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      重慶市江津區司法局

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      [ 索引號 ] 115003810093203181/2025-00019 [ 發文字號 ]
      [ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
      [ 發布機構 ] 江津區司法局 [ 有效性 ] 有效
      [ 成文日期 ] 2025-08-21 [ 發布日期 ] 2025-08-21

      重慶市江津區司法局2024年度部門決算公開說明

      發布日期: 2025-08-21 10:03:27

      ????一、單位基本情況

      (一)職能職責

      貫徹執行國家司法行政工作法律、法規、規章和方針政策,編制全區司法行政工作發展規劃及年度工作計劃并組織監督實施;統籌推進法治政府建設工作;統籌規劃法治社會建設工作,組織實施普法宣傳工作,推動人民參與和促進法治建設,負責調解工作和人民陪審員、人民監督員選任和管理工作,推進司法所建設;監督、管理、指導社區矯正工作,指導、協調幫教安置工作;負責實施全區公共法律服務體系建設;指導、監督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務管理工作;指導、監督本系統隊伍建設;承擔法律、法規、規章、政策規定的應急、安全、穩定等相關工作職責;完成區委、區政府交辦的其他任務。

      (二)機構設置

      單位內設10個機構科室,分別是辦公室、黨委辦、法治建設科、行政復議科、行政應訴科、普法與依法治理科、人民參與和促進法治科、社區矯正科、公共法律服務科、人事科;下設30個基層司法所;參公事業單位1個,為重慶市江津區法律援助中心;全額撥款事業單位2個,為重慶市江津區社區矯正幫教服務中心和重慶市江津區法制服務中心。

      二、部門決算情況

      (一)部門收支總體情況

      1. ? 收入支出總體情況。2024年度收入總計4337.19萬元,支出總計4337.19萬元。收支較上年減少220.46萬元,下降4.84%,主要原因為厲行節儉,堅持過苦日子。
      2. ? 收入情況。2024年度本年收入合計4337.19萬元,較上年減少220.46萬元,下降4.84%,主要原因為厲行節儉,堅持過苦日子。其中:財政撥款收入4337.19萬元,占比100%
      3. ? 支出情況。2024年度本年支出合計4337.19萬元,較上年減少220.46萬元,下降4.84%,主要原因為厲行節儉,堅持過苦日子。其中:基本支出3249.13萬元,占比74.91%;項目支出1088.06萬元,占比25.09%

      4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0.00萬元,較上年決算數無增減。

      (二)財政撥款收支總體情況

      2024年度財政撥款收入總計4337.19萬元,支出總計4337.19萬元。收支較上年減少220.46萬元,下降4.84%,主要原因為厲行節儉,堅持過苦日子。

      (三)一般公共預算財政撥款收支總體情況

      1. ? 收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入4337.19萬元,較上年決算數減少220.46萬元,下降4.84%,主要原因為厲行節儉,堅持過苦日子。較年初預算數增加40.38萬元,增長0.9%,主要原因是社保基數調整。
      2. ? 支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出4337.19萬元,較上年決算數減少220.46萬元,下降4.84%,主要原因為厲行節儉,堅持過苦日子。較年初預算數增加40.38萬元,增長0.9%,主要原因是社保基數調整。
      3. ? 結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元,與2023年度相比無增減。
      4. ? 比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

      1公共安全支出3431.34萬元,占比79.11%。較年初預算數減少4.64萬元,下降0.14%,主要原因是厲行節儉,堅持過苦日子。

      2教育支出14.31萬元,占比0.33%。較年初預算數無增減。

      3)社會保障和就業支出518.97萬元,占比11.97%。較年初預算數增加47.84萬元,增長10.15%,主要原因是社保基數調整。

      4)衛生健康支出186.56萬元,占比4.3%。較年初預算數減少2.82萬元,減少1.49%,主要原因是人員退休,醫療保險繳費減少。

      5)住房保障支出186萬元,占比4.29%。較年初預算數無增減。

      (四)一般公共預算財政撥款基本支出情況

      2024年度一般公共預算財政撥款基本支出3249.13萬元。其中:人員經費2753.38萬元,主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金、基本醫療保險、公務員醫療補助、其他社會保險、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金及其他對個人和家庭的補助。較上年決算數增加15.13萬元,增長0.55%,主要原因是社保基數調整。公用經費495.75萬元,主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。較上年決算數減少15.73萬元,減少3.08%,主要原因是厲行節儉,堅持過苦日子。

      (五)政府性基金預算收支決算情況

      本單位門2024年度無政府性基金預算財政撥款收支,收支數均為0萬元,與年初預算數、上年決算數持平。

      (六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

      本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出,收支數均為0萬元,與年初預算數、上年決算數持平。

      三、“三公”經費情況

      (一)“三公”經費支出總體情況

      2024年度“三公”經費支出共計24.1萬元,較年初預算數無增減。較上年支出數減少0.59萬元,減少2.4%,主要原因是厲行節儉,堅持過苦日子。

      (二)“三公”經費分項支出情況

      2024年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數無增減。

      ?公務車購置費0萬元,費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數減少1.03萬元,下降100%,主要原因是上一年度支付2022年末購置的1臺執法執勤車車輛購置稅,本年度無該項支出。

      ???? 公務車運行維護費23.10萬元,主要用于機要文件交換、因公出行、業務檢查、人民調解、社區矯正、普法宣傳、刑釋人員安置幫教、法律服務等工作所需車輛的燃料費、維修費、保險費、高速公路通行費等。費用支出較年初預算數無增減較上年支出數減少0.06萬元,減少0.26%,主要原因是厲行節儉,堅持過苦日子。

      ???? 公務接待費1萬元,主要用于接待其他相關單位考察、學習調研、協商司法工作等費用。支出較年初預算數無增減較上年支出數增加0.50萬元,增長100%,主要原因是前幾年因疫情影響來訪接待減少,壓低基數,本年度正常接待。

      (三)“三公”經費實物量情況

      2024年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為22輛;國內公務接待8批次103人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2024年本部門人均接待費97.09元,車均購置費0萬元,車均維護費1.05萬元。

      四、其他需要說明的事項

      (一)財政撥款會議費和培訓費情況

      2024年度會議費支出0.92萬元,與2023年度相比,增加0.19萬元,增長26%,因基數較低,增長在合理范圍內。本年度培訓費支出27.71萬元,與2023年度相比,減少4.75萬元,下降17.1%,主要原因是厲行節儉,堅持過苦日子。

      (二)機關運行經費情況

      2024年度本部門機關運行經費支出435.13萬元,較上年減少12.07萬元,下降2.7%,主要原因是厲行節儉,堅持過苦日子。機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

      (三)國有資產占用情況說明

      截至20241231日,本部門共有車輛22輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車22輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

      (四)政府采購支出說明

      2024年度本部門政府采購支出總額68.13萬元,其中:政府采購貨物支出68.13萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額68.13萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額9.84萬元,占政府采購支出總額的14.44%。主要用于采購辦公設備及家具用具、視頻監控設備、公共法律服務體系建設設備及維修服務等。

      五、預算績效管理情況

      (一)預算績效管理工作開展情況

      根據預算績效管理要求,本部門對20個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評20項,涉及資金1088.06萬元。從評價情況來看,單位各預算項目績效完成情況較好,基本達到預期目標,主要用于人民調解、普法宣傳、社區矯正、公共法律服務及體系建設、法律援助、刑釋人員安置幫教以及司法業務裝備購置等,有效推進了司法行政工作。

      (二)績效自評結果

      1. 績效目標自評表

      1)公開范圍。根據預算績效管理要求,本部門對部門整體績效及一個二級項目績效進行公開。

      2)公開內容,詳見表格。

      ??

      2024年度部門整體績效自評表

      項目

      名稱

      重慶市江津區司法局整體自評

      自評總分

      (分)

      95

      項目主管

      部門

      重慶市江津區司法局

      財政歸口科室

      行政政法科

      部門

      聯系人

      林燦

      聯系電話

      02347229162

      項目資金(萬元)

      年度總金額

      年初

      預算數

      全年(調整)預算數

      全年執行數

      執行率

      %

      執行率

      權重

      執行率

      得分

      (分)

      4296.81

      4337.19

      4337.19

      100

      10

      10

      其中:

      財政撥款

      4296.81

      4337.19

      4337.19

      當年績效目標

      年初績效目標

      全年(調整)績效目標

      全年目標實際完成情況

      完成社區矯正相關工作,維護社會穩定;完成人民參與和促進法治相關工作;完成法治建設相關工作要求;完成司法行政工作相關要求;完成公共法律服務相關工作;完成規范性文件相關工作要求;完成人事組織相關工作。

      完成社區矯正相關工作,維護社會穩定;完成人民參與和促進法治相關工作;完成法治建設相關工作要求;完成司法行政工作相關要求;完成公共法律服務相關工作;完成規范性文件相關工作要求;完成人事組織相關工作。

      高效完成社區矯正相關工作,維護社會穩定。完成人民參與和促進法治相關工作。完成法治建設相關工作要求。完成司法行政工作相關要求。完成公共法律服務相關工作。完成規范性文件相關工作要求。完成人事組織相關工作

      指標

      名稱

      計量

      單位

      指標

      性質

      指標

      全年

      完成

      偏離度(%

      得分

      系數

      %

      指標

      權重

      (分)

      指標得分

      (分)

      說明

      法律援助受理案件數

      1100

      1104

      0.36

      100

      15

      15

      人民調解受理案件數

      15000

      21914

      46.09

      100

      15

      15

      本年業務量增加,案件數量增加

      2024年標準化司法所完成率

      %

      =

      100

      100

      0

      100

      5

      5

      北斗應用手環、執法記錄儀配備率

      %

      =

      100

      100

      0

      100

      5

      5

      部門預決算公開情況

      定性

      內容完整性、細化程度、及時性及真實性

      全部完成

      0

      100

      10

      10

      為人民群眾提供有效的公共法律服務

      %

      90

      90

      0

      100

      15

      15

      對基層司法行政機關業務裝備保障力度持續加強

      %

      90

      90

      0

      100

      5

      5

      司法行政機關滿意度

      %

      90

      90

      0

      100

      10

      10

      采用保障金方式的政府采購占比情況

      定性

      無保障金采購的,得滿分;保障金采購占比≤10%的,按該項指標分值的90%計算得分;占比>10%的,不得分

      全部完成

      0

      100

      5

      5

      聘用人員控制情況

      /

      98

      98

      0

      100

      10

      10

      三公經費控制情況

      萬元/

      24.1

      24.1

      0

      0

      5

      5













      ?

      ?

      2024年度項目績效自評表

      項目

      名稱

      法律援助案件補助

      自評

      總分

      (分)

      100

      項目主管

      部門

      重慶市江津區司法局

      財政歸口科室

      行政政法科

      項目

      聯系人

      林燦

      聯系電話

      02347229162

      項目資金(萬元)

      年度總金額

      年初

      預算數

      全年(調整)預算數

      全年執行數

      執行率

      %

      執行率

      權重

      執行率

      得分

      (分)

      185.7

      140.23

      140.23

      100

      10

      10

      其中:

      財政撥款

      185.7

      140.23

      140.23

      當年績效目標

      年初績效目標

      全年(調整)績效目標

      全年目標實際完成情況

      辦理法律援助案件1000件以上,為群眾提供法律援助咨詢服務,幫助受援人挽回經濟損失或取得利益,受援滿意率98%以上,有效保障群眾獲得法律援助的條件

      辦理法律援助案件1100件以上,為群眾提供法律援助咨詢服務,幫助受援人挽回經濟損失或取得利益,受援滿意率98%以上,有效保障群眾獲得法律援助的條件

      全年受理法律援助案件1104件,受援滿意率超98%,有效保障群眾獲得法律援助

      指標

      名稱

      計量

      單位

      指標

      性質

      指標

      全年

      完成值

      偏離度(%

      得分

      系數

      %

      指標

      權重

      (分)

      指標得分

      (分)

      說明

      辦理法律援助案件數

      1100

      1104

      3.6

      100

      30

      30

      民事行政援助案件回訪率

      %

      90

      90

      0

      100

      25

      25

      為受援人挽回經濟損失或獲得利益

      萬元

      1400

      1417.8

      0

      100

      25

      25

      受援人員滿意率

      %

      98

      98

      0

      100

      10

      10















      1. ? 績效自評報告或案例

      本單位無此事項

      1. ? 關于績效自評結果的說明

      1)部門整體績效目標情況:2024年全年預算數4337.19萬元,執行數為4337.19萬元,執行率100%。主要產出效果:全年受理法律援助案件1104件,為受援人挽回經濟損失或取得利益1417.8萬余元;全年完成社區矯正審前社會調查211件,矯正人員定位率覆蓋100%,未出現社區矯正人員脫管漏管,有效維護社會穩定;完成人民參與和促進法治相關工作;完成法治建設相關工作,不斷強化行政規范性文件合法性審查機制,編制公布2024年年度區政府行政規范性文件立項計劃,落實規范性文件立項計劃制度。開展合法性審核115件次,篩查文件227件次,規范性文件合法審核率100%;2024年完成人民調解案件21914件,調解成功率達99.87%;標準化司法所建設4個,完成率100%;完成司法行政工作相關要求;完成公共法律服務相關工作;完成人事組織相關工作。保障了司法行政工作正常開展,較好地履行了各項職能職責,完成了交辦的各項工作,營造全區濃厚法治氛圍,有效化解矛盾糾紛,維護地區安全穩定,持續推進公共法律服務體系建設,提供了更加優質高效的法律服務。

      2)法律援助案件補助項目績效目標情況:根據年初設定的績效目標,項目總體完成情況基本達到預期目標。項目全年預算數為140.23萬元,執行數為140.23萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是全年辦結法律援助案件1104件。二是為受援人挽回經濟損失或取得利益1417.8萬余元,受援滿意率98%,在規定時限內受理并審查法律援助申請,有效提供了困難群眾獲得必要法律援助的條件。下一步將加大律師參與法律援助宣傳力度,做好援助相關工作,繼續滿足困難群眾援助需求。

      (三)重點績效評價結果

      本單位無此事項。

      六、專業名詞解釋

      部門應根據實際情況對專業名詞進行解釋,不得遺漏。示例:

      (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

      (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

      (三)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

      (四)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

      (五)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

      (六)結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

      (七)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

      (八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

      (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      (十)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      (十一)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      (十二)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

      (十三)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

      (十四)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

      (十五)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

      七、決算公開聯系方式

      本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

      聯系人:王小華?? 聯系電話:02347560328


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