| [ 索引號 ] | 11500381733959972Y/2023-00150 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 其他公文 |
| [ 發布機構 ] | 江津區發展改革委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2023-02-27 | [ 發布日期 ] | 2023-02-28 |
發布日期: 2023-02-28 10:11:23
?一、單位基本情況
(一)職能職責。
?貫徹國家軍糧供應政策,負責全區駐地部隊的軍糧管理、供應及前運糧加工、發運工作。負責全
?區糧油應急保供工作。
(二)單位構成。
?正科級參公事業單位,無內設科室。
?二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2023年年初預算數144.09萬元,其中:一般公共預算撥款收入144.09萬元,政府性基金預算撥款收入0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少17.42萬元,主要是行政運行經費撥款減少23.36萬元。
(二)支出預算:2023年年初預算數144.09萬元,其中:一般公共服務支出100.92萬元,教育支出0.68萬元,社會保障和就業支出25.97萬元,衛生健康支出7.11萬元,住房保障支出9.41萬元。支出較去年減少17.42萬元,主要是基本支出減少17.42萬元。
?三、單位預算情況說明
?2023年一般公共預算財政撥款收入144.09萬元,一般公共預算財政撥款支出144.09萬元,比2022年減少17.42萬元。其中:基本支出144.09萬元,比2022年減少17.42萬元,主要原因是行政運行經費撥款減少23.36萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離退休人員離退休費,退休人員補助等,單位正常運轉的各項商品服務支出等;項目支出0萬元,與2022年持平。
?我單位2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
?四、“三公”經費情況說明
?2023年“三公”經費預算0萬元,比2022年減少0.15萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2022年持平;公務接待費0萬元,比2022年減少0.15萬元,主要原因是2023年單位日常基本無公務接待活動,不安排預算;公務用車運行維護費0萬元,與2022年持平;公務用車購置費0萬元,與2022年持平。
?五、其他重要事項的情況說明
?1、機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費23.69萬元,比上年減少9.68萬元,主要原因為人員變動及預算口徑變化。主要用于辦公費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、其他交通費及其他商品和服務支出等。
?2、政府采購情況。我單位2023年無政府采購預算撥款安排的支出。
?3、績效目標設置情況。我單位2023年無項目預算撥款安排的支出。
?4、國有資產占有使用情況。我單位2023年無車輛。
?六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開聯系人:劉渝萍? 聯系方式:023-47521221
| 表1 | ||||||
| 重慶市江津區軍糧供應站2023年財政撥款收支總表 | ||||||
| 單位:萬元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經營預算財政撥款 |
| 一、本年收入 | 144.09 | 一、本年支出 | 144.09 | 144.09 | ||
| 一般公共預算撥款 | 144.09 | 一般公共服務支出 | 100.92 | 100.92 | ||
| 政府性基金預算撥款 | 教育支出 | 0.68 | 0.68 | |||
| 國有資本經營預算撥款 | 社會保障和就業支出 | 25.97 | 25.97 | |||
| 二、上年結轉 | 衛生健康支出 | 7.11 | 7.11 | |||
| 一般公共預算撥款 | 住房保障支出 | 9.41 | 9.41 | |||
| 政府性基金預算撥款 | ||||||
| 國有資本經營預算撥款 | ||||||
| 二、結轉下年 | ||||||
| 收入總數 | 144.09 | 支出總數 | 144.09 | 144.09 | ||
| 注:1.本年收入+上年結轉=本年支出,本年收入=本級財力+上級專款, | ||||||
| 2.2022年的上級專款結轉為“本年收入”,相應安排2023年預算支出。????????? | ||||||
| 表2 | |||||
| 重慶市江津區軍糧供應站2023年一般公共預算財政撥款支出預算表 | |||||
| 單位:萬元 | |||||
| 功能分類科目 | 2022年預算數 | 2023年預算數 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |
| 合計 | 161.51 | 144.09 | 144.09 | ||
| 201 | 一般公共服務支出 | 124.28 | 100.92 | 100.92 | |
| 20104 | 發展與改革事務 | 124.28 | 100.92 | 100.92 | |
| 2010401 | 行政運行 | 124.28 | 100.92 | 100.92 | |
| 205 | 教育支出 | 0.79 | 0.68 | 0.68 | |
| 20508 | 進修及培訓 | 0.79 | 0.68 | 0.68 | |
| 2050803 | 培訓支出 | 0.79 | 0.68 | 0.68 | |
| 208 | 社會保障和就業支出 | 22.13 | 25.97 | 25.97 | |
| 20805 | 行政事業單位養老支出 | 22.13 | 25.97 | 25.97 | |
| 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 8.38 | 10.88 | 10.88 | |
| 2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 4.19 | 5.44 | 5.44 | |
| 2080599 | 其他行政事業單位養老支出 | 9.56 | 9.65 | 9.65 | |
| 210 | 衛生健康支出 | 8.03 | 7.11 | 7.11 | |
| 21011 | 行政事業單位醫療 | 8.03 | 7.11 | 7.11 | |
| 2101101 | 行政單位醫療 | 5.24 | 4.53 | 4.53 | |
| 2101103 | 公務員醫療補助 | 1.78 | 1.54 | 1.54 | |
| 2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 1.01 | 1.04 | 1.04 | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.28 | 9.41 | 9.41 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.28 | 9.41 | 9.41 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 6.28 | 9.41 | 9.41 | |
| 備注:本表反映2023年當年一般公共預算財政撥款支出情況。 | |||||
| 表3 | ||||
| 重慶市江津區軍糧供應站2023年一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
| 單位:萬元 | ||||
| 經濟分類科目 | 2023年基本支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 |
| 合計?? | 144.09 | 120.40 | 23.69 | |
| 301 | 工資福利支出 | 110.36 | 110.36 | |
| 30101 | 基本工資 | 25.95 | 25.95 | |
| 30102 | 津貼補貼 | 17.20 | 17.20 | |
| 30103 | 獎金 | 35.27 | 35.27 | |
| 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 10.88 | 10.88 | |
| 30109 | 職業年金繳費 | 5.44 | 5.44 | |
| 30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 3.85 | 3.85 | |
| 30111 | 公務員醫療補助繳費 | 1.54 | 1.54 | |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 0.82 | 0.82 | |
| 30113 | 住房公積金 | 9.41 | 9.41 | |
| 302 | 商品和服務支出 | 23.69 | 23.69 | |
| 30201 | 辦公費 | 0.50 | 0.50 | |
| 30202 | 印刷費 | 0.10 | 0.10 | |
| 30205 | 水費 | 0.10 | 0.10 | |
| 30206 | 電費 | 0.10 | 0.10 | |
| 30207 | 郵電費 | 2.56 | 2.56 | |
| 30211 | 差旅費 | 1.70 | 1.70 | |
| 30213 | 維修(護)費 | 0.30 | 0.30 | |
| 30215 | 會議費 | 0.20 | 0.20 | |
| 30216 | 培訓費 | 1.68 | 1.68 | |
| 30226 | 勞務費 | 0.50 | 0.50 | |
| 30228 | 工會經費 | 0.54 | 0.54 | |
| 30229 | 福利費 | 1.36 | 1.36 | |
| 30239 | 其他交通費用 | 8.90 | 8.90 | |
| 30299 | 其他商品和服務支出 | 5.15 | 5.15 | |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 10.04 | 10.04 | |
| 30305 | 生活補助 | 9.00 | 9.00 | |
| 30307 | 醫療費補助 | 1.04 | 1.04 | |
| 表4 | |||||||||||
| 重慶市江津區軍糧供應站2023年一般公共預算“三公”經費支出表 | |||||||||||
| 單位:萬元 | |||||||||||
| 2022年預算數 | 2023年預算數 | ||||||||||
| 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
| 0.15 | 0.15 | ||||||||||
| 表5 | ||||
| 重慶市江津區軍糧供應站2023年政府性基金預算支出表 | ||||
| 單位:萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
| 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| (備注:本單位無政府性基金收支,故此表無數據。) | ||||
| 表6 | |||
| 重慶市江津區軍糧供應站2023年收支總表 | |||
| 單位:萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
| 一般公共預算撥款收入 | 144.09 | 一般公共服務支出 | 100.92 |
| 政府性基金預算撥款收入 | 教育支出 | 0.68 | |
| 國有資本經營預算撥款收入 | 社會保障和就業支出 | 25.97 | |
| 財政專戶管理資金收入 | 衛生健康支出 | 7.11 | |
| 事業收入預算 | 住房保障支出 | 9.41 | |
| 上級補助收入 | |||
| 附屬單位上繳收入 | |||
| 事業單位經營收入預算 | |||
| 其他收入預算 | |||
| 本年收入合計 | 144.09 | 本年支出合計 | 144.09 |
| 用事業基金彌補收支差額 | 結轉下年 | ||
| 上年結轉 | |||
| 收入總計 | 144.09 | 支出總計 | 144.09 |
| 表7 | ||||||||||||
| 重慶市江津區軍糧供應站2023年收入總表 | ||||||||||||
| 單位:萬元 | ||||||||||||
| 科目 | 合計 | 上年結轉 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入預算 | 事業收入預算 | 上級補助收入預算 | 附屬單位上繳收入預算 | 事業單位經營收入預算 | 其他收入預算 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||
| 合計 | 144.09 | 144.09 | ||||||||||
| 201 | 一般公共服務支出 | 100.92 | 100.92 | |||||||||
| 20104 | 發展與改革事務 | 100.92 | 100.92 | |||||||||
| 2010401 | 行政運行 | 100.92 | 100.92 | |||||||||
| 205 | 教育支出 | 0.68 | 0.68 | |||||||||
| 20508 | 進修及培訓 | 0.68 | 0.68 | |||||||||
| 2050803 | 培訓支出 | 0.68 | 0.68 | |||||||||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 25.97 | 25.97 | |||||||||
| 20805 | 行政事業單位養老支出 | 25.97 | 25.97 | |||||||||
| 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 10.88 | 10.88 | |||||||||
| 2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 5.44 | 5.44 | |||||||||
| 2080599 | 其他行政事業單位養老支出 | 9.65 | 9.65 | |||||||||
| 210 | 衛生健康支出 | 7.11 | 7.11 | |||||||||
| 21011 | 行政事業單位醫療 | 7.11 | 7.11 | |||||||||
| 2101101 | 行政單位醫療 | 4.53 | 4.53 | |||||||||
| 2101103 | 公務員醫療補助 | 1.54 | 1.54 | |||||||||
| 2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 1.04 | 1.04 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 9.41 | 9.41 | |||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 9.41 | 9.41 | |||||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 9.41 | 9.41 | |||||||||
| 表8 | |||||||
| 重慶市江津區軍糧供應站2023年支出總表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 事業單位經營支出 | 對下級單位補助支出 |
| 合計 | 144.09 | 144.09 | |||||
| 201 | 一般公共服務支出 | 100.92 | 100.92 | ||||
| 20104 | 發展與改革事務 | 100.92 | 100.92 | ||||
| 2010401 | 行政運行 | 100.92 | 100.92 | ||||
| 205 | 教育支出 | 0.68 | 0.68 | ||||
| 20508 | 進修及培訓 | 0.68 | 0.68 | ||||
| 2050803 | 培訓支出 | 0.68 | 0.68 | ||||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 25.97 | 25.97 | ||||
| 20805 | 行政事業單位養老支出 | 25.97 | 25.97 | ||||
| 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 10.88 | 10.88 | ||||
| 2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 5.44 | 5.44 | ||||
| 2080599 | 其他行政事業單位養老支出 | 9.65 | 9.65 | ||||
| 210 | 衛生健康支出 | 7.11 | 7.11 | ||||
| 21011 | 行政事業單位醫療 | 7.11 | 7.11 | ||||
| 2101101 | 行政單位醫療 | 4.53 | 4.53 | ||||
| 2101103 | 公務員醫療補助 | 1.54 | 1.54 | ||||
| 2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 1.04 | 1.04 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 9.41 | 9.41 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 9.41 | 9.41 | ||||
| 2210201 | 住房公積金 | 9.41 | 9.41 | ||||
| 表9 | ||||||||||||
| 重慶市江津區軍糧供應站2023年政府采購預算明細表 | ||||||||||||
| 單位:萬元 | ||||||||||||
| 項目 | 合計 | 上年結轉 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入預算 | 事業收入預算 | 上級補助收入預算 | 附屬單位上繳收入預算 | 事業單位經營收入預算 | 其他收入預算 | 用事業基金彌補收支差額 |
| 合計 | ||||||||||||
| 貨物類 | ||||||||||||
| 工程類 | ||||||||||||
| 服務類 | ||||||||||||
| (備注:本單位無該項收支,故此表無數據。) | ||||||||||||
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