| [ 索引號 ] | 11500381759252596B/2025-00004 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 江津區經信委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-07 | [ 發布日期 ] | 2025-02-07 |
發布日期: 2025-02-07 18:13:57
重慶市江津區經濟和信息化委員會2025年預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責。
1.負責擬訂中小微企業、非公有制經濟、民營經濟發展規劃和平臺建設專項規劃并組織實施;負責指導小微企業創業基地、樓宇產業園工作;負責指導小微企業創業基地、樓宇產業園工作。2.負責推進工業領域信息化發展,推進信息化和工業化融合,工業互聯網、物聯網,工業信息安全。3.擬訂城鎮天然氣(含CNG加氣站)和液化石油氣行業發展規劃并組織實施;負責液化天然氣、液化石油氣、醇基燃料的行業管理和日常安全生產監督管理工作。4.負責綜合執法,受理工業、鹽業、民爆、電力、城鎮燃氣、CNG、液化石油氣、液化天然氣、醇基燃料等行業的企業違法行為的舉報投訴及處罰。5.負責工業經濟運行監測與統計分析。6.負責招商引資工作;負責工業和信息化技術改造投資項目等行政審批,承擔放管服等改革工作,負責監管工業和信息化產業項目(除能源項目)招投標。
(二)單位構成。
重慶市江津區經濟和信息化委員會內設科室12個:辦公室、綜合科、經濟運行科、招商投資科(行政審批科)、中小企業發展科、能源科、環境與資源綜合利用科、智能化科、產業發展科、安全生產科(綜合執法科)、群眾工作科、機關黨委辦公室。
二、單位收支總體情況
(一)收入支出總體情況。
2025年年初預算收入總計10123.65萬元,支出總計10123.65萬元。
(二)收入預算情況。
2025年年初預算數10123.65萬元,其中:上年結轉0萬元,一般公共預算撥款9644.10萬元,政府性基金預算撥款479.55萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加1911.55萬元,主要是一般公共預算撥款增加1432.00萬元,政府性基金預算撥款增加479.55萬元。
(三)支出預算情況。
2025年年初預算數10123.65元,其中:一般公共服務支出0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出310.35萬元,衛生健康支出62.20萬元,住房保障支出46.41萬元,城鄉社區支出2897.08萬元,資源勘探工業信息等支出5863.61萬元,金融支出944萬元。支出較去年增加1911.55萬元,主要是基本支出減少89.15萬元,項目支出增加2060.70萬元。
三、財政撥款收入支出預算情況說明
?2025年財政撥款收入年初預算數10123.65萬元,支出年初預算數10123.65萬元。
四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入9644.10萬元,一般公共預算財政撥款支出9644.10萬元,比2024年增加1432.00萬元。其中:基本支出844.81萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2024年減少89.15萬元,主要原因是單位人數減少,公用經費標準降低,教育經費取消等;項目支出8799.29萬元,主要用于補助工業企業,開展城市燃氣管道老化更新等重點工作,比2024年增加1581.15萬元,主要原因是市級提前撥付企業補助資金較上年增長較大。
?? 五、政府性基金預算收入支出情況說明
2025年政府性基金預算收入479.55萬元,政府性基金預算支出479.55萬元,主要用于城市燃氣管道等老化更新改造,比2024年增加479.55萬元,主要原因是燃氣管道老化更新改造爭取到了中央資金支持。
六、國有資本經營預算收入支出情況說明
重慶市江津區經濟和信息化委員會2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
七、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費總體情況說明
2025年一般公共預算“三公”經費年初預算3.50萬元,比2024年減少0.50萬元,下降12.5%,主要原因是厲行節約,縮減公務接待費。
(二)“三公”經費分項情況說明
2025年因公出國(境)費用年初預算數0萬元,比2024年減少0萬元;
2025年公務接待費年初預算數0.5萬元,比2024年減少0.5萬元,主要原因是厲行節約,減少公務接待;
2025年公務用車運行維護費年初預算數3萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是保障車輛正常運營維護;
2025年公務用車購置費年初預算數0萬元,比2024年減少0萬元。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費116.47萬元,比上年減少34.25萬元,主要原因為厲行節約,降低公用經費標準。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額1.50萬元:政府采購貨物預算1.50萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購1.50萬元:政府采購貨物預算1.5萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款8799.29萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛1輛,其中機要通信用車1輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛。
九、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等)。
(六)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開聯系人:宋波、黃梅? 聯系方式:023-47521393
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