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        重慶市江津區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會

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        [ 索引號 ] 11500381MB198542XE/2025-00001 [ 發(fā)文字號 ]
        [ 主題分類 ] 國有資產(chǎn)監(jiān)督管理 [ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
        [ 發(fā)布機構(gòu) ] 江津區(qū)國資委 [ 有效性 ] 有效
        [ 成文日期 ] 2025-02-07 [ 發(fā)布日期 ] 2025-02-07

        重慶市江津區(qū)國有資產(chǎn)管理中心 2025年部門預(yù)算情況說明

        發(fā)布日期: 2025-02-07 15:07:46

        一、單位基本情況

        (一)職能職責(zé)。

        1.宣傳貫徹落實有關(guān)國資國企監(jiān)督管理的法律、法規(guī)和政策。

        2.協(xié)調(diào)和指導(dǎo)區(qū)屬國有企業(yè)改革和重組,促進(jìn)區(qū)屬國有企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度。

        3.指導(dǎo)區(qū)屬國有企業(yè)完善財務(wù)管理、風(fēng)險控制等制度建設(shè)。

        4.負(fù)責(zé)區(qū)屬國有企業(yè)產(chǎn)權(quán)登記管理、產(chǎn)權(quán)界定、資產(chǎn)評估、資產(chǎn)清查和資產(chǎn)統(tǒng)計報告等基礎(chǔ)性工作。

        5.負(fù)責(zé)區(qū)屬國有企業(yè)年度投資計劃分析、重大項目投資論證等事務(wù)性工作。

        6.負(fù)責(zé)統(tǒng)計、調(diào)研行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理制度執(zhí)行情況。

        7.完成行政主管部門交辦的其他任務(wù)。

        (二)單位構(gòu)成

        重慶市江津區(qū)國有資產(chǎn)管理中心為重慶市江津區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會所屬正處級全額撥款事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)機構(gòu)6個,分別為綜合科、發(fā)展科、產(chǎn)權(quán)科、營運科、績效科和投資科。

        二、部門收支總體情況

        (一)收入支出總體情況。

        2025年初預(yù)算收入總計446.92萬元,支出總計446.92萬元。

        (二)收入預(yù)算情況

        2025年年初預(yù)算數(shù)446.92萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,一般公共預(yù)算撥款446.92萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少12.17萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款減少12.17萬元。

        (三)支出預(yù)算情況

        2025年年初預(yù)算數(shù)446.92萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出54.11萬元,衛(wèi)生健康支出28.35萬元,資源勘探工業(yè)信等支出333.1萬元住房保障支出31.36萬元。支出較去年減少12.17萬元,主要是基本支出減少12.15萬元,項目支出減少0.02萬元。

        三、財政撥款收入支出預(yù)算情況說明

        ?2025年財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)446.92萬元,支出年初預(yù)算數(shù)446.92萬元。

        四、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出情況說明

        2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入446.92萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出446.92萬元,比2024年減少12.17萬元。其中:基本支出443.43萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出,比2024年減少12.15萬元,主要原因是根據(jù)財政安排,統(tǒng)一壓減了公用經(jīng)費綜合定額支出并不再安排職工教育經(jīng)費;項目支出3.49萬元,主要用于遺屬人員生活補助支出,比2024年減少0.02萬元。

        五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明

        部門2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

        六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明

        部門2025年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

        七、“三公”經(jīng)費情況說明

        三公經(jīng)費總體情況說明

        2025一般公共預(yù)算三公”經(jīng)費年初預(yù)算0萬元,與2024年一致,主要原因是本單位與區(qū)國資委合署辦公,未獨立開展工作,無保留公務(wù)用車,不涉及因公出國(境)事項,公務(wù)接待事項由區(qū)國資委統(tǒng)一負(fù)責(zé),因此也未單獨預(yù)算公務(wù)接待費。

        三公經(jīng)費分項情況說明

        2025年因公出國(境)費用年初預(yù)算數(shù)0萬元,2024年一致?2025年公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)0萬元,2024年一致2025年公務(wù)用車運行維護(hù)費年初預(yù)算數(shù)0萬元,2024年一致2025年公務(wù)用車購置費年初預(yù)算數(shù)0萬元,2024一致

        八、其他重要事項的情況說明

        (一)機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費67.58萬元,比上年減少12.22萬元,主要原因為區(qū)財政統(tǒng)一壓減了公用經(jīng)費綜合定額支出并不再安排職工教育經(jīng)費。主要用于辦公費、郵電費、水費、物管費、差旅費、勞務(wù)費及其他商品和服務(wù)支出等。

        (二)政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

        (三)績效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款3.49萬元。其中:本年年初預(yù)算項目開展績效自評1個,金額3.49萬元。

        (四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,其中業(yè)務(wù)用車0輛,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中業(yè)務(wù)用車0輛,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。

        九、專業(yè)性名詞解釋

        (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

        (二)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

        (三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        (四)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。


        部門預(yù)算公開聯(lián)系人:蘇紅燕??聯(lián)系方式:023-81220892


        附件下載:

        612002重慶市江津區(qū)國有資產(chǎn)管理中心2025年部門預(yù)算公開表.pdf

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