| [ 索引號 ] | 115003810093205456/2025-00032 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 林業 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 江津區林業局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2025-08-21 | [ 發布日期 ] | 2025-08-21 |
發布日期: 2025-08-21 11:53:10
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.宣傳貫徹有關森林生態環境建設、森林防火、林區安全、森林資源保護和國土綠化等方針政策和法律法規。
2.依法負責管理區域內的森林、濕地、自然保護區和野生動植物資源的保護管理及森林防火、有害生物防治等保護和培育森林資源生態公益服務工作。
3.開展林業科學試驗和技術創新,推廣先進技術。
4.負責管理區域內的森林資源的開發利用。
5.承辦行政主管部門交辦的其他任務。
(二)機構設置
重慶市江津區大圓洞林場屬區林業局直屬正科級全額撥款事業單位。下設有4個辦公室、4個管護站、21個管護點,經營、管理面積5.26萬畝。
二、單位決算情況
(一)單位收支總體情況
1.收入支出總體情況。2024年度收入總計1498.35萬元,支出總計1498.35萬元。收支較上年增加136.3萬元,增長10.01%,主要原因為森林管護項目資金收支增加。
2.收入情況。2024年度本年收入合計1498.35萬元,較上年增加136.3萬元,增長10.01%,主要原因為森林管護項目資金收支增加。其中:財政撥款收入1498.35萬元,占比100%;事業收入0萬元,占比0%;其他收入0萬元,占比0%。此外,使用非財政撥款結余和專用結余0萬元,年初結轉和結余0萬元。
3.支出情況。2024年度本年支出合計1498.35萬元,較上年增加136.3萬元,增長10.01%,主要原因為森林管護項目資金收支增加。其中:基本支出1308.89萬元,占比87.36%;項目支出189.46萬元,占比12.64%。
4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0萬元,與2023年度相比無增減。
(二)財政撥款收支總體情況
2024年度財政撥款收入總計1498.35萬元,支出總計1498.35萬元。收支較上年增加136.3萬元,增長10.01%,主要原因為森林管護項目資金收支增加。
(三)一般公共預算財政撥款收支總體情況
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入1498.35萬元,較上年決算數增加136.3萬元,增長10.01%,主要原因為森林管護項目資金增加。較年初預算數增加95.38萬元,增長6.8%,主要原因是森林管護項目資金增加。此外,年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出1498.35萬元,較上年決算數增加136.3萬元,增長10.01%,主要原因是森林管護項目支出增加。較年初預算數增加95.38萬元,增長6.8%,主要原因是森林管護項目支出增加。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元,與2023年度相比無增減。
4.比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)教育支出0.81萬元,占0.05%,較年初預算數減少4.79萬元,下降85.54%,主要原因是職工培訓減少。
(2)社會保障與就業支出286.24萬元,占19.10%,較年初預算數減少11.34萬元,下降3.81%,主要原因是林場職工養老保險繳費使用天保社會保險補助資金繳納。
(3)衛生健康支出45.95萬元,占3.07%,較年初預算數減少31.13萬元,下降40.39%,主要原因是林場職工醫療保險繳費使用天保社會保險補助資金繳納。
(4)節能環保支出162.19萬元,占10.82%,較年初預算數增加134.29萬元,增長481.33%,主要原因是森林管護項目支出增加。
(5)農林水支出959.86萬元,占64.06%,較年初預算數增加8.34萬元,增長0.88%,主要原因是人員增加,工資支出增加。
(6)住房保障支出43.30萬元,占2.89%,較年初預算數無增減。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出情況
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1308.89萬元。其中:人員經費1156.48萬元,主要用于工資福利和對個人和家庭的補助支出,較上年決算數增加71.69萬元,增長6.61%,主要原因是人員增加以及保險基數調整,單位繳費增加。公用經費152.41萬元,主要用于辦公費、電費、郵電費、勞務費、公務用車運行維護費、差旅費等,較上年決算數減少4.95萬元,下降3.15%,主要原因是加強單位運行管理,倡導節能減排,減少非必要性開支。
(五)政府性基金預算收支決算情況
本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。
(六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況
(一)“三公”經費支出總體情況
2024年度“三公”經費支出共計10.3萬元,較年初預算數減少0.7萬元,下降6.36%,主要原因是強化管理,嚴控“三公”經費開支。較上年支出數增加1.97萬元,增長23.65%,主要原因是公務接待費用增加。
(二)“三公”經費分項支出情況
因公出國(境)費用0萬元。費用支出較年初預算數持平,較上年支出數持平。
公務車購置費用0萬元。費用支出較年初預算數持平,較上年支出數持平。
公務車運行維護費8.97萬元,主要用于公務用車燃料費、維修費、保險費、過橋過路費等。費用支出較年初預算數減少0.03萬元,較上年支出數增加0.69萬元,增長8.33%,主要原因是森林防火用車增多,費用增加。
公務接待費1.33萬元,主要用于各類公務接待支出。費用支出較年初預算數減少0.67萬元,較上年支出數增加1.28萬元,增長2560%,主要原因是考察接待增多,費用增加。
(三)“三公”經費實物量情況
2024年度本單位因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為3輛;國內公務接待25批次160人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。人均接待費83.3元,車均購置費0萬元,車均維護費2.99萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)財政撥款會議費和培訓費情況
2024年度會議費支出0.87萬元,與2023年度相比減少0.17萬元,下降16.35%,主要原因是倡導節約,會議費用減少。本年度培訓費支出0.81萬元,與2023年度相比減少0.99萬元,下降55%,主要原因是非必要性培訓減少。
(二)機關運行經費情況
按照部門決算列報口徑,我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
(三)國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日,本單位共有車輛3輛。其中:副部(省)級及以上領導用車0輛,主要負責人用車0輛,機要通信用車0輛,應急保障用車3輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部服務用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備(不含車輛)0臺(套)。
(四)政府采購支出說明
2024年度我單位未發生政府采購事項,無相關經費支出。
五、預算績效管理情況
(一)預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,我單位對6個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評6項,涉及資金189.46萬元。
(二)績效自評結果
1.績效目標自評表
公開內容。詳見表格。
2024年度項目績效自評表
|
項目 名稱 |
聘請護林員 |
自評 總分 (分) |
100 | ||||||||||
|
項目主管部門 |
重慶市江津區林業局 |
財政歸口科室 |
農業農村科 |
項目 聯系人 |
謝寒冰 |
聯系電話 |
023-47528265 | ||||||
|
項目資金(萬元) |
年度總金額 |
年初 預算數 |
全年(調整)預算數 |
全年執行數 |
執行率 (%) |
執行率 權重 |
執行率 得分 (分) | ||||||
|
101.2 |
99.94 |
99.94 |
100 |
10 |
10 | ||||||||
|
其中: 財政撥款 |
101.2 |
99.94 |
99.94 |
||||||||||
|
當年績效目標 |
年初績效目標 |
全年(調整)績效目標 |
全年目標實際完成情況 | ||||||||||
|
聘請20名護林員,增加管護力度,切實保護森林資源。 |
聘請20名護林員,增加管護力度,切實保護森林資源。 |
完成了聘請護林員任務,增加了管護力度,提升了國有林場管護能力,切實保護了森林資源。 | |||||||||||
|
績效指標 |
指標 名稱 |
計量 單位 |
指標 性質 |
指標 值 |
全年 完成值 |
偏離度(%) |
得分 系數 (%) |
指標 權重 (分) |
指標得分 (分) |
說明 | |||
|
聘請護林人員數量 |
個 |
= |
20 |
22 |
10 |
100 |
20 |
20 |
|||||
|
服務質量達標率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
購買服務完成率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
提供就業崗位數 |
個 |
= |
20 |
22 |
10 |
10 |
20 |
20 |
|||||
|
服務對象滿意度指標 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
護林人員人均聘請成本 |
元/人年 |
≤ |
54000 |
46000 |
14.81 |
100 |
20 |
20 |
|||||
2.績效自評報告或案例
本單位無此事項。
3.關于績效自評結果的說明
本單位2024年度績效目標已完成。
(三)重點績效評價結果
本單位無此事項。
六、專業名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
(四)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
(五)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
(六)結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
(七)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(十一)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(十二)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十三)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十四)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十五)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
本單位決算公開信息反饋和聯系方式:
聯系人:唐小波????聯系電話:023-47528265
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