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      重慶市江津區(qū)科學(xué)技術(shù)局

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      [ 索引號 ] 11500381MB19776735/2025-00007 [ 發(fā)文字號 ]
      [ 主題分類 ] 財政、金融、審計 [ 體裁分類 ] 財政
      [ 發(fā)布機構(gòu) ] 江津區(qū)科技局 [ 有效性 ] 有效
      [ 成文日期 ] 2025-08-21 [ 發(fā)布日期 ] 2025-08-21

      重慶市江津區(qū)科學(xué)技術(shù)局(本級) 2024年度決算公開說明

      發(fā)布日期: 2025-08-21 14:31:41

      一、部門基本情況

      (一)職能職責

      1)擬訂創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略方針以及科技發(fā)展、引進國外智力規(guī)劃和政策并組織實施。

      2)統(tǒng)籌科技創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革,會同有關(guān)部門建立健全技術(shù)創(chuàng)新激勵機制。推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè),承擔推進科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作,協(xié)調(diào)開展重大科技決策咨詢。

      3)會同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議,推動多元化科技投入體系建設(shè)和科技金融結(jié)合。協(xié)調(diào)管理區(qū)級財政科技計劃(專項、基金等)并監(jiān)督實施。

      4)負責編制區(qū)級科技項目規(guī)劃并監(jiān)督實施,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新,牽頭組織實施重大技術(shù)攻關(guān)和成果應(yīng)用示范。會同有關(guān)部門建立科技項目協(xié)調(diào)、評估、監(jiān)管機制。

      5)組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化規(guī)劃、政策和措施并組織實施。組織開展重點領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析,提出重大任務(wù)并監(jiān)督實施。

      6)擬訂科技促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展規(guī)劃、政策和措施并組織實施。負責科技精準扶貧、科技特派員管理、科技下鄉(xiāng)工作。

      7)牽頭技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè),擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進政產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實施。指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場等科技中介組織發(fā)展。

      8)會同有關(guān)部門推動區(qū)域政產(chǎn)學(xué)研和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作,指導(dǎo)眾創(chuàng)空間、科技孵化器、科技創(chuàng)新中心等的建設(shè)。

      9)統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè),指導(dǎo)區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展,科技資源的培育、引進、布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè),推動科技園區(qū)建設(shè)。

      10)負責科技監(jiān)督評價體系建設(shè)和相關(guān)科技評估管理,負責科技評價機制改革,統(tǒng)籌科研誠信建設(shè)。組織實施創(chuàng)新調(diào)查和科技報告制度,承擔科技保密工作。

      11)擬訂科技對外交流與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施,組織開展國內(nèi)外科技合作與科技人才交流。指導(dǎo)相關(guān)部門和企業(yè)對外科技合作與科技人才交流工作。負責引進國外智力工作。

      12)會同有關(guān)部門擬訂科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃和政策,建立健全科技人才評價和激勵機制,組織實施科技人才計劃,推動高端科技創(chuàng)新人才隊伍建設(shè)。

      13)擬訂科學(xué)普及和科學(xué)傳播規(guī)劃、政策并組織實施。推動科普基地建設(shè)。

      14)組織編制本行政區(qū)域的防震減災(zāi)規(guī)劃,負責地震觀測環(huán)境審查、震情監(jiān)測、地震宏觀異常處置、防震減災(zāi)知識宣傳教育和群測群防體系建設(shè)。

      15)承擔法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應(yīng)急、安全、穩(wěn)定、生態(tài)環(huán)境保護等相關(guān)工作職責。

      16)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

      17)職能轉(zhuǎn)變。圍繞實施科教興區(qū)、人才強區(qū)、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,加強、優(yōu)化、轉(zhuǎn)變政府科技管理和服務(wù)職能,完善科技創(chuàng)新制度和組織體系,加強宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào),減少微觀管理和具體審批事項,加強事中事后監(jiān)管和科技誠信建設(shè)。從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務(wù)轉(zhuǎn)變,深入推進科技計劃管理改革。按照國家要求推進政府部門不直接管理具體科研項目,委托專業(yè)機構(gòu)開展項目受理、評審、立項、過程管理、驗收等具體工作。進一步改進科技人才評價機制,建立健全以創(chuàng)新能力、質(zhì)量、貢獻、績效為導(dǎo)向的科技人才評價體系和激勵政策,統(tǒng)籌我區(qū)科技人才隊伍建設(shè)和引進國外智力工作。

      (二)機構(gòu)設(shè)置

      本單內(nèi)設(shè)機構(gòu):辦公室、規(guī)劃發(fā)展科、產(chǎn)業(yè)平臺科、創(chuàng)新服務(wù)科。

      二、部門決算情況說明

      (一)收入支出決算總體情況說明。

      1.總體情況。2024年度收入總計732.23萬元,支出總計732.23萬元。收、支與2023年度相比,減少4031.13萬元,下降84.6%,主要原因是2023年度新增2020年度高質(zhì)量科技創(chuàng)新補助費用4019.57萬元

      2.收入情況。2024年度收入合計732.23萬元,與2023年度相比,減少4031.13萬元,下降84.6%,主要原因是2023年度新增2020年度高質(zhì)量科技創(chuàng)新補助費用4019.57萬元。其中:財政撥款收入732.23萬元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。此外,使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

      3.支出情況。2024年度支出合計732.23萬元,與2023年度相比,減少4031.13萬元,下降84.6%,主要原因是2023年度新增2020年度高質(zhì)量科技創(chuàng)新補助費用4019.57萬元其中:基本支出343.60萬元,占46.93%;項目支出388.62萬元,占53.07%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。

      4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元

      (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2024年度財政撥款收、支總計732.23萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各減少4031.13萬元,下降84.6%。主要原因2023年度新增2020年度高質(zhì)量科技創(chuàng)新補助費用4019.57萬元。

      (三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

      1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入732.23萬元,與2023年度相比,減少4031.13萬元,下降84.6%。主要原因是2023年度新增2020年度高質(zhì)量科技創(chuàng)新補助費用4019.57萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少101.69萬元,下降12.2%。主要原因是落實過緊日子要求、壓減開支。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

      2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出732.23萬元,與2023年度相比,減少4031.13萬元,下降84.6%。主要原因是2023年度新增2020年度高質(zhì)量科技創(chuàng)新補助費用4019.57萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少101.69萬元,下降12.2%。主要原因是落實過緊日子要求、壓減開支。

      3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

      ?4.比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

      1)教育支出1.60萬元,占0.22%,較年初預(yù)算數(shù)持平。

      2)科學(xué)技術(shù)支出600.55萬元,占82.02%,較年初預(yù)算數(shù)減少105.87萬元,下降15.0%,主要原因是落實過緊日子要求、壓減開支

      3)社會保障與就業(yè)支出84.00萬元,占11.47%,較年初預(yù)算數(shù)增加4.18萬元,增長5.2%。

      4)衛(wèi)生健康支出24.09萬元,占3.29%,較年初預(yù)算數(shù)持平。

      5住房保障支出22.00萬元,占3.00%,較年初預(yù)算數(shù)持平。

      (四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

      ?2024年度一般公共財政撥款基本支出343.60萬元。其中:人員經(jīng)費297.78萬元,與2023年度相比,減少11.04萬元,下降3.6%,主要原因是本年度退休人員1名。人員經(jīng)費用途主要包括人員工資、住房公積金、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險。公用經(jīng)費45.82萬元,與2023年度相比,減少0.57萬元,下降1.2%,主要原因是落實過緊日子要求、壓減開支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、通信費、物業(yè)費、水電費、會議費、培訓(xùn)費、差旅費、接待費、勞務(wù)費、交通費等。

      (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

      單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

      (六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

      單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

      三、“三公”經(jīng)費情況說明

      ?(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

      2024年度“三公”經(jīng)費支出共計0.15萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.85萬元,下降85.0%,較上年支出數(shù)減少0.84萬元,下降84.9%,主要原因是落實過緊日子要求、壓減開支。

      (二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

      2024年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,?公務(wù)車購置費0.00萬元,公務(wù)車運行維護費0.00萬元,?公務(wù)接待費0.15萬元,主要用于接待產(chǎn)學(xué)研項目合作等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.85萬元,下降85.0%,較上年支出數(shù)減少0.84萬元,下降84.9%,主要原因是落實過緊日子要求、壓減開支。

      (三)“三公”經(jīng)費實物量情況

      ?2024年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待3批次15人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2024年本部門人均接待費102.67元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。

      四、其他需要說明的事項

      ? (一)財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

      ?本年度會議費支出0.00萬元,與2023年度相比,減少0.96萬元,下降100.0%,主要原因是落實過緊日子要求、壓減開支。本年度培訓(xùn)費支出1.60萬元,與2023年度相比,減少2.33萬元,下降59.3%,主要原因是落實過緊日子要求、壓減開支。

      (二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

      2024年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出3.81萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少0.57萬元,下降1.2%,主要原因是落實過緊日子要求、壓減開支。

      (三)國有資產(chǎn)占用情況說明

      ?截至2024年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

      (四)政府采購支出情況說明

      2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出。

      五、預(yù)算績效管理情況說明

      (一)預(yù)算績效管理工作開展情況

      根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我局對8個項目開展了績效自評,涉及資金388.62萬元;以填報目標自評表形式開展自評項目8項,涉及金額388.62萬元。

      (二)績效自評結(jié)果

      1.績效目標自評表。

      2024年度項目績效自評表

      項目名稱:

      市級引導(dǎo)科技發(fā)展資金

      自評總分:

      100.00



      項目主管部門:

      502-重慶市江津區(qū)科學(xué)技術(shù)局

      財政歸口處室:

      005-教科文科

      部門聯(lián)系人:

      董莉

      聯(lián)系電話:

      47569101

      資金情況(萬元)


      年初預(yù)算數(shù)

      全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

      全年執(zhí)行數(shù)

      執(zhí)行率

      執(zhí)行率權(quán)重

      執(zhí)行率得分

      年度總金額

      424.50

      304.50

      304.50




      其中:財政撥款

      424.50

      304.50

      304.50

      100

      10.00

      10.00

      績效目標

      年初績效目標

      全年(調(diào)整)績效目標

      全年目標實際完成情況

      完成市級下達引導(dǎo)資金目標任務(wù)

      完成市級下達引導(dǎo)資金目標任務(wù)

      完成市級下達引導(dǎo)資金目標任務(wù)

      績效指標

      指標名稱

      計量單位

      指標性質(zhì)

      指標值

      全年完成值

      偏離度(%)

      得分系數(shù)(%)

      指標權(quán)重

      指標得分

      說明

      補助合格率

      %

      90

      90

      0

      100

      15

      15


      補助企業(yè)(單位)數(shù)量

      20

      21

      0

      100

      20

      20


      補助資金及時到位率

      %

      90

      95

      0

      100

      10

      10


      企業(yè)(單位)平均補助標準

      萬元

      18

      15

      0

      100

      15

      15


      補助政策知曉率

      %

      90

      90

      0

      100

      30

      30


      ?

      2.績效自評報告或案例

      本單位未委托第三方對我單位開展績效評價。

      3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

      從評價情況來看,總體目標完成較好,立項依據(jù)充分,資金管理到位,產(chǎn)生的社會效益、經(jīng)濟效益、社會可持續(xù)影響好。

      (三)重點績效評價結(jié)果

      本年度單位無重點績效評價項目。

      ? ??六、專業(yè)名詞解釋

      (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

      )基本支出指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

      )項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      )“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      )機關(guān)運行經(jīng)費為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

      )工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級)反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

      )商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

      ? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

      本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式023-47569101.


      附件下載:

      502001-重慶市江津區(qū)科學(xué)技術(shù)局(本級)_決算公開說明及公開報表.docx

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