| [ 索引號 ] | 11500381MB198542XE/2025-00002 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 國有資產監督管理 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 江津區國資委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-07 | [ 發布日期 ] | 2025-02-07 |
發布日期: 2025-02-07 15:27:15
一、單位基本情況
(一)職能職責。
1.根據區政府授權,依照有關法律法規履行出資人職責,依法享有資產收益、參與重大決策和選擇管理者等出資人權利。
2.貫徹執行有關企業國有資產監督管理法律、法規和政策,擬訂區屬國有企業資產監督管理制度并組織實施。
3.根據我區改革總體部署,指導推進區屬國有企業改革和重組;指導區屬國有企業建設現代企業制度;指導推進區屬國有企業完善公司法人治理結構;研究提出國有經濟和國有企業發展的政策建議,指導區屬國有企業轉型升級、結構調整以及混合所有制經濟發展。
4.按照有關規定根據干部管理權限對區屬國有企業負責人進行任免,并根據其經營業績進行考核獎懲;建立符合社會主義市場經濟體制和現代企業制度要求的選人用人機制;負責區屬國有及國有控股企業工資總額管理工作,完善企業負責人經營業績考核制度。
5.參與擬訂國有資本經營預決算有關管理制度和辦法,提出國有資本經營預決算草案,組織和監督國有資本經營預算的執行工作;負責組織和監督區屬國有企業按規定上繳國有資本經營收益。
6.負責區屬國有企業產權界定、登記、劃轉、處置、資產評估項目的核準和備案等工作。
7.承擔監督區屬國有企業國有資產保值增值責任,負責制定國有資產保值增值指標考核體系,監管國有資產保值增值情況。
8.負責區屬國有企業財務收支預、決算工作;指導區屬國有企業建立財務管理、風險控制和內部控制制度并監督實施;指導、監督和組織區屬國有企業開展內部審計工作。
9.負責審核區屬國有企業年度投資計劃,牽頭組織企業重大投資項目后評價。
10.牽頭組織年度國有資產管理情況報告,牽頭制訂行政事業單位國有資產管理有關制度,負責行政事業單位國有資產的監督管理。負責監督檢查行政事業單位國有資產管理制度執行情況。
11.按區委有關規定,負責重慶市江津區國有資產監督管理委員會黨委管理的黨組織的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設、制度建設和安全信訪穩定等工作;負責重慶市江津區國有資產監督管理委員會黨委所管理黨組織的黨建考核工作;參與區屬國有企業違規處理工作。
12.承擔法律、法規、規章、政策規定的應急、安全、穩定、生態環境保護等相關工作職責。
13.完成區委、區政府交辦的其他任務。
(二)單位構成。
重慶市江津區國有資產監督管理委員會是區政府工作部門,為正處級,下設內設機構3個,分別為辦公室、資產管理科和企業監督科。
二、部門收支總體情況
(一)收入支出總體情況。
2025年年初預算收入總計254.47萬元,支出總計254.47萬元。
(二)收入預算情況。
2025年年初預算數254.47萬元,其中:上年結轉0萬元,一般公共預算撥款254.47萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少7205.27萬元,主要是一般公共預算撥款減少205.27萬元,政府性基金預算撥款減少7000萬元。
(三)支出預算情況。
2025年年初預算數254.47萬元,其中:社會保障和就業支出36.36萬元,衛生健康支出16.22萬元,資源勘探工業信息等支出184.47萬元,住房保障支出17.42萬元。支出較去年減少7205.27萬元,主要是基本支出減少4.96萬元,項目支出減少7200.31萬元。
三、財政撥款收入支出預算情況說明
?2025年財政撥款收入年初預算數254.47萬元,支出年初預算數254.47萬元。
四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入254.47萬元,一般公共預算財政撥款支出254.47萬元,比2024年減少205.27萬元。其中:基本支出250.77萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2024年減少4.96萬元,主要原因是根據財政安排,統一壓減了公用經費綜合定額支出并不再安排職工教育經費;項目支出3.7萬元,主要用于企業國有資產評估費及專家審核費等重點工作,比2024年減少200.31萬元,主要原因是社會保障和就業支出減少116.5萬元,資源勘探工業信息等支出減少83.81萬元。
五、政府性基金預算收入支出情況說明
本部門2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
六、國有資本經營預算收入支出情況說明
本部門2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
七、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費總體情況說明
2025年一般公共預算“三公”經費年初預算0.5萬元,比2024年減少0.5萬元,下降50%,主要原因是嚴格落實機關事業單位習慣過緊日子要求,堅持勤儉節約辦一切事業,嚴格“三公”經費總量“只減不增”。
(二)“三公”經費分項情況說明
2025年因公出國(境)費用年初預算數0萬元,與2024年一致;?2025年公務接待費年初預算數0.5萬元,比2024年減少0.5萬元,主要原因是嚴格落實機關事業單位習慣過緊日子要求,堅持勤儉節約辦一切事業,嚴格“三公”經費總量“只減不增”;2025年公務用車運行維護費年初預算數0萬元,與2024年一致;2025年公務用車購置費年初預算數0萬元,與2024年一致。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費36.1萬元,比上年減少5.63萬元,主要原因為區財政統一壓減了公用經費綜合定額支出并不再安排職工教育經費。主要用于辦公費、郵電費、水費、物管費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額2.2萬元:政府采購貨物預算2.2萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購2.2萬元:政府采購貨物預算2.2萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款3.7萬元。其中:本年年初預算項目開展績效自評1個,金額3.7萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中業務用車0輛,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,特種專業技術用車0輛,執法執勤用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中業務用車0輛,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,特種專業技術用車0輛,執法執勤用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛。
九、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(四)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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