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      重慶市江津區民政局

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      [ 索引號 ] 11500381009320262X/2025-00019 [ 發文字號 ]
      [ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
      [ 發布機構 ] 江津區民政局 [ 有效性 ] 有效
      [ 成文日期 ] 2025-02-07 [ 發布日期 ] 2025-02-07

      重慶市江津區救助管理站2025年部門預算情況說明

      發布日期: 2025-02-07 16:00:41

      一、單位基本情況

      (一)職能職責。

      1.負責全區生活無著的流浪乞討救助對象的生活救助、醫療救助、教育矯治、返鄉救助、臨時安置工作。

      2.負責全區未成年人救助保護工作。

      3.負責指導鎮(街)生活無著的流浪乞討救助工作及困境未成年人救助保護工作。

      4.承辦行政主管部門交辦的其他任務。

      (二)單位構成。

      重慶市江津區救助管理站(掛“重慶市江津區未成年人救助保護中心”牌子)為重慶市江津區民政局所屬正科級全額撥款事業單位。

      二、部門收支總體情況

      (一)收入支出總體情況。

      2025年年初預算收入總計377.99萬元,支出總計377.99萬元。收支較上年預算減少57.25萬元,?下降13.15% 主要原因是堅決落實政府過緊日子、苦日子要求,從嚴從緊編制單位預算。

      (二)收入預算情況。

      2025年年初預算數377.99萬元,其中:上年結轉0萬元,一般公共預算撥款377.99萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少57.25萬元,主要原因是堅決落實政府過緊日子、苦日子要求,從嚴從緊編制單位預算。

      按照我預算管理要求,結轉金額已納入相應性質的資金收入中進行反映,上述收入包括2025結轉并編制到2025年預算的資金。

      (三)支出預算情況

      2025年年初預算數377.99萬元,其中:社會保障和就業支出343.75萬元,衛生健康支出18.35萬元,住房保障支出15.89萬元支出較去年減少57.25萬元,主要原因是堅決落實政府過緊日子、苦日子要求,從嚴從緊編制單位預算。

      三、財政撥款收入支出預算情況說明

      2025年財政撥款收入年初預算數377.99萬元,支出年初預算數377.99萬元。收支較上年預算減少57.25萬元,主要原因是堅決落實政府過緊日子、苦日子要求,從嚴從緊編制單位預算。

      四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

      2025年一般公共預算財政撥款收入377.99萬元,一般公共預算財政撥款支出377.99萬元,比2024年減少57.25萬元。其中:基本支出262.44萬元,比2024年減少4.4萬元,主要原因是工作人員調出,工資、社保繳費和住房公積金繳費減少,主要用于保障區救助管理站在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出115.55萬元,比2024年減少52.85萬元,主要原因是全面落實政府過緊日子、苦日子要求,非急需、非剛性支出可壓盡壓,主要用于流浪乞討人員生活、醫療、返鄉救助等重點工作。

      五、政府性基金預算收入支出情況說明

      區救助管理站2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出

      六、國有資本經營預算收入支出情況說明

      區救助管理站2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

      七、“三公”經費情況說明

      )“三公經費總體情況說明

      2025年一般公共預算“三公”經費年初預算3.30萬元,與2024年無增減變化。

      )“三公經費分項情況說明

      2025年因公出國(境)費用年初預算數0萬元,與2024年無增減變化;?

      2025年公務接待費年初預算數0.30萬元,與2024年無增減變化

      2025年公務用車運行維護費年初預算數3萬元,與2024年無增減變化;

      2025年公務用車購置費年初預算數0萬元,與2024年無變化。

      八、其他重要事項的情況說明

      1、機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費38.7萬元,比上年減少7.59萬元,主要原因為堅決落實政府過緊日子、苦日子要求,從嚴從緊編制單位預算。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

      2、政府采購情況。所屬預算單位政府采購預算總額0.3萬元:政府采購貨物預算0.3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0.3萬元:政府采購貨物預算0.3萬元、政府采購服務預算0萬元。

      3、績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款115.55萬元。

      4、國有資產占有使用情況。截止2024年12月,所屬預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

      九、專業性名詞解釋

      (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

      (二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

      (三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。

      (四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

      (五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等)

      (六)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      (七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

      (八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

      (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      (十)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      單位預算公開聯系人:??利 ????聯系方式:023-47560979


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