| [ 索引號 ] | 11500381750069234B/2026-00067 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 教育 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 江津區(qū)教委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-12 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-03-12 |
發(fā)布日期: 2026-03-12 16:28:14
一、單位基本情況
(一)職能職責?
1.負責實施小學義務教育,促進基礎教育發(fā)展。實施素質教育,提高教育質量,使適齡兒童、少年在品德、智力、體質等方面全面發(fā)展。
2.承擔深化課程內容改革,加強探索學科教學新模式,探索課標制定、教材使用與考試評價的銜接。以現(xiàn)代教學技術為支撐,以小學新課改為契機,深入推進素質教育,全面實現(xiàn)小學教育培養(yǎng)目標,不斷提高教育質量,開足開齊國家規(guī)定的八個學習領域的所有必修課程。
3.學校應當把德育放在首位,寓德育于教育教學之中,開展與學生年齡相適應的社會實踐活動,形成學校、家庭、社會相互配合的思想道德教育體系,促進學生養(yǎng)成良好的思想品德和行為習慣。
4.學校應當保證學生的課外活動時間,組織開展文化娛樂等課外活動。
5.承擔為學生減免學雜費、課本費及教輔資料費,為貧困學生提供政策性扶助。
6.承擔依法治校、維護校園公共安全、校園食品安全、公共衛(wèi)生等工作。
7.承擔從事小學義務教育及學前教育教學的相關社會服務。
8.完成行政主管部門交辦的其他任務。
(二)單位構成
重慶市江津區(qū)麻柳小學校是全額撥款事業(yè)單位,無下屬機構,學校事業(yè)編制人數(shù)為17人。本次預算在職17人,退休30人,在校學生小學142人(其中隨班就讀3人,寄宿生0人);附設幼兒園兒童32人。
二、單位收支總體情況
(一)收入支出總體情況
2026年年初預算收入總計553.93萬元,支出總計553.93萬元。
(二)收入預算情況
2026年年初預算數(shù)553.93萬元,其中:一般公共預算撥款533.93萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入20萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少13.15萬元,主要是一般公共預算撥款增加14.15萬元,財政專戶收入減少,品牌收入減少13.15萬元。由于2026年無上年專戶結轉資金,因此上年專戶結轉減少22.3萬元。
按照我區(qū)預算管理要求,財政撥款結轉金額已納入相應性質的資金收入中進行反映,上述收入包括2025年財政撥款結轉并編制到2026年預算的資金擴大學前獎補資金5.2萬元。
(三)支出預算情況
2026年年初預算數(shù)553.93萬元,其中:教育支出429.76萬元,社會保障和就業(yè)支出67.24萬元,衛(wèi)生健康支出34.43萬元,住房保障支出22.5萬元。支出較去年減少13.15萬元,主要是項目支出減少。
三、財政撥款收入支出預算情況說明
2026年財政撥款收入年初預算數(shù)533.93萬元,支出年初預算數(shù)533.93萬元。
四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入533.93萬元,一般公共預算財政撥款支出533.93萬元,比2025年增加14.15萬元。其中:基本支出528.73萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障單位正常運轉的各項商品服務支出,比2025年增加8.95萬元,主要原因是工資福利支出增加;項目支出5.2萬元,主要用于學前擴大獎補重點工作,比2025年增加5.2萬元,主要原因是結轉擴大學前教育獎補項目資金5.2萬元。
五、政府性基金預算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)麻柳小學校2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
六、國有資本經(jīng)營預算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)麻柳小學校2026年無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費總體情況說明
2026年一般公共預算“三公”經(jīng)費年初預算0萬元,與2025年持平。
(二)“三公”經(jīng)費分項情況說明
2026年因公出國(境)費用年初預算數(shù)0萬元,與2025年持平。
2026年公務接待費年初預算數(shù)0萬元,與2025年持平。
2026年公務用車運行維護費年初預算數(shù)0萬元,與2025年持平。
2026年公務用車購置費年初預算數(shù)0萬元,與2025年持平。
八、其他重要事項的情況說明
我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。
2026年商品和服務定額預算28.73萬元,比上年減少7.43萬元,主要原因學生人數(shù)減少公用經(jīng)費減少。主要用于辦公費5.81萬元、郵電費0.8萬元、水電費1.9萬元、物管費0.2萬元、維修費2萬元、培訓費1.13萬元、專用材料費0.5萬元,工會經(jīng)費8.54萬元,其他交通費用0.5萬元,其他商品和服務支出7.35萬元等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。(三)績效目標設置情況。2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中業(yè)務用車0輛,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中業(yè)務用車0輛,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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單位預算公開聯(lián)系人:蔡貴茂?????聯(lián)系方式: 023-47619005
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