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      重慶市江津區統計局

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      [ 索引號 ] 11500381753064447F/2022-00016 [ 發文字號 ]
      [ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預算、決算
      [ 發布機構 ] 江津區統計局 [ 有效性 ] 有效
      [ 成文日期 ] 2022-08-30 [ 發布日期 ] 2022-08-30

      重慶市江津區統計局 2021年度部門決算情況說明

      發布日期: 2022-08-30 16:05:12


      重慶市江津區統計局2021年度部門決算情況說明

      ?

      一、部門基本情況

      (一)職能職責。1.組織領導和管理全區統計工作,確保統計數據真實、準確、及時的責任;組織實施國家統計制度、統計標準和發展規劃;制定并組織實施地方統計調查制度。2.貫徹執行統計法律、法規、規章和方針政策;查處統計違法違紀行為;依法對涉外調查事務、民間統計進行監督管理。3.管理和指導鎮街、園區、部門(行業)統計工作;協調政府綜合統計與部門統計之間的關系;依法對部門統計數據進行審核、評估;依法管理全區統計調查項目;加強全區統計基層基礎工作。4.組織實施綜合統計、工業統計、能源統計、商貿統計、建筑及房地產統計、投資統計、利用內資統計、勞動工資統計、文化產業統計、服務業統計、兩綱監測統計、科技統計、小康監測統計、戰略性新興產業統計等專項統計工作;組織實施新型金融業調查、小企業投資調查、小企業創新調查、企業景氣調查、人口抽樣調查、規下工業調查、規下服務業調查、限下商貿業調查、規下企業勞動工資調查、企業用工調查、四眾平臺專項統計調查、城鄉屬性調查、新興工業企業調查、企業電子統計臺賬建設、基本單位名錄庫維護等工作,搜集、整理和提供相關數據。5.組織實施全區人口普查、經濟普查、農業普查等工作,負責普查資料開發和普查數據庫建設工作,發布普查公報,開發、應用普查資料。6.組織實施全區國民經濟核算制度;核算全區及鎮街生產總值;搜集、整理和提供國民經濟核算有關資料。7.建立有關統計數據質量審核、評估和監控制度;整理、核定、管理、提供、發布全區基本統計資料;發布全區國民經濟和社會發展情況的統計信息,建立和管理全區經濟社會發展綜合統計數據庫。8.對國民經濟、社會發展、科技進步、能源資源、環境等情況進行統計分析、統計預警和統計監督;建立健全全區經濟社會發展的統計監測和評價體系,加強動態監測和決策咨詢服務;參與對鎮街、園區、區級部門的綜合考核評價工作。9.負責全區統計信息化建設規劃;建設和管理全區經濟社會發展綜合統計數據庫;負責建立統計數據庫和網絡的基本標準與運行規則,整理、核定、管理、提供、發布全區基本統計資料;發布全區國民經濟和社會發展情況的統計信息;加強對全區統計信息發布的規范管理,組織建立統計信息共享制度和發布制度。10.協助鎮(街)做好全區統計管理工作,開展統計人員的專業技術培訓、統計職稱考試等工作。11.承辦區政府交辦的其他事項。

      (二)機構設置。我局為行政機關,獨立核算單位,內設綜合統計調查科、工業能源統計科、建設貿易統計科和局辦公室4個職能科室,下屬江津區社會經濟調查隊是全額撥款事業單位,財務上與區統計局一并核算。

      二、部門決算情況說明

      (一)收入支出決算總體情況說明

      1.總體情況。2021年度收入總計1,817.15萬元,支出總計1,817.15萬元。收支較上年決算數減少160.14萬元、下降8.1%,主要原因是:第七次全國人口普查工作較上年減少,普查經費減少288.84萬元。雖因人員增加,工資及公用經費等增加了56.70萬元、人口抽樣調查等專項統計經費增加了16.32萬元、市級下撥的抽樣調查網絡經費增加了30.68萬元、第四次全國經濟普查課題研究經費增加了25.00萬元,但全年總收入較上年仍減少160.14萬元。

      2.收入情況。2021年度收入合計1,751.91萬元,較上年決算數減少221.52萬元,下降11.2%,主要原因是:第七次全國人口普查工作量減少,普查經費減少343.84萬元(其中55.00萬元是上年結轉經費)。雖人員經費、人口抽樣專項經費、抽樣調查網絡經費等增加,但總體收入較上年減少了221.52萬元。其中:財政撥款收入1,751.91萬元,占100%;年初結轉和結余65.24萬元。

      3.支出情況。2021年度支出合計1,817.15萬元,較上年決算數減少94.90萬元,下降5%,主要原因是:第七次全國人口普查工作量減少,普查經費減少。其中:基本支出717.76萬元,占39.5%;項目支出1,099.40萬元,占60.5%

      ????4.結轉結余情況。2021年度年末無結轉和結余資金,較上年決算數減少65.24萬元,下降100%,主要原因是:2020年結轉結余資金主要為市級下撥的第七次全國人口普查經費55.0萬元和抽樣調查網絡經費10.24萬元,2021年對市級下撥的經費全額支付,年終無結余。

      (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2021年度財政撥款收、支總計1,817.15萬元。與2020年相比,財政撥款收、支總計各減少160.14萬元,下降8.1%。主要原因是:我局為全額撥款單位,無額外收入來源。財政在下撥經費時都確定了具體用途,如無人員變動、政策變化或工作內容變化,經費支出與收入用途基本一致。本年支出較上年減少主要是第七次全國人口普查工作量減少,普查經費減少較多。

      (三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

      1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入1,751.91萬元,較上年決算數減少221.52萬元,下降11.2%。主要原因是:我局收入全部為一般公共預算財政撥款收入,主要是第七次全國人口普查工作量減少,普查經費減少較多。較年初預算數減少116.21萬元,下降6.2%。主要原因是:一是2021年貫徹減稅降費政策要求,追減項目經費73.00萬元;二是機關人員考核辦法變化,追減了平時考核等人員費用43.21萬元。此外,年初財政撥款結轉和結余65.24萬元。

      2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出1,817.15萬元,較上年決算數減少94.90萬元,下降5%。主要原因是:第七次全國人口普查工作量減少,普查經費減少較多。較年初預算數減少50.97萬元,下降2.7%。主要原因:一是2021年貫徹減稅降費政策要求,追減項目經費73.00萬元;二是機關人員考核辦法變化,追減了平時考核等人員費用43.21萬元,但支出中包括2020年結轉結余和項目經費65.24萬元。

      3.結轉結余情況。2021年度年末無一般公共預算財政撥款結轉和結余,較上年決算數減少65.24萬元,下降100%,主要原因是2020年結轉結余資金主要為市級下撥的第七次全國人口普查經費55萬元和抽樣調查網絡經費10.24萬元,2022年對市級下撥的經費全額支付,年終無結余。

      4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

      1)一般公共服務支出1,659.55萬元,占91.3%,較年初預算數減少59.18萬元,下降3.4%,主要原因是:貫徹減稅降費政策要求,追減項目經費73.00萬元,扣除因機關人員變動而增加了人員經費外,較年初預算數還減少59.18萬元。

      2)教育支出3.66萬元,占0.2%,與年初預算數持平。

      3)社會保障與就業支出97.31萬元,占5.4%,較年初預算數增加16.79萬元,增長20.9%,主要原因是追加了職業年金利息部分,在職人員增加,增加了費用支出。

      4)衛生健康支出27.37萬元,占1.5%,較年初預算數減少8.59萬元,下降23.9%,主要原因是在職人員增加,增加了費用支出。

      5)住房保障支出29.26萬元,占1.6%,與年初預算數持平。

      (四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

      2021年度一般公共財政撥款基本支出717.76萬元。其中:人員經費612.12萬元,較上年決算數增加44.16萬元,增長7.8%,主要原因是在職人員增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、退休人員健康休養費、職工住房公積金等。公用經費105.64萬元,較上年決算數增加12.86萬元,增長13.9%,主要原因:一是在職人員增加;二是公用經費彌補年初預算人員經費不足部分。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。

      (五)政府性基金預算收支決算情況說明

      我單位2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

      (六)國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

      我單位2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

      三、“三公”經費情況說明

      (一)“三公”經費支出總體情況說明

      2021年度“三公”經費支出共計3.38萬元,較年初預算數減少10.62萬元,下降75.9%,主要原因:一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,從嚴控制三公經費支出,全年實際支出較預算下降幅度較大;二是嚴格落實公車使用規定,公車運行維護成本比年初預算數減少;三是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,對鎮街、企業報表、聯系工作等一律以機關食堂工作餐接待,使公務接待費比預算數大幅減少;四是進一步規范因公出國(境)活動,全年未安排單位人員出國(境)出訪。較上年支出數減少5.47萬元,下降61.8%,主要原因是:今年第七次全國人口普查工作量減少,使接待費和公務車運行費用減少。

      (二)“三公”經費分項支出情況

      ???? 2021年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元,費用支出較年初預算數增加0.00萬元,增長0.0%,較上年支出數增加0.00萬元,增長0.0%,主要原因是我局無因公出國(境)行為,年初無預算,全年也無該項費用支出。

      ????公務車購置費0.00萬元,費用支出較年初預算數增加0.00萬元,增長0.0%,較上年支出數增加0.00萬元,增長0.0%,主要原因是我局無公務車購置預算,全年也無公務車購置支出。

      公務車運行維護費2.30萬元,主要用于相關統計業務檢查、人口普查用車、市內因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修(護)費、過路過橋費、保險費等。費用支出較年初預算數減少2.70萬元,下降54%,主要原因是嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,對城區58平方公里內的公車補貼范圍辦理公務嚴禁使用公車,使公車運行維護成本比年初預算下降。較上年支出數減少4.01萬元,下降63.5%,主要原因是減少了第七次全國人口普查相關工作,使公務車運行量減少。

      公務接待費1.09萬元,主要用于接待國家、市統計局到江津檢查指導工作,較年初預算數減少7.91萬元,下降87.9%,主要原因:一是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,對鎮街、企業報表、聯系工作等一律以機關食堂工作餐接待;二是2021年無國家統計局相關統計司到津開展調研,無外區縣統計局班子和科室人員到津交流統計工作。較上年支出數減少1.45萬元,下降57.1%,主要原因是減少了第七次全國人口普查工作檢查接待費。

      (三)“三公”經費實物量情況

      ???? 2021年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為1輛;國內公務接待12批次110人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2021年本部門人均接待費98.74元,車均購置費0.00萬元,車均維護費2.30萬元。

      四、其他需要說明的事項

      (一)一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明

      本年度會議費支出0.10萬元,較上年決算數減少1.02萬元,下降91.1%,本年度培訓費支出33.19萬元,較上年決算數減少13.29萬元,下降28.6%,主要原因是減少了第七次全國人口普查相關工作,使會議費和培訓費下降幅度較大。

      (二)機關運行經費情況說明

      2021年度本部門機關運行經費支出105.64萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。機關運行經費較上年決算數增加12.86萬元,增長13.9%,主要原因是人員增加。

      (三)國有資產占用情況說明

      截至20211231日,本部門共有車輛1輛,是應急保障用車1輛,無單價50萬元(含)以上通用設備和單價100萬元(含)以上專用設備。

      (四)政府采購支出情況說明

      2021年度本部門政府采購支出總額25.99萬元,全部是貨物采購支出,全年無政府采購服務支出。其中,授予中小企業合同金額25.99萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額25.99萬元,占政府采購支出總額的100%。主要用于采購普查用設備。

      五、預算績效管理情況說明

      (一)預算績效管理工作開展情況

      根據預算績效管理要求,我局對所有項目開展了績效評價,其中,以填報自評表形式開展自評1項,涉及資金876.01萬元;無委托第三方出具報告的方式開展績效項目。

      (二)績效自評結果

      ?? ? 1.績效目標自評表。

      項目績效自評表

      項目

      名稱

      江津區第七次全國人口普查工作經費

      項目

      編碼


      自評

      總分

      (分)

      98.5

      主管

      部門

      重慶市江津區統計局

      財政

      處室


      項目

      聯系人

      何洪容

      聯系電話

      023--81220517

      項目資金(萬元)

      年度

      總金額

      年初

      預算數

      全年

      (調整)預算數

      全年執行數

      執行率

      %

      執行率

      權重

      執行率

      得分

      (分)

      878.61

      916.01

      916.01

      100

      95

      95

      其中:

      市級支出


      55

      55

      100

      5

      5

      補助區縣







      當年績效目標

      年初績效目標

      全年(調整)績效目標

      全年目標實際完成情況

      1、完成普查數據審核、比對和查詢

      2、全額兌現普查“兩員”報酬。


      1完成普查數據審核、比對和查詢,匯總人口普查數據,發布普查公告

      2、結清人口普查“兩員”報酬。

      績效指標

      指標

      名稱

      計量

      單位

      指標

      性質

      年初

      指標

      調整

      指標

      全年

      完成值

      得分

      系數

      %

      指標

      權重

      (分)

      指標得分

      (分)

      是否核心

      指標

      兩員數量

      8266

      8266

      8266

      100

      10

      10

      兩員報酬

      萬元

      854.6

      831.6

      861.6

      100

      30

      30

      匯總審核人口數量

      萬人

      230

      230

      232

      100

      10

      10

      數據發布率

      %

      100


      100

      100

      20

      10

      普查信息正確率

      %

      100

      95

      95

      95

      20

      9.5

      數據利用及時率

      %

      100


      100

      100

      10

      10

      數據利用滿意度

      100

      =

      100


      100

      95

      95

      19

      說明



















      六、專業名詞解釋

      ?(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

      ?(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

      (三)項目支出:指在基本支出之外為完成各種普查、專項統計調查等發生的支出。

      (四)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      (五)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      (六)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余。

      (七)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

      (八)商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出)。

      (九)對個人和家庭的補助:反映用于對個人和家庭的補助支出

      (十)其他資本性支出:反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕等發生的支出。

      七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

      我局決算公開信息反饋和聯系方式:023-81220517

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      附件下載:

      重慶市江津區統計局2021年度區級部門決算公開附表.xlsx
      重慶市江津區統計局2021年度部門決算情況說明.docx

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