| [ 索引號 ] | 11500381MB1543189X/2024-00023 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 水利、水務 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 江津區水利局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-01 | [ 發布日期 ] | 2024-03-01 |
發布日期: 2024-03-01 11:29:57
重慶市江津區三峽工程后續發展服務中心2024年預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
重慶市江津區三峽工程后續發展服務中心是全額撥款事業單位。職能職責:1、移民搬遷安置服務工作;2、移民政策法規咨詢宣傳服務;3、協助主管部門做好信訪穩定安全工作;4、配合做好移民安置區后續發展規劃及項目實施;5、負責移民培訓就業服務;6、做好水庫資源開發利用咨詢服務工作。
(二)單位構成。
重慶市江津區三峽工程后續發展服務中心是江津區水利局下屬的一個事業單位,經費來源為財政全額撥款,單位規格為正科級,單位類別為公益一類事業單位,現有編制6名,實有在編人員6名。
二、部門收支總體情況
(一)收入支出總體情況。
2024年年初預算收入總計124.18萬元,支出總計124.18萬元。收支較上年預算數增加4.24萬元, 增長3.5%,主要原因是職級晉升導致工資、社保等基本支出預算增加。
(二)收入預算情況。
2024年年初預算數124.18萬元,其中:一般公共預算撥款124.18萬元,政府性基金預算撥款0 萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加4.24萬元,主要是一般公共預算撥款增加4.24萬元。
(三)支出預算情況。
2024年年初預算數124.18萬元,其中:教育支出0.68萬元,社會保障和就業支出10.81萬元,衛生健康支出6.39萬元,住房保障支出5.41萬元, 農林水支出100.89萬元。支出較去年增加4.24萬元,主要是基本支出增加4.24萬元,項目支出增加0萬元。
三、財政撥款收入支出預算情況說明
2024年財政撥款收入年初預算數124.18萬元,支出年初預算數124.18萬元。收支較上年預算數增加4.24萬元, 增長3.5%,主要原因是職級晉升導致工資、社保等基本支出預算增加。
四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入124.18萬元,一般公共預算財政撥款支出124.18萬元,比2023年增加4.24萬元。其中:基本支出124.18萬元,比2023年增加4.24萬元,主要原因是職級晉升導致工資、社保等基本支出預算增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0萬元,比2023年增加0萬元。
五、政府性基金預算收入支出情況說明
重慶市江津區三峽工程后續發展服務中心2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
六、國有資本經營預算收入支出情況說明
重慶市江津區三峽工程后續發展服務中心無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
七、“三公”經費情況說明
(一)“三公”經費總體情況說明
2024年一般公共預算“三公”經費年初預算0萬元與上年一致。
(二)“三公”經費分項情況說明
2024年因公出國(境)費用年初預算數0萬元,與上年一致;
2004年公務接待費年初預算數0萬元,與上年一致;
2024年公務用車運行維護費年初預算數0萬元,與上年一致;
2024年公務用車購置費年初預算數0萬元,與上年一致。
八、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。
4、國有資產占有使用情況。截止2023年12月,我單位無車輛。
九、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業單位上繳的事業收入、其他收入和下級企業單位上繳的利潤等)。
(六)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開聯系人:姚洪波 聯系方式:023-47519648
| 表1 | |||
| 重慶市江津區三峽工程后續發展服務中心2024年收支總表 | |||
| 單位:萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
| 一、一般公共預算撥款收入 | 124.18 | 一、教育支出 | 0.68 |
| 二、政府性基金預算撥款收入 | 二、社會保障和就業支出 | 10.81 | |
| 三、國有資本經營預算撥款收入 | 三、衛生健康支出 | 6.39 | |
| 四、財政專戶管理資金收入 | 四、農林水支出 | 100.89 | |
| 五、事業收入預算 | 五、住房保障支出 | 5.41 | |
| 六、上級補助收入 | |||
| 七、附屬單位上繳收入 | |||
| 八、事業單位經營收入預算 | |||
| 九、其他收入預算 | |||
| 本年收入合計 | 124.18 | 本年支出合計 | 124.18 |
| 用事業基金彌補收支差額 | 結轉下年 | ||
| 上年結轉 | |||
| 收入總計 | 124.18 | 支出總計 | 124.18 |
| 表2 | ||||||||||||
| 重慶市江津區三峽工程后續發展服務中心2024年收入總表 | ||||||||||||
| 單位:萬元 | ||||||||||||
| 功能分類科目 | 合計 | 上年結轉 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入預算 | 事業收入預算 | 上級補助收入預算 | 附屬單位上繳收入預算 | 事業單位經營收入預算 | 其他收入預算 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||
| 合計 | 124.18 | 124.18 | ||||||||||
| 205 | 教育支出 | 0.68 | 0.68 | |||||||||
| 20508 | 進修及培訓 | 0.68 | 0.68 | |||||||||
| 2050803 | 培訓支出 | 0.68 | 0.68 | |||||||||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 10.81 | 10.81 | |||||||||
| 20805 | 行政事業單位養老支出 | 10.81 | 10.81 | |||||||||
| 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 7.21 | 7.21 | |||||||||
| 2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 3.60 | 3.60 | |||||||||
| 210 | 衛生健康支出 | 6.39 | 6.39 | |||||||||
| 21011 | 行政事業單位醫療 | 6.39 | 6.39 | |||||||||
| 2101102 | 事業單位醫療 | 4.50 | 4.50 | |||||||||
| 2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 1.89 | 1.89 | |||||||||
| 213 | 農林水支出 | 100.89 | 100.89 | |||||||||
| 21303 | 水利 | 100.89 | 100.89 | |||||||||
| 2130399 | 其他水利支出 | 100.89 | 100.89 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 5.41 | 5.41 | |||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 5.41 | 5.41 | |||||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 5.41 | 5.41 | |||||||||
| 表3 | |||||||
| 重慶市江津區三峽工程后續發展服務中心2024年支出總表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 事業單位經營支出 | 對下級單位補助支出 | |
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
| 合計 | 124.18 | 124.18 | |||||
| 205 | 教育支出 | 0.68 | 0.68 | ||||
| 20508 | 進修及培訓 | 0.68 | 0.68 | ||||
| 2050803 | 培訓支出 | 0.68 | 0.68 | ||||
| 208 | 社會保障和就業支出 | 10.81 | 10.81 | ||||
| 20805 | 行政事業單位養老支出 | 10.81 | 10.81 | ||||
| 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 7.21 | 7.21 | ||||
| 2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 3.60 | 3.60 | ||||
| 210 | 衛生健康支出 | 6.39 | 6.39 | ||||
| 21011 | 行政事業單位醫療 | 6.39 | 6.39 | ||||
| 2101102 | 事業單位醫療 | 4.50 | 4.50 | ||||
| 2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 1.89 | 1.89 | ||||
| 213 | 農林水支出 | 100.89 | 100.89 | ||||
| 21303 | 水利 | 100.89 | 100.89 | ||||
| 2130399 | 其他水利支出 | 100.89 | 100.89 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 5.41 | 5.41 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 5.41 | 5.41 | ||||
| 2210201 | 住房公積金 | 5.41 | 5.41 | ||||
| 表4 | ||||||
| 重慶市江津區三峽工程后續發展服務中心2024年財政撥款收支總表 | ||||||
| 單位:萬元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經營預算財政撥款 |
| 一、本年收入 | 124.18 | 一、本年支出 | 124.18 | 124.18 | ||
| 一般公共預算撥款 | 124.18 | 教育支出 | 0.68 | 0.68 | ||
| 政府性基金預算撥款 | 社會保障和就業支出 | 10.81 | 10.81 | |||
| 國有資本經營預算撥款 | 衛生健康支出 | 6.39 | 6.39 | |||
| 二、上年結轉 | 農林水支出 | 100.89 | 100.89 | |||
| 一般公共預算撥款 | 住房保障支出 | 5.41 | 5.41 | |||
| 政府性基金預算撥款 | ||||||
| 國有資本經營預算撥款 | …… | |||||
| 二、結轉下年 | ||||||
| 收入總計 | 124.18 | 支出總計 | 124.18 | 124.18 | ||
| 表5 | |||||
| 重慶市江津區三峽工程后續發展服務中心2024年一般公共預算財政撥款支出預算表 | |||||
| 單位:萬元 | |||||
| 功能分類科目 | 2023年預算數 | 2024年預算數 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |
| 合計 | 119.94 | 124.18 | 124.18 | ||
| 205 | 教育支出 | 0.63 | 0.68 | 0.68 | |
| 20508 | 進修及培訓 | 0.63 | 0.68 | 0.68 | |
| 2050803 | 培訓支出 | 0.63 | 0.68 | 0.68 | |
| 208 | 社會保障和就業支出 | 10.07 | 10.81 | 10.81 | |
| 20805 | 行政事業單位養老支出 | 10.07 | 10.81 | 10.81 | |
| 2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 6.72 | 7.21 | 7.21 | |
| 2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 3.35 | 3.60 | 3.60 | |
| 210 | 衛生健康支出 | 6.04 | 6.39 | 6.39 | |
| 21011 | 行政事業單位醫療 | 6.04 | 6.39 | 6.39 | |
| 2101102 | 事業單位醫療 | 4.20 | 4.50 | 4.50 | |
| 2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 1.84 | 1.89 | 1.89 | |
| 213 | 農林水支出 | 98.16 | 100.89 | 100.89 | |
| 21303 | 水利 | 98.16 | 100.89 | 100.89 | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 98.16 | 100.89 | 100.89 | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.04 | 5.41 | 5.41 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.04 | 5.41 | 5.41 | |
| 2210201 | 住房公積金 | 5.04 | 5.41 | 5.41 | |
| 表6 | ||||
| 重慶市江津區三峽工程后續發展服務中心2024年一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
| 單位:萬元 | ||||
| 經濟分類科目 | 2024年基本支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 |
| 合計 | 124.18 | 104.81 | 19.37 | |
| 301 | 工資福利支出 | 104.81 | 104.81 | |
| 30101 | 基本工資 | 23.45 | 23.45 | |
| 30102 | 津貼補貼 | 1.02 | 1.02 | |
| 30107 | 績效工資 | 56.46 | 56.46 | |
| 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 7.21 | 7.21 | |
| 30109 | 職業年金繳費 | 3.60 | 3.60 | |
| 30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 3.83 | 3.83 | |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 1.94 | 1.94 | |
| 30113 | 住房公積金 | 5.41 | 5.41 | |
| 30114 | 醫療費 | 1.89 | 1.89 | |
| 302 | 商品和服務支出 | 19.37 | 19.37 | |
| 30201 | 辦公費 | 9.00 | 9.00 | |
| 30216 | 培訓費 | 0.68 | 0.68 | |
| 30228 | 工會經費 | 2.34 | 2.34 | |
| 30229 | 福利費 | 1.35 | 1.35 | |
| 30299 | 其他商品和服務支出 | 6.00 | 6.00 | |
| 表7 | |||||||||||
| 重慶市江津區三峽工程后續發展服務中心2024年一般公共預算“三公”經費支出表 | |||||||||||
| 單位:萬元 | |||||||||||
| 2023年預算數 | 2024年預算數 | ||||||||||
| 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
| 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
| (備注:本單位無該項收支,故此表無數據。) | |||||||||||
| 表8 | |||||||
| 重慶市江津區三峽工程后續發展服務中心2024年政府性基金預算收入支出預算表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | ||
| 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 合計 | |||||||
| 208 | 社會保障和就業支出 | ||||||
| 20822 | 大中型水庫移民后期扶持基金支出 | ||||||
| 2082201 | 移民補助 | ||||||
| …… | …… | ||||||
| 212 | 城鄉社區支出 | ||||||
| 21208 | 國有土地使用權出讓收入安排的支出 | ||||||
| 2120801 | 征地和拆遷補償支出 | ||||||
| …… | …… | ||||||
| (備注:本單位無政府性基金收支,故此表無數據。) | |||||||
| 表9 | |||||||
| 重慶市江津區三峽工程后續發展服務中心2024年國有資本經營預算收入支出預算表 | |||||||
| 單位:萬元 | |||||||
| 功能分類科目編碼 | 功能分類科目名稱 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | ||
| 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 合計 | |||||||
| 223 | |||||||
| 22301 | 解決歷史遺留問題及改革成本支出 | ||||||
| 2230102 | “三供一業“移交補助支出 | ||||||
| …… | …… | ||||||
| (備注:本單位無國有資本經營收支,故此表無數據。) | |||||||
| 表10 | ||||||||||||
| 重慶市江津區三峽工程后續發展服務中心2024年政府采購預算明細表 | ||||||||||||
| 單位:萬元 | ||||||||||||
| 項目 | 合計 | 上年結轉 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入預算 | 事業收入預算 | 上級補助收入預算 | 附屬單位上繳收入預算 | 事業單位經營收入預算 | 其他收入預算 | 用事業基金彌補收支差額 |
| 合計 | ||||||||||||
| 貨物類 | ||||||||||||
| 工程類 | ||||||||||||
| 服務類 | ||||||||||||
| (備注:本單位無政府采購,故此表無數據。) | ||||||||||||
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