| [ 索引號 ] | 1150038100932030X1/2024-00010 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 公安、安全、司法、法制 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 江津區(qū)公安局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-01 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-01 |
發(fā)布日期: 2024-03-01 09:06:23
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一、單位基本情況
(一)職能職責。
(1)、貫徹執(zhí)行有關公安工作的法律、法規(guī)和方針政策,擬訂全區(qū)公安工作規(guī)劃并組織實施。
(2)、預防、制止和偵查違法犯罪活動。
(3)、維護社會治安秩序,制止危害社會治安秩序的行為。
(4)、維護交通安全和交通秩序,處理交通事故。
(5)、組織、實施消防工作,實行消防監(jiān)督。
(6)、管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品。
(7)、對法律、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進行管理。
(8)、警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員,守衛(wèi)重要的場所和設施。
(9)、管理集會、游行、示威活動。
(10)、管理戶政、國籍、居民身份證、入境出境事務和外國人在江津區(qū)境內(nèi)居留、旅行的有關事務。
(11)、對被判處管制、拘役、剝奪政治權利的罪犯和監(jiān)外執(zhí)行的罪犯執(zhí)行刑罰,對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監(jiān)督、考察。
(12)、監(jiān)督管理計算機信息系統(tǒng)的安全保護工作。
(13)、指導和監(jiān)督國家機關、社會團體、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設工程的治安保衛(wèi)工作,指導治安保衛(wèi)委員會等群眾性組織的治安防范工作。
(14)、指導林業(yè)公安業(yè)務工作,加強駐企業(yè)公安業(yè)務指導。
(15)、承辦區(qū)政府和上級公安機關交辦的其他事項。
(二)單位構成。
重慶市江津區(qū)公安局為區(qū)政府組成部門,下設40個內(nèi)設機構,分別為警令處、政治處、機關黨委辦公室、警務保障處、紀律檢查室,警務督察支隊、公共信息網(wǎng)絡安全監(jiān)察支隊、科技信息化支隊、政治安全保衛(wèi)支隊、反恐怖工作支隊、治安管理支隊、治安綜合大隊、基層基礎大隊、內(nèi)部安全保衛(wèi)大隊、治安行動大隊、槍爆危物品管理大隊、警衛(wèi)安保大隊、維穩(wěn)處置大隊、行業(yè)場所管理大隊、校園安全保衛(wèi)支隊、刑事偵查支隊、刑偵綜合大隊、刑偵情報信息大隊、重案大隊、侵財案件偵查大隊、電信網(wǎng)絡犯罪偵查大隊(區(qū)反詐中心)、經(jīng)濟犯罪偵查大隊、出入境管理支隊、交通巡邏警察支隊、法制支隊、禁毒大隊、特警支隊、警衛(wèi)處、便衣偵查大隊、刑事技術大隊、警犬技術大隊、生態(tài)環(huán)境保護和打擊假冒偽劣產(chǎn)品犯罪偵查支隊、信訪工作支隊、禁毒科、審計室;監(jiān)管場所3個,看守所、拘留所、強制隔離戒毒所;31個派出所,分別為幾江派出所、東城派出所、南城派出所、德感派出所、雙福派出所、吳灘派出所、油溪派出所、石門派出所、石蟆派出所、永興派出所、白沙分局、龍華派出所、李市派出所、蔡家派出所、柏林派出所、四面山派出所、先鋒派出所、支坪派出所、賈嗣派出所、杜市派出所、珞璜派出所、朱楊派出所、嘉平派出所、西湖派出所、中山派出所、廣興派出所、塘河派出所、夏壩派出所、慈云派出所、四屏派出所、圣泉派出所;另有駐區(qū)公安局紀檢監(jiān)察組。
二、單位收支總體情況
(一)收入支出總體情況。
2024年年初預算收入總計45092.35萬元,支出總計45092.35萬元。收支較上年預算數(shù)減少2640.23萬元, 下降5.53% ,主要原因是為落實過緊日子、苦日子政策,壓減項目支出3426.45萬元。
(二)收入預算情況。
2024年年初預算數(shù)45092.35萬元,其中:上年結轉(zhuǎn)0萬元,一般公共預算撥款45092.35萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少2640.23萬元,主要是行政運行經(jīng)費撥款增加174.32萬元,信息化建設經(jīng)費撥款減少760.15萬元,執(zhí)法辦案經(jīng)費撥款減少2405.82萬元,政單位醫(yī)療經(jīng)費撥款增加433.97萬元,?武裝警察部隊支出減少25萬元,??其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出減少53.09萬元,其他支出減少4.46萬元。
(三)支出預算情況。
2024年年初預算數(shù)45092.35萬元,其中:公共安全支出36999.85萬元,教育支出145.92萬元,社會保障和就業(yè)支出4199.98萬元,衛(wèi)生健康支出1814.16萬元,住房保障支出1932.44萬元。支出較去年減少2640.23萬元,主要是基本支出增加786.22萬元,項目支出減少3426.45萬元。
三、財政撥款收入支出預算情況說明
2024年財政撥款收入年初預算數(shù)45092.35萬元,支出年初預算數(shù)45092.35萬元。收支較上年預算數(shù)減少2640.23萬元, 下降5.53% ,主要原因是為落實過緊日子、苦日子政策,壓減項目支出3426.45萬元。
四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入45092.35萬元,一般公共預算財政撥款支出45092.35萬元,比2023年減少2640.23萬元。其中:基本支出31391.45萬元,比2023年增加786.22萬元,主要原因是社會保障和就業(yè)支出減少52.27萬元,衛(wèi)生健康支出增加444.19萬元,住房保障支出減少4.65萬元,教育支出減少0.61萬元,?公安支出增加399.56萬元;主要用于保障我單位在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助、殘疾人就業(yè)保障金等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出13700.9萬元,比2023年增加減少3426.45萬元,主要原因是為落實過緊日子、苦日子政策,壓減項目支出,主要用于執(zhí)法辦案,公安信息化建設,在押人員管理、交通管理、公安裝備采購,輔警人員保障等重點工作。
?????五、政府性基金預算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)公安局(本級)2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
六、國有資本經(jīng)營預算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)公安局(本級)2024年無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費總體情況說明
2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費年初預算1230.92萬元,比2023年增加210.92萬元,上升20.68% ,主要原因是2023年未完成公務用車購置,2024年度需完成上年度及本年度的公務用車購置計劃。
(二)“三公”經(jīng)費分項情況說明
2024年因公出國(境)費用年初預算數(shù)0萬元,比2023年持平,主要原因是2024年無計劃因公出國(境)人員;
2004年公務接待費年初預算數(shù)10萬元,比2023年持平,主要原因是嚴格公務接待審核標準,繼續(xù)嚴格執(zhí)行公務接待報銷規(guī)定;
2024年公務用車運行維護費年初預算數(shù)800萬元,比2023年減少30萬元,主要原因是加強公務用車管理,更新部分車輛,減少單車油耗;
2024年公務用車購置費年初預算數(shù)420.92萬元,比2023年增加240.92萬元;主要原因是2023年未完成公務用車購置,2024年度需完成上年度及本年度的公務用車購置計劃。
八、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費4605.19萬元,比上年減少234.81萬元,主要原因為落實中央過“苦日子”的要求,壓減了公用經(jīng)費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額925.28萬元:政府采購貨物預算748萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算177.28萬元;其中一般公共預算撥款政府采購925.28萬元:政府采購貨物預算748萬元、政府采購服務預算177.28萬元。
3、績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款13700.9萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,所屬各預算單位共有車輛216輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車216輛。2024年一般公共預算安排購置車輛30輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車30輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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(單位預算公開聯(lián)系人:余治學??????聯(lián)系方式:023-47776098)?
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