| [ 索引號 ] | 11500381MB19776735/2025-00010 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 江津區(qū)科技局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2025-08-21 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-08-21 |
發(fā)布日期: 2025-08-21 15:03:30
一、部門基本情況
(一)職能職責
1.擬訂創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略方針以及科技發(fā)展、引進國外智力規(guī)劃和政策并組織實施。
2.統(tǒng)籌科技創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革,會同有關(guān)部門建立健全技術(shù)創(chuàng)新激勵機制。推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè),承擔推進科技軍民融合發(fā)展相關(guān)工作,協(xié)調(diào)開展重大科技決策咨詢。
3.會同有關(guān)部門提出優(yōu)化配置科技資源的政策措施建議,推動多元化科技投入體系建設(shè)和科技金融結(jié)合。協(xié)調(diào)管理區(qū)級財政科技計劃(專項、基金等)并監(jiān)督實施。
4.負責編制區(qū)級科技項目規(guī)劃并監(jiān)督實施,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、現(xiàn)代工程技術(shù)、顛覆性技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新,牽頭組織實施重大技術(shù)攻關(guān)和成果應用示范。會同有關(guān)部門建立科技項目協(xié)調(diào)、評估、監(jiān)管機制。
5.組織擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化規(guī)劃、政策和措施并組織實施。組織開展重點領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展需求分析,提出重大任務并監(jiān)督實施。
6.擬訂科技促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村和社會發(fā)展規(guī)劃、政策和措施并組織實施。負責科技精準扶貧、科技特派員管理、科技下鄉(xiāng)工作。
7.牽頭技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè),擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進政產(chǎn)學研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實施。指導科技服務業(yè)、技術(shù)市場等科技中介組織發(fā)展。
8.會同有關(guān)部門推動區(qū)域政產(chǎn)學研和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作,指導眾創(chuàng)空間、科技孵化器、科技創(chuàng)新中心等的建設(shè)。
9.統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè),指導區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展,科技資源的培育、引進、布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè),推動科技園區(qū)建設(shè)。
10.負責科技監(jiān)督評價體系建設(shè)和相關(guān)科技評估管理,負責科技評價機制改革,統(tǒng)籌科研誠信建設(shè)。組織實施創(chuàng)新調(diào)查和科技報告制度,承擔科技保密工作。
11.擬訂科技對外交流與創(chuàng)新能力開放合作的規(guī)劃、政策和措施,組織開展國內(nèi)外科技合作與科技人才交流。指導相關(guān)部門和企業(yè)對外科技合作與科技人才交流工作。負責引進國外智力工作。
12.會同有關(guān)部門擬訂科技人才隊伍建設(shè)規(guī)劃和政策,建立健全科技人才評價和激勵機制,組織實施科技人才計劃,推動高端科技創(chuàng)新人才隊伍建設(shè)。
13.擬訂科學普及和科學傳播規(guī)劃、政策并組織實施。推動科普基地建設(shè)。
14.組織編制本行政區(qū)域的防震減災規(guī)劃,負責地震觀測環(huán)境審查、震情監(jiān)測、地震宏觀異常處置、防震減災知識宣傳教育和群測群防體系建設(shè)。
15.承擔法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應急、安全、穩(wěn)定、生態(tài)環(huán)境保護等相關(guān)工作職責。
16.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
17.職能轉(zhuǎn)變。圍繞實施科教興區(qū)、人才強區(qū)、創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略,加強、優(yōu)化、轉(zhuǎn)變政府科技管理和服務職能,完善科技創(chuàng)新制度和組織體系,加強宏觀管理和統(tǒng)籌協(xié)調(diào),減少微觀管理和具體審批事項,加強事中事后監(jiān)管和科技誠信建設(shè)。從研發(fā)管理向創(chuàng)新服務轉(zhuǎn)變,深入推進科技計劃管理改革。按照國家要求推進政府部門不直接管理具體科研項目,委托專業(yè)機構(gòu)開展項目受理、評審、立項、過程管理、驗收等具體工作。進一步改進科技人才評價機制,建立健全以創(chuàng)新能力、質(zhì)量、貢獻、績效為導向的科技人才評價體系和激勵政策,統(tǒng)籌我區(qū)科技人才隊伍建設(shè)和引進國外智力工作。
(二)機構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機構(gòu):辦公室、規(guī)劃發(fā)展科、產(chǎn)業(yè)平臺科、創(chuàng)新服務科。下屬事業(yè)單位:重慶市江津區(qū)科技創(chuàng)新中心、重慶市防江津區(qū)震減災中心。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2024年度收入總計1048.49萬元,支出總計1048.49萬元。收、支與2023年度相比,減少4188.62萬元,下降80.0%,主要原因是2023年度新增了2020年度高質(zhì)量科技創(chuàng)新補助費用4019.57萬元和科學研究與技術(shù)服務業(yè)企業(yè)升規(guī)激勵項目92萬元。
2.收入情況。2024年度收入合計1048.49萬元,與2023年度相比,減少4188.62萬元,下降80.0%,主要原因是2023年度新增了2020年度高質(zhì)量科技創(chuàng)新補助費用4019.57萬元和科學研究與技術(shù)服務業(yè)企業(yè)升規(guī)激勵項目92萬元。其中:財政撥款收入1048.49萬元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。此外,使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計1048.49萬元,與2023年度相比,減少4188.62萬元,下降80.0%,主要原因是2023年度新增了2020年度高質(zhì)量科技創(chuàng)新補助費用4019.57萬元和科學研究與技術(shù)服務業(yè)企業(yè)升規(guī)激勵項目92萬元。其中:基本支出634.96萬元,占60.56%;項目支出413.53萬元,占39.44%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元.
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計1048.49萬元。與2022年相比,財政撥款收、支總計各減少4188.62萬元,下降80.0%。主要原因是2023年度新增了2020年度高質(zhì)量科技創(chuàng)新補助費用4019.57萬元和科學研究與技術(shù)服務業(yè)企業(yè)升規(guī)激勵項目92萬元。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入1048.49萬元,與2023年度相比,減少4188.62萬元,下降80.0%。主要原因是2023年度新增了2020年度高質(zhì)量科技創(chuàng)新補助費用4019.57萬元和科學研究與技術(shù)服務業(yè)企業(yè)升規(guī)激勵項目92萬元。較年初預算數(shù)減少114.83萬元,下降9.9%。主要原因是落實過緊日子要求、壓減開支。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出1048.49萬元,與2023年度相比,減少4188.62萬元,下降80.0%。主要原因是2023年度新增了2020年度高質(zhì)量科技創(chuàng)新補助費用4019.57萬元和科學研究與技術(shù)服務業(yè)企業(yè)升規(guī)激勵項目92萬元。較年初預算數(shù)減少114.83萬元,下降9.9%。主要原因是落實過緊日子要求、壓減開支。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
?4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)科學技術(shù)支出847.90萬元,占80.87%,較年初預算數(shù)減少126.58萬元,下降13.0%,主要原因是落實過緊日子要求、壓減開支。
(2)社會保障與就業(yè)支出119.12萬元,占11.36%,較年初預算數(shù)增加13.22萬元,增長12.5%,主要原因是本年度補繳了事業(yè)人員養(yǎng)老保險和職業(yè)年金。
(3)衛(wèi)生健康支出39.67萬元,占3.78%,較年初預算數(shù)持平。
(4)住房保障支出33.66萬元,占3.21%,較年初預算數(shù)減少1.38萬元,下降3.9%。
(5)災害防治及應急管理支出4.91萬元,占0.47%,較年初預算數(shù)減少0.09萬元,下降1.8%。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2024年度一般公共財政撥款基本支出634.96萬元。其中:人員經(jīng)費556.06萬元,與2023年度相比,減少7.25萬元,下降1.3%,主要原因是本年度新增退休人員1名。人員經(jīng)費用途主要包括人員工資、住房公積金、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險等。公用經(jīng)費78.90萬元,與2023年度相比,減少16.71萬元,下降17.5%,主要原因是落實過緊日子要求、壓減開支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、通信費、物業(yè)費、水電費、會議費、培訓費、差旅費、接待費、勞務費、交通費等。
(五)政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
?(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費支出共計0.83萬元,較年初預算數(shù)減少1.17萬元,下降58.5%,較上年支出數(shù)減少2.16萬元,下降72.2%,主要原因是落實過緊日子要求、壓減開支。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2024年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,?公務車購置費0.00萬元,?公務車運行維護費0.00萬元,?公務接待費0.83萬元,主要用于接待產(chǎn)學研合作等。費用支出較年初預算數(shù)減少1.17萬元,下降58.5%,較上年支出數(shù)減少2.16萬元,下降72.2%,主要原因是.落實過緊日子要求、壓減開支。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
? 2024年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內(nèi)公務接待6批次83人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2024年本部門人均接待費99.63元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
? (一)財政撥款會議費和培訓費情況說明
? 本年度會議費支出0.00萬元,與2023年度相比,減少0.96萬元,下降100.0%,主要原因是落實過緊日子要求、壓減開支。本年度培訓費支出3.23萬元,與2023年度相比,減少2.26萬元,下降41.2%,主要原因是落實過緊日子要求、壓減開支。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2024年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出4.64萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支開支辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少0.57萬元,下降1.2%,主要原因是落實過緊日子要求、壓減開支。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
? 截至2024年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。
(四)政府采購支出情況說明
2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預算績效管理情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求,我部門對部門整體和10個二級項目開展了績效自評,涉及財政撥款項目支出資金413.53萬元。
(二)績效自評結(jié)果
1.績效目標自評表
|
2024年度部門整體績效自評表 |
||||||||||||||||||||||
|
項目名稱: |
重慶市江津區(qū)科學技術(shù)局整體監(jiān)控 |
自評總分: |
100.00 |
|||||||||||||||||||
|
項目主管部門: |
502-重慶市江津區(qū)科學技術(shù)局 |
財政歸口處室: |
005-教科文科 |
部門聯(lián)系人: |
董莉 |
聯(lián)系電話: |
47569101 |
|||||||||||||||
|
資金情況(萬元) |
||||||||||||||||||||||
|
年初預算數(shù) |
全年(調(diào)整)預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 |
|||||||||||||||||
|
年度總金額 |
1163.32 |
1048.49 |
1048.49 |
|||||||||||||||||||
|
其中:財政撥款 |
1163.32 |
1048.49 |
1048.49 |
100 |
10.00 |
10.00 |
||||||||||||||||
|
績效目標 |
||||||||||||||||||||||
|
年初績效目標 |
全年(調(diào)整)績效目標 |
全年目標實際完成情況 |
||||||||||||||||||||
|
統(tǒng)籌科技創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革,推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè);統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè),指導區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展,科技資源的培育、引進、布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè),推動科技園區(qū)建設(shè);擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化規(guī)劃,組織開展重點領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新、成果應用示范;推動區(qū)域政產(chǎn)學研和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作。提高全區(qū)科技創(chuàng)新能力,加強科技創(chuàng)新核心競爭力。 |
統(tǒng)籌科技創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革,推動企業(yè)科技創(chuàng)新能力建設(shè);統(tǒng)籌區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè),指導區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展,科技資源的培育、引進、布局和協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè),推動科技園區(qū)建設(shè);擬訂高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化規(guī)劃,組織開展重點領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新、成果應用示范;推動區(qū)域政產(chǎn)學研和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作。提高全區(qū)科技創(chuàng)新能力,加強科技創(chuàng)新核心競爭力。 |
|||||||||||||||||||||
|
績效指標 |
||||||||||||||||||||||
|
指標名稱 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度(%) |
得分系數(shù)(%) |
指標權(quán)重 |
指標得分 |
說明 |
|||||||||||||
|
新培育高新技術(shù)企業(yè)數(shù)量 |
家 |
≥ |
50 |
55 |
10 |
100 |
20 |
20 |
||||||||||||||
|
新培育科技型企業(yè)數(shù)量 |
家 |
≥ |
300 |
340 |
13.33 |
100 |
20 |
20 |
||||||||||||||
|
部門預決算公開情況 |
定性 |
以內(nèi)容完整度、細化程度、及時性及真實性進行評價,存在一類問題扣2.5分,無問題得滿分 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||||||
|
企業(yè)對科技創(chuàng)新意識的提高 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
15 |
15 |
||||||||||||||
|
服務對象滿意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
15 |
15 |
||||||||||||||
|
“三公”經(jīng)費控制情況 |
萬元 |
≤ |
2 |
0.83 |
58.5 |
100 |
5 |
5 |
過緊日子要求,壓減開支 |
|||||||||||||
|
采用保障金方式的政府采購占比情況 |
定性 |
無保障金采購的,得滿分;保障金采購占比≤10%的,按該項指標分值的90%計算得分;占比>10%,不得分。 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||||||||||||||
|
2024年度項目績效自評表 | ||||||||||||||||||||||
|
項目名稱: |
創(chuàng)新主體培育項目 |
自評總分: |
100.00 |
|||||||||||||||||||
|
項目主管部門: |
502-重慶市江津區(qū)科學技術(shù)局 |
財政歸口處室: |
005-教科文科 |
部門聯(lián)系人: |
楊曉宇 |
聯(lián)系電話: |
47569101 | |||||||||||||||
|
資金情況(萬元) | ||||||||||||||||||||||
|
年初預算數(shù) |
全年(調(diào)整)預算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率權(quán)重 |
執(zhí)行率得分 | |||||||||||||||||
|
年度總金額 |
3.5 |
1.75 |
1.75 |
|||||||||||||||||||
|
其中:財政撥款 |
3.5 |
1.75 |
1.75 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||||||||
|
績效目標 | ||||||||||||||||||||||
|
年初績效目標 |
全年(調(diào)整)績效目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||||||||||||||||
|
組織企業(yè)針對高新技術(shù)企業(yè)、科技型企業(yè)、創(chuàng)新平臺等創(chuàng)新主體的培育,集中開展業(yè)務培訓不低于1次;走訪企業(yè)、高校、科研院所,開展政策宣傳及主體培育業(yè)務指導,走訪量達到120家次以上;動態(tài)建立高新技術(shù)企業(yè)培育后備庫;新培育高新技術(shù)企業(yè)不低于25家,科技型企業(yè)不低于200家,新培育市級及以上創(chuàng)新平臺不低于8個。 |
組織企業(yè)針對高新技術(shù)企業(yè)、科技型企業(yè)、創(chuàng)新平臺等創(chuàng)新主體的培育,集中開展業(yè)務培訓不低于1次;走訪企業(yè)、高校、科研院所,開展政策宣傳及主體培育業(yè)務指導,走訪量達到120家次以上;動態(tài)建立高新技術(shù)企業(yè)培育后備庫;新培育高新技術(shù)企業(yè)不低于25家,科技型企業(yè)不低于200家,新培育市級及以上創(chuàng)新平臺不低于8個。 | |||||||||||||||||||||
|
績效指標 | ||||||||||||||||||||||
|
指標名稱 |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度(%) |
得分系數(shù)(%) |
指標權(quán)重 |
指標得分 |
說明 | |||||||||||||
|
開展培訓數(shù)量 |
次 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
15 |
15 |
||||||||||||||
|
走訪企業(yè)、高校、科研院所家次 |
次 |
≥ |
120 |
120 |
0 |
100 |
15 |
15 |
||||||||||||||
|
新培育高新技術(shù)企業(yè)家數(shù) |
家 |
≥ |
25 |
25 |
0 |
100 |
15 |
15 |
||||||||||||||
|
新培育科技型企業(yè)家數(shù) |
家 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
15 |
15 |
||||||||||||||
|
新培育市級及以上創(chuàng)新平臺個數(shù) |
家 |
≥ |
8 |
8 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||||||||||||
|
動態(tài)建立高新技術(shù)企業(yè)后備庫 |
個 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||||||||||||
?
2.績效自評報告或案例。
本單位無此事項。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
從評價情況來看,總體目標完成較好,立項依據(jù)充分,資金管理到位,產(chǎn)生的社會效益、經(jīng)濟效益、社會可持續(xù)影響好。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(四)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(五)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-47569101。
國務院部門網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號
江津發(fā)布