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        重慶市江津區(qū)司法局

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        [ 索引號(hào) ] 115003810093203181/2025-00003 [ 發(fā)文字號(hào) ]
        [ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
        [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 江津區(qū)司法局 [ 有效性 ] 有效
        [ 成文日期 ] 2025-02-07 [ 發(fā)布日期 ] 2025-02-07

        重慶市江津區(qū)法制服務(wù)中心2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

        發(fā)布日期: 2025-02-07 10:59:57

        一、單位基本情況

        (一)職能職責(zé)。

        負(fù)責(zé)政府法制工作研究,開(kāi)展政府法制工作調(diào)研。負(fù)責(zé)區(qū)政府法律事務(wù),為區(qū)政府及部門(mén)提供法律咨詢和服務(wù)。組織開(kāi)展政府法制宣傳工作。負(fù)責(zé)協(xié)助辦理人大及政府交辦的上級(jí)立法草案征求意見(jiàn)工作。承辦行政主管部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

        (二)單位構(gòu)成。

        本單位為區(qū)司法局直屬全額撥款事業(yè)單位。

        二、部門(mén)收支總體情況

        (一)收入支出總體情況。

        2025年年初預(yù)算收入總計(jì)193.71萬(wàn)元,支出總計(jì)193.71萬(wàn)元。

        (二)收入預(yù)算情況。

        2025年年初預(yù)算數(shù)193.71萬(wàn)元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,一般公共預(yù)算撥款193.71萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款 0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少17.31萬(wàn)元,主要是一般公共預(yù)算撥款減少17.31萬(wàn)元。

        (三)支出預(yù)算情況。

        2025年年初預(yù)算數(shù)193.71萬(wàn)元,其中:公共安全支出151.98萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出23.9萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出9.86萬(wàn)元,住房保障支出7.96萬(wàn)元。支出較去年減少17.31萬(wàn)元,主要是人員減少。

        三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明

        2025年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)193.71萬(wàn)元,支出年初預(yù)算數(shù)193.71萬(wàn)元。

        四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

        2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入193.71萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出193.71萬(wàn)元,比2024年減少17.96萬(wàn)元。其中:基本支出193.71萬(wàn)元,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,比2024年減少17.96萬(wàn)元,主要原因是人員減少。

        五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說(shuō)明

        本單位2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

        六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出情況說(shuō)明

        本單位2025年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

        七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

        (一)“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說(shuō)明

        2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算0萬(wàn)元,與2024年無(wú)增減,主要原因是該單位無(wú)該項(xiàng)收支。

        八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

        (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

        我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

        (二)政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

        (三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年本單位未安排項(xiàng)目支出。

        (四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車輛 0輛,其中一般公務(wù)用車 0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算未安排車輛購(gòu)置費(fèi)。

        九、專業(yè)性名詞解釋

        (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

        (二)財(cái)政專戶管理資金收入:指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

        (三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費(fèi)。

        (四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從主管部門(mén)或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。

        (五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入(包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等)。

        (六)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

        (七)其他收入:指?jìng)鶆?wù)收入(不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款)、投資收益等收入。

        (八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

        (九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        (十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

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