| [ 索引號 ] | 11500381MB1543189X/2025-00018 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 水利、水務 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 江津區(qū)水利局 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-14 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-02-14 |
發(fā)布日期: 2025-02-14 12:21:39
一、單位基本情況
(一)職能職責。
重慶市江津區(qū)水利技術(shù)服務中心現(xiàn)行的職能職責主要包括:1.貫徹執(zhí)行水利行業(yè)設計工作的技術(shù)質(zhì)量標準和規(guī)程、規(guī)范;2.組織開展水行政許可事項中的技術(shù)評審工作,包含:水利基建項目初步設計文件審批,壩頂兼做公路審批,利用堤頂、戧臺兼做公路審批,占用農(nóng)業(yè)灌溉水源、灌排工程設施審批,農(nóng)村集體經(jīng)濟組織修建水庫審批,生產(chǎn)建設項目水土保持方案審批,取水許可,水利工程改變主要用途許可,非防洪建設項目洪水影響評價報告審批,河道管理范圍內(nèi)建設項目工程建設方案審批,水工程建設規(guī)劃同意書審核;3.編制全區(qū)水利工程建設稽察年度工作計劃,并監(jiān)督實施;4.負責稽察人員的選聘、培訓和日常管理;5.配合相關(guān)科室(單位)督促有關(guān)整改意見的落實,配合參與重大水利工程的檢查和驗收;6.提供水利行業(yè)相關(guān)技術(shù)咨詢;7.承辦行政主管部門交辦的其他工作任務。
(二)單位構(gòu)成。
重慶市江津區(qū)水利技術(shù)服務中心是江津區(qū)水利局下屬的一個事業(yè)單位,經(jīng)費來源為財政全額撥款,單位規(guī)格為正科級,單位類別為公益一類事業(yè)單位,現(xiàn)有編制7名,實有在編人員7名。
二、部門收支總體情況
(一)收入支出總體情況。
2025年年初預算收入總計150.97萬元,支出總計150.97萬元。
(二)收入預算情況。
2025年年初預算數(shù)150.97萬元,其中:一般公共預算撥款收入150.97萬元。收入較去年減少6.02萬元,主要是一般公共預算撥款減少6.02萬元。
(三)支出預算情況。
2025年年初預算數(shù)150.97萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出20.19萬元,衛(wèi)生健康支出7.85萬元,農(nóng)林水支出116.22萬元,住房保障支出6.71萬元。支出較去年減少6.02萬元,主要是基本支出增加5.02萬元,項目支出減少11.04萬元。
三、財政撥款收入支出預算情況說明
2025年財政撥款收入年初預算數(shù)150.97萬元,支出年初預算數(shù)150.97萬元。
四、一般公共預算財政撥款收入支出情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入150.97萬元,一般公共預算財政撥款支出150.97萬元,比2024年減少6.02萬元。其中:基本支出150.97萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出,比2024年增加5.02萬元,主要原因是職級晉升導致工資、社保等基本支出預算增加等;項目支出0萬元,比2024年減少11.04萬元,主要原因是專家勞務費專項經(jīng)費預算減少等。
五、政府性基金預算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)水利技術(shù)服務中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
六、國有資本經(jīng)營預算收入支出情況說明
重慶市江津區(qū)水利技術(shù)服務中心2025年無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
七、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費總體情況說明
2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費年初預算0萬元,與上年一致。
(二)“三公”經(jīng)費分項情況說明
2025年因公出國(境)費用年初預算數(shù)0萬元,與上年一致;
2025年公務接待費年初預算數(shù)0萬元,與上年一致;
2025年公務用車運行維護費年初預算數(shù)0萬元,與上年一致;
2025年公務用車購置費年初預算數(shù)0萬元,與上年一致。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,預算單位共有車輛0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛。
九、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)財政專戶管理資金收入:指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入,不包括教育收費。
(四)上級補助收入:指從主管部門或上級單位取得的財政撥款以外的其他補助收入。
(五)附屬單位上繳收入:指本單位所屬下級單位上繳給本單位的全部收入(包括下級事業(yè)單位上繳的事業(yè)收入、其他收入和下級企業(yè)單位上繳的利潤等)。
(六)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(七)其他收入:指債務收入(不含政府債券、政府向外國政府貸款和國際組織貸款)、投資收益等收入。
(八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
重慶市江津區(qū)水利技術(shù)服務中心預算公開聯(lián)系人:劉江,電話:023-47519562
附件:203010-重慶市江津區(qū)水利技術(shù)服務中心
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