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      重慶市江津區(qū)交通運輸委員會

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      [ 索引號 ] 11500381009320393R/2025-00014 [ 發(fā)文字號 ]
      [ 主題分類 ] 交通 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
      [ 發(fā)布機構 ] 江津區(qū)交通運輸委 [ 有效性 ] 有效
      [ 成文日期 ] 2025-02-12 [ 發(fā)布日期 ] 2025-02-12

      重慶市江津區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊2025年預算情況說明

      發(fā)布日期: 2025-02-12 14:56:45


      一、單位基本情況

      (一)職能職責。

      重慶市江津區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊以重慶市江津區(qū)交通運輸委員會的名義,統(tǒng)一行使交通運輸領域行政處罰權及與之相關的行政檢查、行政強制權等執(zhí)法職能,其職能職責如下:

      1、宣傳貫徹交通運輸行政執(zhí)法方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。

      2、承擔全區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法組織協(xié)調。組織開展有關專項執(zhí)法。擬訂交通運輸綜合行政執(zhí)法管理制度。

      3、承擔轄區(qū)范圍內公路路政執(zhí)法,依法維護國省干線、縣道的路產(chǎn)路權,查處違反公路路政管理規(guī)定的行為;依法承擔公路超限運輸治理的執(zhí)法工作。

      4、承擔轄區(qū)范圍內道路運政執(zhí)法,依法對道路運輸經(jīng)營者的經(jīng)營行為、從事道路運輸車輛的技術狀況進行監(jiān)督檢查;依法對在公路和其他經(jīng)營場所、客貨集散地從事道路運輸經(jīng)營和道路運輸相關業(yè)務的經(jīng)營者進行監(jiān)督檢查;依法行使道路運輸市場動態(tài)監(jiān)管職責;依法查處未經(jīng)許可從事道路運輸經(jīng)營等違反道路運輸管理的行為。

      5、承擔轄區(qū)范圍內地方通航水域水路運輸、港口、碼頭、渡口、地方航道、地方海事行政執(zhí)法和漁船檢驗的監(jiān)督;依法對水路運輸、港口、碼頭經(jīng)營者進行日常監(jiān)督管理。

      6、承擔轄區(qū)范圍內公路水運工程質量和安全生產(chǎn)管理的行政執(zhí)法工作;依法承擔公路建設市場行政執(zhí)法工作。

      7、承擔轄區(qū)范圍內地方鐵路安全監(jiān)督管理和行政執(zhí)法工作。

      8、依法承擔交通運輸行業(yè)安全生產(chǎn)、污染防治監(jiān)督管理和行政執(zhí)法。

      9、指導鎮(zhèn)(街)對鄉(xiāng)村公路開展行政執(zhí)法工作。

      10、承擔交通運輸綜合行政執(zhí)法有關信訪、投訴舉報受理、糾紛調解工作。

      11、組織實施交通運輸綜合行政執(zhí)法隊伍建設管理工作。

      12、參與交通運輸生產(chǎn)安全事故的調查工作。

      13、承擔與交通運輸綜合行政執(zhí)法有關的應急工作。

      14、完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)交通運輸委交辦的其他任務。

      (二)單位構成

      重慶市江津區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊為重慶市江津區(qū)交通運輸委下屬的副處級參公事業(yè)單位。內設十科二室十二個大隊(綜合科、黨群科、路政監(jiān)督科、運政監(jiān)督科、公交出租監(jiān)督科、駕培維修監(jiān)督科、港航海事科、工程質量監(jiān)督科安全環(huán)保科信訪投訴科、案件審理室、執(zhí)法監(jiān)督室、交通執(zhí)法一、二、三、四、五、六、七、八、九大隊、港航海事一、二大隊、工程質量監(jiān)督大隊核定參公事業(yè)編制157名,設黨組織書記、支隊長1名,黨組織副書記、政委1名,副支隊長4名;內設機構科級領導職數(shù)45名。

      二、單位收支總體情況

      (一)收入支出總體情況。

      2025年年初預算收入總計3,874.95萬元,支出總計3,874.95萬元。收支較上年預算數(shù)減少85.95萬元, 下降2.17%,主要原因是一般公共預算財政撥款收入較上年減少85.95萬元。

      (二)收入預算情況。

      2025年年初預算數(shù)3,874.95萬元,其中:一般公共預算撥款3,874.95萬元。收入較上年減少85.95萬元,主要是一般公共預算撥款減少85.95萬元。

      (三)支出預算情況。

      2025年年初預算數(shù)3,874.95元,其中:社會保障和就業(yè)支出533.26萬元,衛(wèi)生健康支出220.59萬元,交通運輸支出2,899.25萬元,住房保障支出221.85萬元。支出較上年減少85.95萬元,主要是基本支出減少107萬元,項目支出增加21.05萬元。

      三、財政撥款收入支出預算情況說明

      ?2025年財政撥款收入年初預算數(shù)3,874.95萬元,支出年初預算數(shù)3,874.95萬元。

      四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

      2025年一般公共預算財政撥款收入3,874.95萬元,一般公共預算財政撥款支出3,874.95萬元,比2024年減少85.95萬元。其中:基本支出3,371.57萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出,比2024年減少107萬元,主要原因是交通運輸支出減少104.3萬元;項目支出503.38萬元,主要用于交通運輸領域綜合執(zhí)法重點工作,比2024年增加21.05萬元,主要原因是交通運輸支出增加21.05萬元。

      五、政府性基金預算收入支出情況說明

      重慶市江津區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

      六、國有資本經(jīng)營預算收入支出情況說明

      重慶市江津區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊2025年無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

      七、“三公”經(jīng)費情況說明

      (一)“三公”經(jīng)費總體情況說明

      2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費年初預算54.1萬元,比2024年減少0.4萬元,下降0.73%,主要原因是公務接待費較上年減少0.4萬元。

      (二)“三公”經(jīng)費分項情況說明

      2025年因公出國(境)費用年初預算數(shù)0萬元,2024年保持不變

      2025年公務接待費年初預算數(shù)1.6萬元,比2024年減少0.4萬元,主要原因是嚴格控制公務接待費

      2025年公務用車運行維護費年初預算數(shù)52.5萬元,2024年保持不變

      2025年公務用車購置費年初預算數(shù)0萬元,2024年保持不變

      八、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費557.66萬元,比上年減少89.51萬元,主要原因為辦公費、印刷費、差旅費、福利費等用支出減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、其他交通費用及其他商品和服務支出等。

      (二)政府采購情況。政府采購預算總額177.74萬元:政府采購貨物預算177.74萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購177.74萬元:政府采購貨物預算177.74萬元、政府采購服務預算0萬元。

      (三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款503.38萬元。

      (四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至202412月,本單位共有車輛15輛,其中應急保障用車15輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛。

      九、專業(yè)性名詞解釋

      (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

      (二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

      (三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。

      (四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

      (五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。

      (六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

      (七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

      (八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

      (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      (十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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      單位預算公開聯(lián)系人:曾雪蓮? 聯(lián)系方式:023-47535385

      附件下載:

      重慶市江津區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊2025年預算公開表.xlsx
      重慶市江津區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊2025年預算情況說明.doc

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