| [ 索引號 ] | 11500381009320860R/2022-00002 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 江津區商務委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2022-02-10 | [ 發布日期 ] | 2022-02-10 |
發布日期: 2022-02-10 09:11:49
一、單位基本情況
(一)職能職責。
根據《區委區府關于印發重慶市江津區商務委員會職能配置、內設機構和人員編制規定的通知》(江津委辦發〔2019〕57號)文件規定,我委是區政府工作部門,為正處級。主要職能職責:
1.貫徹執行國家有關商務工作的法律、法規、規章和方針政策,研究分析商務經濟形勢,提出促進全區商貿流通、對外開放、口岸物流、電子商務等發展戰略和政策建議;擬訂產業規劃和專業規劃并組織實施。
2.牽頭推進內陸開放高地建設,組織開展積極融入“一帶一路”、內陸開放高地建設等重大問題的政策研究,統籌協調推進內陸開放高地建設的工作方案和措施;擬訂開放型經濟發展政策措施并組織實施。
3.推動口岸建設;負責全區商務物流行業管理,擬訂商務現代物流業發展戰略、規劃和計劃,協調解決商務現代物流業發展重大問題;整合各類通道資源,推動建立多式聯運物流體系。
4.指導協調全區貿易促進體系的建立;推動總部貿易、轉口貿易、加工貿易、服務貿易發展;推動企業開拓多元化國際市場;推進出口基地建設;會同有關部門協調大宗商品進出口,組織指導對外貿易促進活動。
5.負責外商投資企業的監督管理,辦理外商投訴工作。擬訂對外經濟合作規劃,協調區域內外的商務合作交流,牽頭開展商務和物流領域招商引資;組織和協調對外援助項目的實施。協同推進中新(重慶)戰略性互聯互通示范項目。
6.負責促進商貿流通業發展、建設城鄉統籌的商貿網絡體系。推動商圈建設、專業市場建設和社區商業建設,促進現代流通方式的發展,推進網絡零售業工作,推動商貿領域品牌建設。
7.承擔組織實施商品流通管理和重要商品調控的責任,配合整頓和規范市場經濟秩序。承擔批發零售、餐飲住宿和生活服務業的行業管理,負責重要商品的市場監測工作,組織協調食用油、肉類、蔬菜等重要生活必需品的市場供應和市場調節。指導監督各類促銷活動,承擔會展行業管理工作。
8.承擔商品流通業監督管理責任。按有關法律規定對成品油、“三車”(二手車流通、品牌車銷售、報廢汽車回收拆解)管理、再生資源回收等行業進行監督管理;負責按有關規定對酒類等重要商品經營的管理。
9.負責擬訂電子商務發展政策措施并組織實施;統籌完善電子商務支撐體系建設;實施“互聯網+流通”行動計劃,推進流通產業結構調整。推進電子商務領域合作與交流,促進商務產業與其他產業融合發展;推進總部經濟、平臺經濟、共享經濟等新興業態發展。
10.負責推動商務領域信息化建設,推進互聯網信息技術在商務領域的推廣應用。
11.承擔法律、法規、規章、政策規定的應急、安全、穩定、生態環境保護等相關工作職責。
12.完成區委和區政府交辦的其他任務。
(二)單位構成。
我委下設內設機構:辦公室、規劃發展科(行政審批科)、外貿科、外資外經科(外商投訴中心)、口岸物流科、市場體系建設科、現代服務業科、綜合管理科(安全執法科)。行政編制20人,行政工勤1人,年末實有人數20人。
下設商務促進服務中心(二級單位),與區招商投資促進局共用事業人員編制,為正科級事業單位,編制25人,年末實有人數24人。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2022年年初預算數6681.73萬元,其中:一般公共預算撥款6681.73萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加1641.8萬元,主要是基本支出增加108.11萬元,項目支出增加上級提前下達的商業服務業項目資金1533.69萬元。
(二)支出預算:2022年年初預算數6681.73萬元,其中:一般公共服務支出861.84萬元,教育支出5.28萬元,社會保障和就業支出352.25萬元,衛生健康支出74.55萬元,商業服務業支出5345.59萬元,住房保障支出42.22萬元。支出較去年增加了1641.8萬元,主要是基本支出增加108.11萬元,項目支出增加上級提前下達的商業服務業項目資金1515.81萬元,增加了長贍人員生活補助5.77萬元,社保補差人員生活補助12.11萬元。
三、部門預算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款收入6681.73萬元,一般公共預算財政撥款支出 4196.73萬元,比2021年增加1641.8萬元。其中:基本支出1318.26萬元,比2021年增加108.11萬元,主要原因是增加工資福利支出,退休人員健康修養費,公用經費等支出,用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出5363.47萬元,比2021年增加1533.69萬元,主要原因是增加上級提前下達的商業服務業項目資金1515.81萬元,增加了長贍人員生活補助5.77萬元,社保補差人員生活補助12.11萬元。
重慶市江津區商務委員會2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2022年“三公”經費預算11萬元,比2021年減少4萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2021年減少4萬元,主要原因是嚴守“八項”規定及疫情原因,厲行節約,減少因公出國(境)費用;公務接待費6萬元,比2021年減少1萬元,主要原因是嚴守“八項”規定及疫情原因,厲行節約,減少不必要的公務接待支出;公務用車運行維護費5萬元,與2021年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2022年一般公共預算財政撥款運行經費241.57萬元,比上年增加34.96萬元,主要原因為增加工會經費,福利費,增加了人員經費。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額80.6萬元:政府采購貨物預算2.8萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算77.8萬元;其中一般公共預算撥款政府采購80.6萬元:政府采購貨物預算2.8萬元、政府采購服務預算77.8 萬元。
3、績效目標設置情況。2022年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款5363.47萬元。
4、國有資產占有使用情況。截止2021年12月,所屬各預算單位共有車輛 輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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