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        重慶市江津區(qū)教育委員會

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        [ 索引號 ] 11500381750069234B/2026-00063 [ 發(fā)文字號 ]
        [ 主題分類 ] 教育 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
        [ 發(fā)布機構(gòu) ] 江津區(qū)教委 [ 有效性 ] 有效
        [ 成文日期 ] 2026-03-12 [ 發(fā)布日期 ] 2026-03-12

        重慶市江津區(qū)雙福第三小學校2026年單位預算情況說明

        發(fā)布日期: 2026-03-12 16:06:26


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        一、單位基本情況

        (一)職能職責?

        重慶市江津區(qū)雙福第三小學校主要職能是實施小學義務(wù)教育,促進基礎(chǔ)教育發(fā)展和相關(guān)社會服務(wù),是全額撥款的事業(yè)單位。職責如下:

        1.負責實施小學義務(wù)教育,促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。實施素質(zhì)教育,提高教育質(zhì)量,使適齡兒童、少年在品德、智力、體質(zhì)等方面全面發(fā)展。

        2.承擔深化課程內(nèi)容改革,加強探索學科教學新模式,探索課標制定、教材使用與考試評價的銜接。以現(xiàn)代教學技術(shù)為支撐,以小學新課改為契機,深入推進素質(zhì)教育,全面實現(xiàn)小學教育培養(yǎng)目標,不斷提高教育質(zhì)量,開足開齊國家規(guī)定的學習領(lǐng)域的所有必修課程。

        3.負責把德育放在首位,寓德育于教學之中,開展與學生年齡想適應(yīng)的社會實踐活動,形成學校、家庭、社會相互配合的思想道德教育體系,促進學生養(yǎng)成良好的思想品德和行為習慣。

        4.學校應(yīng)當保證學生的課外活動時間,組織開展文化娛樂等課外活動。

        5.承擔為學生減免學雜費、課本費及教輔資料費,為貧困學生提供政策性扶助。

        6.承擔依法治校、維護校園公共安全、校園食品安全、公共衛(wèi)生等工作。

        7.承擔從事小學義務(wù)教育及學前教育教學的相關(guān)社會服務(wù)。

        8.完成行政主管部門交辦的其他任務(wù)。

        (二)單位構(gòu)成

        。單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)0個。下設(shè)二級預算單位0個。重慶市江津區(qū)雙福第三小學校,現(xiàn)有事業(yè)編制人數(shù)115人,實有在職教師115人,退休教師29人。2025年開設(shè)教學班45個,在讀學生2217人(其中隨班就讀學生3人)。下設(shè)辦公室、教務(wù)處、德育處、總務(wù)處、安全科等二級機構(gòu)。

        二、單位收支總體情況

        (一)收入支出總體情況

        2026年年初預算收入總計2660.22萬元,支出總計2660.22萬元。

        (二)收入預算情況

        2026年年初預算數(shù)2660.22萬元,其中:一般公共預算撥款2655.22萬元,政府性基金預算撥款5萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加124.47萬元,主要是一般公共預算撥款增加119.47萬元,政府性基金預算撥款增加。

        (三)支出預算情況

        2026年年初預算數(shù)2660.22萬元,其中:一般公共服務(wù)支出0萬元,教育支出2027.34萬元,社會保障和就業(yè)支出356.81萬元,衛(wèi)生健康支出149.76萬元,住房保障支出121.31萬元,其他支出5萬元。支出較去年增加124.47萬元,主要是教育支出增加154.46萬元,社會保障和就業(yè)支出減少55.78萬元,衛(wèi)生健康支出增加9.83萬元,住房保障支出增加10.96萬元,其他支出增加5萬元。

        三、財政撥款收入支出預算情況說明

        2026年財政撥款收入年初預算數(shù)2660.22萬元,支出年初預算數(shù)2660.22萬元。

        四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

        2026年一般公共預算財政撥款收入2655.22萬元,一般公共預算財政撥款支出2655.22萬元,比2025年增加119.47萬元。其中:基本支出2652.92萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出,比2025年增加119.26萬元,主要是教育支出增加154.46萬元,社會保障和就業(yè)支出減少55.78萬元,衛(wèi)生健康支出增加9.83萬元,住房保障支出增加10.96萬元,項目支出2.3萬元,主要用于長贍人員生活補助重點工作,比2025年增加0.21萬元,主要原因是長壽人員生活補助調(diào)標。

        五、政府性基金預算收入支出情況說明

        2026年政府性基金預算收入5萬元,政府性基金預算支出5萬元,主要用于心理健康設(shè)施設(shè)備采購,比2025年增加5萬元,主要原因是2025年無政府性基金預算收入。

        六、國有資本經(jīng)營預算收入支出情況說明

        重慶市江津區(qū)雙福第三小學校2026年無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

        七、“三公”經(jīng)費情況說明

        (一)“三公”經(jīng)費總體情況說明

        2026年一般公共預算“三公”經(jīng)費年初預算0萬元,比2025年減少0萬元,下降0,主要原因是重慶市江津區(qū)雙福第三小學校2026年無“三公”經(jīng)費預算支出。

        (二)“三公”經(jīng)費分項情況說明

        2026年因公出國(境)費用年初預算數(shù)0萬元,比2025年減少(或增加)0萬元,主要原因是2026年無因公出境預算;

        2026年公務(wù)接待費年初預算數(shù)0萬元,比2025年減少(或增加)0萬元,主要原因是2026年無公務(wù)接待預算;

        2026年公務(wù)用車運行維護費年初預算數(shù)0萬元,比2025年減少(或增加)0萬元,主要原因是無公務(wù)用車;

        2026年公務(wù)用車購置費年初預算數(shù)0萬元,比2025年減少(或增加)0萬元,主要原因是無公務(wù)用車購置。

        我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

        (二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元。

        (三)績效目標設(shè)置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。

        (四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中業(yè)務(wù)用車0輛,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中業(yè)務(wù)用車0輛,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛。

        九、專業(yè)性名詞解釋

        (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        (二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

        (三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。

        (四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

        (五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。

        (六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

        (七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

        (八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

        (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

        (十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

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        預算公開聯(lián)系人:張柳???????? 聯(lián)系方式:023-47846183

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        附件下載:

        509053雙福三小 2026年區(qū)級單位預算公開表.xlsx

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