| [ 索引號 ] | 11500381MB19776735/2024-00070 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 江津區(qū)科技局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-08-22 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-08-22 |
發(fā)布日期: 2024-08-22 10:29:11
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
(1)擬訂創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略方針以及科技發(fā)展、引進(jìn)國外智力規(guī)劃和政策并組織實(shí)施。
(2)統(tǒng)籌科技創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革,會同有關(guān)部門建立健全技術(shù)創(chuàng)新激勵機(jī)制。推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè),承擔(dān)推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作,協(xié)調(diào)開展重大科技決策咨詢。
(3)會同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議,推動多元化科技投入體系建設(shè)和科技金融結(jié)合。協(xié)調(diào)管理區(qū)級財政科技計劃(專項、基金等)并監(jiān)督實(shí)施。
(4)負(fù)責(zé)編制區(qū)級科技項目規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新,牽頭組織實(shí)施重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。會同有關(guān)部門建立科技項目協(xié)調(diào)、評估、監(jiān)管機(jī)制。
(5)組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化規(guī)劃、政策和措施并組織實(shí)施。組織開展重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析,提出重大任務(wù)并監(jiān)督實(shí)施。
(6)擬訂科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展規(guī)劃、政策和措施并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)科技精準(zhǔn)扶貧、科技特派員管理、科技下鄉(xiāng)工作。
(7)牽頭技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè),擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)政產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場等科技中介組織發(fā)展。
(8)會同有關(guān)部門推動區(qū)域政產(chǎn)學(xué)研和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作,指導(dǎo)眾創(chuàng)空間、科技孵化器、科技創(chuàng)新中心等的建設(shè)。
(9)統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè),指導(dǎo)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展,科技資源的培育、引進(jìn)、布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè),推動科技園區(qū)建設(shè)。
(10)負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評價體系建設(shè)和相關(guān)科技評估管理,負(fù)責(zé)科技評價機(jī)制改革,統(tǒng)籌科研誠信建設(shè)。組織實(shí)施創(chuàng)新調(diào)查和科技報告制度,承擔(dān)科技保密工作。
(11)擬訂科技對外交流與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施,組織開展國內(nèi)外科技合作與科技人才交流。指導(dǎo)相關(guān)部門和企業(yè)對外科技合作與科技人才交流工作。負(fù)責(zé)引進(jìn)國外智力工作。
(12)會同有關(guān)部門擬訂科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃和政策,建立健全科技人才評價和激勵機(jī)制,組織實(shí)施科技人才計劃,推動高端科技創(chuàng)新人才隊伍建設(shè)。
(13)擬訂科學(xué)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策并組織實(shí)施。推動科普基地建設(shè)。
(14)組織編制本行政區(qū)域的防震減災(zāi)規(guī)劃,負(fù)責(zé)地震觀測環(huán)境審查、震情監(jiān)測、地震宏觀異常處置、防震減災(zāi)知識宣傳教育和群測群防體系建設(shè)。
(15)承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應(yīng)急、安全、穩(wěn)定、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等相關(guān)工作職責(zé)。
(16)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(17)職能轉(zhuǎn)變。圍繞實(shí)施科教興區(qū)、人才強(qiáng)區(qū)、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,加強(qiáng)、優(yōu)化、轉(zhuǎn)變政府科技管理和服務(wù)職能,完善科技創(chuàng)新制度和組織體系,加強(qiáng)宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào),減少微觀管理和具體審批事項,加強(qiáng)事中事后監(jiān)管和科技誠信建設(shè)。從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務(wù)轉(zhuǎn)變,深入推進(jìn)科技計劃管理改革。按照國家要求推進(jìn)政府部門不直接管理具體科研項目,委托專業(yè)機(jī)構(gòu)開展項目受理、評審、立項、過程管理、驗收等具體工作。進(jìn)一步改進(jìn)科技人才評價機(jī)制,建立健全以創(chuàng)新能力、質(zhì)量、貢獻(xiàn)、績效為導(dǎo)向的科技人才評價體系和激勵政策,統(tǒng)籌我區(qū)科技人才隊伍建設(shè)和引進(jìn)國外智力工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、規(guī)劃發(fā)展科、產(chǎn)業(yè)平臺科、創(chuàng)新服務(wù)科。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明。
? ? ?1.總體情況。2023年度收入總計4763.36萬元,支出總計4763.36萬元。收支較上年決算數(shù)增加4199.89萬元,增長745.36%,主要原因是本年度新增本年度兌現(xiàn)2020年度高質(zhì)量科技創(chuàng)新補(bǔ)助費(fèi)用4019.57萬元和市級引導(dǎo)區(qū)縣科技發(fā)展資金項目。
?? ? 2.收入情況。2023年度收入合計4763.36萬元,較上年決算數(shù)增加4199.89萬元,增長745.36%,主要原因是本年度新增本年度兌現(xiàn)2020年度高質(zhì)量科技創(chuàng)新補(bǔ)助費(fèi)用4019.57萬元和市級引導(dǎo)區(qū)縣科技發(fā)展資金項目。
其中:財政撥款收入4763.36萬元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。此外,使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
? ? ?3.支出情況。2023年度支出合計4763.36萬元,較上年決算數(shù)增加4199.89萬元,增長745.36%,主要原因新增本年度兌現(xiàn)2020年度高質(zhì)量科技創(chuàng)新補(bǔ)助費(fèi)用4019.57萬元和市級引導(dǎo)區(qū)縣科技發(fā)展資金項目。其中:基本支出355.21萬元,占7.46%;項目支出4408.15萬元,占92.54%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。
? ? ?4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
? ? 2023年度財政撥款收、支總計4763.36萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各增加4199.89萬元,增長745.36%。主要原因是新增本年度兌現(xiàn)2020年度高質(zhì)量科技創(chuàng)新補(bǔ)助費(fèi)用4019.56萬元和市級引導(dǎo)區(qū)縣科技發(fā)展資金項目。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
? ? ?1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入4763.36萬元,較上年決算數(shù)增加4199.89萬元,增長745.36%。主要原因是新增本年度兌現(xiàn)2020年度高質(zhì)量科技創(chuàng)新補(bǔ)助費(fèi)用4019.56萬元和市級引導(dǎo)區(qū)縣科技發(fā)展資金項目。較年初預(yù)算數(shù)增加4116.62萬元,增長636.52%。主要原因是新增本年度兌現(xiàn)2020年度高質(zhì)量科技創(chuàng)新補(bǔ)助費(fèi)用4019.57萬元。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
? ? ?2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4763.36萬元,較上年決算數(shù)增加4199.89萬元,增長745.36%。主要原因是新增本年度兌現(xiàn)2020年度高質(zhì)量科技創(chuàng)新補(bǔ)助費(fèi)用4019.56萬元和市級引導(dǎo)區(qū)縣科技發(fā)展資金項目。較年初預(yù)算數(shù)增加4116.62萬元,增長636.52%。主要原因是新增本年度兌現(xiàn)2020年度高質(zhì)量科技創(chuàng)新補(bǔ)助費(fèi)用4019.57萬元。
? ? ?3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
? ? ?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)教育支出1.56萬元,占0.03%,較年初預(yù)算數(shù)無增減。
(2)科學(xué)技術(shù)支出4641.82萬元,占97.45%,較年初預(yù)算數(shù)增加4119.84萬元,增長789.27%,主要原因是新增本年度兌現(xiàn)2020年度高質(zhì)量科技創(chuàng)新補(bǔ)助費(fèi)用4019.57萬元。
(3)社會保障與就業(yè)支出80.24萬元,占1.68%,較年初預(yù)算數(shù)減少3.23萬元,下降3.87%,主要原因是本年度退休人員1名。
(4)衛(wèi)生健康支出18.35萬元,占0.39%,較年初預(yù)算數(shù)無增減。
(5)住房保障支出21.39萬元,占0.45%,較年初預(yù)算數(shù)無增減。
? ? ? (四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出355.21萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)308.82萬元,較上年決算數(shù)增加34.19萬元,增長12.45%,主要原因是本年度涉及3人職務(wù)職級晉升。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員工資、住房公積金、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險等。公用經(jīng)費(fèi)46.39萬元,較上年決算數(shù)增加1.12萬元,增長2.47%.公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、通信費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、交通費(fèi)等。
??(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
??(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計0.99萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元,下降1.00%,較上年支出數(shù)增加0.34萬元,增長52.31%,主要原因2022年度疫情原因開展相關(guān)公務(wù)接待較少,本年度開展產(chǎn)學(xué)研合作與重慶交通大學(xué)項目合作、成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈交流合作與四川瀘州、宜賓等相關(guān)工作增加。
? (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況
2023年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,?公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元,?公務(wù)接待費(fèi)0.99萬元,主要用于接待產(chǎn)學(xué)研合作與重慶交通大學(xué)項目合作、成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈交流合作與四川瀘州、宜賓等費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元,下降1.00%。較上年支出數(shù)增加0.34萬元,增長52.31%,主要原因是2022年度疫情原因開展相關(guān)公務(wù)接待較少,本年度開展產(chǎn)學(xué)研合作與重慶交通大學(xué)項目合作、成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈交流合作與四川瀘州、宜賓等相關(guān)工作增加。
? ? ? (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
?2023年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待9批次80人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費(fèi)124.23元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
四、其他需要說明的事項
? ? ?(一)財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出0.96萬元,較上年決算數(shù)增加0.96萬元,增長100.00%,主要原因是2022年因疫情原因未開展相關(guān)大型會議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.93萬元,較上年決算數(shù)增加2.46萬元,增長167.35%,主要原因是2022年因疫情原因開展培訓(xùn)較少。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出46.39萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支主要用于開支辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加1.12萬元,增長2.47%。
? ? ?(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。
? ? ?(四)政府采購支出情況說明
?2023年度本部門政府采購支出總額1.99萬元,其中:政府采購貨物支出1.99萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.99萬元,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1.99萬元,占政府采購支出總額的100.00?%。主要用于采購打印機(jī)。
五、預(yù)算績效管理情況說明
? ? (一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我局對11個項目開展了績效自評,涉及資金4408.15萬元;其中以填報目標(biāo)自評表形式開展自評項目9項,涉及金額388.58萬元;委托第三方開展績效自評1項,涉及資金4019.57萬元。
? ? ? (二)績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表。(見附件1)
2.績效自評報告或案例。
本單位無此事項。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
從評價情況來看,總體目標(biāo)完成較好,立項依據(jù)充分,資金管理到位,產(chǎn)生的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、社會可持續(xù)影響好。
? ? ? (三)重點(diǎn)績效評價結(jié)果
區(qū)財政局委托第三方對我單位科技創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展項目開展了重點(diǎn)績效評價。根據(jù)綜合評價,江津區(qū)科技創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展項目綜合得分83.00分,評價等級“良”。評價認(rèn)為,江津區(qū)科技局2020年科技創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展項目在加大江津區(qū)研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入和科技成果轉(zhuǎn)化力度,激發(fā)江津區(qū)企業(yè)的創(chuàng)新活力和動力,推動江津區(qū)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展起到了一定的積極作用,創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)環(huán)境持續(xù)改善,創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)主體日益多元化,創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)社會氛圍更加濃厚,截止到2022年12月31日,全區(qū)共計擁有科技型企業(yè)1678家,高新技術(shù)企業(yè)351家,市級以上的科技創(chuàng)新平臺186個,授權(quán)發(fā)明專利2325個,但也存在政策建設(shè)、項目管理、產(chǎn)出質(zhì)量、效果等問題。(祥見附件2)
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(四)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(六)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
(七)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
??七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:董 莉 ?????聯(lián)系電話:023-47569101
附件下載:
502001-重慶市江津區(qū)科學(xué)技術(shù)局(本級)_決算公開說明及公開報表.docx
附件1 江津區(qū)2020年科技創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展項目重點(diǎn)績效評價評分表.xlsx
附件2 江津區(qū)2020年科技創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展項目重點(diǎn)績效評價報告.docx
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