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        重慶市江津區生態環境局

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        [ 索引號 ] 11500381MB1512948M/2023-00458 [ 發文字號 ]
        [ 主題分類 ] 城鄉建設、環境保護 [ 體裁分類 ] 公告公示
        [ 發布機構 ] 江津區生態環境局 [ 有效性 ] 有效
        [ 成文日期 ] 2023-08-23 [ 發布日期 ] 2023-08-23

        重慶市江津區生態環境局2022年度部門決算情況說明

        發布日期: 2023-08-23 17:38:14


        重慶市江津區生態環境局

        2022年度部門決算情況說明

        一、部門基本情況

        (一)職能職責

        1.貫徹執行環境保護法律、法規、規章、標準和方針政策。⒉擬訂并組織實施環境保護規劃。⒊負責生態環境問題的統籌協調和監督管理。⒋負責生態環境準入的監督管理。⒌負責監督管理減排目標的落實。⒍指導協調和監督生態保護修復工作。⒎負責核安全和輻射安全的監督管理。8.負責環境質量監測,統一發布環境狀況公報、環境綜合性報告和重大環境信息。9.提出環境保護領域固定資產投資規模和方向、財政性資金安排的意見,并會同有關部門做好組織實施和監督工作;組織開展環境科學研究和新工藝、新技術工程示范;參與指導推動發展循環經濟和環保產業有關工作;參與應對氣候變化工作。10.組織擬訂和實施環境保護督查制度,組織實施環境保護目標責任制,監督檢查環境保護目標任務完成情況,負責組織實施城市環境綜合整治定量考核制度;組織開展環境保護示范創建。11.組織開展生態文明建設和環境友好社會建設宣傳教育工作;組織、指導和協調環境保護宣傳教育工作;推動社會公眾和社會組織參與環境保護。12.負責生態環境監督執法;13.承辦區政府交辦的其他事項。14.承擔重慶市江津區轄區范圍內的環境質量監測、污染源監督監測、排污申報監測、仲裁監測、委托監測、應急監測。

        (二)機構設置

        江津區生態環境局是區政府的組成部門,下屬事業單位2個:重慶市江津區生態環境保護綜合行政執法支隊、重慶市江津區生態環境監測站,內設機構7個:辦公室(區環督辦)、自然生態保護科(法制科)、行政審批科、水生態環境科、大氣環境科、土壤生態環境科、群眾工作科。

        二、部門決算情況說明

        (一)收入支出決算總體情況說明

        1.總體情況。2022年度收入總計7011.66萬元,支出總計7011.66萬元。收支較上年決算數減少4705.32萬元,下降40.16%,主要原因是2022年項目較上年減少。

        2.收入情況。2022年度收入合計6477.44萬元,較上年決算數減少1028.66萬元,下降13.7%,主要原因是水污染防治項目收入減少。其中:財政撥款收入6295.71萬元,占97.19%;其他收入181.73萬元,占2.81%。此外,年初結轉和結余534.22萬元。

        3.支出情況。2022年度支出合計6751.57萬元,較上年決算數減少4119.03萬元,減少37.89%,主要原因是項目預算資金減少。其中:基本支出2481.04萬元,占36.75%;項目支出4270.53萬元,占63.25%。

        4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余260.09萬元,較上年決算數減少586.29萬元,下降30.83%,主要原因是跨年度安排的項目資金減少。

        (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

        2022年度財政撥款收、支總計6742.61萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各減少3208.38萬元,下降32.24%。主要原因是項目資金減少。

        (三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

        1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入6295.71萬元,較上年決算數增加304.13萬元,增加5.07%。主要原因是項目經費增加。較年初預算數減少3643.7萬元,減少35.08%。主要原因是中途項目調整。

        2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出6742.61萬元,較上年決算數減少2449.32萬元,下降26.65%。主要原因是污染防治類項目支出減少。較年初預算數減少4402.76萬元,減少39.5%。主要原因是項目支出減少。

        3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元,較上年決算數減少759.06萬元,下降100%。

        4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

        (1)教育支出13.24萬元,占0.2%,較年初預算數無增減。

        (2)社會保障與就業支出305.4萬元,占4.5%,較年初預算數增加28.4萬元,增長10.25%,主要原因是社保基數調整,導致社會保障與就業支出增加。

        (3)衛生健康支出124.92萬元,占1.85%,較年初預算數減少1.27萬元,下降1%,主要原因是人員經費預算相對較好。

        (4)節能環保支出6193.16萬元,占91.85%,較年初預算數減少4429.89萬元,減少41.7%,主要原因是項目支出減少。

        (5)住房保障支出105.89萬元,占1.57%,較年初預算數無增減。

        (四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        2022年度一般公共財政撥款基本支出2481.04萬元。其中:人員經費2248.22萬元,較上年決算數增加19.06萬元,增長0.86%,主要原因是人員凈增加,導致人員經費增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、基本養老保險、職業年金、醫療保險、公務員醫療補助、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、救濟金及生活補助等。公用經費232.82萬元,較上年決算數減少67.06萬元,下降22.36%,主要原因:一是人員經費占用了少部分公用經費;二是經費支出更加精確,計入了項目經費。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、公務車輛運行費、其他交通費用及其他商品和服務支出等。

        (五)政府性基金預算收支決算情況說明

        本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

        (六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

        本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

        三、“三公”經費情況說明

        (一)“三公”經費支出總體情況說明

        2022年度“三公”經費支出共計115.08萬元,較年初預算數增加56.08萬元,增長95.05%,主要原因是公務用車購置費增加,運行費維護費相對減少。較上年支出數增加45.41萬元,增長65.18%,主要原因是購置了1應急指揮車。

        (二)“三公”經費分項支出情況

        2022年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,較上年無變動。

        公務車購置費81.64萬元,主要用于生態環境保護。費用支出較年初預算數增加81.64萬元,主要原因是年初未預算該筆經費。較上年支出數增加81.64萬元。

        公務車運行維護費30.81萬元,主要用于機要文件交換、區內因公出行、相關業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少20.19萬元,下降34.22%,主要原因是強化了公務用車管理,有效地控制了公務用車運行維護費。較上年支出數增加10.45萬元,增加51.33%,主要原因是一是增加了一輛車的運行費,二是公務用車趨向老化,費用增加。

        公務接待費2.63萬元,主要用于接待區內相關企業、單位、周邊區縣到我單位學習調研,接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少5.37萬元,下降67.13%,主要原因是疫情導致公務接待次數減少。較上年支出數減少1.33萬元,減少33.59%,主要原因是接待批次比上年減少。

        (三)“三公”經費實物量情況

        2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置1輛,公務車保有量為8輛;國內公務接待29批次246人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費98.87元,車均購置費81.64萬元,車均維護費3.85萬元。

        四、其他需要說明的事項

        (一)一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明

        本年度會議費支出0.06萬元,較上年決算數減少0.74萬元,下降92.5%。本年度培訓費支出13.36萬元,較上年決算數減少4.16萬元,下降23.74%,主要原因是疫情導致面授培訓減少。

        (二)機關運行經費情況說明

        2022年度本部門機關運行經費支出164.95萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、咨詢費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品服務支出等。機關運行經費較上年決算數減少134.93萬元,下降44.99%,主要原因是壓縮了部分公用經費。

        (三)國有資產占用情況說明

        截至2022年12月31日,本部門共有車輛8輛,其中,機要通信用車2輛、應急保障用車2輛、特種專業技術用車4輛。單價50萬元(含)以上通用設備1臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備2臺(套)。

        (四)政府采購支出情況說明

        2022年度本部門政府采購支出總額386.53萬元,其中:政府采購貨物支出174.93萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出211.6萬元。授予中小企業合同金額386.53萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額297.33萬元,占政府采購支出總額的76.92%。主要用于采購辦公設備采購、規劃服務、評估服務、調研服務等。

        五、預算績效管理情況說明

        (一)預算績效管理工作開展情況

        根據預算績效管理要求,根據預算績效管理要求,我局對部門整體和75個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展自評75項,涉及資金4261.57萬元。

        (二)績效自評結果

        1.績效目標自評表公開范圍

        2022年,我局認真開展了項目自評,按時保質完成了績效自評工作,做到了應評盡評,自評結果準確、客觀、真實、有效。現就部門整體績效和1個一般性項目二級項目績效自評表進行公開。

        2.績效目標自評表公開內容。詳見表格。


        2022年度部門整體績效自評表

        項目

        名稱

        重慶市江津區生態環境局整體自評

        自評

        總分

        (分)

        85.3

        項目主管

        部門

        401-重慶市江津區生態環境局

        財政歸口科室

        經建設科

        項目

        聯系人

        萬炳蘭

        聯系電話

        47569580

        項目資金(萬元)

        年度總金額

        年初

        預算數

        全年(調整)預算數

        全年執行數

        執行率

        (%)

        執行率

        權重

        執行率

        得分

        (分)

        11145.37

        10980.15

        6742.61




        其中:

        財政撥款

        11145.37

        10980.15

        6742.61

        61

        10

        6.1

        當年績效目標

        年初績效目標

        全年目標實際完成情況

        推動全區生態環境質量持續改善,長江干流江津段水質優良比例保持100%,納入國考的4個斷面水質優良比例滿足考核要求,城市集中式飲用水水源地水質達標率保持100%。全區空氣質量優良天數力爭在300天以上,細顆粒物濃度滿足考核要求。受污染耕地安全利用率達到95%左右,污染地塊安全利用率達到95%以上,地下水環境質量保持穩定,農村生活污水治理率穩步提高。全面完成市級下達的單位地區生產總值二氧化碳排放降低、主要污染物(化學需氧量、氨氮、氮氧化物、揮發性有機物)總量減排、重點行業重點重金屬減排等約束性指標任務。生態系統質量和穩定性不斷提升,聲環境和輻射環境質量保持穩定。環境風險得到有效管控,不發生重特大突發環境事件。

        全區生態環境質量持續改善,長江干流江津段水質達到Ⅱ類,納入國考的4個斷面水質優良比例滿足考核要求,城市集中式飲用水水源地水質達標率100%。全區空氣質量優良天數311天,細顆粒物濃度滿足考核要求。受污染耕地安全利用率達到95%,污染地塊安全利用率達到100%,地下水環境質量保持穩定,農村生活污水治理率穩步提高。全面完成市級下達的單位地區生產總值二氧化碳排放降低、主要污染物(化學需氧量、氨氮、氮氧化物、揮發性有機物)總量減排、重點行業重點重金屬減排等約束性指標任務。生態系統質量和穩定性不斷提升,聲環境和輻射環境質量保持穩定。環境風險得到有效管控,沒有發生重特大突發環境事件。

        績效指標

        指標

        名稱

        計量

        單位

        指標

        性質

        指標

        全年

        完成值

        偏離度(%)

        得分

        系數

        (%)

        指標

        權重

        (分)

        指標得分

        (分)

        黨建工作任務完成率

        %

        95

        100

        0

        100

        6

        6

        生態環境宣傳次數

        2

        4

        0

        100

        6

        6

        無廢城市細胞創建

        30

        35

        0

        100

        6

        6

        飲用水源監測

        4

        4

        0

        100

        6

        6

        執法及應急監測次數

        30

        100

        0

        100

        6

        6

        督查問題整改時效率

        %

        85

        100

        0

        100

        5

        5

        排污許可證發放審核程序規范率

        %

        90

        100

        0

        100

        5

        5

        完成總量減排任務

        %

        85

        90

        0

        100

        5

        5

        預決算差異率

        %

        10

        -39

        0

        100

        6

        6

        項目預算執行序時進度(11月)

        %

        90

        25.12

        72.09

        0

        6

        0

        “三公”經費控制率

        %

        0

        65

        100

        0

        6

        0

        一般性支出控制率

        %

        0

        -42.78

        0

        100

        6

        6

        PM2.5年平均濃度

        其他

        43

        36

        0

        100

        10

        10

        空氣優良天數

        300

        311

        0

        100

        10

        10

        社會公眾滿意度

        %

        70

        97

        0

        100

        5

        5

        說明















        2022年度項目績效自評表

        項目

        名稱

        支坪新區污水處理廠項目

        自評

        總分

        (分)

        94.4

        項目主管

        部門

        401-重慶市江津區生態環境局

        財政歸口科室

        經建設科

        項目

        聯系人

        徐飛

        聯系電話

        15123101006

        項目資金(萬元)

        年度總金額

        年初

        預算數

        全年(調整)預算數

        全年執行數

        執行率

        (%)

        執行率

        權重

        執行率

        得分

        (分)


        61.34

        27.12




        其中:

        財政撥款


        61.34

        27.12

        44

        10

        4.4

        當年績效目標

        年初績效目標

        全年目標實際完成情況

        完成新建污水處理廠1座,處理規模5000m3/d,采用A/O+MBR工藝,出水水質達到《城鎮污水處理廠排放標準》(GB18918-2002)一級B標準,配套實施污水管網11.2KM。

        已完成污水處理廠1座,處理規模5000m3/d,采用A/O+MBR工藝,出水水質達到《城鎮污水處理廠排放標準》(GB18918-2002)一級B標準,配套實施污水管網11.2KM。

        績效指標

        指標

        名稱

        計量

        單位

        指標

        性質

        指標

        全年

        完成值

        偏離度(%)

        得分

        系數

        (%)

        指標

        權重

        (分)

        指標得分

        (分)

        MBR工藝污水處理站數量

        1

        1

        0

        100

        20

        20

        驗收合格率

        %

        95

        100

        0

        100

        20

        20

        周邊群眾受益率

        %

        90

        90

        0

        100

        10

        10

        出水水質達標率

        %

        100

        100

        0

        100

        10

        10

        群眾滿意度

        %

        80

        85

        0

        100

        10

        10

        廠區土建單位造價

        元/立方米

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        說明
















        六、專業名詞解釋

        (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        (二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

        (三)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

        (四)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

        (五)結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

        (六)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

        (七)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

        (八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        (九)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        (十)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        (十一)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

        (十二)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

        (十三)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

        (十四)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

        七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

        本單位決算公開信息反饋和聯系方式:023-47569580。

        附件下載:

        重慶市江津區生態環境局2022年度區級部門決算公開表.xlsx

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