| [ 索引號 ] | 11500381009320393R/2025-00009 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 交通 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 江津區交通運輸委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-12 | [ 發布日期 ] | 2025-02-12 |
發布日期: 2025-02-12 14:48:59
一、單位基本情況
重慶市江津區道路運輸事務中心為重慶市江津區交通局管理的副處級全額撥款事業單位,系公益一類事業單位。
(一)職能職責。
職能職責:承擔轄區范圍內道路旅客運輸、道路貨物運輸及與道路運輸相關的機動維修、機動車駕駛員培訓、道路客貨運輸站(場)、汽車租賃管理的事務性工作,協助開展相關行政許可事務。承擔轄區范圍內路政管理、超限運輸管理的事務性工作,協助開展行政許可相關事務性工作。承擔道路運輸行業專項規劃編制的事務性工作。承擔道路運輸行業從業人員教育培訓和資質管理事務性工作。承擔道路運輸及相關行業安全和應急管理的事務性工作,參與行業安全事故調查;承擔道路運輸及相關行業環保和節能減排事務性工作。承擔道路運輸行業安全服務質量考核和信用體系建設;承擔道路運輸市場運行監測、行業統計的事務性工作。負責組織實施重點物資、緊急客貨運輸;承擔道路運輸戰備事務性工作。承擔交通行業信息化建設、管理工作;承擔交通系統檔案管理工作。承擔行業文明建設工作。完成區交通局交辦的其他任務。
(二)單位構成。
1、綜合科。承擔文秘、值班、政務信息、辦公自動化、機要、保密、督查、議案提案、網絡輿情、信訪等工作;承擔黨務、人事、勞動工資和職工教育培訓工作;承擔財務和統計工作;承擔退休人員服務管理工作;承擔國有資產管理工作;承擔行業文明建設工作。
2、運政事務科。承擔客運班線運輸、道路貨物運輸、道路客貨運輸站(場)管理的事務性工作;承擔道路運輸戰備事務性工作。
3、公交出租車管理科。承擔城市公共汽車、出租汽車以及其他城市交通車輛管理運營的事務性工作。
4、駕培維修科。承擔機動車維修、機動車駕駛員培訓管理的事務性工作;承擔道路運輸行業從業人員教育培訓和資質管理相關事務。
5、安全環保科。承擔道路運輸及相關行業安全和應急管理的事務性工作,參與行業安全事故調查;承擔道路運輸及相關行業環保和節能減排事務性工作;負責法制相關事務性工作。
6、交通信息科。承擔交通行業信息化建設、管理事務;承擔交通系統檔案管理工作。
7、軌道交通科。具體負責軌道交通、市郊鐵路等運營管理方面的事務工作。
二、部門收支總體情況
(一)收入支出總體情況。
2025年年初預算收入總計5279.53萬元,支出總計5279.53萬元。收支較上年度預算數減少38.88萬元,下降了0.73%。主要原因為農村地區客運補助上年結轉資金減少376.4萬元。
(二)收入預算情況。
2025年年初預算數5279.53萬元,其中:一般公共預算撥款5279.53萬元。收入較去年減少38.88萬元,其中一般公共預算撥款增加235.74萬元,增長了5.96%,主要原因為城市公交IC卡特殊人群免費乘車補貼增加121.43萬元以及營運補貼增加104萬元;上級補助收入預算減少274.63萬元,下降了20%,主要原因為農村地區客運補助資金減少376.4萬元。
(三)支出預算情況。
2025年年初預算數5279.53萬元,其中:社會保障和就業支出2570.07萬元,衛生健康支出40.41萬元,交通運輸支出2637.97萬元,住房保障支出31.08萬元。支出較上年度預算數減少38.88萬元,下降了0.73%,主要是基本支出增加19.10萬元,原因是單位人員數量增加帶來的人員經費增長,項目支出減少57.98萬元,主要原因是農村地區客運補助上年結轉資金減少376.4萬元。
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三、財政撥款收入支出預算情況說明
2025年年初預算收入總計5279.53萬元,支出總計5279.53萬元。收支較上年度預算數減少38.88萬元,下降了0.73%。
四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入5279.53萬元,一般公共預算財政撥款支出5279.53萬元,比2024年減少38.88萬元,下降了0.73%。其中:基本支出751.26萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2024年增加19.10萬元,原因是單位人員數量增加帶來的人員經費增長;項目支出4528.27萬元,主要用于道路運輸事務機構專項經費、城市公交IC卡特殊人群免費乘車補貼、農村地區客運補助、農村客運營運補貼等重點工作,比2024年減少57.98萬元,主要原因是農村地區客運補助上年結轉資金減少376.4萬元。
五、政府性基金預算收入支出情況說明
本單位2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
六、國有資本經營預算收入支出情況說明
本單位2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
七、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費總體情況說明
2025年一般公共預算“三公”經費年初預算0.3萬元,比2024年減少2.7萬元,下降90%,主要原因是預計2025年公務接待量下降。
(二)“三公”經費分項情況說明
2025年因公出國(境)費用年初預算數0萬元,與2024年持平;
2025年公務接待費年初預算數0.3萬元,比2024年減少2.7萬元,下降90%,主要原因是預計2025年公務接待量下降;
2025年公務用車運行維護費年初預算數0萬元,與2024年持平;
2025年公務用車購置費年初預算數0萬元,與2024年持平。
八、其他重要事項的情況說明
(一)我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款4528.27萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛。
九、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等)。
(六)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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