| [ 索引號 ] | 115003817562153008/2024-00013 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 城鄉(xiāng)建設(shè)(城鄉(xiāng)管理) | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 江津區(qū)城市管理局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-01 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-01 |
發(fā)布日期: 2024-03-01 14:21:04
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
受主管部門委托,按照《重慶市市政設(shè)施管理?xiàng)l例》等相關(guān)法規(guī)規(guī)定,具體承辦城市公共停車場
和臨時占道停車點(diǎn)管理的相關(guān)服務(wù)工作,以及政策宣傳工作;承辦臨時占道停車點(diǎn)設(shè)置方案的編制、調(diào)整、撤銷和管理工作;參與公共停車場的規(guī)劃、建設(shè)及管理工作,具體承辦城市公共停車信息系統(tǒng)建設(shè);擬訂城市公共停車場、臨時占道停車點(diǎn)的管理制度。
(二)單位構(gòu)成。
重慶市江津區(qū)公共停車場管理所所屬全額撥款的正科級事業(yè)單位,隸屬于江津區(qū)城市管理局,編制部門核定單位事業(yè)編制人數(shù)10人,實(shí)有在職職工10人,退休職工2人,內(nèi)設(shè)一室一科一大隊(duì),即辦公室、綜合科、長效管理機(jī)制執(zhí)法大隊(duì)。
二、部門收支總體情況
(一)收入支出總體情況。
2024年年初預(yù)算收入總計(jì)236.87萬元,支出總計(jì)236.87萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)減少7.39萬元, 降低3.03%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求,大力壓減一般性支出和非急需非剛性支出。
(二)收入預(yù)算情況。
2024年年初預(yù)算數(shù)236.87萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,一般公共預(yù)算撥款236.87萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少7.39萬元,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求,大力壓減一般性支出和非急需非剛性支出。
(三)支出預(yù)算情況。
2024年年初預(yù)算數(shù)236.87萬元,其中:教育支出1.13萬元,社會保障和就業(yè)支出23.96萬元,衛(wèi)生健康支出11.39萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出191.35萬元,住房保障支出9.04萬元。支出較去年減少7.39萬元,主要是基本支出增加16.59萬元,項(xiàng)目支出減少23.98萬元。
三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明
?2024年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)236.87萬元,支出年初預(yù)算數(shù)236.87萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)減少7.39萬元, 降低3.03%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求,大力壓減一般性支出和非急需非剛性支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入236.87萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出236.87萬元,比2023年減少7.39萬元。其中:基本支出216.87萬元,比2023年增加16.59萬元,主要原因是調(diào)入1人等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出20萬元,比2023年減少23.98萬元,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求,大力壓減一般性支出和非急需非剛性支出。
??? 五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)公共停車場管理所2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)公共停車場管理所2024年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
七、三公經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)三公經(jīng)費(fèi)總體情況說明
2024年一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算3.23萬元,比2023年減少1.77萬元,下降35.4%,主要原因是主要原因是嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求,大力壓減一般性支出和非急需非剛性支出。
(二)三公經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說明
2024年因公出國(境)費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)萬元,與2023年一致;
2024年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0.23萬元,比2023年增加0.23萬元,主要原因是加強(qiáng)川渝合作
和停車管理交流;
2024年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)3萬元,比2023年減少2萬元,主要原因是落實(shí)全區(qū)黨政機(jī)關(guān)過緊日子苦日子要求,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)每車壓減2萬元;
2024年公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬元,與2023年一致。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0.5萬元:政府采購貨物預(yù)算0.5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.5萬元:政府采購貨物預(yù)算0.5萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款20萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)財(cái)政專戶管理資金收入:指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費(fèi)。
(四)上級補(bǔ)助收入:指從主管部門或上級單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)三公經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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