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        重慶市江津區(qū)水利局

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        [ 索引號 ] 11500381MB1543189X/2025-00017 [ 發(fā)文字號 ]
        [ 主題分類 ] 水利、水務 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
        [ 發(fā)布機構 ] 江津區(qū)水利局 [ 有效性 ] 有效
        [ 成文日期 ] 2025-02-14 [ 發(fā)布日期 ] 2025-02-14

        重慶市江津區(qū)四面山水利工程管理所 2025年部門預算情況說明

        發(fā)布日期: 2025-02-14 12:20:20

        一、單位基本情況

        (一)職能職責。

        重慶市江津區(qū)四面山水利工程管理所是區(qū)水利局直屬全額撥款單位。

        1.宣傳貫徹水利工程管理的法律法規(guī)和有關政策。

        2.負責四面山水利工程的日常管理,制定管理規(guī)則和操作規(guī)程并嚴格執(zhí)行。

        3.負責維修養(yǎng)護四面山水利工程及其附屬設施設備。

        4.負責制定四面山水利工程防洪預案和度汛措施。

        5.承辦行政主管部門交辦的其他任務。

        (二)單位構成

        江津區(qū)四面山水利工程管理所為全額撥款事業(yè)單位,單位編制8人,設所長1人,副所長1人。二、部門收支總體情況

        (一)收入支出總體情況。

        2025年初預算收入總計188.52萬元,支出總計188.52萬元。

        (二)收入預算情況

        2025年年初預算數188.52萬元,其中:一般公共預算撥款188.52萬元。收入較去年增加7.8萬元,主要是一般公共預算撥款增加7.8萬元。

        (三)支出預算情況

        2025年年初預算數188.52元,其中:農林水支出144.42萬元,社會保障和就業(yè)支出27.5萬元,衛(wèi)生健康支出8.95萬元,住房保障支出7.65萬元。支出較去年增加7.8萬元,主要是基本支出增加5.66萬元,項目支出增加2.14萬元。

        三、財政撥款收入支出預算情況說明

        2025年財政撥款收入年初預算數188.52萬元,支出年初預算數188.52萬元。

        四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明

        2025年一般公共預算財政撥款收入188.52萬元,一般公共預算財政撥款支出188.52萬元,比2024年增加7.8萬元。其中:基本支出171.02萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出2024年增加5.66萬元,主要原因是職工晉級晉檔導致社保等基本支出預算增加;項目支出17.5萬元,主要用于水利項目維修養(yǎng)護重點工作,比2024年增加2.14萬元,主要原因是四面山水利工程運行維護費收支增加

        五、政府性基金預算收入支出情況說明

        重慶市江津區(qū)四面山水利工程管理所2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出”

        六、國有資本經營預算收入支出情況說明

        重慶市江津區(qū)四面山水利工程管理所2025年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出”

        七、“三公”經費情況說明

        三公經費總體情況說明

        2025一般公共預算“三公”經費年初預算3.00萬元,與上年一致。

        三公經費分項情況說明

        2025年因公出國(境)費用年初預算數0萬元,與上年一致

        2025年公務接待費年初預算數0萬元,與上年一致

        2025年公務用車運行維護費年初預算數3.00萬元,與上年一致

        2025年公務用車購置費年初預算數0萬元,與上年一致

        八、其他重要事項的情況說明

        我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。

        政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

        績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款17.5萬元。

        國有資產占有使用情況。202412月,預算單位共有車輛1輛,其中業(yè)務用車1輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0

        九、專業(yè)性名詞解釋

        (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        (二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費

        (三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費

        (四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。

        (五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)

        (六)事業(yè)單位經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        (七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。

        (八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

        (九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

        (十)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        部門預算公開聯(lián)系人:楊小波              電話:15215039955

        附件:203009-重慶市江津區(qū)四面山水利工程管理所

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