| [ 索引號(hào) ] | 11500381009320262X/2025-00023 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 江津區(qū)民政局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-07 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-02-07 |
發(fā)布日期: 2025-02-07 16:21:24
(一)職能職責(zé)。
1.為全區(qū)養(yǎng)老服務(wù)事業(yè)發(fā)展提供指導(dǎo)服務(wù)。
2.為全區(qū)社會(huì)福利機(jī)構(gòu)提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
3.承擔(dān)全區(qū)老年人福利和特殊困難老年人服務(wù)保障工作。
4.承擔(dān)農(nóng)村留守兒童關(guān)愛(ài)服務(wù)和困境兒童服務(wù)保障工作。
5.承擔(dān)慈善捐贈(zèng)相關(guān)服務(wù)工作。
6.承擔(dān)其他社會(huì)福利相關(guān)服務(wù)工作。
7.承辦行政主管部門(mén)交辦的其它任務(wù)。(一)
(二)單位構(gòu)成。
重慶市江津區(qū)養(yǎng)老和社會(huì)福利服務(wù)中心為重慶市江津區(qū)民政局所屬副處級(jí)全額撥款事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)辦公室、養(yǎng)老服務(wù)科、兒童服務(wù)科。
一、部門(mén)收支總體情況
(一)收入支出總體情況。
2025年年初預(yù)算收入總計(jì)4212.11萬(wàn)元,支出總計(jì)4212.11萬(wàn)元。收支較上年預(yù)算數(shù)增加189.81萬(wàn)元,?增長(zhǎng)4.72% ,主要原因一是本年調(diào)入工作人員2人;二是江津是長(zhǎng)壽之鄉(xiāng),本年85周歲及以上高齡老年人比去年同期增加,高齡老年人補(bǔ)貼增加。
(二)收入預(yù)算情況。
2025年年初預(yù)算數(shù)4212.11萬(wàn)元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,一般公共預(yù)算撥款4212.11萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增長(zhǎng)189.81萬(wàn)元,主要原因一是本年調(diào)入工作人員2人;二是江津是長(zhǎng)壽之鄉(xiāng),本年85周歲及以上高齡老年人比去年同期增加,高齡老年人補(bǔ)貼增加。
(三)支出預(yù)算情況。
2025年年初預(yù)算數(shù)4212.11萬(wàn)元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出4176.32萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出19.66萬(wàn)元,住房保障支出16.13萬(wàn)元。支出較去年增長(zhǎng)189.81萬(wàn)元,主要原因一是本年調(diào)入工作人員2人;二是江津是長(zhǎng)壽之鄉(xiāng),本年85周歲及以上高齡老年人比去年同期增加,高齡老年人補(bǔ)貼增加。
二、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明
2025年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)4212.11萬(wàn)元,支出年初預(yù)算數(shù)4212.11萬(wàn)元。收支較上年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)189.81萬(wàn)元,主要原因一是本年調(diào)入工作人員2人;二是江津是長(zhǎng)壽之鄉(xiāng),本年85周歲及以上高齡老年人比去年同期增加,高齡老年人補(bǔ)貼增加。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4212.11萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4212.11萬(wàn)元,比2024年增長(zhǎng)189.81萬(wàn)元。其中:基本支出373.81萬(wàn)元,比2024年增長(zhǎng)53.91萬(wàn)元,主要原因一是本年調(diào)入工作人員2人;二是工作人員正常增資,社保繳費(fèi)和住房公積金繳費(fèi)增加,主要用于保障區(qū)養(yǎng)老和社會(huì)福利服務(wù)中心在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出3838.3萬(wàn)元,比2024年增加135.9萬(wàn)元,主要原因是江津是長(zhǎng)壽之鄉(xiāng),本年85周歲及以上高齡老年人比去年同期增加,高齡老年人補(bǔ)貼增加,主要用于發(fā)放高齡老年人補(bǔ)貼、經(jīng)困高齡和失能老年人養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)貼等重點(diǎn)工作。
五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說(shuō)明
區(qū)養(yǎng)老和社會(huì)福利服務(wù)中心2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出情況說(shuō)明
區(qū)養(yǎng)老和社會(huì)福利服務(wù)中心2025年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算3.30萬(wàn)元,與2024年無(wú)增減變化。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說(shuō)明
2025年因公出國(guó)(境)費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,與2024年無(wú)增減變化;?
2025年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0.30萬(wàn)元,與2024年無(wú)增減變化;
2025年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元,與2024年無(wú)增減變化;
2025年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,與2024年無(wú)變化。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2、政府采購(gòu)情況。所屬預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0.3萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.3萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0.3萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.3萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款3838.3萬(wàn)元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬預(yù)算單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)財(cái)政專戶管理資金收入:指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費(fèi)。
(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從主管部門(mén)或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入(包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(七)其他收入:指?jìng)鶆?wù)收入(不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
單位預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人:岳??利??聯(lián)系方式:023-47560979
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