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      重慶市江津區(qū)科學技術局

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      [ 索引號 ] 11500381MB19776735/2023-00009 [ 發(fā)文字號 ]
      [ 主題分類 ] 科技、教育 [ 體裁分類 ] 其他公文
      [ 發(fā)布機構 ] 江津區(qū)科技局 [ 有效性 ] 有效
      [ 成文日期 ] 2023-08-23 [ 發(fā)布日期 ] 2023-08-23

      重慶市江津區(qū)科學技術局 2022年度部門決算公開情況說明

      發(fā)布日期: 2023-08-23 14:31:41

      重慶市江津區(qū)科學技術局

      2022年度部門決算公開情況說明

      ?

      一、部門基本情況

      (一)職能職責

      1.擬訂創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略方針以及科技發(fā)展、引進國外智力規(guī)劃和政策并組織實施。

      2.統(tǒng)籌科技創(chuàng)新體系建設和科技體制改革,會同有關部門建立健全技術創(chuàng)新激勵機制。推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設,承擔推進科技軍民融合發(fā)展相關工作,協(xié)調開展重大科技決策咨詢。

      3.會同有關部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議,推動多元化科技投入體系建設和科技金融結合。協(xié)調管理區(qū)級財政科技計劃(專項、基金等)并監(jiān)督實施。

      4.負責編制區(qū)級科技項目規(guī)劃并監(jiān)督實施,統(tǒng)籌協(xié)調關鍵共性技術、前沿引領技術、現(xiàn)代工程技術、顛覆性技術研發(fā)和創(chuàng)新,牽頭組織實施重大技術攻關和成果應用示范。會同有關部門建立科技項目協(xié)調、評估、監(jiān)管機制。

      5.組織擬訂高新技術發(fā)展及產業(yè)化規(guī)劃、政策和措施并組織實施。組織開展重點領域技術發(fā)展需求分析,提出重大任務并監(jiān)督實施。

      6.擬訂科技促進農業(yè)農村和社會發(fā)展規(guī)劃、政策和措施并組織實施。負責科技精準扶貧、科技特派員管理、科技下鄉(xiāng)工作。

      7.牽頭技術轉移體系建設,擬訂科技成果轉移轉化和促進政產學研結合的相關政策措施并監(jiān)督實施。指導科技服務業(yè)、技術市場等科技中介組織發(fā)展。

      8.會同有關部門推動區(qū)域政產學研和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作,指導眾創(chuàng)空間、科技孵化器、科技創(chuàng)新中心等的建設。

      9.統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設,指導區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展,科技資源的培育、引進、布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設,推動科技園區(qū)建設。

      10.負責科技監(jiān)督評價體系建設和相關科技評估管理,負責科技評價機制改革,統(tǒng)籌科研誠信建設。組織實施創(chuàng)新調查和科技報告制度,承擔科技保密工作。

      11.擬訂科技對外交流與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施,組織開展國內外科技合作與科技人才交流。指導相關部門和企業(yè)對外科技合作與科技人才交流工作。負責引進國外智力工作。

      12.會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規(guī)劃和政策,建立健全科技人才評價和激勵機制,組織實施科技人才計劃,推動高端科技創(chuàng)新人才隊伍建設。

      13.擬訂科學普及和科學傳播規(guī)劃、政策并組織實施。推動科普基地建設。

      14.組織編制本行政區(qū)域的防震減災規(guī)劃,負責地震觀測環(huán)境審查、震情監(jiān)測、地震宏觀異常處置、防震減災知識宣傳教育和群測群防體系建設。

      15.承擔法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應急、安全、穩(wěn)定、生態(tài)環(huán)境保護等相關工作職責。

      16.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

      17.職能轉變。圍繞實施科教興區(qū)、人才強區(qū)、創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略,加強、優(yōu)化、轉變政府科技管理和服務職能,完善科技創(chuàng)新制度和組織體系,加強宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調,減少微觀管理和具體審批事項,加強事中事后監(jiān)管和科技誠信建設。從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務轉變,深入推進科技計劃管理改革。按照國家要求推進政府部門不直接管理具體科研項目,委托專業(yè)機構開展項目受理、評審、立項、過程管理、驗收等具體工作。進一步改進科技人才評價機制,建立健全以創(chuàng)新能力、質量、貢獻、績效為導向的科技人才評價體系和激勵政策,統(tǒng)籌我區(qū)科技人才隊伍建設和引進國外智力工作。

      18.與重慶市江津區(qū)人力資源和社會保障局有關外國人來津工作許可職責分工,依據《中央編辦關于外國人來華工作許可職責分工的通知》(中央編辦發(fā)﹝2018﹞97號)規(guī)定執(zhí)行。

      (二)機構設置

      內設機構:辦公室、規(guī)劃發(fā)展科、產業(yè)平臺科、創(chuàng)新服務科。下屬事業(yè)單位:重慶市江津區(qū)科技創(chuàng)新中心、重慶市江津區(qū)防震減災中心

      (三)單位構成

      從預算單位構成看,納入本部門2022年度決算編制的預算單位主要包括重慶市江津區(qū)科學技術局機關、重慶市江津區(qū)科技創(chuàng)新中心、重慶市江津區(qū)防震減災中心。

      二、部門決算情況說明

      (一)收入支出決算總體情況說明

      1.總體情況。2022年度收入總計952.12萬元,支出總計952.12萬元。收支較上年決算數增加952.12萬元,增長100%,主要原因是上年度本部門未進行單獨核算。

      2.收入情況。2022年度收入合計952.12萬元,較上年決算數增加952.12萬元,增長100%,主要原因是上年度本部門未進行單獨核算。其中:財政撥款收入952.12萬元,占100%;

      3.支出情況。2022年度支出合計952.12萬元,較上年決算增加952.12萬元,增長100%,主要原因是上年度本部門未進行單獨核算。其中:基本支出631.56萬元,占66.3%;項目支出320.56萬元,占33.7%;

      4.結轉結余情況。本年度無結轉結余。

      (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2022年度財政撥款收、支總計952.12萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加952.12萬元,增長100%。主要原因是上年度本部門未進行單獨核算。

      (三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

      1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入952.12萬元,較上年決算數增加952.12萬元,增長100%。主要原因是上年度本部門未進行單獨核算。較年初預算數減少205.77萬元,下降17.8%。主要原因是受減稅降費和疫情影響,各級各部門大幅度壓減公用支出和項目支出。此外,年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

      2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出952.12萬元,較上年決算數增加952.12萬元,增長100%。主要原因是上年度本部門未進行單獨核算。較年初預算數減少205.77萬元,下降17.8%。主要原因是受減稅降費和疫情影響,各級各部門大幅度壓減公用支出和項目支出。

      3.結轉結余情況。本年度無結轉結余

      4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

      (1)教育支出3.14萬元,占0.3%,較年初預算數持平。

      (2)科學技術支出777.07萬元,占81.6%,較年初預算數減少208.05萬元,下降21.1%,主要原因是受減稅降費和疫情影響,各級各部門大幅度壓減公用支出和項目支出。

      (3)社會保障與就業(yè)支出98.51萬元,占10.3%,較年初預算數增加2.27萬元,增長2.4%,主要原因是

      (4)衛(wèi)生健康支出33.36萬元,占3.5%,較年初預算數持平。

      (5)住房保障支出25.04萬元,占2.6%,較年初預算數持平。

      (6)災害防治及應急管理支出15.00萬元,占1.6%,較年初預算數持平。

      (四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      2022年度一般公共預算財政撥款基本支出631.56萬元。其中:人員經費530.17萬元,較上年決算數增加530.17萬元,增長100%,主要原因是上年度本部門未進行單獨核算。人員經費用途主要包括人員工資、住房公積金、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險等。公用經費101.38萬元,較上年決算數增加101.38萬元,增長100%,主要原因是上年度本部門未進行單獨核算。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、通信費、物業(yè)費、水電費、會議費、培訓費、差旅費、接待 費、勞務費、交通費等。

      (五)政府性基金預算收支決算情況說明

      本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

      (六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

      本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

      三、“三公”經費情況說明

      (一)“三公”經費支出總體情況說明

      2022年度“三公”經費支出共計0.65萬元,較年初預算數減少2.35萬元,下降78.3%,主要原因是主要原因一是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神,嚴控接待規(guī)格和陪餐人數,二是疫情原因,接待次數相應減少。較上年支出數增加0.65萬元,增長100%,主要原因是上年度本部門未進行單獨核算。

      (二)“三公”經費分項支出情況

      2022年度本部門未發(fā)生因公出國(境)費用;未發(fā)生公務車購置費;未發(fā)生公務車運行維護費(無公務車)。

      公務接待費0.65萬元,主要用于接待市級部門來津考察及重慶交通大學產學研合作項目。費用支出較年初預算數減少2.35萬元,下降78.3%,主要原因是主要原因一是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神,嚴控接待規(guī)格和陪餐人數,二是疫情原因,接待次數相應減少。較上年支出數增加0.65萬元,增長100%,主要原因是上年度本部門未進行單獨核算。

      (三)“三公”經費實物量情況

      2022年度本部門無因公出國(境)團組;無公務用車,公務車保有量為0輛;國內公務接待9批次52人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費124.33元,車均購置費0.00萬元,車均維護費0.00萬元。

      四、其他需要說明的事項

      (一)機關運行經費支出情況說明

      2022年度本部門機關運行經費支出45.27萬元,主要用于開支辦公費、印刷費、通信費、物業(yè)費、水電費、會議費、培訓費、差旅費、接待費、勞務費、交通費等。機關運行經費較上年決算數增加45.27萬元,增長100%,主要原因是上年度本部門未進行單獨核算。

      (二)國有資產占用情況說明

      截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛。單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)0臺(套)。

      (三)政府采購支出說明

      2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關經費支出。

      五、預算績效管理情況說明

      (一)預算績效管理工作開展情況

      根據預算績效管理要求,我局對部門整體和11個項目開展了績效自評,主要以填報自評表形式開展自評11項,涉及資金173.91萬元。

      (二)績效自評結果

      1.績效目標自評表。

      2022年度部門整體績效自評表

      項目

      名稱

      重慶市江津區(qū)科學技術局整體自評

      自評

      總分

      (分)

      97.4

      項目主管

      部門

      區(qū)科技局

      財政歸口科室

      教科文科

      項目

      聯(lián)系人

      楊福利

      聯(lián)系電話

      15923075288

      項目資金(萬元)

      年度總金額

      年初

      預算數

      全年(調整)預算數

      全年執(zhí)行數

      執(zhí)行率

      (%)

      執(zhí)行率

      權重

      執(zhí)行率

      得分

      (分)

      1157.89

      1288.12

      952.12




      其中:

      財政撥款

      1157.89

      1288.12

      952.12

      74

      10

      7.4

      當年績效目標

      年初績效目標

      全年目標實際完成情況

      完成各類科技服務比例達到90%,公眾滿意度達到95%,資金撥付進度與時間進度匹配,圓滿完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的各項考核任務。

      剔除疫情及預算壓減等原因,基本完成年初制定目標任務。

      績效指標

      指標

      名稱

      計量

      單位

      指標

      性質

      指標

      全年

      完成值

      偏離度(%)

      得分

      系數

      (%)

      指標

      權重

      (分)

      指標得分

      (分)

      科技特派員

      30

      30

      0

      100

      10

      10

      科技特派員基地

      10

      10

      0

      100

      10

      10

      培育高新技術企業(yè)

      20

      62

      0

      100

      10

      10

      培育科技型企業(yè)

      200

      202

      0

      100

      10

      10

      預決算差異率

      %

      10

      0

      0

      100

      6

      6

      項目預算執(zhí)行序時進度(11月)

      %

      90

      90

      0

      100

      6

      6

      “三公”經費控制率

      %

      0

      0

      0

      100

      6

      6

      一般性支出控制率

      %

      0

      0

      0

      100

      6

      6

      社會對科技事業(yè)的支持率

      %

      95

      95

      0

      100

      10

      10

      科技創(chuàng)新提升能力等各類培訓

      人次

      1000

      1050

      0

      100

      10

      10

      滿意度

      %

      95

      95

      0

      100

      10

      10


      績效管理制度建設

      定性

      基本建立

      1

      0

      100

      6

      6

      說明


      ?

      ?

      ?

      2022年度項目績效自評表

      項目

      名稱

      產學研政合作項目

      自評

      總分

      (分)

      100

      項目主管

      部門

      區(qū)科技局

      財政歸口科室

      教科文科

      項目

      聯(lián)系人

      陳禺

      聯(lián)系電話

      13628379365

      項目資金(萬元)

      年度總金額

      年初

      預算數

      全年(調整)預算數

      全年執(zhí)行數

      執(zhí)行率

      (%)

      執(zhí)行率

      權重

      執(zhí)行率

      得分

      (分)

      10

      10

      10




      其中:

      財政撥款

      10

      10

      10

      100

      10

      10

      當年績效目標

      年初績效目標

      全年目標實際完成情況

      推動落實創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略,推進成渝經濟圈建設和政、產、學、研、用融合。如:發(fā)揮地方、院校、企業(yè)的橋梁和紐帶作用,促進高校與地方科技資源開放共享、優(yōu)勢互補,實現(xiàn)地方高等教育與區(qū)域經濟融合發(fā)展,引導高等學校、科研機構與企業(yè)相互開放實驗室和科研設施,支持、鼓勵企業(yè)為高等學校和科研機構建立實習培訓基地。

      完成年初目標任務

      績效指標

      指標

      名稱

      計量

      單位

      指標

      性質

      指標

      全年

      完成值

      偏離度(%)

      得分

      系數

      (%)

      指標

      權重

      (分)

      指標得分

      (分)

      成渝經濟圈

      10

      10

      0

      100

      10

      10

      企業(yè)對接

      50

      52

      0

      100

      10

      10

      校企對接

      30

      31

      0

      100

      10

      10

      研討活動

      4

      4

      0

      100

      10

      10

      促進交流合作

      %

      90

      90

      0

      100

      10

      10

      示范帶動

      %

      90

      90

      0

      100

      10

      10


      群眾參與度

      %

      90

      90

      0

      100

      10

      10


      社會認知度

      %

      90

      90

      0

      100

      10

      10


      企業(yè)滿意度

      %

      90

      90

      0

      100

      10

      10

      說明


      2.績效自評報告或案例

      本年度我局未委托第三方開展績效自評。

      3.關于績效自評結果的說明

      從評價情況來看,總體目標完成較好,立項依據充分,資金管理到位,產生的社會效益、經濟效益、社會可持續(xù)影響好。

      (三)重點績效評價結果

      本年度本部門無重點績效評價項目。

      六、專業(yè)名詞解釋

      (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

      (二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

      (三)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

      (四)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

      (五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

      (六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      (七)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      (八)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      (九)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

      (十)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

      (十一)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

      七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

      本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

      董莉?? 023-47569101

      ?


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      重慶市江津區(qū)科學技術局2022年度部門決算公開說明.docx
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