东北露脸91,内射大片,91网在线,一本色道久久综合亚洲精东小说,日韩无码2020,日本特级片,www.91国产,亚洲天堂男人天堂
      重慶市江津區水利局

      當前位置: 重慶市江津區水利局>政務公開>法定主動公開內容>預算/決算>決算公開

      [ 索引號 ] 11500381MB1543189X/2025-00061 [ 發文字號 ]
      [ 主題分類 ] 水利、水務 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
      [ 發布機構 ] 江津區水利局 [ 有效性 ] 有效
      [ 成文日期 ] 2025-08-21 [ 發布日期 ] 2025-08-21

      重慶市江津區水利行政執法支隊 2024年度決算公開說明

      發布日期: 2025-08-21 15:47:45

      一、單位基本情況

      職能職責

      水利行政執法支隊現行的職能職責負責涉水違法事件的查處,協調、仲裁水事糾紛,組織、指導水政監察和水行政執法工作。

      (二)機構設置

      江津區水利行政執法支隊是江津區水局下屬的一個參公事業單位,經費來源為財政全額撥款在編人數8人。

      二、部門決算情況

      (一)部門收支總體情況

      1. 收入支出總體情況。2024年度收入總計117.51萬元,支出總計117.51萬元。收支較上年減少118.77萬元,主要原因為20245月份區水利行政執法支隊已撤銷。

      2. 收入情況。2024年度本年收入合計117.51萬元,較上年減少118.77萬元,本年收入較上年減少50.26%,主要原因為20245月份區水利行政執法支隊已撤銷。

      3. 支出情況。2024年度本年支出合計117.51萬元,較上年較上年減少50.26%,主要原因為20245月份區水利行政執法支隊已撤銷。其中:基本支出116.11萬元,占比98.81%;項目支出1.4萬元,占比1.19%

      4. 結轉結余情況。2024年度年末無結轉和結余資金。

      (二)財政撥款收支總體情況

      2024年度財政撥款收入總計117.51萬元,支出總計117.51萬元。較上年減少118.77萬元,減少50.26%,主要原因為20245月份區水利行政執法支隊已撤銷。

      (三)一般公共預算財政撥款收支總體情況

      1. 收入情況。2024年度本年收入總計117.51萬元,較上年減少118.77萬元,本年收入較上年減少50.26%,主要原因為2024年5月份區水利行政執法支隊已撤銷。

      2. 支出情況。2024年度本年支出合計117.51萬元,較上年減少118.77萬元,本年支出較上年減少50.26%,主要原因為2024年5月份區水利行政執法支隊已撤銷。

      3. 結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余資金。

      4. 比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

      1)教育支出0.05萬元,占比0.03%,較上年減少0.02%,主要原因是2024年5月份區水利行政執法支隊已撤銷

      2)社會保障和就業支出28.21萬元,占比15.89%,較上年減少3.02%,主要原因是2024年5月份區水利行政執法支隊已撤銷。

      3衛生健康支出9.68,占8.24%,較上年減少4.86%主要原因是2024年5月份區水利行政執法支隊已撤銷。

      4農林水支出76.68萬元,占65.25較上年減少5.01%,主要原因是2024年5月份區水利行政執法支隊已撤銷。

      5住房保障支出2.89萬元,占2.46較上年減少3.2%,主要原因是2024年5月份區水利行政執法支隊已撤銷。 

      (四)一般公共預算財政撥款基本支出情況

      2024年度一般公共預算財政撥款基本支出116.11萬元。其中:人員經費108.49萬元,較上年決算數減少85.94萬元,減少44.20%,主要原因是2024年5月份區水利行政執法支隊已撤銷。公用經費7.62萬元,較上年決算數減少25.57萬元,減少77.04%,主要原因是2024年5月份區水利行政執法支隊已撤銷公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、水費、電費、差旅費、物業管理費等。

      (五)政府性基金預算收支決算情況

      本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。

      (六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

      本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

      三、“三公”經費情況

      (一)“三公”經費支出總體情況

      “三公”經費支出情況。

      2024“三公”經費預算0萬元,比2023年減少(或增加0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元;公務接待費0萬元;公務用車運行維護費0萬元;公務用車購置費0萬元。

      (二)“三公”經費分項支出情況

      因公出國(境)費用0萬元,與年初預算數一致,較上年支出數無變化。

      公務車購置費用0萬元。與年初預算數一致,較上年支出數無變化。

      公務車運行維護費0萬元,與年初預算數一致,較上年支出數無變化。

      公務接待費0萬元,與年初預算數一致,較上年支出數無變化。

      (三)“三公”經費實物量情況

      2024年度本單位因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內公務接待0批次0人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。人均接待費0元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。

      四、其他需要說明的事項

      (一)機關運行經費情況

      2024年度本單位機關運行經費支出7.62萬元,較上年減少25.56萬元,減少77.03,主要原因是區水利行政執法支隊年中撤銷,其人員、經費合并到水利工程質量監督站。比年初預算數減少26.74萬元,減少77.82,主要原因是區水利行政執法支隊年中撤銷,其人員、經費合并到水利工程質量監督站。機關運行經費主要用于開支辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務接待費等。

      本年度會議費支出0萬元,與年初預算數一致,較上年支出數無變化。

      本年度培訓費支出0.05萬元,較上年減少0.05%,主要原因是區水利行政執法支隊年中撤銷。

      (二)國有資產占用情況說明

      截至20241231日,本單位共有車輛0輛。其中:副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛,主要負責人用車0輛,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部服務用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備不含車輛0臺(套)。

      (三)政府采購支出說明

      2024度我單位未發生政府采購事項,無相關經費支出。

      五、預算績效管理情況

      (一)預算績效管理工作開展情況

      本單位已于2024年5月份撤銷,無項目績效自評。

      (二)績效自評結果

      1. 績效目標自評表

      本單位已于2024年5月份撤銷,無項目績效自評。

      2.績效自評報告或案例

      本單位無此事項。

      3.關于績效自評結果的說明

      本單位無此事項。

      (三)重點績效評價結果

      本單位無此事項。

      六、專業名詞解釋

      部門應根據實際情況對專業名詞進行解釋,不得遺漏。示例:

      (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

      (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

      )其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

      )使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

      )年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

      )結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

      )年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

      )基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

      )項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      (十)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      (十)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      (十)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

      (十)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

      (十)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

      (十)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

      七、決算公開聯系方式

      本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

      聯系人:孟小鈴    聯系電話:15826146683


      附件下載:

      203006-重慶市江津區水利行政執法支隊.xlsx

      掃一掃在手機打開當前頁

      分享文章到

      國務院部門網站

      地方政府網站

      市政府部門網站

      區縣政府網站

      其他網站

      主辦:重慶市江津區人民政府辦公室

      版權所有:重慶市江津區人民政府

      關注公眾號
      江津發布

      主站蜘蛛池模板: 亚洲欧洲制服| 另类视频网| 日韩?欧美?国产| 91制片厂天美传媒网站进入| 超碰资源总站| 亚洲色诱| 自拍视频啪| 无遮挡网站| 国产精品XXX| 麻豆A∨在线| 婷婷久久久久| 巫山县| 国产精品久久久| 江都市| 黄大仙区| 成人福利午夜A片公司| 婷婷五月在线视频| 超碰福利导航| 国产成人无码A片免费看| 国产av中文字幕| 壶关县| 91成人社区| 黑人巨大超大另类videos| 孕妇孕交一区二区三区| jizz国产| 耿马| 亚洲精品成人无码熟妇在线| jizzjizz欧美| 免费在线3A级| 亚洲AV一卡| 昌江| 肉大榛一出一进免费观看在线| 德庆县| 欧美顶级metart裸体全部自慰| 人妻少妇精品久久久久久0000 | 龙江县| 成人国产三级精品秘| xxxx免费| 马鞍山市| 中国无码mv| 黑丝足交在线|