| [ 索引號 ] | 11500381009320393R/2025-00013 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 交通 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 江津區交通運輸委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-12 | [ 發布日期 ] | 2025-02-12 |
發布日期: 2025-02-12 14:55:11
一、單位基本情況
(一)職能職責。
1、橋梁的巡視檢查。巡視檢查區內公路橋梁設施和用地情況。定期對區內所有橋梁進行巡查,對存在的問題及時上報處理。
2、橋梁檢測、評定。組織實施全區公路橋梁設施的定期檢測、評估,編制大中修及改造技術方案。參與起草公路橋梁設施的運行管理辦法、養護維修操作規程和安全應急預案。
3、橋梁的普查和統計。負責全區公路橋梁的普查和統計工作,建立公路橋梁設施技術檔案。
4、橋梁建設項目的技術評審和竣工驗收后的管理。參加公路橋梁設施建設項目的技術評審和竣工驗收后的移交工作等。
5、負責橋梁檔案的管理。
6、承辦行政主管部門交辦的其他任務。
(二)單位構成。
我單位為江津區交通運輸委員會內設公路規劃建設管理科管理聯合辦公,無其他內設機構。財務管理工作由委機關財務審計科進行統一直屬管理。
二、部門收支總體情況
(一)收入支出總體情況。
2025年年初預算收入總計1,523.12萬元,支出總計1,523.12萬元。
(二)收入預算情況。
2025年年初預算數1,523.12萬元,其中:一般公共預算撥款1,523.12萬元。收入較去年減少4,035.33萬元,主要是上級補助收入減少4,544.74萬元。
(三)支出預算情況。
2025年年初預算數1,523.12元,其中:社會保障和就業支出53.06萬元,衛生健康支出20.49萬元,交通運輸支出1,431.95萬元,住房保障支出17.62萬元。支出較去年減少4,035.33萬元,主要是交通運輸支出減少4,058.09萬元。
三、財政撥款收入支出預算情況說明
?2025年財政撥款收入年初預算數1,523.12萬元,支出年初預算數1,523.12萬元。
四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入1,523.12萬元,一般公共預算財政撥款支出1,523.12萬元,比2024年減少4,035.33萬元。其中:基本支出393.15萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2024年增加33.52萬元,主要原因是人員調入,相關支出增加;項目支出1,129.97萬元,主要用于江津公路長江大橋防船舶碰撞工程、江津長江公路大橋和鼎山長江大橋健康監測系統項目等重點工作,比2024年減少4,068.85萬元,主要原因是本年無上級補助收入,相關支出減少。
?? 五、政府性基金預算收入支出情況說明
我單位2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
六、國有資本經營預算收入支出情況說明
我單位2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
七、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費總體情況說明
2025年一般公共預算“三公”經費年初預算0萬元,與2024年持平。
(二)“三公”經費分項情況說明
2025年因公出國(境)費用年初預算數0萬元,與2024年持平。
2025年公務接待費年初預算數0萬元,與2024年持平。
2025年公務用車運行維護費年初預算數0萬元,與2024年持平。
2025年公務用車購置費年初預算數0萬元,與2024年持平。
八、其他重要事項的情況說明
(一)我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款1,129.97萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2024年12月,我單位共有車輛0輛,2025年無公務車購置計劃。
九、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等)。
(六)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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