| [ 索引號(hào) ] | 11500381750069234B/2025-00369 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 教育 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 江津區(qū)教委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2025-08-26 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-08-26 |
發(fā)布日期: 2025-08-26 14:45:27
?
?
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
重慶市江津第八中學(xué)校實(shí)施初中義務(wù)教育和高中優(yōu)質(zhì)教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。其職能職責(zé):
1.負(fù)責(zé)實(shí)施初中和高中學(xué)歷教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。實(shí)施素質(zhì)教育,提高教育質(zhì)量。積極開(kāi)展“培優(yōu)補(bǔ)差”“競(jìng)賽輔導(dǎo)”等活動(dòng),使學(xué)生在品德、智力、體質(zhì)等方面全面發(fā)展。
2.承擔(dān)深化課程內(nèi)容改革,加強(qiáng)探索學(xué)科教學(xué)新模式,探索課標(biāo)制定、教材使用與考試評(píng)價(jià)的銜接。以現(xiàn)代教學(xué)技術(shù)為支撐,以中學(xué)新課改為契機(jī),深入推進(jìn)素質(zhì)教育,全面實(shí)現(xiàn)中學(xué)教育培養(yǎng)目標(biāo)。
3.負(fù)責(zé)把德育放在首位,寓德育于學(xué)科教學(xué)之中。組織開(kāi)展與學(xué)生年齡相適應(yīng)的社會(huì)生活實(shí)踐活動(dòng),形成“學(xué)校、家庭、社會(huì)”三結(jié)合的思想道德教育體系,促進(jìn)學(xué)生養(yǎng)成良好的思想品德和行為習(xí)慣。
4.負(fù)責(zé)根據(jù)辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)和要求,提供配套的教育教學(xué)設(shè)施設(shè)備。保障學(xué)校校園環(huán)境的美化、綠化。提供基本的餐飲、住宿、醫(yī)療等服務(wù),為學(xué)生學(xué)習(xí)、生活提供保障。
5.負(fù)責(zé)保證學(xué)生的課外活動(dòng)時(shí)間,組織開(kāi)展文化娛樂(lè)等課外活動(dòng)。
6.承擔(dān)為學(xué)生減免學(xué)雜費(fèi)、課本費(fèi)及相應(yīng)的教輔資料費(fèi),為貧困學(xué)生提供政策性扶助。
7.承擔(dān)依法治校、維護(hù)校園公共安全、校園食品安全、公共衛(wèi)生等工作。
8.承擔(dān)從事初中義務(wù)教育及高中優(yōu)質(zhì)教育教學(xué)的相關(guān)社會(huì)服務(wù)。
9.完成行政主管部門(mén)交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成
2024年度,學(xué)校機(jī)構(gòu)設(shè)置為:書(shū)記、校長(zhǎng)、紀(jì)委書(shū)記、副校長(zhǎng)以及辦公室、學(xué)生處、教務(wù)處、總務(wù)處、教科處、法制安全處、初一年級(jí)組、初二年級(jí)組、初三年級(jí)組,高一年級(jí)組、高二年級(jí)組、高三年級(jí)組等內(nèi)設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
二、部門(mén)決算情況
(一)部門(mén)收支總體情況
1.收入支出總體情況。2024年度收入總計(jì)8811.44萬(wàn)元,支出總計(jì)8811.44萬(wàn)元。收、支與2023年度相比,減少168.06萬(wàn)元,下降1.87%,主要原因是2023年末結(jié)轉(zhuǎn)資金274.74萬(wàn)元,初中學(xué)生人數(shù)減少,品跌后有所增加。
2.收入情況。2024年度收入合計(jì)8536.70萬(wàn)元,與2023年度相比,減少168.06萬(wàn)元,下降1.93%。其中:財(cái)政撥款收入8019.99萬(wàn)元,占93.95%;事業(yè)收入345.44萬(wàn)元,占4.05%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入171.26萬(wàn)元,占2.01%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余274.74萬(wàn)元。主要原因是初中學(xué)生人數(shù)減少,公用經(jīng)費(fèi)減少。
3.支出情況。2024年度支出合計(jì)8811.44萬(wàn)元,與2023年度相比,增加106.68萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.23%。其中:基本支出7689.95萬(wàn)元,占87.27%;項(xiàng)目支出1121.49萬(wàn)元,占12.73%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。主要原因本年度工程項(xiàng)目增加。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,與2023年度相比,減少274.74萬(wàn)元,下降100.00%,主要原因是本年度工程項(xiàng)目增加。
(二)財(cái)政撥款收支總體情況
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)8019.99萬(wàn)元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加133.86萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.70%。主要原因是初中學(xué)生人數(shù)減少,公用經(jīng)費(fèi)減少。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支總體情況
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7980.68萬(wàn)元,與2023年度相比,增加94.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.20%。主要原因是本年度工程項(xiàng)目增加。較年初預(yù)算數(shù)減少430.26萬(wàn)元,下降5.12%。主要原因是食堂排危改造、學(xué)生宿舍改造工程款,寄宿生和非寄宿生生活補(bǔ)助、營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃、免教科書(shū)補(bǔ)助等。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7980.68萬(wàn)元,與2023年度相比,增加94.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.20%。主要原因是本年度工程項(xiàng)目增加。較年初預(yù)算數(shù)減少430.26萬(wàn)元,下降5.12%。主要原因是教師人數(shù)及學(xué)生人數(shù)減少。
3.比較情況。本部門(mén)2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)教育支出6021.51萬(wàn)元,占75.45%,較年初預(yù)算數(shù)減少350.97萬(wàn)元,下降5.51%,主要原因是教師人數(shù)及學(xué)生人數(shù)減少。
(2)社會(huì)保障與就業(yè)支出1257.77萬(wàn)元,占15.76%,較年初預(yù)算數(shù)增加140.56萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.58%,主要原因是補(bǔ)繳了2022年社保。
(3)衛(wèi)生健康支出385.99萬(wàn)元,占4.84%,較年初預(yù)算數(shù)減少108.23萬(wàn)元,下降21.90%,主要原因是教師人數(shù)減少。
(4)住房保障支出315.41萬(wàn)元,占3.95%,較年初預(yù)算數(shù)減少111.62萬(wàn)元,下降26.14%,主要原因是教師人數(shù)減少。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況
?2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出7344.51萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)6686.73萬(wàn)元,與2023年度相比,減少97.28萬(wàn)元,下降1.43%,主要原因是教師人數(shù)減少。公用經(jīng)費(fèi)657.78萬(wàn)元,與2023年度相比,減少9.09萬(wàn)元,下降1.36%,主要原因是初中學(xué)生人數(shù)減少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入39.31萬(wàn)元,與2023年度相比,增加39.31萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是本年度新增臥龍池排危及周邊文化景觀改造工程。本年支出39.31萬(wàn)元,與2023年度相比,增加39.31萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.00%,主要原因是本年度新增臥龍池排危及周邊文化景觀改造工程。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門(mén)2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.53萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少3.47萬(wàn)元,下降49.57%,主要原因是按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較年初預(yù)算有所下降。較上年支出數(shù)減少0.50萬(wàn)元,下降12.41%,主要原因是全員嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2024年度公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.53萬(wàn)元,主要用于開(kāi)會(huì)辦事和出差等公務(wù)活動(dòng)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.47萬(wàn)元,下降41.17%,主要原因是按照只減不增的要求從嚴(yán)控制公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),全年實(shí)際支出較年初預(yù)算有所下降。較上年支出數(shù)減少0.50萬(wàn)元,下降12.41%,主要原因是全員嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
?公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元,主要用于接待.費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.00萬(wàn)元,下降100.00%,較上年支出數(shù)無(wú)增減,主要原因是本年度未產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)支出,與上年持平。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為2輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2024年本部門(mén)人均接待費(fèi)0元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)1.76萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
按照部門(mén)決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛2輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(三)政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2024年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額982.67萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出127.90萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出775.48萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出79.29萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額982.67萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額667.19萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的67.90 %。主要用于采購(gòu)辦公用品、工程項(xiàng)目支出以及服務(wù)。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我校對(duì)16個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)16項(xiàng),涉及資金934.70萬(wàn)元;以委托第三方形式開(kāi)展績(jī)效自評(píng)0項(xiàng),涉及資金0.00萬(wàn)元。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表(見(jiàn)附表)
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
本單位無(wú)此事項(xiàng)
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明
本單位無(wú)此事項(xiàng)
(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位無(wú)此事項(xiàng)
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋?zhuān)坏眠z漏。示例:
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(四)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(五)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(六)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(七)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費(fèi):指一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十二)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十三)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十四)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十五)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展和改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:聶勛孝??? 聯(lián)系電話(huà):023-47391102
?
?
2024年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表
|
項(xiàng)目 名稱(chēng) |
江津區(qū)義務(wù)教育非寄宿貧困生生活補(bǔ)助 |
自評(píng)總分 (分) |
91.32 | ||||||||||||||||||
|
項(xiàng)目主管 部門(mén) |
520-重慶市江津第八中學(xué)校 |
財(cái)政歸口科室 |
005-教科文科 |
項(xiàng)目 聯(lián)系人 |
聶勛孝 |
聯(lián)系電話(huà) |
023-47391102 | ||||||||||||||
|
年度總金額 |
年初 預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率 得分 (分) | |||||||||||||||
|
0.00 |
0.56 |
0.56 |
100 |
10 |
10 | ||||||||||||||||
|
其中: 財(cái)政撥款 |
0.00 |
0.56 |
0.56 |
100 |
10 |
10 | |||||||||||||||
|
當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||||||||||||
|
|
按時(shí)完成非寄宿貧困生生活補(bǔ)助 |
按時(shí)完成非寄宿貧困生生活補(bǔ)助 | |||||||||||||||||||
|
指標(biāo) 名稱(chēng) |
計(jì)量 單位 |
指標(biāo) 性質(zhì) |
指標(biāo) 值 |
全年 完成值 |
偏離度(%) |
得分 系數(shù) (%) |
指標(biāo) 權(quán)重 (分) |
指標(biāo) 得分 (分) |
說(shuō)明 | ||||||||||||
|
支助學(xué)生 |
人 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
30 |
30 |
| ||||||||||||
|
支付及時(shí)性 |
天 |
≤ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
| ||||||||||||
|
家長(zhǎng)滿(mǎn)意度 |
% |
≥ |
92 |
90 |
2.17 |
78.3 |
30 |
23.49 |
| ||||||||||||
|
貧困學(xué)生滿(mǎn)意度 |
% |
≥ |
92 |
90 |
2.17 |
78.3 |
10 |
7.83 |
| ||||||||||||
?
國(guó)務(wù)院部門(mén)網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門(mén)網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號(hào)
江津發(fā)布