府黨政機關過緊日子苦日子要求節約開支。

      (二)機關運行經費情況

      2024年度本部門機關運行經費支出20.57萬元,較上年減少0.32萬元,下降1.56%,主是是貫徹落實區委區政府黨政機關過緊日子苦日子要求。比年初預算數減少1.02萬元,下降4.96%主要原因是貫徹落實區委區政府黨政機關過緊日子苦日子要求節約開支。機關運動經費主要用于辦公費、印刷費、水費、電費、物業費、維修費、委托業務費、交通費等。

      (三)國有資產占用情況說明

      截至20241231日,本部門共有車輛0輛。其中:副部(省)級及以上領導用車0輛,主要負責人用車0輛,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部服務用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)0臺(套)。

      (四)政府采購支出說明

      2024年度本部門政府采購支出總額1.80萬元,其中:政府采購貨物支出1.80萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額1.80萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額1.80萬元,占政府采購支出總額的100%主要用于采購電腦,打印紙等。

      五、預算績效管理情況

      (一)預算績效管理工作開展情況

      根據預算績效管理要求,我站對4個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評4項,涉及資金76.83萬元。

      (二)績效自評結果

      1. 績效目標自評表

      1)公開范圍。我單位無重點專項項目,選擇一個一般性項目績效自評表進行公開。

      2)公開內容。詳見表格。

      2024年度部門整體績效自評表

      項目

      名稱

      江津區城鎮供水水質監測

      自評總分

      (分)

      100

      項目主管

      部門

      403-重慶市江津區城市管理局

      財政歸口科室

      004-經濟建設科

      部門

      聯系人

      張琴

      聯系電話

      13996426987

      項目資金(萬元)

      年度總金額

      年初

      預算數

      全年(調整)預算數

      全年執行數

      執行率

      %

      執行率

      權重

      執行率

      得分

      (分)

      436500

      436500

      436500

      100

      10

      10

      其中:

      財政撥款

      436500

      436500

      436500

      100

      10

      10

      當年績效目標

      年初績效目標

      全年(調整)績效目標

      全年目標實際完成情況

      通過政府采購確定具有法定資質的水質檢測機構對全區城鎮供水水質進行監測,其中3個區級水廠出廠水42項指標11/年、106項全分析1/年,管網水7項指標36/年;24個鎮級(工業園)水廠出廠水9項指標4/年、管網水7項指標2/年;城區二次供水8項指標每半年抽樣監測1次(11個水箱式二次供水水質監測不少于1/年);16個公共直飲水點出水19項指標不少于1/年。并根據監測次數及項數,按合同約定據實支付。

      通過政府采購確定具有法定資質的水質檢測機構對全區城鎮供水水質進行監測,其中3個區級水廠出廠水42項指標11/年、106項全分析1/年,管網水7項指標36/年;24個鎮級(工業園)水廠出廠水9項指標4/年、管網水7項指標2/年;城區二次供水8項指標每半年抽樣監測1次(11個水箱式二次供水水質監測不少于1/年);16個公共直飲水點出水19項指標不少于1/年。并根據監測次數及項數,按合同約定據實支付。

      通過政府采購確定具有法定資質的水質檢測機構對全區城鎮供水水質進行監測,其中3個區級水廠出廠水42項指標11/年、106項全分析1/年,管網水7項指標36/年;24個鎮級(工業園)水廠出廠水9項指標4/年、管網水7項指標2/年;城區二次供水8項指標每半年抽樣監測1次(11個水箱式二次供水水質監測不少于1/年);16個公共直飲水點出水19項指標不少于1/年。并根據監測次數及項數,按合同約定據實支付。

      績效指標

      指標

      名稱

      計量

      單位

      指標

      性質

      指標

      全年

      完成值

      偏離度(%

      得分

      系數

      %

      指標

      權重

      (分)

      指標得分

      (分)

      說明

      服務覆蓋人口

      萬人

      126

      126

      0

      100

      10

      10


      服務面積

      平方公里

      453

      453

      0

      100

      10

      10


      水質監測次數

      /

      233

      233

      0

      100

      30

      30


      樣本采樣后出具報告時間

      15

      15

      0

      100

      10

      10


      城市水廠供水水質綜合合格率

      %

      100

      100

      0

      100

      20

      20


      受益群體滿意度

      %

      80

      85

      6.25

      100

      10

      10















      ?

      2.?????績效自評報告或案例

      本單位無此事項。

      3.?????關于績效自評結果的說明

      我單位對預算項目均完成年度績效目標自評。

      (三)重點績效評價結果

      本單位無此事項。

      六、專業名詞解釋

      部門應根據實際情況對專業名詞進行解釋,不得遺漏。

      (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

      (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

      (三)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

      (四)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

      (五)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

      (六)結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

      (七)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

      (八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

      (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      (十)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      (十一)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      (十二)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

      (十三)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

      (十四)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

      (十五)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

      七、決算公開聯系方式

      本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

      聯系人:黃典?? 聯系電話:023-47529909

      附件下載:

      403003-重慶市江津區供水管理站.xls
      403003重慶市江津區供水管理站2024年度部門決算公開說明.docx

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