| [ 索引號 ] | 11500381009320393R/2025-00011 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 交通 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 江津區交通運輸委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-12 | [ 發布日期 ] | 2025-02-12 |
發布日期: 2025-02-12 14:51:53
一、單位基本情況
(一)職能職責。
1.貫徹執行公路管理相關法律、法規、規章和政策;參與公路建設、養護、路政、運營相關措施、制度、技術規范的起草和組織實施工作。
2.負責公路行業發展研究,以及有關規劃編制和組織實施的事務工作。
3.負責全區普通國省縣道公路建設、養護和管理的相關事務工作。負責全區農村公路建設、養護管理相關事務工作。負責全區普通國省縣道公路服務設施建設、管理工作。
4.負責轄區公路路政管理的事務工作。
5.負責轄區職責范圍內的橋梁、隧道的日常養護管理工作。
6.負責朱楊車渡的運行管理工作。
7.負責全區普通國省縣道路網運行管理、公路行業安全、應急管理、公路戰備的事務工作。
8.負責轄區公路行業生態環境保護、節能減排等有關事務工作。
9.負責公路行業統計、信用體系建設、科技成果推廣應用和信息化等事務工作;負責公路行業精神文明建設工作。
10.完成主管部門交辦的其他任務。
(二)單位構成。
內設機構:
1.綜合科。負責文秘、值班、政務信息、辦公自動化、機要、保密、督查、議案提案、網絡輿情、信訪等工作;負責黨務、黨風廉政、政工和職工教育培訓工作;負責財務和統計相關工作;負責退休人員管理服務工作;負責國有資產管理相關工作;負責行業文明建設工作。
2.國省道管護科。負責普通國省道公路養護管理相關事務工作;負責行業信息化、行業信用體系建設的事務工作;負責公路附屬設施的管理工作。
3.農村公路管護科。負責全區農村公路養護管理相關事務工作。
4.公路建設科。負責普通國省道、農村公路建設相關事務工作;負責公路服務設施的規劃建設工作。
5.路政事務科。負責轄區公路路政管理的事務工作;負責公路管理法制工作。
6.安全科。負責安全生產和應急管理工作;負責公路行業生態環保、節能減排相關事務工作;負責社會治安綜合治理工作;負責公路戰備事務工作。
7.車渡管理科。負責朱楊車渡運行管理工作。
8.機械管理科。負責養護工程車輛、機械設備管理工作。
9.先鋒公路管理站。負責所轄片區公路路政管理的相關事務工作;負責所轄片區國省縣道公路(含橋梁、隧道)養護管理工作;負責所轄片區農村公路養護管理相關事務工作;負責管養公路搶險救災工作。
10.油溪公路管理站。負責所轄片區公路路政管理的相關事務工作;負責所轄片區國省縣道公路(含橋梁、隧道)養護管理工作;負責所轄片區農村公路養護管理相關事務工作;負責管養公路搶險救災工作。
11.白沙公路管理站。負責所轄片區公路路政管理的相關事務工作;負責所轄片區國省縣道公路(含橋梁、隧道)養護管理工作;負責所轄片區農村公路養護管理相關事務工作;負責管養公路搶險救災工作。
12.賈嗣公路管理站。負責所轄片區公路路政管理的相關事務工作;負責所轄片區國省縣道公路(含橋梁、隧道)養護管理工作;負責所轄片區農村公路養護管理相關事務工作;負責管養公路搶險救災工作。
13.蔡家公路管理站。負責所轄片區公路路政管理的相關事務工作;負責所轄片區國省縣道公路(含橋梁、隧道)養護管理工作;負責所轄片區農村公路養護管理相關事務工作;負責管養公路搶險救災工作。
14.李市公路管理站。負責所轄片區公路路政管理的相關事務工作;負責所轄片區國省縣道公路(含橋梁、隧道)養護管理工作;負責所轄片區農村公路養護管理相關事務工作;負責管養公路搶險救災工作。
15.小修作業隊。負責普通國省縣道公路小型病害修復、公路附屬設施日常小修等工作;負責管養公路搶險救災工作。
二、部門收支總體情況
(一)收入支出總體情況。
2025年年初預算收入總計3,468.43萬元,支出總計3,468.43萬元。收支較上年預算數減少339.81? 萬元, 減少8.92%。主要變動原因為本年度一般公共預算收入較上年度減少了339.81萬元。
(二)收入預算情況。
2025年年初預算數3,468.43萬元,其中:一般公共預算撥款3,468.43萬元。收入較去年減少339.81萬元,主要是一般公共預算撥款減少339.81萬元。
(三)支出預算情況。
2025年年初預算數3,468.43萬元,其中:社會保障和就業支出1,186.39萬元,衛生健康支出2,30.06萬元,交通運輸支出1,945.74萬元,住房保障支出106.24萬元。支出較去年減少339.81萬元,主要是基本支出減少359.62萬元,項目支出增加19.81萬元。
三、財政撥款收入支出預算情況說明
2025年財政撥款收入年初預算數3,468.43萬元,支出年初預算數3,468.43萬元。
四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入3,468.43萬元,一般公共預算財政撥款支出3,468.43萬元,比2024年減少339.81萬元。其中:基本支出3,320.15萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2024年減少359.62萬元,主要原因是經費縮減;項目支出148.28萬元,主要用于朱楊車渡運維、公路附屬設施維修維護,道路安全整治工程等重點工作,比2024年增加19.81萬元,主要原因是單位機構調整,增加公路建設、路政管理、農村公路養護管理方面事務工作。
?? 五、政府性基金預算收入支出情況說明
重慶市江津區公路事務中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
六、國有資本經營預算收入支出情況說明
重慶市江津區公路事務中心2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
七、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費總體情況說明
2025年一般公共預算“三公”經費年初預算39.50萬元,與2024年持平。其中:公務接待費年初預算數0.5萬元,與2024年持平;公務用車運行維護費年初預算數39萬元,與2024年持平。2025年一般公共預算未安排公務用車購置費,無因公出國(境)費用。
(二)“三公”經費分項情況說明
2025年因公出國(境)費用年初預算數0萬元,與2024年持平;
2025年公務接待費年初預算數0.5萬元,與2024年持平;
2025年公務用車運行維護費年初預算數39萬元,與2024年持平;
2025年公務用車購置費年初預算數0萬元,與2024年持平。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。
我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款148.28萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛13輛,其中應急保障用車13輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛。
九、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等)。
(六)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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