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        重慶市江津區商務委員會

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        [ 索引號 ] 11500381009320860R/2023-00016 [ 發文字號 ]
        [ 主題分類 ] 財政、金融、審計 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
        [ 發布機構 ] 江津區商務委 [ 有效性 ] 有效
        [ 成文日期 ] 2023-08-23 [ 發布日期 ] 2023-08-23

        重慶市江津區商務促進服務中心2022年度區級部門決算公開說明

        發布日期: 2023-08-23 18:18:14


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        一、單位基本情況

        根據《重慶市江津區機構編制委員會關于同意調整完善區商務局機關及所屬事業單位機構編制事項的批復》津編發〔201679號,重慶市江津區商務促進服務中心是區商務委所屬正科級全額撥款事業單位。主要職能職責如下:

        (一)負責商務促進政策、消費促進政策、貿易促進政策研究,提供商務促進各項政策、信息及服務咨詢;

        (二)負責貫徹落實商務合作交流規劃的調研咨詢,承辦各類商務合作交流具體事宜;

        (三)負責落實全區電子商務發展規劃的調研咨詢,承擔電子商務服務體系建設和電子商務平臺監測管理、技術服務、統計分析工作;

        (四)具體承擔外派勞務政策咨詢、信息服務、統計和自貿區、綜保區相關服務工作;

        (五)承辦主管部門交辦的其他任務。

        截至2022年底,核定事業編制27人,實有人數25人。

        二、部門決算情況說明

        (一)收入支出決算總體情況說明

        2022年度收入總計442.9萬元,支出總計442.9萬元。其中:財政撥款收入442.9萬元,占100%。由于2021年度本單位決算未單獨編制公開,故未與上年數據進行對比分析。???????????

        (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

        1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入442.9萬元,較年初預算數減少41.96萬元,減少8.7%,主要原因是壓減公用經費支出。

        2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出442.9萬元,較年初預算數減少41.96萬元,減少8.7%,主要原因是壓減公用經費支出。 

        ?3.比較情況:2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

        (1)一般公共服務支出368.12萬元,較年初預算數減少36.66萬元,減少9%。

        ?  (2)教育支出2.3萬元,與年初預算數持平。

        (3)社會保障和就業支出36.87萬元,與年初預算數持平。

        (4)衛生健康支出17.18萬元,較年初預算數增加5.31萬元,增加23.6%。。

        (5)住房保障支出18.43萬元,與年初預算數持平。

        (三)政府性基金預算收支決算情況說明

        本單位2022年度無政府性基金預算。

        (四)國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明
        本單位2022年度無國有資本經營預算。

        三、“三公”經費情況說明

        (一)“三公”經費支出情況。

        2022年度“三公”經費支出共計0.86萬元,較年初預算數減少2.14萬元,下降71.33%,2022年度公務接待支出0.86萬元,較年初預算數減少2.14萬元;我單位無公務車編制未編制公務車支出;2022年度本單位未安排因公出國(境)任務未產生相關費用。

        (二)“三公”經費實物量情況。

        2022公務接待費0.86萬元,接待了8批次87人次,人均接待標準99元。

        四、其他需要說明的事項

        (一)機關運行經費情況說明。

        按照部門決算列報口徑,我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

        (二)國有資產占用情況說明。

        本單位固定資產與區商務委(本級)共同使用,資產信息核算在區商務委(本級)賬上。

        (三)政府采購支出情況說明。

        2022年度本單位政府采購支出總額0元。

        五、預算績效管理情況說明

        本單位無項目支出,故未開展項目績效自評。

        六、專業名詞解釋

        (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        (二)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

        (三)結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

        (四)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

        (五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

        (六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        (七)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        (八)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

        (九)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

        (十)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

        (十一)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

        七、決算公開聯系方式

        本單位決算公開信息反饋和聯系方式:陳容023-81220474

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