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        重慶市江津區(qū)民政局

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        [ 索引號(hào) ] 11500381009320262X/2026-00030 [ 發(fā)文字號(hào) ]
        [ 主題分類 ] 民政、鄉(xiāng)村振興、救災(zāi) [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
        [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 江津區(qū)民政局 [ 有效性 ] 有效
        [ 成文日期 ] 2026-03-12 [ 發(fā)布日期 ] 2026-03-12

        重慶市江津精神康復(fù)院(本級(jí)) 2026年部門預(yù)算情況說明

        發(fā)布日期: 2026-03-12 10:52:39

        一、單位基本情況

        (一)職能職責(zé)。

        我單位的主要職能職責(zé)是:為精神病患者提供治療服務(wù),收治社會(huì)三無(wú)對(duì)象、民政救濟(jì)對(duì)象、復(fù)員軍人等患有精神病的人員。主要工作任務(wù)是:1、積極診治患者,促進(jìn)和保持患者的精神健康 ,積極采用藥物治療、心理治療、精神康復(fù)等治療手段,幫助患者消除精神癥狀,使其精神活動(dòng)盡快恢復(fù)正常。2、保護(hù)患者的身體健康及生命安全 ,在醫(yī)治其精神疾病的同時(shí),積極防治其軀體疾病,保護(hù)患者的身體健康采取各種有效措施,盡最大可能防止和制止患者出現(xiàn)如吞食異物、自縊、墜樓、攻擊他人等行為,保護(hù)醫(yī)院內(nèi)所有患者的生命安全。3、為患者提供充足和便利的生活條件,提供適于患者長(zhǎng)期生活的生活設(shè)施,使患者能安心住院,接受治療提供良好的住院環(huán)境,營(yíng)養(yǎng)的飲食,便利的衛(wèi)生設(shè)備等。4、給患者提供盡可能多的康復(fù)場(chǎng)所,使患者盡可能多地參與社會(huì)生活,發(fā)揮其社會(huì)功能,從而有利于患者社會(huì)功能的恢復(fù)與保持,有利于患者病情的康復(fù)。

        (二)單位構(gòu)成

        我單位是江津區(qū)民政局下屬全額撥款事業(yè)單位,醫(yī)院科室設(shè)置包括黨建辦、辦公室、財(cái)務(wù)科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、醫(yī)技科、醫(yī)保科、營(yíng)養(yǎng)膳食科、安全保衛(wèi)科等。

        二、部門收支總體情況

        (一)收入支出總體情況。

        2026年年初預(yù)算收入總計(jì)5,092.65萬(wàn)元,支出總計(jì)5,092.65萬(wàn)元。

        (二)收入預(yù)算情況。

        2026年年初預(yù)算數(shù)5,092.65萬(wàn)元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)1,380.53萬(wàn)元,一般公共預(yù)算撥款1,712.12萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入2,000萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加1,106.56萬(wàn)元,主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)的增加。

        按照我區(qū)預(yù)算管理要求,結(jié)轉(zhuǎn)金額已納入相應(yīng)性質(zhì)的資金收入中進(jìn)行反映,上述收入包括2025年結(jié)轉(zhuǎn)并編制到2026年預(yù)算的資金。2025年非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)金額1,380.53萬(wàn)元。

        (三)支出預(yù)算情況。

        2026年年初預(yù)算數(shù)5,092.65萬(wàn)元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出4,916.2萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出100.11萬(wàn)元,住房保障支出76.34萬(wàn)元。支出較去年增加1,106.56萬(wàn)元,主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)的增加。

        三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明

        ?2026年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)1,712.12萬(wàn)元,支出年初預(yù)算數(shù)1,712.12萬(wàn)元。

        四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明

        2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,712.12萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,712.12萬(wàn)元,比2025年增加28.49萬(wàn)元。其中:基本支出1,705.12萬(wàn)元,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,2025年增加37.49萬(wàn)元,主要原因是人員增加、職工調(diào)級(jí)增資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)增多等導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)增加;項(xiàng)目支出7萬(wàn)元,主要用于貧困精神病人生活費(fèi)等重點(diǎn)工作,比2025年減少9萬(wàn)元,主要原因財(cái)政資金緊張,減少了項(xiàng)目支出預(yù)算。

        ????五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明

        重慶市江津精神康復(fù)院2026年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。比2025年減少2.46萬(wàn)元,主要原因是項(xiàng)目已完成。

        六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出情況說明

        重慶市江津精神康復(fù)院2026年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

        七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

        (一)“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說明

        2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算6.5萬(wàn)元,比2025年增加0.1萬(wàn)元,增加1.56%,主要原因是我單位由于業(yè)務(wù)需求,2026年增加了公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算。

        (二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說明

        2026年因公出國(guó)(境)費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,與2025年無(wú)變化。

        2026年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)1萬(wàn)元,比2025年增加0.7萬(wàn)元,主要原因是我單位由于業(yè)務(wù)需求,2026年增加了公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算

        2026年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)5.5萬(wàn)元,比2025年減少0.6萬(wàn)元,主要原因是我單位嚴(yán)格管理公務(wù)車使用;

        2026年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,與2025年無(wú)變化

        八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

        (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

        (二)政府采購(gòu)情況。我單位政府采購(gòu)預(yù)算總額438.75萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算425.25萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算13.5萬(wàn)元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

        (三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款7萬(wàn)元。

        (四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月,我單位共有車輛2輛,其中應(yīng)急保障用車2輛。2026年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。

        九、專業(yè)性名詞解釋

        (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

        (二)財(cái)政專戶管理資金收入:指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

        (三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費(fèi)。

        (四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。

        (五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入(包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等)。

        (六)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

        (七)其他收入:指?jìng)鶆?wù)收入(不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款)、投資收益等收入。

        (八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

        (九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        (十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        ?

        部門預(yù)算公開聯(lián)系人: 刁勝梅 ????聯(lián)系方式:電話:023-61069688


        附件下載:

        重慶市江津精神康復(fù)院(本級(jí))2026年部門預(yù)算公開附表.xlsx

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