| [ 索引號 ] | 115003817562153008/2026-00011 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 城鄉建設(城鄉管理) | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 江津區城市管理局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-12 | [ 發布日期 ] | 2026-03-12 |
發布日期: 2026-03-12 11:51:23
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一、單位基本情況
(一)職能職責。
受主管部門委托,按照《重慶市市政設施管理條例》等相關法規規定,具體承辦城市公共停車場
和臨時占道停車點管理的相關服務工作,以及政策宣傳工作;承辦臨時占道停車點設置方案的編制、調整、撤銷和管理工作;參與公共停車場的規劃、建設及管理工作,具體承辦城市公共停車信息系統建設;擬訂城市公共停車場、臨時占道停車點的管理制度。
(二)單位構成。
重慶市江津區公共停車場管理所屬全額撥款的正科級事業單位,隸屬于江津區城市管理局,編制部門核定單位事業編制人數10人,實有在職職工10人,退休職工2人,內設一室一科一大隊,即辦公室、綜合科、長效管理機制執法大隊。
二、部門收支總體情況
(一)收入支出總體情況。
2026年年初預算收入總計235.16萬元,支出總計235.16萬元。
(二)收入預算情況。
2026年年初預算數235.16萬元,其中:上年結轉0萬元,一般公共預算撥款235.16萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加8.28萬元,主要是一般公共預算撥款增加8.28萬元。
(三)支出預算情況。
2026年年初預算數235.16元,其中:一般公共服務支出0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出36.04萬元,衛生健康支出12.64萬元,住房保障支出10.34萬元,城鄉社區支出187.94萬元。支出較去年增加8.28萬元,主要是基本支出增加8.28萬元。
三、財政撥款收入支出預算情況說明
?2026年財政撥款收入年初預算數235.16萬元,支出年初預算數235.16萬元。
四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入235.16萬元,一般公共預算財政撥款支出235.16萬元,比2025年增加8.28萬元。其中:基本支出235.16萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2025年增加8.28萬元,主要原因是主要原因是2025年工資薪金調整以及社保基數調整;項目支出0萬元,比2026年增加20萬元,主要原因是原勞務派遣人員楊森武工傷已完成賠償。
?? 五、政府性基金預算收入支出情況說明
重慶市江津區公共停車場管理所2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
六、國有資本經營預算收入支出情況說明
重慶市江津區公共停車場管理所2026年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
七、三公經費情況說明
(一)三公經費總體情況說明
2026年一般公共預算三公經費年初預算3.1萬元,比2026年減少0.13萬元,下降4.02%,主要原因是公務接待費減少。
(二)三公經費分項情況說明
2026年因公出國(境)費用年初預算數0萬元,與2025年一致;
2026年公務接待費年初預算數0.1萬元,比2025年減少0.13萬元,主要原因是堅持厲行節約,反對鋪張浪費;
2026年公務用車運行維護費年初預算數3萬元,與2025年一致;
2026年公務用車購置費年初預算數0萬元,與2025年一致。
八、其他重要事項的情況說明
我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0.12萬元:政府采購貨物預算0.12萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0.12萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。我單位2026年無項目支出。
(四)國有資產占有使用情況。截至2025年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中應急保障用車1輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛。
九、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等)。
(六)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十)三公經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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