| [ 索引號(hào) ] | 115003817562153008/2025-00034 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 城鄉(xiāng)建設(shè)(城鄉(xiāng)管理) | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 江津區(qū)城市管理局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2025-08-21 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-08-21 |
發(fā)布日期: 2025-08-21 15:09:33
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一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
受主管部門委托,按照《重慶市市政設(shè)施管理?xiàng)l例》等相關(guān)法規(guī)規(guī)定,具體承辦城市公共停車場(chǎng)和臨時(shí)占道停車點(diǎn)管理的相關(guān)服務(wù)工作,以及政策宣傳工作;承辦臨時(shí)占道停車點(diǎn)設(shè)置方案的編制、調(diào)整、撤銷和管理工作;參與公共停車場(chǎng)的規(guī)劃、建設(shè)及管理工作,具體承辦城市公共停車信息系統(tǒng)建設(shè);擬訂城市公共停車場(chǎng)、臨時(shí)占道停車點(diǎn)的管理制度。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市江津區(qū)公共停車場(chǎng)管理所所屬全額撥款的正科級(jí)事業(yè)單位,隸屬于江津區(qū)城市管理局,編制部門核定單位事業(yè)編制人數(shù)10人,實(shí)有在職職工9人,退休職工2人,內(nèi)設(shè)一室一科一大隊(duì),即辦公室、綜合科、長(zhǎng)效管理機(jī)制執(zhí)法大隊(duì)。
二、部門決算情況
(一)部門收支總體情況
1.?????收入支出總體情況。2024年度收入總計(jì)241.39萬(wàn)元,支出總計(jì)241.39萬(wàn)元。收支較上年減少10萬(wàn)元,下降3.98%,主要原因?yàn)闇p少了停車收費(fèi)增值稅稅金等項(xiàng)目支出。
2.?????收入情況。2024年度本年收入合計(jì)241.39萬(wàn)元,較上年減少10萬(wàn)元,下降3.98%,主要原因?yàn)闇p少了停車收費(fèi)增值稅稅金等項(xiàng)目支出。其中:財(cái)政撥款收入241.39萬(wàn)元,占比100%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占比0%;其他收入0萬(wàn)元,占比0%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
3.?????支出情況。2024年度本年支出合計(jì)241.39萬(wàn)元,較上年減少10萬(wàn)元,下降3.98%,主要原因?yàn)?/span>減少了停車收費(fèi)增值稅稅金等項(xiàng)目支出。其中:基本支出226.85萬(wàn)元,占比93.98%;項(xiàng)目支出14.54萬(wàn)元,占比6.02%。
4.?????結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減。
(二)財(cái)政撥款收支總體情況
2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)241.39萬(wàn)元,支出總計(jì)241.39萬(wàn)元。收支較上年減少9.54萬(wàn)元,下降3.8%,主要原因?yàn)闇p少了停車收費(fèi)增值稅稅金等項(xiàng)目支出。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況
1.?????收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入241.39萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少9.54萬(wàn)元,下降3.8%,主要原因為減少了停車收費(fèi)增值稅稅金等項(xiàng)目支出。較年初預(yù)算數(shù)增加4.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.9%,主要原因是保險(xiǎn)增加,導(dǎo)致基本支出人員經(jīng)費(fèi)較年初預(yù)算增加。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
2.?????支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出241.39萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少9.54萬(wàn)元,下降3.8%,主要原因為減少了停車收費(fèi)增值稅稅金等項(xiàng)目支出。較年初預(yù)算數(shù)增加4.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.9%,主要原因是保險(xiǎn)增加,導(dǎo)致基本支出人員經(jīng)費(fèi)較年初預(yù)算增加。
3.?????結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,與2023年度無(wú)增減變化。
4.?????比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)教育支出0.17萬(wàn)元,占0.07%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.96萬(wàn)元,下降85.0%,主要原因是本單位厲行節(jié)約,嚴(yán)控培訓(xùn)費(fèi)支出。
(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出33.10萬(wàn)元,占13.71%,較年初預(yù)算數(shù)增加9.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)38.2%,主要原因是調(diào)標(biāo),社保繳費(fèi)增加。
(3)衛(wèi)生健康支出11.41萬(wàn)元,占4.73%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.2%,主要原因是調(diào)標(biāo),醫(yī)保繳費(fèi)增加。
(4)城鄉(xiāng)社區(qū)支出187.68萬(wàn)元,占77.75%,較年初預(yù)算數(shù)減少3.68萬(wàn)元,下降1.9%,主要原因是減少了停車收費(fèi)增值稅稅金等項(xiàng)目支出。
(5)住房保障支出9.04萬(wàn)元,占3.74%,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出226.85萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)193.00萬(wàn)元,主要用于人員工資、社保支出,較上年決算數(shù)增加9.20萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.0%,主要原因是工資性支出及社保支出等增加。公用經(jīng)費(fèi)33.85萬(wàn)元,主要用于日常水、電、辦公等支出,較上年決算數(shù)增加1.04萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.2%,主要原因是因辦公區(qū)域老舊,導(dǎo)致維修費(fèi)增加。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況
本單位2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、三公經(jīng)費(fèi)情況
(一)三公經(jīng)費(fèi)支出總體情況
2024年度三公經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.53萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.7萬(wàn)元,下降21.7%,主要原因是本單位厲行節(jié)約,嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)減少1.27萬(wàn)元,減少33.4%,主要原因是本單位厲行節(jié)約,嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出。
(二)三公經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,較上年支出數(shù)無(wú)增減。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,較上年支出數(shù)無(wú)增減。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.53萬(wàn)元,主要用于公務(wù)車用油及維修。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.47萬(wàn)元,下降15.7%,較上年支出數(shù)減少1.27萬(wàn)元,下降33.4%,主要原因是本單位厲行節(jié)約,嚴(yán)控公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.23萬(wàn)元,下降100.0%,較上年支出數(shù)無(wú)增減。
(三)三公經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。人均接待費(fèi)0元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)2.53萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況
2024年度會(huì)議費(fèi)支出11.00萬(wàn)元,與2023年度相比,減少19.00萬(wàn)元,下降63.33%,主要原因是本單位厲行節(jié)約,減少會(huì)議批次。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出68.06萬(wàn)元,與2023年度相比,增加64.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)1597.26%,主要原因是加強(qiáng)了職工的教育培訓(xùn)支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
按照部門決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日,本部門共有車輛1輛。其中:副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,主要負(fù)責(zé)人用車0輛,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車1輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部服務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2024年度本部門政府采購(gòu)支出總額0.18萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.18萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.18萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.18萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00 %。主要用于采購(gòu)打印機(jī)。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)1項(xiàng),涉及資金14.54萬(wàn)元;以委托第三方形式開(kāi)展績(jī)效自評(píng)0項(xiàng),涉及資金0萬(wàn)元。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1. 績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
(1)公開(kāi)范圍。部門應(yīng)公開(kāi)部門整體績(jī)效自評(píng)表和項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表,單位只需公開(kāi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表。有重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目的部門應(yīng)公開(kāi)所有重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表;無(wú)重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目的部門應(yīng)選擇至少一個(gè)一般性項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表進(jìn)行公開(kāi)。
(2)公開(kāi)內(nèi)容。詳見(jiàn)表格。
2024年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表
|
項(xiàng)目 名稱 |
工傷賠款 |
自評(píng) 總分 (分) |
100.00 | ||||||||||
|
項(xiàng)目主管 部門 |
403-重慶市江津區(qū)城市管理局 |
財(cái)政歸口科室 |
004-經(jīng)濟(jì)建設(shè)科 |
項(xiàng)目 聯(lián)系人 |
陳雨 |
聯(lián)系電話 |
13628200913 | ||||||
|
項(xiàng)目資金(萬(wàn)元) |
年度總金額 |
年初 預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率 得分 (分) | ||||||
|
200000 |
145403.74 |
145403.74 |
100 |
10 |
10 | ||||||||
|
其中: 財(cái)政撥款 |
200000 |
145403.74 |
145403.74 |
100 |
10 |
10 | |||||||
|
當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||||
|
楊森武工傷賠付 |
楊森武工傷賠付 |
楊森武工傷賠付 | |||||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo) 名稱 |
計(jì)量 單位 |
指標(biāo) 性質(zhì) |
指標(biāo) 值 |
全年 完成值 |
偏離度(%) |
得分 系數(shù) (%) |
指標(biāo) 權(quán)重 (分) |
指標(biāo)得分 (分) |
說(shuō)明 | |||
|
仲裁結(jié)果出來(lái)之后付款時(shí)間 |
月 |
≤ |
3 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
賠付金額 |
元 |
≤ |
145403.74 |
145403.74 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|||||
|
維護(hù)社會(huì)合法權(quán)益 |
% |
定性 |
優(yōu)良中差 |
優(yōu) |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
用戶滿意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||
2.?????績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
本單位無(wú)此事項(xiàng)。
3.?????關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明
本單位無(wú)此事項(xiàng)。
(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位無(wú)此事項(xiàng)。
六、專業(yè)名詞解釋
部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)專業(yè)名詞進(jìn)行解釋,不得遺漏。示例:
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(四)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(五)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(六)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(七)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十二)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十三)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十四)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十五)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:黃典??? 聯(lián)系電話:023-47529909
附件下載:
403006-重慶市江津區(qū)公共停車場(chǎng)管理所.xls
403006-重慶市江津區(qū)公共停車場(chǎng)管理所2024年度部門決算公開(kāi)說(shuō)明.docx
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