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        重慶市江津區(qū)水利局

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        [ 索引號(hào) ] 11500381MB1543189X/2025-00011 [ 發(fā)文字號(hào) ]
        [ 主題分類 ] 水利、水務(wù) [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
        [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 江津區(qū)水利局 [ 有效性 ] 有效
        [ 成文日期 ] 2025-02-14 [ 發(fā)布日期 ] 2025-02-14

        重慶市江津區(qū)水利工程質(zhì)量監(jiān)督站 2025年部門預(yù)算情況說(shuō)明

        發(fā)布日期: 2025-02-14 12:04:09

        一、單位基本情況

        (一)職能職責(zé)。

        1負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)水利工程質(zhì)量實(shí)施監(jiān)督、檢查。

        2參與受監(jiān)督項(xiàng)目的工程質(zhì)量等級(jí)核備、工程驗(yàn)收。

        3參與水利工程質(zhì)量事故調(diào)查處理及工程質(zhì)量爭(zhēng)議的處理。

        4開展全區(qū)水利工程質(zhì)量檢查活動(dòng)。

        5承辦行政主管部門交辦的其他任務(wù)。

        (二)單位構(gòu)成

        江津區(qū)水利工程質(zhì)量監(jiān)督站是江津區(qū)水利局所屬的正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位,參照公務(wù)員法管理。

        二、部門收支總體情況

        (一)收入支出總體情況。

        2025年初預(yù)算收入總計(jì)437.00萬(wàn)元,支出總計(jì)437.00萬(wàn)元。

        (二)收入預(yù)算情況

        2025年年初預(yù)算數(shù)437.00萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款437.00萬(wàn)元。收入較去年增加149.46 萬(wàn)元,主要是一般公共預(yù)算撥款增加149.46萬(wàn)元。

        (三)支出預(yù)算情況

        2025年年初預(yù)算數(shù)437.00萬(wàn)元,其中:社會(huì)保障和就業(yè)支出104.3萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出31.33萬(wàn)元,住房保障支出25.86萬(wàn)元農(nóng)林水支出275.51萬(wàn)元。支出較去年增加149.46萬(wàn)元,主要是基本支出增加153.45萬(wàn)元,項(xiàng)目支出減少3.99萬(wàn)元。

        三、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明

        2025年財(cái)政撥款收入年初預(yù)算數(shù)437.00萬(wàn)元,支出年初預(yù)算數(shù)437.00萬(wàn)元。

        四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

        2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入437.00萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出437.00萬(wàn)元,比2024年增加149.46萬(wàn)元。其中:基本支出433.78萬(wàn)元,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出2024年增加153.45萬(wàn)元,主要原因是單位合并,在職人員數(shù)量增加,導(dǎo)致總體工資、社保等基本支出增加;項(xiàng)目支出3.22萬(wàn)元,2024年減少3.99萬(wàn)元,主要原因是水利項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)用支出減少。

        五、政府性基金預(yù)算收入支出情況說(shuō)明

        重慶市江津區(qū)水利工程質(zhì)量監(jiān)督站2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

        六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出情況說(shuō)明

        重慶市江津區(qū)水利工程質(zhì)量監(jiān)督站2025年無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

        七、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

        三公經(jīng)費(fèi)總體情況說(shuō)明

        2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算0萬(wàn)元,與上一年一致。

        三公經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)情況說(shuō)明

        2025年因公出國(guó)(境)費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,與上一年一致;

        2025年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,與上一年一致;

        2025年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,與上一年一致;

        2025年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元,與上一年一致。

        八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

        1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款日常工作運(yùn)行經(jīng)費(fèi)61.9萬(wàn)元,比上年增加18.73萬(wàn)元,主要原因單位合并,人員增加,導(dǎo)致工作運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

        2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

        3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款3.22萬(wàn)元。

        4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止202412月,預(yù)算單位共有車輛0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。

        九、專業(yè)性名詞解釋

        (一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

        (二)財(cái)政專戶管理資金收入:指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)

        (三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,不包括教育收費(fèi)

        (四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從主管部門或上級(jí)單位取得的財(cái)政撥款以外的其他補(bǔ)助收入。

        (五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級(jí)單位上繳給本單位的全部收入(包括下級(jí)事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級(jí)企業(yè)單位上繳的利潤(rùn)等)

        (六)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

        (七)其他收入:指?jìng)鶆?wù)收入(不含政府債券、政府向外國(guó)政府貸款和國(guó)際組織貸款)、投資收益等收入。

        (八)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

        (九)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        (十)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        部門預(yù)算公開聯(lián)系人:張玉萍          聯(lián)系方式: 023-47519227

        附件:203002-重慶市江津區(qū)水利工程質(zhì)量監(jiān)督站

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