| [ 索引號 ] | 11500381009320860R/2022-00003 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 江津區(qū)商務委 | [ 有效性 ] | 有效 |
| [ 成文日期 ] | 2022-02-14 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-02-14 |
發(fā)布日期: 2022-02-14 11:22:53
一、單位基本情況
(一)職能職責。
為促進商務經濟發(fā)展提供服務。提供商務促進各項政策、信息及服務咨詢;承辦各類商務合作交流具體事宜;承擔電子商務服務體系建設和電子商務平臺監(jiān)測管理、技術服務、統(tǒng)計分析工作;承擔外派勞務政策咨詢、信息服務、統(tǒng)計和自貿區(qū)、綜保區(qū)相關服務工作;承辦主管部門交辦的其他任務。
(二)單位構成。
區(qū)商務促進服務中心為區(qū)商務委的下屬二級單位,與區(qū)招商投資促進局共用人員編制,為正科級事業(yè)單位,編制25人,年末實有人數(shù)24人。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2022年年初預算數(shù)484.66萬元,其中:一般公共預算撥款484.66萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。本單位為2022年新設立預算單位,因此不能進行上年比較。
(二)支出預算:2022年年初預算數(shù)484.86萬元,其中:一般公共服務支出404.77萬元,教育支出2.31萬元,社會保障和就業(yè)支出36.86萬元,衛(wèi)生健康支出22.49萬元,住房保障支出18.43萬元。本單位為2022年新設立預算單位,因此不能進行上年比較。
三、單位預算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款收入404.86萬元,一般公共預算財政撥款支出404.86萬元。其中:基本支出404.86萬元,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,保障部門正常運轉的各項商品服務支出。項目支出0萬元。
區(qū)商務促進服務中心2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2022年“三公”經費預算3萬元,其中:因公出國(境)費用0萬元;公務接待費3萬元,比公務用車運行維護費5萬元,;公務用車購置費0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額1萬元:政府采購貨物預算1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購1萬元:政府采購貨物預算1萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。本單位2022年無項目預算支出。
4、國有資產占有使用情況。截止2021年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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