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      重慶市江津區(qū)司法局

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      [ 索引號 ] 115003810093203181/2024-00004 [ 發(fā)文字號 ]
      [ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
      [ 發(fā)布機構(gòu) ] 江津區(qū)司法局 [ 有效性 ] 有效
      [ 成文日期 ] 2024-03-01 [ 發(fā)布日期 ] 2024-03-01

      重慶市江津區(qū)司法局2024年部門預(yù)算情況說明

      發(fā)布日期: 2024-03-01 10:00:47

      一、單位基本情況

      (一)職能職責(zé)。

      貫徹執(zhí)行國家司法行政工作法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,編制全區(qū)司法行政工作發(fā)展規(guī)劃及年度工作計劃并組織監(jiān)督實施;統(tǒng)籌推進法治政府建設(shè)工作;統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)工作,組織實施普法宣傳工作,推動人民參與和促進法治建設(shè),負責(zé)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任和管理工作,推進司法所建設(shè);監(jiān)督、管理、指導(dǎo)社區(qū)矯正工作,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)幫教安置工作;負責(zé)實施全區(qū)公共法律服務(wù)體系建設(shè);指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作;指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設(shè);承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應(yīng)急、安全、穩(wěn)定等相關(guān)工作職責(zé);完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

      (二)單位構(gòu)成。

      單位內(nèi)設(shè)11個機構(gòu)科室,分別是辦公室、機關(guān)黨委辦、法治建設(shè)科、行政復(fù)議科、行政應(yīng)訴科、普法與依法治理科、人民參與和促進法治科、社區(qū)矯正科、公共法律服務(wù)科、人事科、區(qū)委依法治區(qū)辦秘書科;下設(shè)30個基層司法所;參公事業(yè)單位1個,為重慶市江津區(qū)法律援助中心;全額撥款事業(yè)單位2個,為重慶市江津區(qū)社區(qū)矯正幫教服務(wù)中心和重慶市江津區(qū)法制服務(wù)中心。

      二、部門收支總體情況

      (一)收入支出總體情況。

      2024年年初預(yù)算收入總計4296.81 萬元,支出總計 4296.81萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)減少119.21 萬元, 主要原因是嚴(yán)格落實黨政機關(guān)“過緊日子”、“過苦日子”要求,大力壓減一般性支出和非急需非剛性支出,對公用經(jīng)費及一般性項目支出進行壓縮。

      (二)收入預(yù)算情況。

      2024年年初預(yù)算數(shù)4296.81 萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn) 31.04萬元,一般公共預(yù)算撥款 4265.77萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0萬元,事業(yè)收入 0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元,其他收入 0萬元。收入較去年減少119.21萬元,主要是嚴(yán)格落實黨政機關(guān)“過緊日子”、“過苦日子”要求,大力壓減一般性支出和非急需非剛性支出、壓縮公用經(jīng)費,壓縮一般性項目支出。

      (三)支出預(yù)算情況。

      2024年年初預(yù)算數(shù) 4296.81萬元,其中:公共安全支出3435.98萬元,教育支出14.31萬元,社會保障和就業(yè)支出471.14萬元,衛(wèi)生健康支出189.38萬元,住房保障支出一般公共服務(wù)支出186萬。支出較去年減少119.21 萬元,主要是基本支出減少24.42萬元,項目支出減少94.79萬元。

      三、財政撥款收入支出預(yù)算情況說明

      2024年財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)4296.81萬元,支出年初預(yù)算數(shù)4296.81萬元。收支較上年預(yù)算數(shù)減少119.21 萬元, 主要是嚴(yán)格落實黨政機關(guān)“過緊日子”、“過苦日子”要求,大力壓減一般性支出和非急需非剛性支出、壓縮公用經(jīng)費,壓縮一般性項目支出。

      四、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出情況說明

      2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入4296.81萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出 4296.81萬元,比2023年減少119.21萬元。其中:基本支出3151.86萬元,比2023年減少24.42萬元,主要原因是公用經(jīng)費壓縮;項目支出1144.95 萬元,比2023年減少 94.79萬元,主要原因是精簡會議、差旅、培訓(xùn)等活動,對一般性項目支出進行壓縮。

      五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說明

      本部門2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

      六、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出情況說明

      本部門2024年無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

      七、“三公”經(jīng)費情況說明

      (一)“三公”經(jīng)費總體情況說明

      2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算4萬元,比2023年減少44萬元,主要原因是嚴(yán)格落實黨政機關(guān)“過緊日子”、“過苦日子”要求,對公車運維及公務(wù)接待進行嚴(yán)格規(guī)范,厲行節(jié)約。

      (二)“三公”經(jīng)費分項情況說明

      2024年因公出國(境)費用年初預(yù)算數(shù) 0萬元,比2023年無增減,主要原因是未安排因公出國(境)計劃;2024年公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)1萬元,比2023年減少9萬元,主要原因是嚴(yán)格落實黨政機關(guān)“過緊日子”、“過苦日子”要求,厲行節(jié)約。

      2024年公務(wù)用車運行維護費年初預(yù)算數(shù)3萬元,比2023年減少35萬元,主要原因是對一般性項目支出進行壓縮,對公車運維費進行壓縮,降低行政運行成本。

      2024年公務(wù)用車購置費年初預(yù)算數(shù)0萬元,比2023年無增減;主要原因是未安排公務(wù)用車購置相關(guān)費用。

      八、其他重要事項的情況說明

      1、機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費487.51萬元,比上年減少40.74萬元,主要原因是嚴(yán)格落實黨政機關(guān)“過緊日子”、“過苦日子”要求,精簡會議、差旅、培訓(xùn)等活動。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、勞務(wù)費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品服務(wù)支出等。

      2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額 10萬元:政府采購貨物預(yù)算10萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購 10萬元:政府采購貨物預(yù)算 10萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

      3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款 1144.95萬元。

      4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛 22輛,其中一般公務(wù)用車 0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車22輛。2024年一般公共預(yù)算未安排車輛購置費。

      九、專業(yè)性名詞解釋

      (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

      (二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

      (三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。

      (四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

      (五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。

      (六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

      (七)其他收入:指債務(wù)收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

      (八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

      (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      (十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      部門預(yù)算公開聯(lián)系人:林燦 ? ?????????????????????????? 聯(lián)系方式:023-47560328

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      重慶市江津區(qū)司法局2024年區(qū)級部門預(yù)算(公開)附表(表1-12).xlsx

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