| [ 索引號(hào) ] | 11500381009320262X/2025-00053 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 民政、鄉(xiāng)村振興、救災(zāi) | [ 體裁分類(lèi) ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 江津區(qū)民政局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2025-08-21 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-08-21 |
發(fā)布日期: 2025-08-21 11:32:10
一、部門(mén)基本情況
(一)職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)全區(qū)生活無(wú)著的流浪乞討救助對(duì)象的生活救助、醫(yī)療救助、教育矯治、返鄉(xiāng)救助、臨時(shí)安置工作。
2.負(fù)責(zé)全區(qū)未成年人救助保護(hù)工作。
3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)鎮(zhèn)(街)生活無(wú)著的流浪乞討救助工作及困境未成年人救助保護(hù)工作。
4.承辦行政主管部門(mén)交辦的其它任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,2024年重慶市江津區(qū)救助管理站決算編制單位僅為區(qū)救助管理站一個(gè)單位。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收支總體情況
1.收入支出總體情況。2024年度收入總計(jì)341.81萬(wàn)元,支出總計(jì)341.81萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少48.90萬(wàn)元,下降12.51%。主要原因一是嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子、苦日子思想,壓減支出;人員調(diào)出1人,基本支出減少;二是流浪乞討人員救助人次下降,項(xiàng)目支出減少。
2.收入情況。2024年度收入合計(jì)341.81萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少48.90萬(wàn)元,下降12.51%。主要原因一是嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子、苦日子思想,壓減支出;人員調(diào)出1人,基本支出減少;二是流浪乞討人員救助人次下降,項(xiàng)目支出減少。
3.支出情況。2024年度支出合計(jì)341.81萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少48.90萬(wàn)元,下降12.51%。主要原因一是嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子、苦日子思想,壓減支出;人員調(diào)出1人,基本支出減少;二是流浪乞討人員救助人次下降,項(xiàng)目支出減少。其中:基本支出294.56萬(wàn)元,占支出的86.18%;項(xiàng)目支出47.25萬(wàn)元,占支出的13.82%。
?????4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)無(wú)增減變化。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)341.81萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少48.90萬(wàn)元,下降12.51%。主要原因一是嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子、苦日子思想,壓減支出;人員調(diào)出1人,基本支出減少;二是流浪乞討人員救助人次下降,項(xiàng)目支出減少。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入341.81萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少48.90萬(wàn)元,下降12.51%。主要原因一是嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子、苦日子思想,壓減支出;人員調(diào)出1人,基本支出減少;二是流浪乞討人員救助人次下降,項(xiàng)目支出減少。較年初預(yù)算數(shù)減少93.43萬(wàn)元,下降21.47%。主要原因一是流浪乞討人員救助比年初預(yù)算減少;二是嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子思想,壓減支出。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出341.81萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少48.90萬(wàn)元,下降12.51%。主要原因一是嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子、苦日子思想,壓減支出;人員調(diào)出1人,基本支出減少;二是流浪乞討人員救助人次下降,項(xiàng)目支出減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元,與上年決算數(shù)無(wú)增減變化。
4.比較情況。本部門(mén)2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)社會(huì)保障與就業(yè)支出305.46萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的89.37%,較年初預(yù)算數(shù)減少92.40萬(wàn)元,下降23.22%。主要原因一是流浪乞討人員救助人次比年初預(yù)算減少;二是嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子、苦日子思想,壓減支出;人員調(diào)出1人,基本支出減少。
(2)衛(wèi)生健康支出19.18萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.07萬(wàn)元,下降0.4%。
(3)住房保障支出16.83萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.09萬(wàn)元,下降0.53%。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度一般公共財(cái)政撥款基本支出294.56萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)254.14萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少22.61萬(wàn)元,下降8.17%,主要原因是本年調(diào)出1人,工資及社保繳費(fèi)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、撫恤金、生活補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)40.42萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少12.13萬(wàn)元,下降23.08%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子、苦日子思想,壓減支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本單位2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。無(wú)年初預(yù)算數(shù),無(wú)上年決算數(shù)。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。
本單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。無(wú)年初預(yù)算數(shù),無(wú)上年決算數(shù)。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.91萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少1.39萬(wàn)元,下降42.12%,主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,堅(jiān)決落實(shí)過(guò)緊日子、苦日子思想,壓減支出;二是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車(chē)私用;三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)增減少2.24萬(wàn)元,下降53.98%,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2024年度因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。主要原因是本年未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元,主要原因是本年與上年均未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出。
公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,與上年無(wú)增減變化。
公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.91萬(wàn)元,主要用于過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、停車(chē)費(fèi)、洗車(chē)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.09萬(wàn)元,下降36.33%,主要原因是嚴(yán)格公務(wù)用車(chē)管理。較上年支出數(shù)減少1.98萬(wàn)元,減少50.90%,主要原因是嚴(yán)格公務(wù)用車(chē)管理。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,與年初預(yù)算數(shù)減少0.30萬(wàn)元,下降100%,比上年決算數(shù)減少0.26萬(wàn)元,主要原因是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2024年本單位人均接待費(fèi)0元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)1.91萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況
2024年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減變化。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.35萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.98萬(wàn)元,下降73.68%,主要原因是本年培訓(xùn)費(fèi)僅用于黨員培訓(xùn)支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出40.42萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少12.13萬(wàn)元,下降23.08%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子、苦日子思想,壓減支出。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日,本單位共有車(chē)輛1輛,其中,副部(?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2024年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),涉及資金47.25萬(wàn)元;從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目總體完成情況較好,積極做好流浪乞討人員救助工作。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效自評(píng)表
|
項(xiàng)目 名稱(chēng) |
流浪乞討人員救助經(jīng)費(fèi) |
自評(píng) 總分 (分) |
91 | |||||||||
|
項(xiàng)目主管 部門(mén) |
重慶市江津區(qū)民政局 |
財(cái)政歸口科室 |
社會(huì)保障科 |
項(xiàng)目 聯(lián)系人 |
周建軍 |
聯(lián)系電話(huà) |
47555632 | |||||
|
項(xiàng)目資金(萬(wàn)元) |
年度總金額 |
年初 預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率 得分 (分) | |||||
|
168.40 |
47.25 |
47.25 |
100 |
10 |
10 | |||||||
|
其中: 財(cái)政撥款 |
168.40 |
47.25 |
47.25 |
100 |
10 |
10 | ||||||
|
當(dāng)年績(jī)效目標(biāo) |
年初績(jī)效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實(shí)際完成情況 | ||||||||||
|
開(kāi)展流浪乞討人員生活救助、醫(yī)療救助、返鄉(xiāng)救助、臨時(shí)安置等救助工作,采取主動(dòng)救助和自愿救助相結(jié)合的方式,落實(shí)好流浪乞討人員救助工作。 |
全年生活救助、返鄉(xiāng)救助、醫(yī)療救助、臨時(shí)安置流浪乞討人員257人次。 | |||||||||||
|
績(jī)效指標(biāo) |
指標(biāo) 名稱(chēng) |
計(jì)量 單位 |
指標(biāo) 性質(zhì) |
指標(biāo) 值 |
全年 完成值 |
偏離度(%) |
得分 系數(shù) (%) |
指標(biāo) 權(quán)重 (分) |
指標(biāo)得分 (分) | |||
|
救助人數(shù) |
人 |
≥ |
370 |
257 |
30.54 |
69.46 |
30 |
21 | ||||
|
救助準(zhǔn)確率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 | ||||
|
救助及時(shí)到位率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 | ||||
|
救助政策知曉率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 | ||||
|
受益對(duì)象對(duì)政策的滿(mǎn)意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 | ||||
|
說(shuō)明 |
||||||||||||
??2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
本單位未委托第三方機(jī)構(gòu),對(duì)2024年項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),故無(wú)績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。
????(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本單位未委托第三方機(jī)構(gòu),對(duì)2024年項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià),故無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(四)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(五)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(六)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(七)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十二)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十三)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十四)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十五)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:周建軍????聯(lián)系電話(huà):?023-47555632。
國(guó)務(wù)院部門(mén)網(wǎng)站
地方政府網(wǎng)站
市政府部門(mén)網(wǎng)站
區(qū)縣政府網(wǎng)站
其他網(wǎng)站
關(guān)注公眾號(hào)
江津發(fā)布