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        重慶市江津區(qū)民政局

        當(dāng)前位置: 重慶市江津區(qū)民政局>政務(wù)公開(kāi)>法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容>預(yù)算/決算>決算公開(kāi)

        [ 索引號(hào) ] 11500381009320262X/2025-00053 [ 發(fā)文字號(hào) ]
        [ 主題分類(lèi) ] 民政、鄉(xiāng)村振興、救災(zāi) [ 體裁分類(lèi) ] 財(cái)政預(yù)算、決算
        [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 江津區(qū)民政局 [ 有效性 ] 有效
        [ 成文日期 ] 2025-08-21 [ 發(fā)布日期 ] 2025-08-21

        重慶市江津區(qū)救助管理站 2024年部門(mén)決算公開(kāi)情況說(shuō)明

        發(fā)布日期: 2025-08-21 11:32:10

        一、部門(mén)基本情況

        (一)職能職責(zé)

        1.負(fù)責(zé)全區(qū)生活無(wú)著的流浪乞討救助對(duì)象的生活救助、醫(yī)療救助、教育矯治、返鄉(xiāng)救助、臨時(shí)安置工作。

        2.負(fù)責(zé)全區(qū)未成年人救助保護(hù)工作。

        3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)鎮(zhèn)(街)生活無(wú)著的流浪乞討救助工作及困境未成年人救助保護(hù)工作。

        4.承辦行政主管部門(mén)交辦的其它任務(wù)。

        )單位構(gòu)成

        從預(yù)算單位構(gòu)成看,2024重慶市江津區(qū)救助管理站決算編制單位僅為區(qū)救助管理站一個(gè)單位。

        二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

        (一)收支總體情況

        1.收入支出總體情況。2024年度收入總計(jì)341.81萬(wàn)元,支出總計(jì)341.81萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少48.90萬(wàn)元,下降12.51%。主要原因一是嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子、苦日子思想,壓減支出;人員調(diào)出1人,基本支出減少;二是流浪乞討人員救助人次下降,項(xiàng)目支出減少。

        2.收入情況。2024年度收入合計(jì)341.81萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少48.90萬(wàn)元,下降12.51%。主要原因一是嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子、苦日子思想,壓減支出;人員調(diào)出1人,基本支出減少;二是流浪乞討人員救助人次下降,項(xiàng)目支出減少。

        3.支出情況。2024年度支出合計(jì)341.81萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少48.90萬(wàn)元,下降12.51%。主要原因一是嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子、苦日子思想,壓減支出;人員調(diào)出1人,基本支出減少;二是流浪乞討人員救助人次下降,項(xiàng)目支出減少。其中:基本支出294.56萬(wàn)元,占支出的86.18%;項(xiàng)目支出47.25萬(wàn)元,占支出的13.82%

        ?????4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)無(wú)增減變化。

        (二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

        2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)341.81萬(wàn)元。與年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少48.90萬(wàn)元,下降12.51%。主要原因一是嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子、苦日子思想,壓減支出;人員調(diào)出1人,基本支出減少;二是流浪乞討人員救助人次下降,項(xiàng)目支出減少。

        (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

        1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入341.81萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少48.90萬(wàn)元,下降12.51%。主要原因一是嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子、苦日子思想,壓減支出;人員調(diào)出1人,基本支出減少;二是流浪乞討人員救助人次下降,項(xiàng)目支出減少。較年初預(yù)算數(shù)減少93.43萬(wàn)元,下降21.47%。主要原因一是流浪乞討人員救助比年初預(yù)算減少;二是嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子思想,壓減支出

        2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出341.81萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少48.90萬(wàn)元,下降12.51%。主要原因一是嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子、苦日子思想,壓減支出;人員調(diào)出1人,基本支出減少;二是流浪乞討人員救助人次下降,項(xiàng)目支出減少。

        3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)無(wú)增減變化。

        4.比較情況。本部門(mén)2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

        (1)社會(huì)保障與就業(yè)支出305.46萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的89.37%,較年初預(yù)算數(shù)減少92.40萬(wàn)元,下降23.22%主要原因一是流浪乞討人員救助人次比年初預(yù)算減少;二是嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子、苦日子思想,壓減支出;人員調(diào)出1人,基本支出減少

        (2)衛(wèi)生健康支出19.18萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.07萬(wàn)元,下降0.4%

        (3)住房保障支出16.83萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.09萬(wàn)元,下降0.53%

        (四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

        2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出294.56萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)254.14萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少22.61萬(wàn)元,下降8.17%,主要原因是本年調(diào)出1人,工資及社保繳費(fèi)減少人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、撫恤金、生活補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)40.42萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少12.13萬(wàn)元,下降23.08%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子、苦日子思想,壓減支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

        (五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

        本單位2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。無(wú)年初預(yù)算數(shù),無(wú)上年決算數(shù)。

        (六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支決算情況說(shuō)明。

        本單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。無(wú)年初預(yù)算數(shù),無(wú)上年決算數(shù)。

        三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

        (一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

        2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.91萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少1.39萬(wàn)元,下降42.12%,主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,堅(jiān)決落實(shí)過(guò)緊日子、苦日子思想,壓減支出;二是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車(chē)私用;三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)增減少2.24萬(wàn)元,下降53.98%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。

        (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

        2024年度因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元主要原因是本年未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,主要原因是本年與上年均未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出。

        公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,與上年無(wú)增減變化。

        公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.91萬(wàn)元,主要用于過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、停車(chē)費(fèi)、洗車(chē)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.09萬(wàn)元,下降36.33%,主要原因是嚴(yán)格公務(wù)用車(chē)管理。較上年支出數(shù)減少1.98萬(wàn)元,減少50.90%,主要原因是嚴(yán)格公務(wù)用車(chē)管理

        公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,與年初預(yù)算數(shù)減少0.30萬(wàn)元,下降100%,比上年決算數(shù)減少0.26萬(wàn)元,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。

        (三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

        2024年度因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人2024年本單位人均接待費(fèi)0車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)1.91萬(wàn)元。

        四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

        (一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況

        2024年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減變化。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.35萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.98萬(wàn)元,下降73.68%,主要原因是本年培訓(xùn)費(fèi)僅用于黨員培訓(xùn)支出。

        (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

        2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出40.42萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少12.13萬(wàn)元,下降23.08%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子、苦日子思想,壓減支出。

        (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

        截至2024年12月31日,本單位共有車(chē)輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

        (四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

        2024年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

        五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

        (一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

        根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),涉及資金47.25萬(wàn)元;從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目總體完成情況較好,積極做好流浪乞討人員救助工作。

        (二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

        1.績(jī)效自評(píng)表

        項(xiàng)目

        名稱(chēng)

        流浪乞討人員救助經(jīng)費(fèi)

        自評(píng)

        總分

        (分)

        91

        項(xiàng)目主管

        部門(mén)

        重慶市江津區(qū)民政局

        財(cái)政歸口科室

        社會(huì)保障科

        項(xiàng)目

        聯(lián)系人

        周建軍

        聯(lián)系電話(huà)

        47555632

        項(xiàng)目資金(萬(wàn)元)

        年度總金額

        年初

        預(yù)算數(shù)

        全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù)

        全年執(zhí)行數(shù)

        執(zhí)行率

        %

        執(zhí)行率

        權(quán)重

        執(zhí)行率

        得分

        (分)

        168.40

        47.25

        47.25

        100

        10

        10

        其中:

        財(cái)政撥款

        168.40

        47.25

        47.25

        100

        10

        10

        當(dāng)年績(jī)效目標(biāo)

        年初績(jī)效目標(biāo)

        全年目標(biāo)實(shí)際完成情況

        開(kāi)展流浪乞討人員生活救助、醫(yī)療救助、返鄉(xiāng)救助、臨時(shí)安置等救助工作,采取主動(dòng)救助和自愿救助相結(jié)合的方式,落實(shí)好流浪乞討人員救助工作。

        全年生活救助、返鄉(xiāng)救助、醫(yī)療救助、臨時(shí)安置流浪乞討人員257人次。

        績(jī)效指標(biāo)

        指標(biāo)

        名稱(chēng)

        計(jì)量

        單位

        指標(biāo)

        性質(zhì)

        指標(biāo)

        全年

        完成值

        偏離度(%

        得分

        系數(shù)

        %

        指標(biāo)

        權(quán)重

        (分)

        指標(biāo)得分

        (分)

        救助人數(shù)

        370

        257

        30.54

        69.46

        30

        21

        救助準(zhǔn)確率

        %

        98

        98

        0

        100

        20

        20

        救助及時(shí)到位率

        %

        98

        98

        0

        100

        10

        10

        救助政策知曉率

        %

        90

        90

        0

        100

        20

        20

        受益對(duì)象對(duì)政策的滿(mǎn)意度

        %

        90

        90

        0

        100

        10

        10










        說(shuō)明


        ??2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

        本單位未委托第三方機(jī)構(gòu),對(duì)2024年項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),故無(wú)績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

        ????(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

        本單位未委托第三方機(jī)構(gòu),對(duì)2024年項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià),故無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

        六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

        (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

        (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

        )其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

        )使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

        )年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

        )結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

        )年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

        )基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

        )項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        (十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        (十)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

        (十)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

        (十)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

        (十)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

        (十)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

        七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

        本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:

        聯(lián)系人:周建軍????聯(lián)系電話(huà):?023-47555632


        附件下載:

        區(qū)救助站2024年部門(mén)決算公開(kāi)情況說(shuō)明.doc
        區(qū)救助管理站2024年部門(mén)決算公開(kāi)表.xls

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