| [ 索引號 ] | 11500381733959972Y/2025-00026 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 江津區發展改革委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-21 | [ 發布日期 ] | 2025-02-21 |
發布日期: 2025-02-21 10:37:57
一、單位基本情況
(一)職能職責。
研究產業發展規劃、行業發展規劃,開展產業發展相關政策的研究與咨詢;研究國內外經濟發
展動態,圍繞全區國民經濟、社會發展和改革開放中的全局性、綜合性、戰略性、長期性問題進行調研,為研究、分析和制訂重大決策提供政策建議和咨詢意見。?
(二)單位構成。
內設9個職能科室
二、部門收支總體情況
(一)收入支出總體情況。
2025年年初預算收入總計823.38萬元,支出總計823.38萬元。
(二)收入預算情況。
2025年年初預算數823.38萬元,其中:一般公共預算撥款823.38萬元。收入較去年減少8.41萬元,主要是一般公共預算撥款減少8.41萬元。
(三)支出預算情況。
2025年年初預算數823.38萬元,其中:一般公共服務支出631.81萬元,社會保障和就業支出111.85萬元,衛生健康支出42.94萬元,住房保障支出36.78萬元。支出較去年減少8.41萬元,主要是基本支出減少8.41萬元。
三、財政撥款收入支出預算情況說明
?2025年財政撥款收入年初預算數823.38萬元,支出年初預算數823.38萬元。
四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入823.38萬元,一般公共預算財政撥款支出823.38萬元,比2024年減少8.41萬元。其中:基本支出823.38萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2024年減少8.41萬元,主要原因是人員減少以及公用經費綜合定額、職工教育經費等預算口徑變化;項目支出0萬元,與2024年持平。
?? 五、政府性基金預算收入支出情況說明
我單位2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出
六、國有資本經營預算收入支出情況說明
我單位2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出
七、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費總體情況說明
2025年一般公共預算“三公”經費年初預算8.1萬元,比2024年減少2萬元,下降19.8%,主要原因是按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費。
(二)“三公”經費分項情況說明
2025年因公出國(境)費用年初預算數0萬元,與上年持平;
2025年公務接待費年初預算數0.1萬元,與上年持平;
2025年公務用車運行維護費年初預算數8萬元,比2024年減少2萬元,下降20%,主要原因是按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費;
2025年公務用車購置費年初預算數0萬元,與上年持平。
八、其他重要事項的情況說明
(一)我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。單位政府采購預算總額0萬元。
(三)績效目標設置情況。我單位2025年無項目預算撥款安排的支出。
(四)國有資產占有使用情況。截至2024年12月,共有車輛2輛,其中應急保障用車2輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛。
九、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等)。
(六)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
?
部門預算公開聯系人:劉渝萍? 聯系方式:023-47521221
| 表1 | |||
| 重慶市江津區經濟信息咨詢中心2025年部門收支總表 | |||
| 單位:萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
| 一、一般公共預算撥款收入 | 823.38 | 一、一般公共服務支出 | 631.81 |
| 二、政府性基金預算撥款收入 | 二、社會保障和就業支出 | 111.85 | |
| 三、國有資本經營預算撥款收入 | 三、衛生健康支出 | 42.94 | |
| 四、財政專戶管理資金收入 | 四、住房保障支出 | 36.78 | |
| 五、事業收入 | |||
| 六、上級補助收入 | |||
| 七、附屬單位上繳收入 | |||
| 八、事業單位經營收入 | |||
| 九、其他收入 | |||
| 本年收入合計 | 823.38 | 本年支出合計 | 823.38 |
| 用事業基金彌補收支差額 | 結轉下年 | ||
| 上年結轉 | |||
| 收入總計 | 823.38 | 支出總計 | 823.38 |
| 表2 | ||||||||||||
| 重慶市江津區經濟信息咨詢中心2025年部門收入總表 | ||||||||||||
| 單位:萬元 | ||||||||||||
| 功能分類科目 | 合計 | 上年結轉 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入預算 | 事業收入預算 | 上級補助收入預算 | 附屬單位上繳收入預算 | 事業單位經營收入預算 | 其他收入預算 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||
| 合計 | 823.38 | 823.38 | ||||||||||
| 201 | 一般公共服務支出 | 631.81 | 631.81 | |||||||||
| 20104 | 發展與改革事務 | 631.81 | 631.81 | |||||||||
| 2010450 | 事業運行 | 631.81 | 631.81 | |||||||||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 111.85 | 111.85 | |||||||||
| 20805 | 行政事業單位養老支出 | 111.85 | 111.85 | |||||||||
| 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 72.60 | 72.60 | |||||||||
| 2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 36.30 | 36.30 | |||||||||
| 2080599 | 其他行政事業單位養老支出 | 2.95 | 2.95 | |||||||||
| 210 | 衛生健康支出 | 42.94 | 42.94 | |||||||||
| 21011 | 行政事業單位醫療 | 42.94 | 42.94 | |||||||||
| 2101102 | 事業單位醫療 | 30.65 | 30.65 | |||||||||
| 2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 12.29 | 12.29 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 36.78 | 36.78 | |||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 36.78 | 36.78 | |||||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 36.78 | 36.78 | |||||||||
| 表3 | |||||||
| 重慶市江津區經濟信息咨詢中心2025年部門支出總表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 事業單位經營支出 | 對下級單位補助支出 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
| 合計 | 823.38 | 823.38 | |||||
| 201 | 一般公共服務支出 | 631.81 | 631.81 | ||||
| 20104 | 發展與改革事務 | 631.81 | 631.81 | ||||
| 2010450 | 事業運行 | 631.81 | 631.81 | ||||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 111.85 | 111.85 | ||||
| 20805 | 行政事業單位養老支出 | 111.85 | 111.85 | ||||
| 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 72.60 | 72.60 | ||||
| 2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 36.30 | 36.30 | ||||
| 2080599 | 其他行政事業單位養老支出 | 2.95 | 2.95 | ||||
| 210 | 衛生健康支出 | 42.94 | 42.94 | ||||
| 21011 | 行政事業單位醫療 | 42.94 | 42.94 | ||||
| 2101102 | 事業單位醫療 | 30.65 | 30.65 | ||||
| 2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 12.29 | 12.29 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 36.78 | 36.78 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 36.78 | 36.78 | ||||
| 2210201 | 住房公積金 | 36.78 | 36.78 | ||||
| 表4 | ||||||
| 重慶市江津區經濟信息咨詢中心2025年部門財政撥款收支總表 | ||||||
| 單位:萬元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經營預算財政撥款 |
| 一、本年收入 | 823.38 | 一、本年支出 | 823.38 | 823.38 | ||
| 一般公共預算撥款 | 823.38 | 一般公共服務支出 | 631.81 | 631.81 | ||
| 政府性基金預算撥款 | 社會保障和就業支出 | 111.85 | 111.85 | |||
| 國有資本經營預算撥款 | 衛生健康支出 | 42.94 | 42.94 | |||
| 二、上年結轉 | 住房保障支出 | 36.78 | 36.78 | |||
| 一般公共預算撥款 | ||||||
| 政府性基金預算撥款 | ||||||
| 國有資本經營預算撥款 | 二、結轉下年 | |||||
| 收入總計 | 823.38 | 支出總計 | 823.38 | 823.38 | ||
| 表5 | |||||
| 重慶市江津區經濟信息咨詢中心2025年部門一般公共預算財政撥款支出預算表 | |||||
| 單位:萬元 | |||||
| 功能分類科目 | 2024年預算數 | 2025年預算數 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |
| 合計 | 831.79 | 823.38 | 823.38 | ||
| 201 | 一般公共服務支出 | 674.60 | 631.81 | 631.81 | |
| 20104 | 發展與改革事務 | 674.60 | 631.81 | 631.81 | |
| 2010450 | 事業運行 | 674.60 | 631.81 | 631.81 | |
| 205 | 教育支出 | 4.58 | |||
| 20508 | 進修及培訓 | 4.58 | |||
| 2050803 | 培訓支出 | 4.58 | |||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 73.22 | 111.85 | 111.85 | |
| 20805 | 行政事業單位養老支出 | 73.22 | 111.85 | 111.85 | |
| 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 48.81 | 72.60 | 72.60 | |
| 2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 24.41 | 36.30 | 36.30 | |
| 2080599 | 其他行政事業單位養老支出 | 2.95 | 2.95 | ||
| 210 | 衛生健康支出 | 42.78 | 42.94 | 42.94 | |
| 21011 | 行政事業單位醫療 | 42.78 | 42.94 | 42.94 | |
| 2101102 | 事業單位醫療 | 30.50 | 30.65 | 30.65 | |
| 2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 12.28 | 12.29 | 12.29 | |
| 221 | 住房保障支出 | 36.61 | 36.78 | 36.78 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.61 | 36.78 | 36.78 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 36.61 | 36.78 | 36.78 | |
| 表6 | ||||
| 重慶市江津區經濟信息咨詢中心2025年部門一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
| 單位:萬元 | ||||
| 經濟分類科目 | 2025年基本支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 |
| 合計?? | 823.38 | 721.45 | 101.93 | |
| 301 | 工資福利支出 | 718.43 | 718.43 | |
| 30101 | 基本工資 | 166.91 | 166.91 | |
| 30102 | 津貼補貼 | 5.73 | 5.73 | |
| 30107 | 績效工資 | 355.07 | 355.07 | |
| 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 72.60 | 72.60 | |
| 30109 | 職業年金繳費 | 36.30 | 36.30 | |
| 30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 26.05 | 26.05 | |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 7.05 | 7.05 | |
| 30113 | 住房公積金 | 36.78 | 36.78 | |
| 30114 | 醫療費 | 11.94 | 11.94 | |
| 302 | 商品和服務支出 | 101.68 | 101.68 | |
| 30201 | 辦公費 | 11.00 | 11.00 | |
| 30202 | 印刷費 | 5.00 | 5.00 | |
| 30207 | 郵電費 | 1.00 | 1.00 | |
| 30209 | 物業管理費 | 2.00 | 2.00 | |
| 30211 | 差旅費 | 2.30 | 2.30 | |
| 30213 | 維修(護)費 | 4.00 | 4.00 | |
| 30215 | 會議費 | 5.00 | 5.00 | |
| 30216 | 培訓費 | 5.91 | 5.91 | |
| 30217 | 公務接待費 | 0.10 | 0.10 | |
| 30226 | 勞務費 | 0.89 | 0.89 | |
| 30228 | 工會經費 | 18.48 | 18.48 | |
| 30229 | 福利費 | 5.01 | 5.01 | |
| 30231 | 公務用車運行維護費 | 8.00 | 8.00 | |
| 30239 | 其他交通費用 | 3.00 | 3.00 | |
| 30299 | 其他商品和服務支出 | 29.99 | 29.99 | |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 3.27 | 3.02 | 0.25 |
| 30305 | 生活補助 | 2.91 | 2.66 | 0.25 |
| 30307 | 醫療費補助 | 0.36 | 0.36 | |
| 表7 | |||||||||||
| 重慶市江津區經濟信息咨詢中心2025年部門一般公共預算“三公”經費支出表 | |||||||||||
| 單位:萬元 | |||||||||||
| 2024年預算數 | 2025年預算數 | ||||||||||
| 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
| 10.10 | 10.00 | 10.00 | 0.10 | 8.10 | 8.00 | 8.00 | 0.10 | ||||
| 表8 | |||||||
| 重慶市江津區經濟信息咨詢中心2025年部門政府性基金預算收入支出預算表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | ||
| 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 合計 | |||||||
| (備注:本單位無政府性基金收支,故此表無數據。) | |||||||
| 表9 | |||||||
| 重慶市江津區經濟信息咨詢中心2025年部門國有資本經營預算收入支出預算表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | ||
| 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 合計 | |||||||
| (備注:本單位無國有資本經營收支,故此表無數據。) | |||||||
| 表10 | ||||||||||||
| 重慶市江津區經濟信息咨詢中心2025年部門政府采購預算明細表 | ||||||||||||
| 單位:萬元 | ||||||||||||
| 項目 | 合計 | 上年結轉 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入預算 | 事業收入預算 | 上級補助收入預算 | 附屬單位上繳收入預算 | 事業單位經營收入預算 | 其他收入預算 | 用事業基金彌補收支差額 |
| 合計 | ||||||||||||
| 貨物類 | ||||||||||||
| 工程類 | ||||||||||||
| 服務類 | ||||||||||||
| (備注:本單位無政府采購預算,故此表無數據。) | ||||||||||||
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