| [ 索引號 ] | 11500381759252596B/2024-00007 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 江津區(qū)經(jīng)信委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-01 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-03-01 |
發(fā)布日期: 2024-03-01 09:40:46
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一、部門基本情況
(一)職能職責。
1.負責推進工業(yè)領域信息化發(fā)展,推進信息化和工業(yè)化融合、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)信息安全。2.協(xié)調(diào)指導電力運行和“三電”管理工作;擬訂城鎮(zhèn)天然氣(含CNG加氣站)和液化石油氣行業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施;負責液化天然氣、液化石油氣、醇基燃料的行業(yè)管理和日常安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。3.負責工業(yè)經(jīng)濟運行監(jiān)測與統(tǒng)計分析;牽頭協(xié)調(diào)經(jīng)濟運行中的有關問題并提出建議;負責減輕企業(yè)負擔工作,承擔企業(yè)維權投訴處理工作。4.牽頭負責招商引資工作;負責工業(yè)和信息化技術改造投資項目等行政審批,負責監(jiān)管工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)項目(除能源項目)招投標。5.負責擬訂中小微企業(yè)、非公有制經(jīng)濟、民營經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和平臺建設專項規(guī)劃并組織實施;負責指導小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地、樓宇產(chǎn)業(yè)園工作;負責中小微企業(yè)的統(tǒng)計監(jiān)測、運行分析和融資服務工作。6.負責綜合執(zhí)法,受理電力、城鎮(zhèn)燃氣、CNG、液化石油氣、液化天然氣、醇基燃料等行業(yè)的企業(yè)違法行為的舉報投訴及處罰。7.負責全區(qū)軍民融合發(fā)展的牽頭職責。8.牽頭抓好企業(yè)經(jīng)營管理人才隊伍建設工作職責。9.負責園區(qū)發(fā)展的政策研究和開展對外交流活動。
(二)單位構(gòu)成。
我委內(nèi)設機構(gòu)12個,下屬三個事業(yè)單位,即工業(yè)園區(qū)發(fā)展中心、中小企業(yè)發(fā)展服務中心、軍民融合發(fā)展服務中心。
二、部門收支總體情況
(一)收入支出總體情況。
2024年年初預算收入總計8992.46萬元,支出總計8992.46萬元。收支較上年預算數(shù)減少3257.42萬元,?主要原因是項目預算減少。
(二)收入預算情況。
2024年年初預算數(shù)8992.46萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,一般公共預算撥款8992.46萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少3257.42萬元,主要是項目經(jīng)費減少3081.18萬元。
(三)支出預算情況。
2024年年初預算數(shù)8992.46萬元,其中:一般公共服務支出0萬元,教育支出7.82萬元,社會保障和就業(yè)支出507.75萬元,衛(wèi)生健康支出111.55萬元,住房保障支出2192.22萬元,資源勘探工業(yè)信息等支出6173.12萬元。支出較去年減少3257.42萬元,主要是基本支出減少176.24萬元,項目支出減少3081.18萬元。
三、財政撥款收入支出預算情況說明
2024年財政撥款收入年初預算數(shù)8992.46萬元,支出年初預算數(shù)8992.46萬元。收支較上年預算數(shù)減少3257.42萬元,?主要原因是項目經(jīng)費減少3081.18萬元。
四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入8992.46萬元,一般公共預算財政撥款支出8992.46萬元,比2023年減少3257.42萬元。其中:基本支出1748.97萬元,比2023年減少176.24萬元,主要原因是嚴控“三公”經(jīng)費等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出7243.49萬元,比2023年減少3081.18萬元,主要原因是減少城鄉(xiāng)社區(qū)支出等。
????五、政府性基金預算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
六、國有資本經(jīng)營預算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會2024年無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費總體情況說明
2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費年初預算8.1萬元,比2023年減少15.82萬元,下降公務接待費,主要原因是預計減少公務接待等。
(二)“三公”經(jīng)費分項情況說明
2024年因公出國(境)費用年初預算數(shù)0萬元,比2023年減少0萬元;
2004年公務接待費年初預算數(shù)2.1萬元,比2023年減少11.82萬元,主要原因是預計減少公務接待等;
2024年公務用車運行維護費年初預算數(shù)6萬元,比2023年減少4萬元,主要原因是預計減少公務用車運行費;
2024年公務用車購置費年初預算數(shù)0萬元,比2023年減少0萬元。
八、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費201.78萬元,比上年減少38.4萬元,主要原因為公用經(jīng)費減少。主要用于辦公費、郵電費、水電費、物管費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額1萬元:政府采購貨物預算1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購1萬元:政府采購貨物預算1萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款7243.49萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預算單位共有車輛2輛,其中一般公務用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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部門預算公開聯(lián)系人:何春雪、趙穎 ????聯(lián)系方式:023-47521393??
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