| [ 索引號 ] | 11500381750069234B/2025-00165 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 教育 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 江津區教委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-26 | [ 發布日期 ] | 2025-02-26 |
發布日期: 2025-02-26 12:54:53
一、單位基本情況
(一)職能職責
1、負責實施初中義務教育,促進基礎教育發展。實施素質教育,提高教育質量,使適齡兒童、少年在品德、智力、體質等方面全面發展。
2、承擔深化課程內容改革,加強探索學科教學新模式,探索課標制定、教材使用與考試評價的銜接。以現代教學技術為支撐,以中學新課改為契機,深入推進素質教育,全面實現中學教育培養目標,不斷提高教育質量,開足開齊國家規定的所有必修課程。
3、負責把德育放在首位,寓德育于教學之中,開展與學生年齡相適應的社會實踐活動,形成學校、家庭、社會相互配合的思想道德教育體系,促進學生養成良好的思想品德和行為習慣。
4、負責保證學生的課外活動時間,組織開展文化娛樂等課外活動。
5、承擔為學生減免學雜費、課本費及教輔資料費,為貧困學生提供政策性扶助。
6、承擔依法治校、維護校園公共安全、校園食品安全、公共衛生等工作。
7、承擔從事初中學歷教育及相關社會服務。
8、完成行政主管部門交辦的其他事情。
(二)單位構成
我單位名稱是重慶市江津區雙福第二學校,是全額撥款的事業單位,是重慶市江津區教育委員會下屬二級預算單位,內設機構有辦公室、教務處、德育處、總務處。單位事業編制人數67人,2025年預算在職67人,在校學生896人,其中寄宿生370人、隨班就讀學生1人。
二、部門收支總體情況
(一)收入支出總體情況
2025年年初預算收入總計1381.15萬元,支出總計1381.15萬元。
(二)收入預算情況
2025年年初預算數1381.15萬元,其中:上年結轉0萬元,一般公共預算撥款1381.15萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加212.15萬元,主要是一般公共預算撥款增加212.15萬元。
(三)支出預算情況
2025年年初預算數1381.15元,其中:一般公共服務支出1381.15萬元,教育支出1065.34萬元,社會保障和就業支出181.81萬元,衛生健康支出72.7萬元,住房保障支出61.3萬元。支出較去年增加212.15萬元,主要是基本支出增加211.97萬元,項目支出增加0.18萬元。
三、財政撥款收入支出預算情況說明
2025年財政撥款收入年初預算數1381.15萬元,支出年初預算數1381.15萬元。
四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入1381.15萬元,一般公共預算財政撥款支出1381.15萬元,比2024年增加212.15萬元。其中:基本支出211.97萬元,重點工作主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0.18萬元,主要用于鄉村教師崗位生活補助。
五、政府性基金預算收入支出情況說明
2025年政府性基金預算收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元,比2024年增加0萬元,主要原因是重慶市江津區雙福第二中學校2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
六、國有資本經營預算收入支出情況說明
2025年國有資本經營預算收入0萬元,國有資本經營預算支出0萬元,比2024年增加0萬元,主要原因是重慶市江津區雙福第二中學校2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
七、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費總體情況說明
2025年一般公共預算“三公”經費年初預算0萬元,與2024年持平。
(二)“三公”經費分項情況說明
2025年因公出國(境)費用年初預算數0萬元,與2024年持平;
2025年公務接待費年初預算數0萬元,與2024年持平;
2025年公務用車運行維護費年初預算數0萬元,與2024年持平;
2025年公務用車購置費年初預算數0萬元,與2024年持平。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。
我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。其中:本年年初預算項目開展績效自評0個,金額0萬元;公開績效目標的項目0個,金額0萬元;公開部門整體績效目標0萬元,三級指標0個。向人大報告績效目標的項目0個,金額0萬元;向人大報告整體績效目標0萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中業務用車0輛,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,特種專業技術用車0輛,執法執勤用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中業務用車0輛,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,特種專業技術用車0輛,執法執勤用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛。
九、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等)。
(六)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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部門預算公開聯系人:王忠容
聯系方式:(18223420762,電話:023-47321361)
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