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        重慶市江津區(qū)民政局

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        [ 索引號 ] 11500381009320262X/2025-00051 [ 發(fā)文字號 ]
        [ 主題分類 ] 民政、鄉(xiāng)村振興、救災(zāi) [ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
        [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 江津區(qū)民政局 [ 有效性 ] 有效
        [ 成文日期 ] 2025-08-21 [ 發(fā)布日期 ] 2025-08-21

        重慶市江津區(qū)民政局婚姻登記處 2024年部門決算公開情況說明

        發(fā)布日期: 2025-08-21 11:21:59

        一、部門基本情況

        (一)職能職責(zé)

        1.宣傳婚姻收養(yǎng)法律法規(guī),倡導(dǎo)文明婚俗。

        2.辦理全區(qū)婚姻收養(yǎng)登記。

        3.補(bǔ)發(fā)婚姻登記證。

        4.建立和管理婚姻登記檔案。

        5.撤銷受脅迫的婚姻。

        6.承辦行政主管部門交辦的其他任務(wù)。

        (二)單位構(gòu)成

        從預(yù)算單位構(gòu)成看,2024重慶市江津區(qū)民政局婚姻登記處決算編制單位僅為區(qū)婚姻登記處一個單位。

        二、部門決算情況說明

        (一)收支總體情況

        1.收入支出總體情況。2024年度收入總計306萬元,支出總計306萬元。收支較上年決算數(shù)減少8.96萬元,下降2.8%。主要原因是本年調(diào)出1人,人員工資和社會保障繳費減少。

        2.收入情況。2024年度收入合計306萬元,較上年決算數(shù)減少8.96萬元,下降2.8%。主要原因是本年調(diào)出1人,人員工資和社會保障繳費減少。

        3.支出情況。2024年度支出合計306萬元,較上年決算數(shù)減少8.96萬元,下降2.8%。主要原因是本年調(diào)出1人,人員工資和社會保障繳費減少。其中:基本支出306萬元,占支出的100%;項目支出0萬元

        ?????4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元,與上年決算數(shù)無增減變化。

        (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

        2024年度財政撥款收、支總計306萬元。與年相比,財政撥款收、支總計各減少8.96萬元,下降2.8%主要原因是本年調(diào)出1人,人員工資和社會保障繳費減少。

        (三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

        1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入306萬元,較上年決算數(shù)減少8.96萬元,下降2.8%主要原因是本年調(diào)出1人,人員工資和社會保障繳費減少。較年初預(yù)算數(shù)減少17.21萬元,下降5.3%。主要原因是本年調(diào)出1人,人員工資和社會保障繳費減少。

        2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出306萬元,較上年決算數(shù)減少8.96萬元,下降2.8%主要原因是本年調(diào)出1人,人員工資和社會保障繳費減少。

        3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元,與上年決算數(shù)無增減變化。

        4.比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

        (1)社會保障與就業(yè)支出266.87萬元,占一般公共預(yù)算財政撥款支出的87.21%,較年初預(yù)算數(shù)減少13.11萬元,下降4.68%主要原因是本年調(diào)出1人,人員工資和社會保障繳費減少。

        (2)衛(wèi)生健康支出18.32萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少1.87萬元,下降9.26%,主要原因是本年調(diào)出1人

        (3)住房保障支出19.36萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少2.19萬元,下降10.16%,主要原因是本年調(diào)出1人

        (四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

        2024年度一般公共財政撥款基本支出306萬元。其中:人員經(jīng)費254.68萬元,較上年決算數(shù)增加1.31萬元,增長0.52%,主要原因是本年補(bǔ)繳上年社保繳費基數(shù)調(diào)整差額部分人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、生活補(bǔ)助等。公用經(jīng)費51.32萬元,較上年決算數(shù)減少10.27萬元,下降16.67%,主要原因是堅決落實過緊日子、苦日子思想,壓減支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費,維修費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

        (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

        本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。無年初預(yù)算數(shù),無上年決算數(shù)。

        (六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支決算情況說明。

        本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。無年初預(yù)算數(shù),無上年決算數(shù)。

        三、“三公”經(jīng)費情況說明

        (一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

        2024年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.5萬元,下降100%,主要原因強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)減少0.05萬元,下降100%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。

        (二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

        2024年度因公出國(境)費用0.00萬元,未發(fā)生因公出國(境)費用支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元主要原因是本年未發(fā)生因公出國(境)費用支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,主要原因是本年與上年均未發(fā)生因公出國(境)費用支出。

        公務(wù)車購置費0萬元,與上年無增減變化。

        公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費0萬元,本單位無公務(wù)用車。

        公務(wù)接待費0萬元,與年初預(yù)算數(shù)減少0.5萬元,比上年決算數(shù)減少0.05萬元。

        (三)“三公”經(jīng)費實物量情況

        2024年度因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人2024年本單位人均接待費0元,車均購置費0萬元,本單位無公務(wù)用車,車均維護(hù)費0萬元。

        四、其他需要說明的事項

        (一)財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況

        2024年度會議費支出0萬元,較上年決算數(shù)減少3.67萬元,減少100%要原因是上年全市民政政策宣傳月啟動儀式在江津召開。本年度培訓(xùn)費支出1.45萬元,較上年決算數(shù)減少0.96萬元,下降39.83%,主要原因是本年只開展了黨員教育培訓(xùn)。

        (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況說明

        2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出51.32萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護(hù))費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費、會議費、公務(wù)接待費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少10.27萬元,下降16.67%,主要原因是堅決落實過緊日子、苦日子思想,壓減支出。

        (三)國有資產(chǎn)占用情況說明

        截至2024年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

        (四)政府采購支出情況說明

        2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出。

        五、預(yù)算績效管理情況說明

        (一)預(yù)算績效管理工作開展情況

        我單位未編制項目支出,故未開展項目績效自評工作。

        (二)績效自評結(jié)果

        1.績效自評表

        ?????本單位無此事項

        2.績效自評報告或案例

        我單位未編制項目支出,故未開展項目績效自評工作。未委托第三方機(jī)構(gòu),對2024年項目開展績效自評,故無績效自評報告或案例。

        ????(三)重點績效評價結(jié)果

        我單位未編制項目支出,故未開展項目績效評價工作。也未委托第三方機(jī)構(gòu),對2024年項目開展重點績效評價,故無重點績效評價結(jié)果。

        六、專業(yè)名詞解釋

        (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

        (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

        )其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

        )使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

        )年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

        )結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

        )年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

        )基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

        )項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        (十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        (十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

        (十)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

        (十)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

        (十)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

        (十)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

        七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

        本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:

        聯(lián)系人:周建軍??????聯(lián)系電話:?023-47555632


        附件下載:

        區(qū)婚姻登記處2024年部門決算公開情況說明.doc
        區(qū)婚姻登記處2024年部門決算公開表.xls

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