| [ 索引號 ] | 1150038100932030X1/2021-00014 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 公安、安全、司法、法制 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 江津區公安局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2021-08-25 | [ 發布日期 ] | 2021-08-25 |
發布日期: 2021-08-25 09:11:35
一、部門基本情況
?江津區公安局是區政府全額撥款的行政單位。
? (一)職能職責
?(1)、貫徹執行有關公安工作的法律、法規和方針政策。擬訂全區公安工作規劃并組織實施。
(2)、預防、制止和偵查違法犯罪活動。
(3)、維護社會治安秩序,制止危害社會治安秩序的行為。
(4)、維護交通安全和交通秩序,處理交通事故。
(5)、組織、實施消防工作,實行消防監督。
(6)、管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品。
(7)、對法律、法規規定的特種行業進行管理。
(8)、警衛國家規定的特定人員,守衛重要的場所和設施。
(9)、管理集會、游行、示威活動。
(10)、管理戶政、國籍、居民身份證、入境出境事務和外國人在江津區境內居留、旅行的有關事務。
(11)、對被判處管制、拘役、剝奪政治權利的罪犯和監外執行的罪犯執行刑罰,對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監督、考察。
(12)、監督管理計算機信息系統的安全保護工作。
(13)、指導和監督國家機關、社會團體、企業事業組織和重點建設工程的治安保衛工作,指導治安保衛委員會等群眾性組織的治安防范工作。
(14)、指導林業公安業務工作,加強駐企業公安業務指導。
(15)、承辦區政府和上級公安機關交辦的其他事項。
? (二)單位構成
?重慶市江津區公安局為區政府組成部門,下設26個內設機構,分別為指揮中心、政治處、警務保障處、紀律檢查室,警務督察支隊、網絡安全保衛支隊、情報信息支隊、國內安全保衛支隊、經濟犯罪偵查支隊、反恐支隊、治安管理支隊、刑事偵查支隊、出入境管理支隊、交通巡邏警察支隊、法制支隊、禁毒支隊、特警支隊、警衛處、便衣偵查支隊、森林警察支隊、校保支隊、經濟文化安全保衛支隊、戶政科、信訪科、禁毒科、審計室;監管場所3個,看守所、拘留所、強制隔離戒毒所;31個派出所,分別為幾江派出所、東城派出所、南城派出所、德感派出所、雙福派出所、吳灘派出所、油溪派出所、石門派出所、石蟆派出所、永興派出所、白沙分局、龍華派出所、李市派出所、蔡家派出所、柏林派出所、四面山派出所、先鋒派出所、支坪派出所、賈嗣派出所、杜市派出所、珞璜派出所、朱楊派出所、嘉平派出所、西湖派出所、中山派出所、廣興派出所、塘河派出所、夏壩派出所、慈云派出所、四屏派出所、圣泉派出所;另有駐區公安局紀檢組。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計58,548.82萬元,其中財政撥款收入57,199.76萬元,其他收入1,222.31萬元,支出總計58,548.82萬元。收支較上年決算數增加14,179.57萬元、增長32%,主要原因一是森林公安21人劃轉區公安局,二是雪亮工程、車管所建設、新增疫情防控、新開辦企業提供印章等項目資金增加13,549萬元,三是各鎮街轉入工作經費1,222.31萬元。
2.收入情況。2020年度收入合計58,422.07萬元,較上年決算數增加14,052.82萬元,增長31.7%,主要原因一是森林公安21人劃轉區公安局,二是增加雪亮工程、車管所建設、新增疫情防控、新開辦企業提供印章等項目,三是各鎮街轉入工作經費。其中:財政撥款收入57,199.76萬元,占97.9%;其他收入1,222.31萬元,占2.1%。此外,年初結轉和結余126.76萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計58,000.68萬元,較上年決算數增加13,758.19萬元,增長31.1%,主要原因一是森林公安21人劃轉區公安局,二是增加雪亮工程、車管所建設、新增疫情防控、新開辦企業提供印章等項目資金13549萬元。其中:基本支出 28,334.89萬元,占48.9%;項目支出29,665.80萬元,占51.1%。
4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余548.14萬元,較上年決算數增加421.38萬元,增長332.4%,主要原因是中央轉移支付資金結余45萬元,按規定可在2021年9月前執行完畢;各鎮街、園區轉入工作經費414.26萬元未使用完畢,璧山和綦江轉入的羈押人員相關費用88.88萬元未使用完畢。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
? 2020年度財政撥款收、支總計57,284.76萬元。與2019年相比,財政撥款收、支總計各增加12,984.63萬元,增長29.3%。主要原因一是森林公安劃轉區公安局,二是增加雪亮工程、車管所建設、新增疫情防控、新開辦企業提供印章等項目。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入56,971.26萬元,較上年決算數增加12,671.13萬元,增長28.6%。主要原因一是森林公安21人劃轉區公安局,二是追加雪亮工程、車管所建設、新增疫情防控、新開辦企業提供印章等項目。較年初預算數 增加10,807.94萬元,增長23.4%。主要原因是雪亮工程追加5100萬元,中央轉移支付二次下達1240萬元,疫情防控資金535萬元,派出所遷建土地成本費228.5萬元,基建項目尾款2598萬元,執法辦案場所改造、為新開辦企業提供印章、門樓牌制作、家系排查等項目資金1106.44萬元。此外,年初財政撥款結轉和結余85.00萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出57,011.26萬元,較上年決算數增加12,796.13萬元,增長28.9%。主要原因一是森林公安劃轉區公安局,二是追加雪亮工程、車管所建設、新增疫情防控、新開辦企業提供印章等項目。較年初預算數 增加10,847.94萬 元,增長23.5%。主要原因是雪亮工程、中央轉移支付二次下達、疫情防控資金、派出所遷建土地成本費、基建項目尾款、執法辦案場所改造、為新開辦企業提供印章、門樓牌制作、家系排查等項目資金。
3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余45.00萬元,較上年決算數減少40.00萬元,下降47.1%,主要原因是中央轉移支付裝備費,按規定在2021年9月前執行完畢。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)公共安全支出51,320.90萬元,占90%,較年初預算數增加10,847.94萬 元,增長26.8%,主要原因是追加雪亮工程、中央轉移支付二次下達、疫情防控資金、基建項目尾款、執法辦案場所改造、門樓牌制作等項目資金。
(2)教育支出152.07萬元,占0.3%。
(3)社會保障與就業支出2,964.35萬元,占5.2%。
(4)社會保障與就業支出2,964.35萬元,占5.2%。
(5)衛生健康支出1,357.36萬元,占2.4%。
(6)住房保障支出1,216.58萬元,占2.1%。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出28,334.89萬元。其中:人員經費25,885.43萬元,較上年決算數增加2,667.99萬 元,增長11.5%,主要原因是人員增加21人,補繳以前年度公積金。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、退休費、撫恤金、生活補助、住房公積金等。公用經費2,449.46萬元,較上年決算數減少2,432.62萬元,下降49.8%,主要原因是厲行節約、嚴格開支;公用經費彌補公積金、社保不足。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水電氣費、郵電費、維修維護費、租賃費、培訓費、公務接待費、工會費、福利費、公務用車運行維護費等。
(五)政府性基金預算收支決算情況說明
?2020年度政府性基金預算財政撥款收入228.50萬元,較上年決算數增加228.50萬元,增長100%,主要原因是支付遷建派出所土地成本費。本年支出228.50萬元,較上年決算數增加228.50萬元,增長100%,主要原因是支付遷建派出所土地成本費。
(六)國有資本經營預算財政撥款支決算情況說明。
?本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出,較年初預算數持平,較上年決算數持平。
三、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費支出總體情況說明
2020年度“三公”經費支出共計703.92萬元,較年初預算數減少106.08萬元,下降13.1%; 較上年支出數減少469.19萬元,下降40%,主要原因一是對各部門加油卡進行了集中清理,統一管理,嚴格控制加油卡余額,導致本年度公務用車運行維護費減少;二是嚴格執行公務接待費報銷要求及標準,導致公務接待費減少,三是未采購公務用車。
(二)“三公”經費分項支出情況
本單位2020年度未發生因公出國支出,較年初預算數增加0萬元,較上年支出數減少0萬元,主要原因是無因公出國。
公務車購置費0萬元,費用支出較年初預算數增加0萬元,增長%,較上年支出數減少608.62萬元,下降100%,主要原因是未進行公務用車購置。
公務車運行維護費701.10萬元,主要用于機要文件交換、市內因公出行、公安業務等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少98.90萬元,下降12.4%,主要原因是嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,并積極對車輛進行維護保養,降低車輛維修費用。較上年支出數增加140.94萬元,增長25.2%,主要原因是疫情防控增加警車運行次數、里程;案件偵查工作需要。
公務接待費2.82萬元,上級公安局及其他區縣公安局到我單位交流學習檢查,接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少7.18萬元,下降71.8%;較上年支出數減少1.50萬元,下降34.7%,主要原因是嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,對無公函的一律不予接待。
(三)“三公”經費實物量情況
2020年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為216輛;國內公務接待14批次353人,其中:國內外 事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2020年本部門人均接待費79.92元,車均購置費0.00萬元,車均維護費3.25萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)機關運行經費情況說明
2020年度本部門機關運行經費支出2,449.46萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、郵電費、差旅費、維護費、公務車運行維護費、信息網絡購置更新費等。 機關運行經費較上年決算數減少2,432.62萬元,下降49.8%,主要原因是部分公用經費補繳以前年度公積金,厲行節約,過苦日子、緊日子,減少辦公設備購置。
本年度會議費支出0.47萬元,較上年決算數減少0.53萬元,下降53%,主要原因是嚴格控制會議數量,充分運用視頻網絡系統。本年度培訓費支出 250.89萬元,較上年決算數增加141.95萬元,增長130.3%,主要原因是公安部開展全警實戰大練兵。
(二)國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日,本部門共有車輛216輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要是執法執勤用車160輛,特種專業技術用車56輛。單價50萬元(含)以上通用設備8臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備2臺(套)。
(三)政府采購支出情況說明
2020年度本部門政府采購支出總額2,221.50萬元,其中:政府采購貨物支出1,097.43萬元、政府采購服務支出1,124.07萬元。授予中小企業合同金額2,220.50萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額 962.90萬元,占政府采購支出總額的43.3%。主要用于采購公安裝備、辦公設備、基礎工程建設、保安服務、智能化設備運行維護等。
五、預算績效管理情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,本部門對49個項目開展績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評49項,涉及資金30374.14萬元。從評價情況來看,項目績效目標按照區財政局績效目標申報要求進行了編制,完成情況較好。
(二)績效自評結果
1.績效自評表
|
項目資金績效目標自評表 | ||||||||||
|
(2020年度) | ||||||||||
|
專項(項目)名稱 |
|
辦案業務費(轉移支付) |
自評總分 |
97 | ||||||
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主管部門 |
|
江津區公安局 |
實施單位 |
江津區公安局 | ||||||
|
聯系人 |
|
晏露 |
聯系電話 |
15123151808 | ||||||
|
項目資金(萬元) |
|
全年預算數(A) |
全年執行數(B) |
執行率 |
執行率得分(分) | |||||
|
|
總量 |
2079 |
總量 |
2079 |
100% |
10 | ||||
|
|
其中:財政資金 |
2079 |
其中:財政資金 |
2079 |
100% |
10 | ||||
|
年度總體目標 |
|
年初設定目標 |
全年目標實際完成情況 | |||||||
|
|
保障辦案業務經費,維護江津區公共安全穩定。 |
2020年江津區公安局全年打擊違法犯罪人員1509人,抓獲逃犯85人,現行命案破案率100%,八類案件現案破案率100%,保障了全局民警辦案執法經費,維護江津地區社會平安穩定。 | ||||||||
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績效指標 |
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
計量單位 |
年度指標值 |
全年完成值 |
得分系數(%) |
權重(分) |
指標得分(分) |
未完成原因和改進措施及相關說明 |
|
產出指標 |
數量指標 |
打擊違法犯罪人員數 |
人 |
≥1100 |
1509 |
100% |
10 |
10 |
| |
|
追逃抓獲犯罪嫌疑人數 |
人 |
≥100 |
85 |
85% |
20 |
17 |
疫情影響 | |||
|
質量指標 |
現行命案破案率 |
% |
≥100% |
100% |
100% |
10 |
10 |
| ||
|
八類案件現案破案率 |
% |
≥80% |
100% |
100% |
10 |
10 |
| |||
|
成本指標 |
保障一線辦案人員人數 |
人 |
≥500 |
601 |
100% |
10 |
10 |
| ||
|
效益指標 |
社會效益指標 |
維護社會公平正義,保障社會正義法治 |
無 |
顯著 |
顯著 |
100% |
10 |
10 |
| |
|
可持續影響指標 |
資金合規性 |
無 |
合規 |
合規 |
100% |
10 |
10 |
| ||
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
群眾滿意度 |
% |
≥90% |
93% |
100% |
10 |
10 |
| |
|
說明 |
1.請在此處簡要說明各級審計和財政監督檢查中發現的問題及其所涉及的金額,如沒有請填無;2.三級指標應具有規范的指標名稱,不得簡單命名為“指標1”、“指標2”等表述不清的名稱;3.規范表格格式,未填寫三級指標的“行”,請刪除。 | |||||||||
六、專業名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
(七)結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
(十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
?本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-47776098。
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