| [ 索引號(hào) ] | 115003810093203181/2026-00005 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 司法 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 江津區(qū)司法局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2026-03-12 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-03-12 |
發(fā)布日期: 2026-03-12 10:06:08
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
貫徹執(zhí)行國(guó)家司法行政工作法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,編制全區(qū)司法行政工作發(fā)展規(guī)劃及年度工作計(jì)劃并組織監(jiān)督實(shí)施;統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)工作;統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)工作,組織實(shí)施普法宣傳工作,推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè),負(fù)責(zé)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任和管理工作,推進(jìn)司法所建設(shè);監(jiān)督、管理、指導(dǎo)社區(qū)矯正工作,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)幫教安置工作;負(fù)責(zé)實(shí)施全區(qū)公共法律服務(wù)體系建設(shè);指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作;指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè);承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策規(guī)定的應(yīng)急、安全、穩(wěn)定等相關(guān)工作職責(zé);完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成。
單位內(nèi)設(shè)11個(gè)機(jī)構(gòu)科室,分別是辦公室、機(jī)關(guān)黨委辦、規(guī)范性文件管理科、行政復(fù)議應(yīng)訴科、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督科、普法與依法治理科、人民參與和促進(jìn)法治科、社區(qū)矯正管理科、公共法律服務(wù)科、人事科、區(qū)委依法治區(qū)辦秘書(shū)科;下設(shè)30個(gè)基層司法所;二級(jí)預(yù)算單位3個(gè),分別是參公事業(yè)單位1個(gè),為重慶市江津區(qū)法律援助中心;全額撥款事業(yè)單位2個(gè),為重慶市江津區(qū)社區(qū)矯正幫教服務(wù)中心和重慶市江津區(qū)法制服務(wù)中心。
二、部門收支總體情況
(一)收入支出總體情況。
2026年年初預(yù)算收入總計(jì)3702.05萬(wàn)元,支出總計(jì)3702.05萬(wàn)元。
(二)收入預(yù)算情況。
2026年年初預(yù)算數(shù)3702.05萬(wàn)元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,一般公共預(yù)算撥款3702.05萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款 0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加220.58萬(wàn)元,主要是一般公共預(yù)算撥款增加220.58萬(wàn)元。
按照我區(qū)預(yù)算管理要求,結(jié)轉(zhuǎn)金額已納入相應(yīng)性質(zhì)的資金收入中進(jìn)行反映,上述收入包括2025年結(jié)轉(zhuǎn)并編制到2026年預(yù)算的資金。
(三)支出預(yù)算情況。
2026年年初預(yù)算數(shù)3702.05萬(wàn)元,公共安全支出2859.39萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出474.53萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出176.49萬(wàn)元,住房保障支出191.64萬(wàn)元。支出較去年增加220.58萬(wàn)元,主要是基本支出增加 333.49萬(wàn)元,項(xiàng)目支出減少112.91萬(wàn)元。
三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明
2026年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)3702.05萬(wàn)元,支出年初預(yù)算數(shù)3702.05萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明
2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3702.05萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3702.05萬(wàn)元,比2025年增加220.58萬(wàn)元。其中:基本支出2762.33萬(wàn)元,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),退休人員福利待遇及保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出,比2025年增加333.49萬(wàn)元;項(xiàng)目支出939.72萬(wàn)元,主要用于人民調(diào)解、法律援助、公共法律服務(wù)、法治建設(shè)、普法宣傳、社區(qū)矯正等重點(diǎn)工作,比2025年減少112.91萬(wàn)元,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)“過(guò)緊日子”、“過(guò)苦日子”要求,大力壓減一般性支出和非急需非剛性支出,對(duì)公用經(jīng)費(fèi)及一般性項(xiàng)目支出進(jìn)行壓縮。
五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說(shuō)明
本單位2026年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出情況說(shuō)明
本單位2026年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)總體情況說(shuō)明
2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算31萬(wàn)元,比2025年減少6萬(wàn)元,主要原因是公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)減少,嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理規(guī)定,減少非必要的出車任務(wù),嚴(yán)格執(zhí)行定點(diǎn)維修、保養(yǎng),降低維修成本。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說(shuō)明
2026年因公出國(guó)(境)費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,比2025年無(wú)增減,主要原因是未安排因公出國(guó)(境)計(jì)劃。
2026年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)1萬(wàn)元,比2025年無(wú)增減。
2026年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)30萬(wàn)元,比2025年減少6萬(wàn)元,主要原因是減少公車運(yùn)維費(fèi),嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理規(guī)定,減少非必要的出車任務(wù),嚴(yán)格執(zhí)行定點(diǎn)維修、保養(yǎng),降低維修成本。
2026年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,比2025年無(wú)增減,主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)336.6萬(wàn)元,比上年增加13.27萬(wàn)元,主要原因是人員增加。
(二)政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
(三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款939.72萬(wàn)元。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2025年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛 22輛,其中一般公務(wù)用車 0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車22輛。2026年一般公共預(yù)算未安排車輛購(gòu)置費(fèi)。
九、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)財(cái)政專戶管理資金收入:指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費(fèi)。
(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入(包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
(七)其他收入:指?jìng)鶆?wù)收入(不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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