| [ 索引號 ] | 11500381009320262X/2025-00017 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 江津區(qū)民政局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-07 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-02-07 |
發(fā)布日期: 2025-02-07 15:56:13
一、單位基本情況
(一)職能職責。
1.受區(qū)行政主管部門委托,負責全區(qū)殯葬服務、殯儀服務、喪葬用品市場的管理和規(guī)劃。
2.受區(qū)行政主管部門委托,負責全區(qū)殯葬管理、監(jiān)督檢查和案件查處。
3.負責全區(qū)文明治喪管理。
4.受區(qū)行政主管部門委托,負責全區(qū)火化證明的管理。
5.受區(qū)行政主管部門委托,負責全區(qū)公益性公墓的管理和指導經(jīng)營性公墓建設。
6.承辦行政主管部門交辦的其他任務。
(二)單位構成。
重慶市江津區(qū)殯葬事業(yè)管理所為重慶市江津區(qū)民政局所屬正科級全額撥款事業(yè)單位。
二、部門收支總體情況
(一)收入支出總體情況。
2025年年初預算收入總計423.57萬元,支出總計423.57萬元。收支較上年預算數(shù)增加46.41萬元,?上升12.3% ,主要原因是上級加強對困難群眾喪葬執(zhí)法力度,補助對象項目增加。
(二)收入預算情況。
2025年年初預算數(shù)423.57萬元,其中:上年結轉0萬元,一般公共預算撥款423.57萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加46.41萬元,主要原因是上級加強對困難群眾喪葬執(zhí)法力度,補助對象項目增加。
按照我區(qū)預算管理要求,結轉金額已納入相應性質(zhì)的資金收入中進行反映,上述收入包括2025年結轉并編制到2025年預算的資金。
(三)支出預算情況。
2025年年初預算數(shù)423.57萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出386.93萬元,衛(wèi)生健康支出22.48萬元,住房保障支出14.16萬元。支出較去年增加46.41萬元,主要原因是上級加強對困難群眾喪葬執(zhí)法力度,補助對象項目增加。
三、財政撥款收入支出預算情況說明
2025年財政撥款收入年初預算數(shù)423.57萬元,支出年初預算數(shù)423.57萬元。收支較上年預算數(shù)增加46.41萬元,主要原因是上級加強對困難群眾喪葬執(zhí)法力度,補助對象項目增加。
四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入423.57萬元,一般公共預算財政撥款支出423.57萬元,比2024年增加46.41萬元。其中:基本支出368.49萬元,比2024年增加3.33萬元,主要原因是在職人員社會保險繳費增加。主要用于保障區(qū)殯葬事業(yè)管理所在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出55.08萬元,比2024年增加43.08萬元,主要原因是上級加強對困難群眾喪葬執(zhí)法力度,補助對象項目增加。主要用于補助困難群眾喪葬補貼等重點工作。
五、政府性基金預算收入支出情況說明
區(qū)殯葬事業(yè)管理所2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
六、國有資本經(jīng)營預算收入支出情況說明
區(qū)殯葬事業(yè)管理所2025年無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費總體情況說明
2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費年初預算3.30萬元,與2024年無增減變化。
(二)“三公”經(jīng)費分項情況說明
2025年因公出國(境)費用年初預算數(shù)0萬元,與2024年無增減變化;?
2025年公務接待費年初預算數(shù)0.30萬元,與2024年無增減變化;?
2025年公務用車運行維護費年初預算數(shù)3萬元,與2024年無增減變化;
2025年公務用車購置費年初預算數(shù)0萬元,與2024年無變化。
八、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2、政府采購情況。所屬預算單位政府采購預算總額0.3萬元:政府采購貨物預算0.3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0.3萬元:政府采購貨物預算0.3萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款55.08萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年55.08月,所屬預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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