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      重慶市江津區(qū)城市管理局

      當(dāng)前位置: 重慶市江津區(qū)城市管理局>政務(wù)公開(kāi)>法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容>預(yù)算/決算>決算公開(kāi)

      [ 索引號(hào) ] 115003817562153008/2025-00033 [ 發(fā)文字號(hào) ]
      [ 主題分類 ] 城鄉(xiāng)建設(shè)(城鄉(xiāng)管理) [ 體裁分類 ] 其他
      [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 江津區(qū)城市管理局 [ 有效性 ] 有效
      [ 成文日期 ] 2025-08-21 [ 發(fā)布日期 ] 2025-08-21

      重慶市江津區(qū)數(shù)字化城市管理中心2024年度決算公開(kāi)說(shuō)明

      發(fā)布日期: 2025-08-21 15:08:29



      ?

      一、單位基本情況

      (一)職能職責(zé)

      1.負(fù)責(zé)數(shù)字化城市管理信息系統(tǒng)的建設(shè)、維護(hù)和日常管理工作;2.負(fù)責(zé)全區(qū)數(shù)字化城市管理相關(guān)業(yè)務(wù)的培訓(xùn)工作;3.負(fù)責(zé)采集和派遣各類城市管理問(wèn)題;4.負(fù)責(zé)承辦12319城市管理服務(wù)熱線的具體工作;5.負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)字化城市管理各責(zé)任部門處置城市管理問(wèn)題的情況進(jìn)行監(jiān)督、評(píng)價(jià),為考核提供依據(jù);6.承辦行政主管部門交辦的其他任務(wù)。

      (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

      ??? 重慶市江津區(qū)數(shù)字化城市管理中心為重慶市江津區(qū)城市管理局管理下屬全額撥款事業(yè)單位。核定事業(yè)編制16名,實(shí)有在職職工15人。根據(jù)上述職責(zé)任務(wù),重慶市江津區(qū)數(shù)字化城市管理中心設(shè)置兩科一室,分別是辦公室、技術(shù)保障科、監(jiān)督指揮科。

      二、部門決算情況

      (一)部門收支總體情況

      1.?????收入支出總體情況。2024年度收入總計(jì)555.98萬(wàn)元,支出總計(jì)555.98萬(wàn)元。收支較上年減少160.16萬(wàn)元,下降22.4%,主要原因?yàn)?/span>貫徹過(guò)緊日子苦日子思想,落實(shí)區(qū)級(jí)增收節(jié)支措施,一般公共預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出撥款減少

      2.?????收入情況。2024年度本年收入合計(jì)555.98萬(wàn)元,較上年減少153.49萬(wàn)元,下降21.63%,為貫徹過(guò)緊日子苦日子思想,落實(shí)區(qū)級(jí)增收節(jié)支措施,一般公共預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出撥款減少。其中:財(cái)政撥款收入555.98萬(wàn)元,占比100%;事業(yè)收入0萬(wàn)元;其他收入0萬(wàn)元。

      3.?????支出情況。2024年度本年支出合計(jì)555.98萬(wàn)元,較上年減少160.16萬(wàn)元,下降22.4%主要原因?yàn)?/span>貫徹過(guò)緊日子苦日子思想,落實(shí)區(qū)級(jí)增收節(jié)支措施,一般公共預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出撥款減少其中:基本支出324.24萬(wàn)元,占比58.32%;項(xiàng)目支出231.74萬(wàn)元,占比41.68%

      4.?????結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,與2023年度一致

      (二)財(cái)政撥款收支總體情況

      2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)555.98萬(wàn)元,支出總計(jì)555.98萬(wàn)元。收支較上年減少153.49萬(wàn)元,下降21.63%,主要原因?yàn)闉?/span>貫徹過(guò)緊日子苦日子思想,落實(shí)區(qū)級(jí)增收節(jié)支措施一般公共預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出撥款減少

      (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況

      1.?????收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入555.98萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少153.49萬(wàn)元,下降21.63%,主要原因?yàn)?/span>貫徹過(guò)緊日子苦日子思想,落實(shí)區(qū)級(jí)增收節(jié)支措施一般公共預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出撥款減少。較年初預(yù)算數(shù)減少4.98萬(wàn)元,下降0.9%,主要原因是為貫徹過(guò)緊日子苦日子思想,落實(shí)區(qū)級(jí)增收節(jié)支措施項(xiàng)目支出撥款減少

      2.?????支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出555.98萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少153.5萬(wàn)元,下降21.6%,主要原因是為因貫徹過(guò)緊日子苦日子思想,落實(shí)區(qū)級(jí)增收節(jié)支措施,一般公共預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出撥款減少。較年初預(yù)算數(shù)減少4.98萬(wàn)元,下降0.9%,主要原因是因貫徹過(guò)緊日子苦日子思想,落實(shí)區(qū)級(jí)增收節(jié)支措施,一般公共預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出撥款減少

      3.?????結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元

      4.?????比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

      (1)教育支出0.18萬(wàn)元,占比0.03%。較年初預(yù)算數(shù)減少1.48萬(wàn)元,下降89.2%,主要原因是貫徹落實(shí)區(qū)委區(qū)政府黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子苦日子要求,壓減培訓(xùn)費(fèi)支出。

      (2)社會(huì)保障和就業(yè)支出39.92萬(wàn)元,占比7.18%。較年初預(yù)算數(shù)增加13.3萬(wàn)元,增長(zhǎng)50%,主要原因是調(diào)整養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳款基數(shù)。

      3)衛(wèi)生健康支出15.86萬(wàn)元。占比2.85%。較年初預(yù)算數(shù)增加0.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.3%,主要原因是根據(jù)相關(guān)規(guī)定調(diào)整醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù)。

      4)城鄉(xiāng)社區(qū)支出486.71萬(wàn)元,占比87.55%。較年初預(yù)算數(shù)減少16.84萬(wàn)元,下降3.3%,主要原因是主要原因是因貫徹過(guò)緊日子苦日子思想,落實(shí)區(qū)級(jí)增收節(jié)支措施,一般公共預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出撥款減少

      5)住房保障支出13.31萬(wàn)元,占比2.39%。與年初預(yù)算數(shù)一致。

      (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

      2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出324.24萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)274.88萬(wàn)元,主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等,較上年決算數(shù)增加12.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.8%,主要原因是主要是因人員晉職晉級(jí)及政策性工資調(diào)標(biāo)導(dǎo)致基本支出人員經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)49.36萬(wàn)元,主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、維修費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等,較上年決算數(shù)增加0.19萬(wàn)元,增加0.4%,主要原因是貫徹落實(shí)區(qū)委區(qū)政府黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子苦日子要求,壓減一般性公用經(jīng)費(fèi)支出。

      (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況

      本單位2024度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支

      (六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

      本單位2024度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

      三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

      (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

      2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.52萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.98萬(wàn)元,下降28%,主要原因是貫徹落實(shí)區(qū)委區(qū)政府黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子苦日子要求,壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加1.83萬(wàn)元,增加265.2%,主要原因是因車輛老舊,加上本年度創(chuàng)文迎檢等工作公務(wù)用車使用頻次增加,公務(wù)用車燃油費(fèi)和維修費(fèi)等成本增加,導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)較上年增加

      (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

      無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用。

      無(wú)公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用。

      公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.52萬(wàn)元,主要用于公務(wù)車維修、過(guò)路費(fèi)、停車費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.48萬(wàn)元,較上年支出數(shù)增加1.83萬(wàn)元,增加265.2%,主要原因是因車輛老舊,加上本年度創(chuàng)文迎檢等工作公務(wù)用車使用頻次增加,公務(wù)用車燃油費(fèi)和維修費(fèi)等成本增加,導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加

      公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.50萬(wàn)元,下降100.0%,主要原因是貫徹落實(shí)區(qū)委區(qū)政府黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子苦日子要求,減少公務(wù)接待。較上年支出數(shù)無(wú)增減

      (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

      2024年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。人均接待費(fèi)0元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)2.52萬(wàn)元。

      四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

      (一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況

      2024年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元,與2023年度一致。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.18萬(wàn)元,與2023年度相比,減少1.46萬(wàn)元,下降89%,主要原因是貫徹落實(shí)區(qū)委區(qū)政府黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子苦日子要求,壓減培訓(xùn)費(fèi)支出

      (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

      按照部門決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

      (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

      截至20241231日,本部門共有車輛1輛。其中:副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,主要負(fù)責(zé)人用車0輛,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部服務(wù)用車0輛,其他用車0輛。

      (四)政府采購(gòu)支出說(shuō)明

      2024年度本部門政府采購(gòu)支出總額1.13萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出1.13萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.13萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1.13萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%主要用于采購(gòu)?fù)队皟x、打印機(jī)等。

      五、預(yù)算績(jī)效管理情況

      (一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

      根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我所對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)3項(xiàng),涉及資金231.75萬(wàn)元。

      (二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

      1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

      1)公開(kāi)范圍。我單位無(wú)重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目,選擇一個(gè)一般性項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表進(jìn)行公開(kāi)。

      2)公開(kāi)內(nèi)容。詳見(jiàn)表格。

      2024年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

      項(xiàng)目

      名稱

      13594351329

      自評(píng)總分(分)

      100.00

      項(xiàng)目主管

      部門

      重慶市江津區(qū)城市管理局

      財(cái)政歸口科室

      經(jīng)濟(jì)建設(shè)科

      項(xiàng)目

      聯(lián)系人

      鐘雪飛

      聯(lián)系電話

      13983922111

      項(xiàng)目資金(萬(wàn)元)

      年度總金額

      年初

      預(yù)算數(shù)

      全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

      全年執(zhí)行數(shù)

      執(zhí)行率

      %

      執(zhí)行率

      權(quán)重

      執(zhí)行率

      得分

      (分)

      651400

      550511.66

      550511.66

      100

      10

      10

      其中:

      財(cái)政撥款

      651400

      550511.66

      550511.66




      當(dāng)年績(jī)效目標(biāo)

      年初績(jī)效目標(biāo)

      全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo)

      全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

      根據(jù)智能職責(zé)對(duì)數(shù)字化城市管理信息系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)、日常管理,采集并派遣各類城市管理問(wèn)題;承辦“12319”、“47558110”兩條服務(wù)熱線具體工作,對(duì)數(shù)字化城市管理各責(zé)任部門處置城市管理問(wèn)題進(jìn)行監(jiān)督、評(píng)價(jià),為考核提供依據(jù)。根據(jù)渝城管局(20216號(hào)文件要求,各區(qū)要建設(shè)綜合管理服務(wù)平臺(tái),并接入市級(jí)平臺(tái)。

      根據(jù)職能職責(zé)對(duì)城市運(yùn)行管理服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行日常管理和維護(hù),開(kāi)展城市管理數(shù)字化、智慧化建設(shè);采集并派遣各類城市管理問(wèn)題;承辦“12319”、“47558110”兩條服務(wù)熱線具體工作,對(duì)數(shù)字化城市管理各責(zé)任部門處置城市管理問(wèn)題進(jìn)行監(jiān)督、評(píng)價(jià),為考核提供依據(jù)。

      根據(jù)職能職責(zé)對(duì)數(shù)字化城市管理信息系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)、日常管理,采集并派遣各類城市管理問(wèn)題;承辦“12319”、“47558110”兩條服務(wù)熱線具體工作,對(duì)數(shù)字化城市管理各責(zé)任部門處置城市管理問(wèn)題進(jìn)行監(jiān)督、評(píng)價(jià),為考核提供依據(jù)。根據(jù)渝城管局(20216號(hào)文件要求,各區(qū)要建設(shè)綜合管理服務(wù)平臺(tái),并接入市級(jí)平臺(tái)。

      績(jī)效指標(biāo)

      指標(biāo)

      名稱

      計(jì)量

      單位

      指標(biāo)

      性質(zhì)

      指標(biāo)

      全年

      完成值

      偏離度(%

      得分

      系數(shù)

      %

      指標(biāo)

      權(quán)重

      (分)

      指標(biāo)得分

      (分)

      說(shuō)明

      保障城管通使用

      臺(tái)

      26

      26

      0

      100

      20

      20


      更換城管通數(shù)量

      臺(tái)

      27

      27

      0

      100

      15

      15


      租用光纖

      57

      57

      0

      100

      15

      15


      年穩(wěn)定運(yùn)行天數(shù)

      365

      365

      0

      100

      10

      10


      公共設(shè)施完好率

      %

      90

      95

      5.56

      100

      20

      20


      用戶滿意度

      %

      95

      95

      0

      100

      10

      10

















      2.?????績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

      本單位無(wú)此事項(xiàng)。

      3.?????關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明

      已完成年度績(jī)效自評(píng)目標(biāo)。

      (三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

      本單位無(wú)此事項(xiàng)。

      六、專業(yè)名詞解釋

      部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,不得遺漏。

      (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

      (二)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

      (三)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

      (四)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

      (五)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

      (六)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      (七)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      (八)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

      (九)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

      (十)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

      七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

      本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:

      聯(lián)系人:黃典 聯(lián)系電話:023-47529909

      附件下載:

      403005-重慶市江津區(qū)數(shù)字化城市管理中心.xls
      重慶市江津區(qū)數(shù)字化城市管理中心2024年度部門決算公開(kāi)說(shuō)明.docx

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