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        重慶市江津區(qū)科學(xué)技術(shù)局

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        [ 索引號 ] 11500381MB19776735/2025-00008 [ 發(fā)文字號 ]
        [ 主題分類 ] 財政、金融、審計 [ 體裁分類 ] 財政
        [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 江津區(qū)科技局 [ 有效性 ] 有效
        [ 成文日期 ] 2025-08-21 [ 發(fā)布日期 ] 2025-08-21

        重慶市江津區(qū)科技創(chuàng)新中心 2024年度決算公開說明

        發(fā)布日期: 2025-08-21 14:36:19

        一、部門基本情況

        (一)職能職責(zé)

        1宣傳貫徹科技成果保護(hù)及轉(zhuǎn)化、科技金融、科技人才、雙創(chuàng)等有關(guān)的法律法規(guī)、方針政策。

        2負(fù)責(zé)擬定全區(qū)院士專家工作站、博士后科研工作站、“雙創(chuàng)”工作發(fā)展規(guī)劃,制定相關(guān)政策、管理細(xì)則、績效考評機(jī)制和實(shí)施方案。

        3承擔(dān)與國內(nèi)外科研院所、高等院校、高科技組織(團(tuán)體)的合作協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作,指導(dǎo)院士專家工作站、博士后科研工作站的建設(shè)、管理、認(rèn)定和日常服務(wù)工作,協(xié)助落實(shí)院士專家工作站、博士后科研工作站合作項(xiàng)目,協(xié)助引進(jìn)高層次人才,落實(shí)優(yōu)惠政策。

        4負(fù)責(zé)區(qū)域性創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)體系構(gòu)建,指導(dǎo)眾創(chuàng)空間、孵化器、創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺建設(shè);承擔(dān)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)的培育、引進(jìn)、日常服務(wù)和管理工作;負(fù)責(zé)全區(qū)孵化器、加速器的運(yùn)行管理工作;負(fù)責(zé)區(qū)級眾創(chuàng)空間的認(rèn)定和管理工作,國家級市級眾創(chuàng)空間的創(chuàng)建和申報工作;組織開展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)比賽、輔導(dǎo)和培訓(xùn);組織開展政產(chǎn)學(xué)研用科技合作交流工作;負(fù)責(zé)重大政產(chǎn)學(xué)研合作項(xiàng)目、載體的組織實(shí)施。

        5負(fù)責(zé)全區(qū)科技創(chuàng)新成果的對外展示,統(tǒng)計全區(qū)科技創(chuàng)新資源和科技產(chǎn)業(yè)、人才創(chuàng)新成果,建設(shè)全區(qū)科技資源要素大數(shù)據(jù)平臺;負(fù)責(zé)中心大樓及附屬設(shè)施的日常管理運(yùn)行工作。

        6實(shí)施科技成果推廣計劃項(xiàng)目,指導(dǎo)企業(yè)科技項(xiàng)目申報,開展技術(shù)合同認(rèn)定登記的具體事務(wù)性工作;搭建區(qū)域性科技成果轉(zhuǎn)化平臺、技術(shù)交易市場,開展技術(shù)交易合作活動,指導(dǎo)和組織全區(qū)科技成果的轉(zhuǎn)化、評價與推廣應(yīng)用。

        7負(fù)責(zé)全區(qū)科技投融資發(fā)展戰(zhàn)略研究工作,提供投融資和創(chuàng)業(yè)服務(wù),做好本級科技投融資資金(基金)的運(yùn)作與管理工作;對扶持項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)管和績效評價,代表種子基金出資人行使權(quán)利管理種子基金。

        8負(fù)責(zé)天使、風(fēng)投等基金的引進(jìn)或組建工作,并對其監(jiān)督和風(fēng)險管控,負(fù)責(zé)投資、貸款回收和組織損失認(rèn)定的具體事務(wù)性工作;負(fù)責(zé)基金統(tǒng)計報告工作,完成基金委托管理協(xié)議約定的其他工作。

        (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

        本單位無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

        二、部門決算情況說明

        (一)收入支出決算總體情況說明。

        1.總體情況。2024年度收入總計243.36萬元,支出總計243.36萬元。收、支與2023年度相比,減少124.31萬元,下降33.8%,主要原因是2023年度新增了科學(xué)研究與技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)升規(guī)激勵項(xiàng)目92萬及本年度落實(shí)過緊日子要求、壓減開支

        2.收入情況。2024年度收入合計243.36萬元,與2023年度相比,減少124.31萬元,下降33.8%,主要原因是2023年度新增了科學(xué)研究與技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)升規(guī)激勵項(xiàng)目92萬及本年度落實(shí)過緊日子要求、壓減開支。其中:財政撥款收入243.36萬元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。此外,使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

        3.支出情況。2024年度支出合計243.36萬元,與2023年度相比,減少124.31萬元,下降33.8%,主要原因是2023年度新增了科學(xué)研究與技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)升規(guī)激勵項(xiàng)目92萬及本年度落實(shí)過緊日子要求、壓減開支。其中:基本支出223.36萬元,占91.78%;項(xiàng)目支出20.00萬元,占8.22%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。

        4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

        (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

        2024年度財政撥款收、支總計243.36萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各減少124.31萬元,下降33.8%。主要原因是2023年度新增了科學(xué)研究與技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)升規(guī)激勵項(xiàng)目92萬及本年度落實(shí)過緊日子要求、壓減開支。

        (三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

        1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入243.36萬元,與2023年度相比,減少124.31萬元,下降33.8%。主要原因是2023年度新增了科學(xué)研究與技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)升規(guī)激勵項(xiàng)目92萬及本年度落實(shí)過緊日子要求、壓減開支。較年初預(yù)算數(shù)增加18.91萬元,增長8.4%。主要原因是本年度新調(diào)入人員2人。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

        2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出243.36萬元,與2023年度相比,減少124.31萬元,下降33.8%。主要原因是2023年度新增了科學(xué)研究與技術(shù)服務(wù)業(yè)企業(yè)升規(guī)激勵項(xiàng)目92萬及本年度落實(shí)過緊日子要求、壓減開支。較年初預(yù)算數(shù)增加18.91萬元,增長8.4%。主要原因是本年度新調(diào)入人員2人。

        3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元

        ?4.比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

        1)教育支出1.10萬元,占0.45%,較年初預(yù)算數(shù)持平。

        2)科學(xué)技術(shù)支出197.66萬元,占81.22%,較年初預(yù)算數(shù)增加11.24萬元,增長6.0%,主要原因是本年度新調(diào)入2人。

        3)社會保障與就業(yè)支出26.67萬元,占10.96%,較年初預(yù)算數(shù)增加9.04萬元,增長51.3%,主要原因是本年度補(bǔ)繳了養(yǎng)老保險和職業(yè)年金。

        4)衛(wèi)生健康支出10.49萬元,占4.31%,較年初預(yù)算數(shù)持平。

        5住房保障支出7.44萬元,占3.06%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.37萬元,下降15.6%

        (四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

        ?2024年度一般公共財政撥款基本支出223.36萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)198.63萬元,與2023年度相比,增加5.60萬元,增長2.9%,主要原因是本年度新調(diào)入2人。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員工資、住房公積金、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險。公用經(jīng)費(fèi)24.73萬元,與2023年度相比,減少12.12萬元,下降32.9%,主要原因是本年度落實(shí)過緊日子要求、壓減開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、通信費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、交通費(fèi)等。

        (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

        單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

        (六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

        單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

        三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

        ?(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

        2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計0.67萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.33萬元,下降33.0%,主要原因是落實(shí)過緊日子要求、壓減開支。較上年支出數(shù)減少1.33萬元,下降66.5%,主要原因是落實(shí)過緊日子要求、壓減開支。

        (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

        2024年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元,?公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元,?公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元

        ?公務(wù)接待費(fèi)0.67萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.33萬元,下降33.0%,較上年支出數(shù)減少1.33萬元,下降66.5%,主要原因是落實(shí)過緊日子要求、壓減開支。

        (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

        ? 2024年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待3批次68人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2024年本部門人均接待費(fèi)98.96元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

        四、其他需要說明的事項(xiàng)

        ? (一)財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

        ? 本年度會議費(fèi)支出0.00萬元。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.10萬元,與2023年度相比,減少0.10萬元,下降8.3%

        (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

        我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

        (三)國有資產(chǎn)占用情況說明

        ? 截至2024年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

        (四)政府采購支出情況說明

        2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

        五、預(yù)算績效管理情況說明

        (一)預(yù)算績效管理工作開展情

        根據(jù)預(yù)算績效管理要求,根據(jù)預(yù)算績效管理要求,單位1個項(xiàng)目開展了績效自評,主要以填報目標(biāo)自評表形式開展自評1項(xiàng),涉及資金20萬元。

        (二)績效自評結(jié)果

        1.?績效目標(biāo)自評表

        ?

        ?

        2024年度項(xiàng)目績效自評表

        項(xiàng)目名稱:

        科創(chuàng)中心運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

        自評總分:

        100.00



        項(xiàng)目主管部門:

        502-重慶市江津區(qū)科學(xué)技術(shù)局

        財政歸口處室:

        005-教科文科

        部門聯(lián)系人:

        董莉

        聯(lián)系電話:

        47569101

        資金情況(萬元)


        年初預(yù)算數(shù)

        全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

        全年執(zhí)行數(shù)

        執(zhí)行率

        執(zhí)行率權(quán)重

        執(zhí)行率得分

        年度總金額

        20.00

        20.00

        20.00




        其中:財政撥款

        20.00

        20.00

        20.00

        100

        10.00

        10.00

        績效目標(biāo)

        年初績效目標(biāo)

        全年(調(diào)整)績效目標(biāo)

        全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

        打造科技創(chuàng)新中心為我區(qū)開展成果轉(zhuǎn)化的窗口和平臺。



        績效指標(biāo)

        指標(biāo)名稱

        計量單位

        指標(biāo)性質(zhì)

        指標(biāo)值

        全年完成值

        偏離度(%)

        得分系數(shù)(%)

        指標(biāo)權(quán)重

        指標(biāo)得分

        說明

        成果展廳全年免費(fèi)開放

        場次

        50

        50

        0

        100

        15

        15


        技術(shù)合同登記相關(guān)工作

        場次

        45

        45

        0

        100

        25

        25


        成果展廳改陳布展以及設(shè)施設(shè)備維護(hù)

        5

        5

        0

        100

        15

        15


        入駐企業(yè)行業(yè)指導(dǎo)工作

        25

        25

        0

        100

        15

        15


        走訪調(diào)研區(qū)內(nèi)高校、科研院所、企業(yè)

        30

        30

        0

        100

        20

        20


        2.績效自評報告或案例

        本單位未委托第三方對我單位開展績效評價。

        3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

        從評價情況來看,總體目標(biāo)完成較好,立項(xiàng)依據(jù)充分,資金管理到位,產(chǎn)生的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、社會可持續(xù)影響好。

        (三)重點(diǎn)績效評價結(jié)果

        本年度單位無重點(diǎn)績效評價項(xiàng)目。

        ??六、專業(yè)名詞解釋

        ?(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

        ?(二)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

        ?(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

        ?(四)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

        ?(五)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        ?(六)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        ?(七)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級)反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

        ? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

        本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-47569101



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        502002-重慶市江津區(qū)科技創(chuàng)新中心_決算公開說明及公開報表..docx

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