| [ 索引號 ] | 1150038100932030X1/2022-00003 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 公安、安全、司法、法制 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 江津區公安局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2022-02-10 | [ 發布日期 ] | 2022-02-10 |
發布日期: 2022-02-10 15:54:15
????一、單位基本情況
????(一)職能職責
????(1)、貫徹執行有關公安工作的法律、法規和方針政策。擬訂全區公安工作規劃并組織實施。
????(2)、預防、制止和偵查違法犯罪活動。
????(3)、維護社會治安秩序,制止危害社會治安秩序的行為。
????(4)、維護交通安全和交通秩序,處理交通事故。
????(5)、組織、實施消防工作,實行消防監督。
????(6)、管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品。
????(7)、對法律、法規規定的特種行業進行管理。
????(8)、警衛國家規定的特定人員,守衛重要的場所和設施。
????(9)、管理集會、游行、示威活動。
????(10)、管理戶政、國籍、居民身份證、入境出境事務和外國人在江津區境內居留、旅行的有關事務。
????(11)、對被判處管制、拘役、剝奪政治權利的罪犯和監外執行的罪犯執行刑罰,對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監督、考察。
????(12)、監督管理計算機信息系統的安全保護工作。
????(13)、指導和監督國家機關、社會團體、企業事業組織和重點建設工程的治安保衛工作,指導治安保衛委員會等群眾性組織的治安防范工作。
????(14)、指導林業公安業務工作,加強駐企業公安業務指導。
????(15)、承辦區政府和上級公安機關交辦的其他事項。
????(二)單位構成
????江津區公安局有區內院機關1個,內設4個綜合管理機構,26個綜合執法勤務機構,31個派出機構。
????二、部門收支總體情況
????(一)收入預算:2022年年初預算數45787.60萬元,其中:一般公共預算撥款45787.60萬元。收入較2021年減少5151.21萬元,主要是項目經費撥款減少5980.23萬元。
????(二)支出預算:2022年年初預算數45787.60萬元,其中:一般公共服務支出預算40066.30萬元,教育支出預算139.56萬元,社會保障和就業支出預算3015.21萬元,衛生健康支出預算1305.07萬元,住房保障支出預算1261.46萬元。支出預算較2021年減少5151.21萬元,主要是基本支出預算增加829.02萬元,項目支出減少5980.23萬元。
????三、部門預算情況說明
????2022年一般公共預算財政撥款收入45787.60萬元,一般公共預算財政撥款支出45787.60萬元,比2021年減少5151.21萬元。其中:基本支出29175.60萬元,比2021年增加829.02萬元,主要原因是預算了人民警察法定節假日之外加班補貼等,主要用于保障我單位在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員健康休養費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出16612萬元,比2021年減少5980.23萬元,主要原因是公安津貼補貼項目停止發放,中央政法轉移支付資金減少,為落實中央過苦日子、緊日子的要求,全面壓減項目支出等,主要用于雪亮工程建設,執法辦案,公安信息化建設,在押人員管理、交通管理、公安裝備采購,輔警人員保障等重點工作。
????重慶市江津區公安局2022年無使用政府基金預算撥款安排的支出。
????四、“三公”經費情況說明
????2022年“三公”經費預算810萬元,比2021年或減少500萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2021年持平,主要原因是2022年無計劃因公出國(境)人員;公務接待費10萬元,與2021年持平,主要原因是嚴格公務接待審核標準,繼續嚴格執行公務接待報銷規定;公務用車運行維護費800萬元,與2021年持平,主要原因是我局公務用車保有量不變,繼續厲行節約,加強公務用車管理,嚴格遵守公務用車使用規定;公務用車購置費0萬元,比2021年減少500萬元;主要原因是2022年我局無公務用車購置計劃。
????五、其他重要事項的情況說明
????1、機關運行經費。2022年一般公共預算財政撥款運行經費5553.02萬元,比上年增加242.44萬元,主要原因為增加通訊費補貼項目預算和公務交通補貼增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費、公務交通補貼、通訊費補貼及其他商品和服務支出等。
????2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額6721.22萬元:政府采購貨物預算2642.18萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算4079.04萬元;其中一般公共預算撥款政府采購6721.22萬元:政府采購貨物預算2642.18萬元、政府采購工程預算 0萬元、政府采購服務預算4079.04萬元。
????3、績效目標設置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款16612萬元。
????4、國有資產占有使用情況。截止2021年12月,所屬各預算單位共有車輛216輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車216輛。2022年一般公共預算未安排購置車輛計劃。
????六、專業性名詞解釋
????(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
????(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
????(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
????(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
????(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
????(部門預算公開聯系人:余治學 聯系電話:023-47776098)
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