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      重慶市江津區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會

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      [ 索引號 ] 11500381MB198542XE/2023-00008 [ 發(fā)文字號 ]
      [ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
      [ 發(fā)布機構(gòu) ] 江津區(qū)國資委 [ 有效性 ] 有效
      [ 成文日期 ] 2023-08-25 [ 發(fā)布日期 ] 2023-08-25

      重慶市江津區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(本級)2022年部門決算公開表及情況說明

      發(fā)布日期: 2023-08-25 14:31:39

      重慶市江津區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(本級)

      2022年度部門決算公開說明

      ?

      一、單位基本情況

      (一)職能職責(zé)。

      1.根據(jù)區(qū)政府授權(quán),依照有關(guān)法律法規(guī)履行出資人職責(zé),依法享有資產(chǎn)收益、參與重大決策和選擇管理者等出資人權(quán)利。

      2.貫徹執(zhí)行有關(guān)企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理法律、法規(guī)和政策,擬訂區(qū)屬國有企業(yè)資產(chǎn)監(jiān)督管理制度并組織實施。

      3.根據(jù)我區(qū)改革總體部署,指導(dǎo)推進區(qū)屬國有企業(yè)改革和重組;指導(dǎo)區(qū)屬國有企業(yè)建設(shè)現(xiàn)代企業(yè)制度;指導(dǎo)推進區(qū)屬國有企業(yè)完善公司法人治理結(jié)構(gòu);研究提出國有經(jīng)濟和國有企業(yè)發(fā)展的政策建議,指導(dǎo)區(qū)屬國有企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、結(jié)構(gòu)調(diào)整以及混合所有制經(jīng)濟發(fā)展。

      4.按照有關(guān)規(guī)定根據(jù)干部管理權(quán)限對區(qū)屬國有企業(yè)負責(zé)人進行任免,并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進行考核獎懲;建立符合社會主義市場經(jīng)濟體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人用人機制;負責(zé)區(qū)屬國有及國有控股企業(yè)工資總額管理工作,完善企業(yè)負責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核制度。

      5.參與擬訂國有資本經(jīng)營預(yù)決算有關(guān)管理制度和辦法,提出國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案,組織和監(jiān)督國有資本經(jīng)營預(yù)算的執(zhí)行工作;負責(zé)組織和監(jiān)督區(qū)屬國有企業(yè)按規(guī)定上繳國有資本經(jīng)營收益。

      6.負責(zé)區(qū)屬國有企業(yè)產(chǎn)權(quán)界定、登記、劃轉(zhuǎn)、處置、資產(chǎn)評估項目的核準和備案等工作。

      7.承擔(dān)監(jiān)督區(qū)屬國有企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值責(zé)任,負責(zé)制定國有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)考核體系,監(jiān)管國有資產(chǎn)保值增值情況。

      8.負責(zé)區(qū)屬國有企業(yè)財務(wù)收支預(yù)決算工作;指導(dǎo)區(qū)屬國有企業(yè)建立財務(wù)管理、風(fēng)險控制和內(nèi)部控制制度并監(jiān)督實施;指導(dǎo)、監(jiān)督和組織區(qū)屬國有企業(yè)開展內(nèi)部審計工作。

      9.負責(zé)審核區(qū)屬國有企業(yè)年度投資計劃,牽頭組織企業(yè)重大投資項目后評價。

      10牽頭組織年度國有資產(chǎn)管理情況報告,牽頭制訂行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理有關(guān)制度,負責(zé)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)的監(jiān)督管理。負責(zé)監(jiān)督檢查行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況。

      11按區(qū)委有關(guān)規(guī)定,負責(zé)重慶市江津區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會黨委管理的黨組織的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀律建設(shè)、制度建設(shè)和安全信訪穩(wěn)定等工作;負責(zé)重慶市江津區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會黨委所管理黨組織的黨建考核工作;參與區(qū)屬國有企業(yè)違規(guī)處理工作

      12.承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應(yīng)急、安全、穩(wěn)定、生態(tài)環(huán)境保護等相關(guān)工作職責(zé)。

      13.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

      (二)機構(gòu)設(shè)置。

      重慶市江津區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(以下簡稱區(qū)國資委),作為區(qū)政府工作部門,為正處級,下設(shè)內(nèi)設(shè)機構(gòu)3個,分別為辦公室、資產(chǎn)管理科和企業(yè)監(jiān)督科。

      (三)單位構(gòu)成。

      本單位無下級預(yù)算單位。

      二、部門決算情況說明

      (一)收入支出決算總體情況。

      1.總體情況。2022年度收入總計87690.06萬元,支出總計87690.06萬元。因區(qū)國資委為本年新增部門決算單位,無上年數(shù),所以無法與上年數(shù)進行比較。

      2.收入情況。2022年度收入合計87690.06萬元,因區(qū)國資委為本年新增部門決算單位,無上年數(shù),所以無法與上年數(shù)進行比較。

      3.支出情況。2022年度支出合計87690.06萬元,因區(qū)國資委為本年新增部門決算單位,無上年數(shù),所以無法與上年數(shù)進行比較。

      4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本單位2022年度無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

      (二)財政撥款收入支出決算總體情況。

      2022年度財政撥款收支總計87690.06萬元,因區(qū)國資委為本年新增部門決算單位,無上年數(shù),所以無法與上年數(shù)進行比較。

      (三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。

      2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出32957.59萬元,因區(qū)國資委為本年新增部門決算單位,無上年數(shù),所以無法與上年數(shù)進行比較。較年初預(yù)算數(shù)減少16846.05萬元,降低33.8%,主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少18542.92萬元,自然資源海洋氣象等支出增加1700萬元。

      (四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況。

      2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出203.22萬元。其中:人員經(jīng)費174.83萬元,因區(qū)國資委為本年新增部門決算單位,無上年數(shù),所以無法與上年數(shù)進行比較。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資46.8萬元、津貼補貼28.53萬元、獎金48.45萬元、伙食補助費1.12萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費14.8萬元、職業(yè)年金繳費7.4萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費6.68萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費2.08萬元、其他社會保障繳費1.49萬元、住房公積金14.35萬元、醫(yī)療費1.6萬元、生活補助0.99萬元、醫(yī)療費補助0.54萬元。公用經(jīng)費28.39萬元,因區(qū)國資委為本年新增部門決算單位,無上年數(shù),所以無法與上年數(shù)進行比較。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費2.61萬元、郵電費2.59萬元、差旅費3.92萬元、維修(護)費0.43萬元、會議費0.08萬元、培訓(xùn)費0.86萬元、公務(wù)接待費0.21萬元、勞務(wù)費0.27萬元、委托業(yè)務(wù)費0.05萬元、工會經(jīng)費0.73萬元、福利費0.23萬元、其他交通費用7.58萬元、其他商品和服務(wù)支出8.23萬元、辦公設(shè)備購置0.6萬元。

      (五)政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況。

      2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本年收入54732.47萬元,因區(qū)國資委為本年新增部門決算單位,無上年數(shù),所以無法與上年數(shù)進行比較。本年支出54732.47萬元,因區(qū)國資委為本年新增部門決算單位,無上年數(shù),所以無法與上年數(shù)進行比較

      (六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況。

      2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元,基本支出0萬元,項目支出0萬元,因區(qū)國資委為本年新增部門決算單位,無上年數(shù),所以無法與上年數(shù)進行比較

      三、“三公”經(jīng)費情況說明

      (一)“三公”經(jīng)費支出情況。

      1.支出總體情況。2022三公經(jīng)費支出總計0.21萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.79萬元,下降79%,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。因區(qū)國資委為本年新增部門決算單位,無上年數(shù),所以無法與上年數(shù)進行比較

      2.分項支出情況。

      2022年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%。因區(qū)國資委為本年新增部門決算單位,無上年數(shù),所以無法與上年數(shù)進行比較。

      公務(wù)用車購置費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元,增長0%因區(qū)國資委為本年新增部門決算單位,無上年數(shù),所以無法與上年數(shù)進行比較。

      公務(wù)用車運行維護費0萬元,主要原因是本單位無保留公務(wù)用車。

      公務(wù)接待費0.21萬元,主要用于接待奉節(jié)縣國資中心、大足區(qū)國資委來津調(diào)研考察用餐。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.79萬元,下降79%因區(qū)國資委為本年新增部門決算單位,無上年數(shù),所以無法與上年數(shù)進行比較。

      (二)“三公”經(jīng)費實物量情況。2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待2批次22人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費95.45元,車均購置費0.00萬元,車均維護費0萬元。

      四、其他需要說明的事項

      (一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出28.39萬元,因區(qū)國資委為本年新增部門決算單位,無上年數(shù),所以無法與上年數(shù)進行比較。比年初預(yù)算數(shù)減少10.99萬元,降低27.9%,主要原因是按區(qū)財政要求壓減了公用經(jīng)費支出,同時認真貫徹落實政府過緊日子思想,嚴控各項經(jīng)費支出,辦公費較年初預(yù)算數(shù)減少4.27萬元,差旅費較年初預(yù)算數(shù)減少4.48萬元,印刷費較年初預(yù)算數(shù)減少2.5萬元。機關(guān)運經(jīng)費主要用于開支辦公費2.61萬元、郵電費2.59萬元、差旅費3.92萬元、維修(護)費0.43萬元、會議費0.08萬元、培訓(xùn)費0.86萬元、公務(wù)接待費0.21萬元、勞務(wù)費0.27萬元、委托業(yè)務(wù)費0.05萬元、工會經(jīng)費0.73萬元、福利費0.23萬元、其他交通費7.58萬元、其他商品和服務(wù)支出8.23萬元、辦公設(shè)備購置0.6萬元。

      (二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至20221231日,本部門共有車輛0輛。其中:副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

      (三)政府采購支出情況說明。2022年度本部門政府采購支出總額4萬元,其中:政府采購貨物支出4萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額4萬元,占政府采購支出總額的100%,其中授予小微企業(yè)合同金額4萬元,占政府采購支出總額的100%。

      五、預(yù)算績效管理情況說明

      (一)預(yù)算績效管理工作開展情況

      根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我9個項目開展了績效自評,其中,以填報目標(biāo)自評表形式開展自評9項,涉及資金87603.44萬元;以委托第三方形式開展績效自評0項,涉及資金0萬元

      (二)績效自評結(jié)果

      1.績效目標(biāo)自評表

      2022年度項目績效自評表

      項目

      名稱

      行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)動態(tài)監(jiān)管信息系統(tǒng)維護費

      自評

      總分

      (分)

      100

      項目主管

      部門

      612-重慶市江津區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會

      財政歸口科室

      006-產(chǎn)業(yè)發(fā)展科

      項目

      聯(lián)系人

      傅茂清

      聯(lián)系電話

      81220543

      項目資金(萬元)

      年度總金額

      年初

      預(yù)算數(shù)

      全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

      全年執(zhí)行數(shù)

      執(zhí)行率

      %

      執(zhí)行率

      權(quán)重

      執(zhí)行率

      得分

      (分)

      5

      5

      5




      其中:

      財政撥款

      5

      5

      5

      100

      10

      10

      當(dāng)年績效目標(biāo)

      年初績效目標(biāo)

      全年目標(biāo)實際完成情況

      1.全區(qū)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)配置、處置、折舊、資產(chǎn)清查等通過江津區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)動態(tài)監(jiān)管信息系統(tǒng)完成。2.全區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)報表編制通過系統(tǒng)完成。3.全區(qū)行政事業(yè)單位使用系統(tǒng)率達100%

      1.全區(qū)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)配置、處置、折舊、資產(chǎn)清查等通過江津區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)動態(tài)監(jiān)管信息系統(tǒng)完成。2.全區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)報表編制通過系統(tǒng)完成。3.全區(qū)行政事業(yè)單位使用系統(tǒng)率達100%

      績效指標(biāo)

      指標(biāo)

      名稱

      計量

      單位

      指標(biāo)

      性質(zhì)

      指標(biāo)

      全年

      完成值

      偏離度(%

      得分

      系數(shù)

      %

      指標(biāo)

      權(quán)重

      (分)

      指標(biāo)得分

      (分)

      年辦理業(yè)務(wù)量

      2000

      2500

      0

      100

      20

      20

      年穩(wěn)定運行天數(shù)

      350

      350

      0

      100

      20

      20

      系統(tǒng)故障修復(fù)處理時間

      小時

      24

      20

      0

      100

      20

      20

      管理覆蓋率

      =

      300

      300

      0

      100

      20

      20

      用戶滿意度

      %

      90

      90

      0

      100

      10

      10

      說明

      2.績效自評報告或案例

      本單位無此事項。

      3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

      通過對9個項目進行自評,基本都完成了年度績效目標(biāo),9個項目自評平均得分88.89分。

      (三)重點績效評價結(jié)果

      本單位無此事項。

      六、專業(yè)名詞解釋

      (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

      (二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

      (三)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

      (四)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

      (五)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

      (六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      (七)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      (八)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

      (九)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

      (十)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

      (十一)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

      七、決算公開聯(lián)系方式

      本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-81220892。

      ?


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