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        重慶市江津區(qū)科學(xué)技術(shù)局

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        [ 索引號(hào) ] 11500381MB19776735/2025-00007 [ 發(fā)文字號(hào) ]
        [ 主題分類 ] 財(cái)政、金融、審計(jì) [ 體裁分類 ] 財(cái)政
        [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 江津區(qū)科技局 [ 有效性 ] 有效
        [ 成文日期 ] 2025-08-21 [ 發(fā)布日期 ] 2025-08-21

        重慶市江津區(qū)科學(xué)技術(shù)局(本級(jí)) 2024年度決算公開說明

        發(fā)布日期: 2025-08-21 14:31:41

        一、部門基本情況

        (一)職能職責(zé)

        1)擬訂創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略方針以及科技發(fā)展、引進(jìn)國外智力規(guī)劃和政策并組織實(shí)施。

        2)統(tǒng)籌科技創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革,會(huì)同有關(guān)部門建立健全技術(shù)創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制。推動(dòng)企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè),承擔(dān)推進(jìn)科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作,協(xié)調(diào)開展重大科技決策咨詢。

        3)會(huì)同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議,推動(dòng)多元化科技投入體系建設(shè)和科技金融結(jié)合。協(xié)調(diào)管理區(qū)級(jí)財(cái)政科技計(jì)劃(專項(xiàng)、基金等)并監(jiān)督實(shí)施。

        4)負(fù)責(zé)編制區(qū)級(jí)科技項(xiàng)目規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新,牽頭組織實(shí)施重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。會(huì)同有關(guān)部門建立科技項(xiàng)目協(xié)調(diào)、評(píng)估、監(jiān)管機(jī)制。

        5)組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化規(guī)劃、政策和措施并組織實(shí)施。組織開展重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析,提出重大任務(wù)并監(jiān)督實(shí)施。

        6)擬訂科技促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、政策和措施并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)科技精準(zhǔn)扶貧、科技特派員管理、科技下鄉(xiāng)工作。

        7)牽頭技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè),擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)政產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場等科技中介組織發(fā)展。

        8)會(huì)同有關(guān)部門推動(dòng)區(qū)域政產(chǎn)學(xué)研和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作,指導(dǎo)眾創(chuàng)空間、科技孵化器、科技創(chuàng)新中心等的建設(shè)。

        9)統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè),指導(dǎo)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展,科技資源的培育、引進(jìn)、布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè),推動(dòng)科技園區(qū)建設(shè)。

        10)負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評(píng)價(jià)體系建設(shè)和相關(guān)科技評(píng)估管理,負(fù)責(zé)科技評(píng)價(jià)機(jī)制改革,統(tǒng)籌科研誠信建設(shè)。組織實(shí)施創(chuàng)新調(diào)查和科技報(bào)告制度,承擔(dān)科技保密工作。

        11)擬訂科技對(duì)外交流與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施,組織開展國內(nèi)外科技合作與科技人才交流。指導(dǎo)相關(guān)部門和企業(yè)對(duì)外科技合作與科技人才交流工作。負(fù)責(zé)引進(jìn)國外智力工作。

        12)會(huì)同有關(guān)部門擬訂科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和政策,建立健全科技人才評(píng)價(jià)和激勵(lì)機(jī)制,組織實(shí)施科技人才計(jì)劃,推動(dòng)高端科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍建設(shè)。

        13)擬訂科學(xué)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策并組織實(shí)施。推動(dòng)科普基地建設(shè)。

        14)組織編制本行政區(qū)域的防震減災(zāi)規(guī)劃,負(fù)責(zé)地震觀測環(huán)境審查、震情監(jiān)測、地震宏觀異常處置、防震減災(zāi)知識(shí)宣傳教育和群測群防體系建設(shè)。

        15)承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應(yīng)急、安全、穩(wěn)定、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等相關(guān)工作職責(zé)。

        16)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

        17)職能轉(zhuǎn)變。圍繞實(shí)施科教興區(qū)、人才強(qiáng)區(qū)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略,加強(qiáng)、優(yōu)化、轉(zhuǎn)變政府科技管理和服務(wù)職能,完善科技創(chuàng)新制度和組織體系,加強(qiáng)宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào),減少微觀管理和具體審批事項(xiàng),加強(qiáng)事中事后監(jiān)管和科技誠信建設(shè)。從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務(wù)轉(zhuǎn)變,深入推進(jìn)科技計(jì)劃管理改革。按照國家要求推進(jìn)政府部門不直接管理具體科研項(xiàng)目,委托專業(yè)機(jī)構(gòu)開展項(xiàng)目受理、評(píng)審、立項(xiàng)、過程管理、驗(yàn)收等具體工作。進(jìn)一步改進(jìn)科技人才評(píng)價(jià)機(jī)制,建立健全以創(chuàng)新能力、質(zhì)量、貢獻(xiàn)、績效為導(dǎo)向的科技人才評(píng)價(jià)體系和激勵(lì)政策,統(tǒng)籌我區(qū)科技人才隊(duì)伍建設(shè)和引進(jìn)國外智力工作。

        (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

        本單內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、規(guī)劃發(fā)展科、產(chǎn)業(yè)平臺(tái)科、創(chuàng)新服務(wù)科。

        二、部門決算情況說明

        (一)收入支出決算總體情況說明。

        1.總體情況。2024年度收入總計(jì)732.23萬元,支出總計(jì)732.23萬元。收、支與2023年度相比,減少4031.13萬元,下降84.6%,主要原因是2023年度新增2020年度高質(zhì)量科技創(chuàng)新補(bǔ)助費(fèi)用4019.57萬元

        2.收入情況。2024年度收入合計(jì)732.23萬元,與2023年度相比,減少4031.13萬元,下降84.6%,主要原因是2023年度新增2020年度高質(zhì)量科技創(chuàng)新補(bǔ)助費(fèi)用4019.57萬元其中:財(cái)政撥款收入732.23萬元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

        3.支出情況。2024年度支出合計(jì)732.23萬元,與2023年度相比,減少4031.13萬元,下降84.6%,主要原因是2023年度新增2020年度高質(zhì)量科技創(chuàng)新補(bǔ)助費(fèi)用4019.57萬元其中:基本支出343.60萬元,占46.93%;項(xiàng)目支出388.62萬元,占53.07%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。

        4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元

        (二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

        2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)732.23萬元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少4031.13萬元,下降84.6%。主要原因2023年度新增2020年度高質(zhì)量科技創(chuàng)新補(bǔ)助費(fèi)用4019.57萬元

        (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

        1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入732.23萬元,與2023年度相比,減少4031.13萬元,下降84.6%。主要原因是2023年度新增2020年度高質(zhì)量科技創(chuàng)新補(bǔ)助費(fèi)用4019.57萬元較年初預(yù)算數(shù)減少101.69萬元,下降12.2%。主要原因是落實(shí)過緊日子要求、壓減開支。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

        2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出732.23萬元,與2023年度相比,減少4031.13萬元,下降84.6%。主要原因是2023年度新增2020年度高質(zhì)量科技創(chuàng)新補(bǔ)助費(fèi)用4019.57萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少101.69萬元,下降12.2%。主要原因是落實(shí)過緊日子要求、壓減開支

        3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

        ?4.比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

        1)教育支出1.60萬元,占0.22%,較年初預(yù)算數(shù)持平。

        2)科學(xué)技術(shù)支出600.55萬元,占82.02%,較年初預(yù)算數(shù)減少105.87萬元,下降15.0%,主要原因是落實(shí)過緊日子要求、壓減開支

        3)社會(huì)保障與就業(yè)支出84.00萬元,占11.47%,較年初預(yù)算數(shù)增加4.18萬元,增長5.2%

        4)衛(wèi)生健康支出24.09萬元,占3.29%,較年初預(yù)算數(shù)持平。

        5住房保障支出22.00萬元,占3.00%,較年初預(yù)算數(shù)持平。

        (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

        ?2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出343.60萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)297.78萬元,與2023年度相比,減少11.04萬元,下降3.6%,主要原因是本年度退休人員1名。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員工資、住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)。公用經(jīng)費(fèi)45.82萬元,與2023年度相比,減少0.57萬元,下降1.2%,主要原因是落實(shí)過緊日子要求、壓減開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、通信費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、交通費(fèi)等。

        (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

        單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

        (六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

        單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

        三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

        ?(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

        2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.15萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.85萬元,下降85.0%,較上年支出數(shù)減少0.84萬元,下降84.9%,主要原因是落實(shí)過緊日子要求、壓減開支。

        (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

        2024年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,?公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元,?公務(wù)接待費(fèi)0.15萬元,主要用于接待產(chǎn)學(xué)研項(xiàng)目合作等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.85萬元,下降85.0%,較上年支出數(shù)減少0.84萬元,下降84.9%,主要原因是落實(shí)過緊日子要求、壓減開支。

        (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

        ?2024年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待3批次15人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2024年本部門人均接待費(fèi)102.67元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

        四、其他需要說明的事項(xiàng)

        ? (一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

        ?本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元,與2023年度相比,減少0.96萬元,下降100.0%,主要原因是落實(shí)過緊日子要求、壓減開支。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.60萬元,與2023年度相比,減少2.33萬元,下降59.3%,主要原因是落實(shí)過緊日子要求、壓減開支

        (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

        2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3.81萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少0.57萬元,下降1.2%,主要原因是落實(shí)過緊日子要求、壓減開支

        (三)國有資產(chǎn)占用情況說明

        ?截至2024年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

        (四)政府采購支出情況說明

        2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

        五、預(yù)算績效管理情況說明

        (一)預(yù)算績效管理工作開展情況

        根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我局對(duì)8個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng),涉及資金388.62萬元以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)項(xiàng)目8項(xiàng),涉及金額388.62萬元。

        (二)績效自評(píng)結(jié)果

        1.績效目標(biāo)自評(píng)表。

        2024年度項(xiàng)目績效自評(píng)表

        項(xiàng)目名稱:

        市級(jí)引導(dǎo)科技發(fā)展資金

        自評(píng)總分:

        100.00



        項(xiàng)目主管部門:

        502-重慶市江津區(qū)科學(xué)技術(shù)局

        財(cái)政歸口處室:

        005-教科文科

        部門聯(lián)系人:

        董莉

        聯(lián)系電話:

        47569101

        資金情況(萬元)


        年初預(yù)算數(shù)

        全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

        全年執(zhí)行數(shù)

        執(zhí)行率

        執(zhí)行率權(quán)重

        執(zhí)行率得分

        年度總金額

        424.50

        304.50

        304.50




        其中:財(cái)政撥款

        424.50

        304.50

        304.50

        100

        10.00

        10.00

        績效目標(biāo)

        年初績效目標(biāo)

        全年(調(diào)整)績效目標(biāo)

        全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

        完成市級(jí)下達(dá)引導(dǎo)資金目標(biāo)任務(wù)

        完成市級(jí)下達(dá)引導(dǎo)資金目標(biāo)任務(wù)

        完成市級(jí)下達(dá)引導(dǎo)資金目標(biāo)任務(wù)

        績效指標(biāo)

        指標(biāo)名稱

        計(jì)量單位

        指標(biāo)性質(zhì)

        指標(biāo)值

        全年完成值

        偏離度(%)

        得分系數(shù)(%)

        指標(biāo)權(quán)重

        指標(biāo)得分

        說明

        補(bǔ)助合格率

        %

        90

        90

        0

        100

        15

        15


        補(bǔ)助企業(yè)(單位)數(shù)量

        個(gè)

        20

        21

        0

        100

        20

        20


        補(bǔ)助資金及時(shí)到位率

        %

        90

        95

        0

        100

        10

        10


        企業(yè)(單位)平均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)

        萬元

        18

        15

        0

        100

        15

        15


        補(bǔ)助政策知曉率

        %

        90

        90

        0

        100

        30

        30


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        2.績效自評(píng)報(bào)告或案例

        本單位未委托第三方對(duì)我單位開展績效評(píng)價(jià)。

        3.關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明

        從評(píng)價(jià)情況來看,總體目標(biāo)完成較好,立項(xiàng)依據(jù)充分,資金管理到位,產(chǎn)生的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)可持續(xù)影響好。

        (三)重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果

        本年度單位無重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

        ? ??六、專業(yè)名詞解釋

        (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

        )基本支出指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

        )項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        )“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        )機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

        )工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí))反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

        )商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

        ? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

        本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式023-47569101.


        附件下載:

        502001-重慶市江津區(qū)科學(xué)技術(shù)局(本級(jí))_決算公開說明及公開報(bào)表.docx

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